• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB II

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan " BAB II"

Copied!
34
0
0

Teks penuh

(1)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

RENSTRA SKPD

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja awal Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan tahun lalu (tahun n-2) tahun 2014

dan capaian Renstra terdiri dari 13 (tiga belas) Program dengan kegiatan

sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari penyediaan alat

tulis kantor, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa kebersihan

kantor, penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi,

penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja, perawatan kendaraan bermotor, bahan bakar

minyak/pelumas, jasa kir, surat tanda nomor kendaraan, penyediaan

barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan logistik kantor,

penyediaan makanan dan minuman dan rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah, pemeliharaan gedung dan bangunan. Dengan

anggaran sebesar Rp. 1.370.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.

1.352.758.837,00 sisa sebesar Rp. 17.241.163,00.

b.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari

pembagunan gedung kantor, pengadaan peralatan gedung kantor,

rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, rehabilitasi sedang/berat

kendaraan dinas/operasional, pembangunan sarana gedung kantor.

Dengan anggaran sebesar Rp. 14.185.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.

13.961.820.800,00 sisa sebesar Rp. 223.179.200,00.

(2)

d. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, terdiri dari

pembagunan saluran drainase/gorong-gorong, pemeliharaan rutin saluran

drainase kota, operasional penyediaan sarana dan prasarana sanitasi.

Dengan anggaran sebesar Rp. 8.489.596.050,00 terealisasi sebesar Rp.

8.196.559.600,00 sisa sebesar Rp. 293.036.450,00.

e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya, terdiri dari perbaikan saluran tertutup

(trotoar) kota. Dengan anggaran sebesar Rp. 460.000.000,00 terealisasi

sebesar Rp. 455.500.000,00 sisa sebesar Rp. 4.500.000,00.

f. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, terdiri

dari perencanaan pengembangan infrastruktur, pembangunan

penerangan jalan umum (PJU), pembangunan kawasan pedagang kaki

lima (PKL), pembangunan lingkungan monumen Panglima Sudirman,

pemeliharaan rutin taman kota dan jalur hijau, peningkatan taman kota

dan jalur hijau, pemeliharaan rutin penerangan jalan umum (PJU),

pematangan lahan dan urukan, pembangunan obyek wisata. Dengan

anggaran sebesar Rp. 4.730.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.

4.538.392.750,00 sisa sebesar Rp. 191.607.250,00.

g.

Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan, terdiri dari

pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan, (monitoring,

evaluasi dan pelaporan), peningkatan jalan lingkungan. Dengan anggaran

sebesar Rp. 20.345.588.950,00 terealisasi sebesar Rp.

18.336.422.200,00 sisa sebesar Rp. 2.009.166.750,00.

(3)

i. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, terdiri dari monitoring,

evaluasi dan pelaporan, fasilitasi dan stimulasi perbaikan rumah tidak

layak huni (RTLH). Dengan anggaran sebesar Rp. 1.125.000.000,00

terealisasi sebesar Rp. 947.672.800,00 sisa sebesar Rp. 177.427.200,00.

j. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran,

terdiri dari operasional pelaksanaan kegiatan pemadam kebakaran (PMK).

Dengan anggaran sebesar Rp. 276.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.

272.134.600,00 sisa sebesar Rp. 3.865.400,00.

k. Program Perencanaan Tata Ruang, terdiri dari, penyusunan rencana

detail tata ruang kawasan, penyusunan raperda RDTR BWP Kota Pacitan

Kabupaten Pacitan. Dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00

terealisasi sebesar Rp. 376.771.150,00 sisa sebesar Rp. 23.228.850,00.

l. Program Pemanfaatan Tata Ruang, terdiri dari survey dan pemetaan.

Dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.

49.882.800,00 sisa sebesar Rp. 117.200,00.

m.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri dari pengawasan

pemanfaatan ruang. Dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00

terealisasi sebesar Rp. 99.128.600,00 sisa sebesar Rp. 873.400,00.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang

dan Kebersihan Kabupaten Pacitan tahun berjalan (tahun n-1) tahun 2015

terdiri dari 13 (tiga belas) Program dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari penyediaan jasa

surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,

penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa kebersihan

kantor, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat tulis

kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan

logistik kantor, penyediaan makanan dan minuman dan rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Dengan anggaran sebesar Rp.

1.275.000.000,00.

(4)

kantor, pembangunan sarana gedung kantor, penyusunan dokumen

lingkungan. Dengan anggaran sebesar Rp. 6.110.000.000,00.

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan, terdiri dari penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Dengan anggaran sebesar Rp.

30.000.000,00.

d. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, terdiri dari

pembangunan rutin saluran drainase/gorong-gorong, pemeliharaan rutin

saluran drainase kota, operasional penyediaan sarana dan prasarana

sanitasi, normalisasi saluran drainase. Dengan anggaran sebesar Rp.

2.035.443.952,00.

e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya, terdiri dari perbaikan saluran tertutup

(trotoar) kota. Dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00.

f. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, terdiri

dari pembangunan penerangan jalan umum (PJU), pemeliharaan rutin

taman kota dan jalur hijau, peningkatan taman kota dan jalur hijau,

pemeliharaan rutin penerangan jalan umum (PJU), pematangan lahan dan

urugan, pembanguan tugu, review RP2IJM bidang cipta karya. Dengan

anggaran sebesar Rp. 4.465.000.000,00.

g.

Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan, terdiri dari

pembangunan jalan dan jembatan pedesaan, pembangunan sarana dan

prasarana air bersih perdesaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan,

pengadaan bahan infrastruktur perdesaan. Dengan anggaran sebesar Rp.

5.333.756.048,00.

(5)

i. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, terdiri dari Monitoring,

evaluasi dan pelaporan, fasilitasi dan stimulasi perbaikan rumah tidak

layak huni (RTLH). Dengan anggaran sebesar Rp. 1.125.000.000,00.

j. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran,

terdiri dari rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran,

penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran, operasional pelaksanaan

kegiatan pemadam kebakaran (PMK). Dengan anggaran sebesar Rp.

425.000.000,00.

k. Program Perencanaan Tata Ruang, terdiri dari sosialisasi peraturan

perundang-undangan tentang rencana tata ruang, penyusunan rencana

detail tata ruang kawasan, penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang RDTR. Dengan anggaran sebesar Rp. 800.000.000,00.

l. Program Pemanfaatan Ruang, terdiri dari survey dan pemetaan, fasilitasi

program pengembangan kota hijau (P2KH). Dengan anggaran sebesar

Rp. 610.000.000,00.

(6)

Tabel. 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (Tahun Berjalan)

Kabupaten Pacitan

K o d e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome s)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)

Target dan Realisasi Kinerrja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun n-1 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun

Berjalan Target Renja SKPD Tahun (n-2) Realisas i Renja SKPD Tahun (n-2) Tingkat Realisas i (%) Realisas i Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%)

1 2 3 4 5 6 7

8=(7/6) 9 10=(5+7+

9)

11=(10/ 4)

1 Urusan Pekerjaan Umum

03 02 Bidang Urusan Sekretariat

Dinas

03 02 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

100 100 100 100 1,00 100 300 3,00

(7)

03 02 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 100 100 100 1,00 100 300 3,00

03 02 06 01 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

03 02 Bidang Urusan Cipta Karya

03 02 02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

36,33 32,5 32,65 32,65 1,00 34,69 99,84 2,75

03 02 02 03 Pembangunan Gedung

Kantor

Gedung Sekretariat Daerah Tahap II, Kantor Camat Pringkuku

03 02 02 09 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Peralatan kantor

03 02 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Rehab. Belakang Kantor Bupati, Gedung Karya Darma, Pagar Pendopo Kantor Bupati, Kantor

(8)

Camat Tulakan, Sudimoro, Tegalombo dan Punung, Dinas Koperindag, Kantor DCTK 03 02 02 44 Rehabilitasi sedang/berat

kendaraan dinas/operasional

Terlaksanan ya

pengadaan kendaraan pemadam kebakaran

03 02 02 45 Pembangunan Sarana

Gedung Kantor

Pemb. sarana gedung Kantor Nappeda, Sekretariat, Pagar Gedung RSP, Halaman Pendopo, Sarana Gedung DPRD, Lapangan Tenis Pemda

03 02 02 46 Penyusunan Dokumen

Lingkungan

Dokumen perencanaa n

(9)

03 02 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

76,54 66,54 68,54 70,70 1,03 72,54 209,78 2,74

03 02 16 03 Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong

Terlaksanan ya

pembangun an saluran drainase/gor ong-gorong

03 02 16 05 Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota

Saluran drainase kota yang terpelihara

03 02 16 06 Operasional Penyediaan

Sarana dan Prasarana Sanitasi

Sarana dan prasarana sanitasi

03 02 16 08 Normalisasi Saluran Drainase Terwujudny a saluran yang baik dan lancar

03 02 24 Program Pengembangan

dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Perairan Lainnya

76,54 66,54 68,54 70,70 1,03 72,54 209,78 2,74

03 02 24 20 Perbaikan Saluran Tertutup (trotoar) Kota

Terpelihara anya saluran tertutp trotoar kota

03 02 29 Program Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

35,61 36 35,51 36,30 1,02 35,56 107,86 3,03

03 02 29 04 Pembangunan Penerangan

Jalan Umum (PJU)

Pembangun an PJU dan meterisasi

(10)

03 02 29 07 Pemeliharaan Rutin Taman Kota dan Jalur Hijau

Jumlah taman kota dan jalur hijau yang terpelihara

03 02 29 08 Peningkatan Taman Kota dan Jalur Hijau

Jumlah taman kota yang tertata

03 02 29 09 Pemeliharaan Rutin

Penerangan Jalan Umum (PJU)

Jumlah PJU yang terpelihara

03 02 29 10 Pematangan Lahan dan Urukan

Terlaksanan ya urukan tempat parkir di depan RSUD

03 02 29 13 Pembangunan Tugu Terlaksanan

ya Pembangun an Tugu

03 02 29 15 Riview RPI2JM Bidang Cipta Karya

Penyusunan dokumen RPI2JM bidang cipta karya

03 02 30 Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan

38,81 35,77 37,35 41,01 1,10 37,93 114,705 2,96

03 02 30 02 Pembangunan Jalan dan Jembatan

Peningkatan jalan lingkungan

(11)

03 02 30 03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

Terbanguna nya sarana air bersih Ds. Plumbunga n Kec. Kebonagun g, Ds. Kluwih Kec. Tulakan, Ds. Nawangan Kec. Nawangan, Ds. Ngunut Kec. Bnadar, Ds. Sooko Kec. Punung, Ds. Petung Sinarang Kec. Bandar

03 02 30 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksanan ya

monitoring dan pelaporan dari dana bantuan keuangan Bansos dan Hibah

03 02 30 09 Pengadaan Bahan

Infrastruktur Perdesaan

Pengadaan Semen (PC)

1 Urusan Perumahan

04 Bidang Urusan Tata

Perumahan

(12)

04 02 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan

04 02 16 01 Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan

Pemeriksaa n gambar dan pengawasa n proses IMB

04 02 16 03 Penyuluhan Dan

Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan

Jumlah lokasi penyuluhan kebersihan

04 02 16 04 Pengendalian Dampak

Resiko Pencemaran Lingkungan

Jumlah pengolahan sampah menjadi kompos dan satuan sampah yang terangkut

04 02 16 07 Operasional Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan

Terselengga ranya administrasi monitoring dan pelaporan PNPM mandiri perkotaan dengan baik

04 02 16 11 Operasional Program

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

Terselengga ranya administrasi monitoring dan pelaporan PPIP

(13)

04 02 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

100 100 100 100 1,00 100 300 3,00

04 02 17 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pendataan dan pengendalia n pelaporan BSPS

04 02 17 08 Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Jumlah RTLH yang diperbaiki

04 02 19 Program Peningkatan

Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

100 100 100 100 1,00 100 300 3,00

04 02 19 06 Kegiatan rekruitmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran

Terlaksanan ya kegiatan rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran

04 02 19 07 Penyuluhan Pencegahan

Bahaya Kebakaran

Penyuluhan, sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran

04 02 19 14 Operasional Pelaksanaan

Kegiatan Pemadam Kebakaran (PMK)

Terlaksanan ya Kegiatan Operasional PMK

1 Urusan Tata Ruang

05 Bidang Urusan Tata Ruang

05 02 15 Program Perencanaan Tata

Ruang

(14)

05 02 15 03 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

Terselengga ranya sosialisasi peraturan daerah tentang RDTR

05 02 15 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Terlaksanan ya

penyusunan RDTR BWP Ngadirojo dan RDTR BWP Donorojo

05 02 15 15 Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang RDTR

Terlaksanan ya

konsultasi, evaluasi dan pelaporan penetapan raperda RDTR

05 02 16 Program Pemanfaatan

Ruang

05 02 16 05 Survey dan Pemetaan Peta

perkotaan Kebonagun g, Arjosasri dan peta perdesaan Kec. Pacitan

(15)

05 02 16 10 Fasilitasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

Terlaksanan ya dokumen FKH dan masyarakat serta penyusunan kaijian lingkungan yang mendukung kota hijau

05 02 17 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

100 100 100 100 1,00 100 300 3,00

05 02 17 05 Pengawasan Pemanfaatan

Ruang

Terlaksanan ya

pengawasa n

pemanfaata n ruang di Kabupaten Pacitan

05 02 17 09 Koordinasi Pelaksanaan

Penataan Ruang

Terlaksanan nya loordinasi penataan ruang

(16)

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Pemerintah Daerah dan telah ditindaklanjuti dengan

Peraturan

Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pacitan, sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Pacitan Nomor 4 Tahun 2012,

oleh karena itu obyek (sasaran utama)

Pelayanan Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Tata Ruang, Bidang

Kebersihan dan Pertamanan adalah

sebagai berikut :

a. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD

Kabupaten Pacitan secara nyata ke dalam visi, misi, program dan

kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

b. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis

hasil/kinerja.

c. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang

fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.

d. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan

akuntabel.

(17)

Tabel. 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan

Kabupaten Pacitan

No Indikator SPM / Standar Nasional

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun

2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015 (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ASPEK PELAYANAN PUBLIK Fokus Layanan Urusan Wajib 3 Pekerjaan Umum

3.4 Rasio rumah layak huni 23,8 23,90 23,97 24,05 23,8 23,95 25,31 26,65

3.5 Rasio permukiman layak huni 0,97 0,98 0,98 0,98 0,97 0,98 0,99 1,00

3.9 Panjang jalan yang memiliki

trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5m)

13.423 13.623 13.823 14.023 13.826 14.625 20.766 21,87

3.10 Drainase dalam kondisi

baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

65,58 68,54 72,54 76,54 66,54 70,70 75,62 77,6

3.12 Luas Permukiman (Ha) 13.496,08 13.668,41 13.840,74 14.013,07 13.496,08 13.668,41 14.013,07 14.185,40

3.20 Tersedianya akses air minum

yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 lt/org/hari

(18)

3.21 Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

65,58 68,54 72,54 76,54 66,54 70,70 75,62 78,7

2.22 Berkurangnya luasan

permukiman kumuh kawasan perkotaan

0,070 0,066 0,063 0,059 0,067 0,061 0,062 0,056

3.23 Terlayaninya masyarakat

dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota

69,11 69,44 69,77 70,1 69,15 69,44 70,06 70,35

Tersedianya pedoman

HSGBN di kab/kota

100 100 100 100 100 100 100 100

3.25 Penerbitan IUJK dalam waktu

10 hari kerja setelah persyaratan lengkap

100 100 100 100 100 100 100 100

3.26 Tersedianya sistem informasi

jasa konstruksi setiap tahun

28,5 85,5 100 100 28,5 85,5 100 100

3.30 Rumah tangga pengguna air

bersih perkotaan (%)

51,80 53 54,2 55,4 56,50 60,40 64,48

65,75

3.33 Cakupan Layanan

Infrastruktur Perdesaan :

- Pembangunan jalan

lingkungan (%)

36,43 40 40,34 40,92 36,43 45,81 50,56 50,61

- Rumah tangga pengguna

air bersih perdesaan (%)

33,9 34,7 35,5 36,7 35,11 36,21 37,51

39,52

3.34 % wilayah strategis dan cepat

tumbuh yang berkembang

30 35 40 45 32,50 35 40

45

3.35 % Taman kota yang tertata 35,70 35,51 35,56 35,61 36,00 36,30 36,60 36.90

4 Perumahan

4.1 Rumah tangga pengguna air

bersih (%)

65,61 66,87 67,09 67,3 66,65 67,49 67,29 68,01

(19)

4.2 Penduduk berakses air bersih (%)

37,3 42,81 44,53 46,27 37,3 37,9 44,67

67,43

4.4 Rumah bersanitasi (%) 79,34 80,77 82,22 83,7 81,06 83,56 86,27 90,32

4.6 Lingkungan pemukiman

kumuh (%)

0,070 0,066 0,063 0,059 0,067 0,064 0,062 0,056

4.7 Rumah layak huni (%) 88,29 93,10 93,40 93,70 94,43 97,48 98,62 99,21

4.8 Cakupan layanan rumah

layak huni yang terjangkau

31,04 34,16 37,87 41,29 31,04 34,16 40,99 43,73

4.9 Cakupan lingkungan yang

sehat dan aman yang didukung dengan PSU

39,73 40 40,34 40,92 39,73 40 40,61

40,88

4.10 Cakupan pelayanan bencana

kebakaran di kab/kota

0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,002

4.11 Prosentase aparatur

pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi

9 10 18 18 10 10 9

20

4.12 Jumlah mobil PMK diatas

3000 - 5000 liter pada WMK

3 4 5 5 3 3 5

5

4.13 % Penanganan sampah 88,27 88,95 89,63 90,32 88,60 88,95 89,64 90,5

4.14 Permukiman layak huni (%) 97,48 97,50 97,53 97,56 97,48 98,11 99,06 99,09

4.15 Tingkat waktu tanggap

(respone time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (menit)

10 7 7 7 10 7 7 7

5 Penataan Ruang

5.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau

per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

35,66 35,94 36,23 36,52 35,43 35,94 36,40

36,52

5.2 Rasio bangunan ber- IMB per

satuan bangunan

69,11 69,44 69,77 70,10 69,15 69,44 69,81 70,35

5.3 Ruang publik yang berubah

peruntukannya

0 0 0 0 0 0 0

0

(20)

5.4 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kab/kota beserta rencana rincinya melalui analog dan peta digital :

- kab/kota, kec 100 100 100 100 100 100 100 100

- kelurahan 0 0 37,25 43,14 0 0 39,70 46,58

5.5 Pelibatan peran masyarakat

dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang

100 100 100 100 100 100 100 100

5.6 Terlayaninya masyarakat

dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Perda tentang RTR wilayah kab/kota beserta rencana rincinya

100 100 100 100 100 100 100 100

5.7 Terlaksananya tindakan awal

terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 hari kerja

100 100 100 100 100 100 100 100

5.8 Tersedianya luasan RTH

publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

13,4 15,7 18 18,9 13,4 15,7 18 19,8

5.9 Ketaatan terhadap RTRW 60 65 70 75 56,8 65 72,50

75

(21)

8 Lingkungan Hidup

8.1 Penanganan sampah (%) 88,27 88,95 89,63 90,32 88,60 88,95 89,64 90,50

8.2 Tempat Pembuangan

Sampah (TPS) per satuan penduduk (%)

0,32 0,34 0,35 0,36 0,33 0,34 0,36

0,37

20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

20.10 Cakupan pelayanan bencana

kebakaran di kab/kota

0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,002

20.11 Tingkat waktu tanggap (respone time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (menit)

10 7 7 7 7 10 7 7

ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

2 Penataan Ruang

2.1 Ketaatan terhadap RTRW

(%)

60 65 70 75 56,8 65 72,50 75

2.2 Luas wilayah produktif (%) 20,22 20,22 20,22 20,22 20,22 20,22 20,22 20,22

2.3 Luas wilayah industri (%) 12,19 13,86 15,53 18,32 12,19 13,86 15,70 20,94

2.4 Luas wilayah kekeringan (%) 20,71 20,26 19,58 18,01 19,60 19,58 19,40 17,83

2.5 Luas wilayah perkotaan (%) 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

4 Lingkungan Hidup

4.1 Rumah Tangga yang

menggunakan air bersih (%)

65,61 66,87 67,09 67,3 66,65 67,49 67,89 68,01

(22)

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

a. Isu Strategis Pelayanan Bidang Cipta Karya

Beberapa isu strategis yang terkait dengan bidang cipta karya adalah

sebagai berikut :

- Rumah yang bersanitasi baru mencapai 115.230 atau sebesar 86,27

% dari sejumlah rumah 133.566 di Kabupaten Pacitan.

- Masih rendahnya kualitas jalan lingkungan sebagai prasarana dasar

permukiman. Dari sejumlah 3.796.876 meter panjang jalan lingkungan

dalam kondisi baik baru mencapai 50,56 % atau 1.919.500 meter dan

sisanya sepanjang 1.877.376 meter atau 49,44 % masih perlu

peningkatan.

- Pelayanan air bersih di Kabupaten Pacitan baru mencapai 67,29 %

atau sejumlah 107.000 rumah tangga dari sejumlah 159.010 rumah

tangga.

- Frekuensi banjir di Kota Pacitan masih tinggi (3 kali/tahun). Genangan

banjir kota mencapai 619, 65 Ha dengan lama genangan lebih dari 2

(dua) jam.

- Kondisi fisik gedung perkantoran Pemkab. Pacitan kondisi baik baru

mencapai 42,86 % atau sejumlah 21 gedung dari jumlah 49 SKPD.

b. Isu Strategis Bidang Tata Ruang

Beberapa isu strategis yang terkait dengan bidang tata ruang adalah

sebagai berikut :

- Belum dipahaminya rencana tata ruang oleh masyarakat;

- Belum seluruh perkotaan di Kabupaten Pacitan mempunyai dokumen

tata ruang rencana rinci dan peraturan sonasi;

- Belum optimalnya Rencana Tata Ruang sebagai acuan arahan

pemanfaatan ruang;

- Pelaksanaan pembangunan masih belum mengikuti rencana tata

ruang, tidak mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung

lingkungan;

(23)

- Adanya konflik pemanfaatan ruang antar sektor, seperti kehutanan

dengan pertambangan;

- Peraturan

perundang-undangan

dibidang

penataan ruang belum diacu

sebagai payung hukum pembangunan;

- Lemahnya penegakan hukum di bidang penataan ruang;

c. Isu strategis Bidang Kebersihan dan Pertamanan

Beberapa isu strategis yang terkait dengan bidang kebersihan dan

pertamanan adalah sebagai berikut :

- Terbatasnya wadah prasarana persampahan yang organik dan

anorganik, baik di rumah tangga maupun di tempat-tempat umum.

- Belum efektifnya penerapan ’3R’ (Reduce, Reuse, Recycle) dalam

dalam pengelolaan persampahan oleh masyarakat.

- Terbatasanya

tenaga

persampahan dalam pengelolaan persampahan

di wilayah perkotaan Kabupaten Pacitan.

- Sistem pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih

menggunakan Open Dumping, sehingga proses pengolahan sampah

belum ramah lingkungan.

- Lahan untuk RTH publik masih terbatas dan belum sadarnya RTH

privat oleh masyarakat.

- Belum terlaksananya sistem meterisasi pemasangan PJU sehingga

pemasangan PJU di beberapa wilayah terbatas.

  

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Awal Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan

Kabupaten Pacitan Tahun 2016 diselaraskan dengan misi Pembangunan

Daerah Kabupaten Pacitan yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu :

a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

(24)

b. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu

pada potensi unggulan.

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan berperan dalam membuat

perencanaan tata ruang, memberikan arahan pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang sebagai wadah yang digunakan dalam

melaksanakan aktifitas ekonomi dan pengembangan potensi unggulan

wilayah.

c. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan dasar.

(25)

Tabel. 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016

Kabupaten Pacitan

SKPD : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program Peningkatan

dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

1.100.000.000 Program Peningkatan

dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

1.100.000.000

1 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Kab. Pacitan

- Tertib administrasi dan peningkatan pelayanan

100% 1.100.000.000 1 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Kab. Pacitan

- Tertib administrasi dan peningkatan pelayanan

100% 1.100.000.000

2 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

5.810.000.000 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur 5.810.000.000 1 Pembangunan Gedung Kantor Kab. Pacitan

- Kenyamanan &keamanan tempat kerja

5,88% 2.800.000.000 1 Pembangunan

Gedung Kantor

Kab. Pacitan

- Kenyamanan& keamanan tempat kerja

5,88% 2.800.000.000

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kab. Pacitan

- Kenyamanan bekerja

100% 100.000.000 2 Pengadaan

Peralatan Gedung Kantor

Kab. Pacitan

- Kenyamanan bekerja

100% 100.000.000

3 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Kab. Pacitan

- Meningkatnya sarana aparatur yg aman&yaman

2,04% 1.950.000.000 4 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Kab. Pacitan

- Meningkatnya sarana aparatur yg aman &nyaman

2,04% 1.950.000.000

4 Rehabilitasi Sedang/Berat

Kab. Pacitan -

Kondisi keadaan

50% 160.000.000 5 Rehabilitasi

Sedang/Berat

Kab. Pacitan

- Kondisi keadaan

(26)

Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas sesuai kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas sesuai kebutuhan 5 Pembangunan Sarana Gedung Kantor Kab. Pacitan - Meningkatnya sarana aparatur yang aman dan nyaman

5,88% 750.000.000 3 Pembangunan

Sarana Gedung Kantor

Kab. Pacitan

- Meningkatnya sarana aparatur yang aman dan nyaman

5,88% 750.000.000

6 Penyusunan Dokumen Lingkungan Kab. Pacitan - Tersedianya dokumen perencanaan

5,88% 50.000.000 6 Penyusunan

Dokumen Lingkungan

Kab. Pacitan

- Tersedianya dokumen perencanaan

5,88% 50.000.000

3 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

30.000.000 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30.000.000 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Pacitan

- Tertib penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan

100% 30.000.000 1 Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Pacitan

- Tertib penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan

100% 30.000.000

4 Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-Gorong

1.650.000.000 Program

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 1.650.000.000 1 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kab. Pacitan

- Meningkatnya fungsi saluran drainase yang layak

5,88% 300.000.000 1 Pembangunan

Saluran

Drainase/Gorong-Gorong

Kab. Pacitan

- Meningkatnya fungsi saluran drainase yang layak

5,88% 300.000.000

2 Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota

Kab. Pacitan

- Meningkatnya panjang drainase yang layak

12,97% 850.000.000 2 Pemeliharaan

Rutin Saluran Drainase Kota

Kab. Pacitan

- Meningkatnya panjang drainase yang layak

12,97% 850.000.000

3 Operasional Penyediaan Sarana dan

Kab. Pacitan

- Kelancaran kegiatan penyediaan

2,35% 200.000.000 3 Operasional

Penyediaan Sarana dan

Kab. Pacitan

- Meningkatnya rumah tangga bersanitasi

(27)

Prasarana Sanitasi sarana dan prasarana sanitasi Prasarana Sanitasi 4 Normalisasi Saluran Drainase Kab. Pacitan

- Meningkatnya saluran drainase yang baik

5,88% 300.000.000 4 Normalisasi

Saluran Drainase

Kab. Pacitan

- Meningkatnya saluran drainase yang baik

5,88% 300.000.000

5 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

400.000.000 Program

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

400.000.000

1 Perbaikan Saluran Tertutup (trotoar) Kota

Kab. Pacitan

- Terjaganya kondisi&fungsi saluran kota

9,87% 400.000.000 1 Perbaikan Saluran Tertutup (trotoar) Kota

Kab. Pacitan

- Terjaganya kondisi&fungsi saluran kota

9,87% 400.000.000

6 Program Pembangunan Infrastruktur

Perdesaan

7.500.000.000 Program

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 7.500.000.000 1 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Kab. Pacitan

- Persentase jalan lingk. dengan kondisi baik

0,042% 700.000.000 1 Pembangunan

Jalan dan Jembatan Perdesaan

Kab. Pacitan

- Meningkatnya jalan lingk. yg memenuhi standar

0,042% 700.000.000

2 Pembangunan Sarana&Prasarana Air Bersih Perdesaaan Kab. Pacitan

- Jumlah rumah tangga terlayani air bersih

68,14% 5.650.000.000 2 Pembangunan Sarana&Prasarana Air Bersih

Perdesaaan (DAK) Kab. Pacitan

- Jumlah rumah tangga terlayani air bersih

68,14% 5.650.000.000

- Meningkatnya penduduk berakses air bersih (PDAM dan HIPPAM)

48,00% - Meningkatnya

penduduk berakses air bersih (PDAM dan HIPPAM) 48,00% 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab. Pacitan Tertib administrasi kelancaran pelaporan

100% 150.000.000 3 Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

Kab. Pacitan

- Tertib administrasi kelancaran pelaporan

(28)

4 Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan Kab. Pacitan Meningkatnya stimulasi bahan baku bangunan

0,95% 1.000.000.000 4 Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan

Kab. Pacitan

- Meningkatnya stimulasi bahan baku bangunan

0,95% 1.000.000.000

7 Program Pengembangan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

4.525.000.000 Program

Pengembangan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

4.525.000.000 1 Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Pacitan

- Ketersediaan sarana PJU

0,51% 3.100.000.000 1 Pembangunan

Penerangan Jalan Umum (PJU)

Kab. Pacitan

- Ketersediaan sarana PJU

0,51% 3.100.000.000

2 Pemeliharaan Rutin Taman Kota dan Jalur Hijau

Kab. Pacitan

- Tersedianya dokumen perencanaan

0,50% 475.000.000 2 Pemeliharaan

Rutin Taman Kota dan Jalur Hijau

Kab. Pacitan

- Tersedianya dokumen perencanaan

0,50% 475.000.000

3 Peningkatan Taman Kota dan Jalur Hijau

Kab. Pacitan

- Meningkatnya nilai bangun praja sektor jalur hijau

2,28% 450.000.000 3 Peningkatan

Taman Kota dan Jalur Hijau

Kab. Pacitan

- Meningkatnya nilai bangun praja sektor jalur hijau

2,28% 450.000.000

4 Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)

Kab. Pacitan

- Meningkatnya jumlah PJU yang menyala

13,80% 400.000.000 4 Pemeliharaan

Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)

Kab. Pacitan

- Meningkatnya jumlah PJU yang menyala

13,80% 400.000.000

- Tersedianya

lahan yang memadai

100% - Tersedianya

lahan yang memadai

100%

- Meningkatnya

keindahan dan kerapiam kota

5,88% - Meningkatnya

keindahan dan kerapiam kota 5,88% 5 Pembangunan Tugu Batas Bandar-Purwantoro (Pembebasan Tanah) Kab. Pacitan

100% 100.000.000 5 Pembangunan

Tugu Batas Bandar-Purwantoro (Pembebasan Tanah) Kab. Pacitan

100% 100.000.000

(29)

1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab. Pacitan - Program BSPS sesuai mekanisme pelaporan BSPS

100% 300.000.000 1 Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan Kab. Pacitan - Program BSPS sesuai mekanisme pelaporan BSPS

100% 300.000.000

2 Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Kab. Pacitan

- Rasio rumah layak huni

24,55% 825.000.000 2 Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Kab. Pacitan

- Rasio rumah layak huni

24,55% 825.000.000

- Persentase

luasan lingkungan permukiman kumuh

0,059% - Persentase

luasan lingkungan permukiman kumuh

0,059%

- Luas

permukiman (Ha)

14.013,07 - Luas

permukiman (Ha)

14.013,07

- Jumlah rumah

layak huni

130.080 - Jumlah rumah

layak huni 130.080 9 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 500.000.000 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 500.000.000 1 Penyuluhan Pencengahan Bahaya Kebakaran Kab. Pacitan - Meningkatnya pemahaman bahaya kebakaran

100% 75.000.000 1 Penyuluhan

Pencengahan Bahaya Kebakaran Kab. Pacitan - Meningkatnya pemahaman bahaya kebakaran 100% 75.000.000 2 Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam Kebakaran (PMK) Kab. Pacitan - Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

0,002% 375.000.000 2 Peningkatan

Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Kab. Pacitan - Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

0,002% 375.000.000

- Tingkat waktu

tanggap (respone time rate) daerah layanan

10 menit - Tingkat waktu

(30)

wilayah manajemen kebakaran (WMK) (Menit) wilayah manajemen kebakaran (WMK) (Menit)

3 Rekrutmen

Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran Kab. Pacitan - Tercapainya respon tim penanganan kejadian kebakaran dan yang menimbulkan rasa aman abagi mastarakat

100% 50.000.000 3 Rekrutmen

Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran Kab. Pacitan - Tercapainya respon tim penanganan kejadian kebakaran dan yang menimbulkan rasa aman abagi mastarakat

100% 50.000.000

10 Program Lingkungan

Sehat Perumahan

2.075.000.000 Program Lingkungan

Sehat Perumahan 2.075.000.000 1 Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan Kab. Pacitan

- Tertatanya pembangunan perumahan

0,03% 50.000.000 1 Koordinasi

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan Kab. Pacitan

- Meningkatnya rumah tangga bersanitasi

0,03% 50.000.000

2 Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan Kab. Pacitan

- Meningkatnya pengelolaan sampah yang baik dan terpeliharanya lingkungan sehat perumahan

3,18% 75.000.000 2 Penyuluhan dan

Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan Kab. Pacitan

- Meningkatnya pengelolaan sampah yang baik dan terpeliharanya lingkungan sehat perumahan

3,18% 75.000.000

3 Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan Kab. Pacitan - Persentase penanganan sampah

91,00% 1.700.000.000 3 Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan Kab. Pacitan - Persentase penanganan sampah

91,00% 1.700.000.000

- Rasio tempat

pembuangan sampah (TPS)

0,36% - Rasio tempat

pembuangan sampah (TPS)

(31)

Kota Kabupaten per satuan penduduk Kota Kabupaten per satuan penduduk 4 Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri Perkotaan Kab. Pacitan - Terlaksananya proses kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan sesuai mekanisme yang ada

100% 100.000.000 4 Operasional

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri Perkotaan Kab. Pacitan - Terlaksananya proses kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan sesuai mekanisme yang ada

100% 100.000.000

5 Operasional Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Kab. Pacitan - Terlaksananya proses kegiatan PPIP sesuai mekanisme yang ada

100% 150.000.000 5 Operasional

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Kab. Pacitan - Terlaksananya proses kegiatan PPIP sesuai mekanisme yang ada

100% 150.000.000

11 Program Perencanaan Tata Ruang 1.200.000.000 Program Perencanaan Tata Ruang 1.200.000.000

1 Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah Tentang RDTR

Kab. Pacitan

- Perda RDTR BWP Pacitan dan Raperda RDTR BWP Punung

100% 250.000.000 1 Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah Tentang RDTR

Kab. Pacitan

- Perda RDTR BWP Pacitan dan Raperda RDTR BWP Punung

100% 250.000.000

2 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kab. Pacitan - Dokumen RDTR BWP Ngadirojo dan RDTR BWP Donorojo

100% 750.000.000 2 Penyusunan

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kab. Pacitan - Dokumen RDTR BWP Ngadirojo dan RDTR BWP Donorojo

100% 750.000.000

3 Penyusunan Kajiam Lingkungan Hidup Strategis Kab. Pacitan - Terlaksananya Kajian Lingkungan Hidup Strategis

8,33% 200.000.000 3 Penyusunan

Kajiam Lingkungan Hidup Strategis Kab. Pacitan - Terlaksananya Kajian Lingkungan Hidup Strategis

8,33% 200.000.000

(32)

1 Survey dan Pemetaan Kab. Pacitan - Terealisasinya pemetaan kawasan/kota dengan sklala peta 1 : 5.000

12,50% 900.000.000 1 Survey dan

Pemetaan Kab. Pacitan - Terealisasinya pemetaan kawasan/kota dengan sklala peta 1 : 5.000

12,50% 900.000.000

2 Fasilitasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

Kec. Ngadirojo - Terealisasinya kuantitas ruang terbuka hijau menuju pencapaian 20% ruang publik di Kab. Pacitan

8% 100.000.000 2 Fasilitasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

Kec. Ngadirojo - Meningkt. kesadaran FKH&masy. u/ mewujudkan kota hijau sesuai rencana tata ruang

8% 100.000.000

3 Pemetaan dan penyusunan data base prasarana jalan Kec. Pacitan

Kec. Pacitan - Terlaksananya Pemetaan dan penyusunan data base prasarana jalan Kec. Pacitan

100% 200.000.000 3 Pemetaan dan

penyusunan data base prasarana jalan Kec. Pacitan

Kec. Pacitan - Terlaksananya Pemetaan dan penyusunan data base prasarana jalan Kec. Pacitan

100% 200.000.000

4 Pemetaan dan penyusunan data base bangunan Ber-IMB Kab. Pacitan - Terlaksananya Pemetaan dan penyusunan data base bangunan Ber-IMB

100% 200.000.000 4 Pemetaan dan

penyusunan data base bangunan Ber-IMB Kab. Pacitan - Terlaksananya Pemetaan dan penyusunan data base bangunan Ber-IMB

100% 200.000.000

13 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 50.000.000 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 50.000.000 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kab. Pacitan - Terealisasinya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan 50%

50.000.000 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kab. Pacitan - Terealisasinya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan

50% 50.000.000

(33)

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan

(Musrenbang) tahun 2016 tidak ada usulan dari Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Kebersihan, namun program yang dilaksanakan tetap mengacu

pada prioritas yang telah dicanangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD).

(34)

Tabel. 2.4

Usulan Program Dan Kegiatan

Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016

Kabupaten Pacitan

SKPD : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/

Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

Gambar

Tabel. 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Tabel. 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
Tabel. 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016
Tabel. 2.4 Usulan Program Dan Kegiatan

Referensi

Garis besar

Dokumen terkait

The article reports on two studies of interruptions experienced by principals in primary and secondary schools in New South Wales, Australia.. Data were gathered via

6.7 Mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai teknik Eksplorasi Data secara mandiri dan kelompok; 6.8 Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi

School leaders are the catalysts for change and, working with the school’s power agents and modeling expected behaviors, motivate teachers to replace the old culture with new

Kemampuan manjerial 6.6 Mampu mengambil keputusan yang tepat untuk penyusunan struktur data berdasarkan permasalahan yang ada dan.. mampu mengkomunikasikan hasil analisis baik

The insights discussed in this article include attention to the access rate of users, leadership promise, technol- ogy planning, staff develop- ment, technical support,

The learning process in the Department of Statistics ITS include Lecture, Practical Work and Final Project. Daftar nilai/ List of Grade.. 7-Prosedur Cek soal /Checking Porosedur

The learning process in the Department of Statistics ITS include Lecture, Practical Work and Final Project. Daftar nilai/ List of Grade.. 7-Prosedur Cek soal

Although more able students are still opting for traditional universi- ties, young people generally support the practice of a unitary system and are igno- rant of the research