BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
RENSTRA SKPD
Evaluasi pelaksanaan rencana kerja awal Dinas Cipta Karya, Tata
Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan tahun lalu (tahun n-2) tahun 2014
dan capaian Renstra terdiri dari 13 (tiga belas) Program dengan kegiatan
sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari penyediaan alat
tulis kantor, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa kebersihan
kantor, penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi,
penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja, perawatan kendaraan bermotor, bahan bakar
minyak/pelumas, jasa kir, surat tanda nomor kendaraan, penyediaan
barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan logistik kantor,
penyediaan makanan dan minuman dan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah, pemeliharaan gedung dan bangunan. Dengan
anggaran sebesar Rp. 1.370.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.
1.352.758.837,00 sisa sebesar Rp. 17.241.163,00.
b.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari
pembagunan gedung kantor, pengadaan peralatan gedung kantor,
rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, rehabilitasi sedang/berat
kendaraan dinas/operasional, pembangunan sarana gedung kantor.
Dengan anggaran sebesar Rp. 14.185.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.
13.961.820.800,00 sisa sebesar Rp. 223.179.200,00.
d. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, terdiri dari
pembagunan saluran drainase/gorong-gorong, pemeliharaan rutin saluran
drainase kota, operasional penyediaan sarana dan prasarana sanitasi.
Dengan anggaran sebesar Rp. 8.489.596.050,00 terealisasi sebesar Rp.
8.196.559.600,00 sisa sebesar Rp. 293.036.450,00.
e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya, terdiri dari perbaikan saluran tertutup
(trotoar) kota. Dengan anggaran sebesar Rp. 460.000.000,00 terealisasi
sebesar Rp. 455.500.000,00 sisa sebesar Rp. 4.500.000,00.
f. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, terdiri
dari perencanaan pengembangan infrastruktur, pembangunan
penerangan jalan umum (PJU), pembangunan kawasan pedagang kaki
lima (PKL), pembangunan lingkungan monumen Panglima Sudirman,
pemeliharaan rutin taman kota dan jalur hijau, peningkatan taman kota
dan jalur hijau, pemeliharaan rutin penerangan jalan umum (PJU),
pematangan lahan dan urukan, pembangunan obyek wisata. Dengan
anggaran sebesar Rp. 4.730.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.
4.538.392.750,00 sisa sebesar Rp. 191.607.250,00.
g.
Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan, terdiri dari
pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan, (monitoring,
evaluasi dan pelaporan), peningkatan jalan lingkungan. Dengan anggaran
sebesar Rp. 20.345.588.950,00 terealisasi sebesar Rp.
18.336.422.200,00 sisa sebesar Rp. 2.009.166.750,00.
i. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, terdiri dari monitoring,
evaluasi dan pelaporan, fasilitasi dan stimulasi perbaikan rumah tidak
layak huni (RTLH). Dengan anggaran sebesar Rp. 1.125.000.000,00
terealisasi sebesar Rp. 947.672.800,00 sisa sebesar Rp. 177.427.200,00.
j. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran,
terdiri dari operasional pelaksanaan kegiatan pemadam kebakaran (PMK).
Dengan anggaran sebesar Rp. 276.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.
272.134.600,00 sisa sebesar Rp. 3.865.400,00.
k. Program Perencanaan Tata Ruang, terdiri dari, penyusunan rencana
detail tata ruang kawasan, penyusunan raperda RDTR BWP Kota Pacitan
Kabupaten Pacitan. Dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00
terealisasi sebesar Rp. 376.771.150,00 sisa sebesar Rp. 23.228.850,00.
l. Program Pemanfaatan Tata Ruang, terdiri dari survey dan pemetaan.
Dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.
49.882.800,00 sisa sebesar Rp. 117.200,00.
m.
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri dari pengawasan
pemanfaatan ruang. Dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00
terealisasi sebesar Rp. 99.128.600,00 sisa sebesar Rp. 873.400,00.
Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang
dan Kebersihan Kabupaten Pacitan tahun berjalan (tahun n-1) tahun 2015
terdiri dari 13 (tiga belas) Program dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari penyediaan jasa
surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,
penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa kebersihan
kantor, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat tulis
kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan
logistik kantor, penyediaan makanan dan minuman dan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Dengan anggaran sebesar Rp.
1.275.000.000,00.
kantor, pembangunan sarana gedung kantor, penyusunan dokumen
lingkungan. Dengan anggaran sebesar Rp. 6.110.000.000,00.
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan, terdiri dari penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Dengan anggaran sebesar Rp.
30.000.000,00.
d. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, terdiri dari
pembangunan rutin saluran drainase/gorong-gorong, pemeliharaan rutin
saluran drainase kota, operasional penyediaan sarana dan prasarana
sanitasi, normalisasi saluran drainase. Dengan anggaran sebesar Rp.
2.035.443.952,00.
e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya, terdiri dari perbaikan saluran tertutup
(trotoar) kota. Dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00.
f. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, terdiri
dari pembangunan penerangan jalan umum (PJU), pemeliharaan rutin
taman kota dan jalur hijau, peningkatan taman kota dan jalur hijau,
pemeliharaan rutin penerangan jalan umum (PJU), pematangan lahan dan
urugan, pembanguan tugu, review RP2IJM bidang cipta karya. Dengan
anggaran sebesar Rp. 4.465.000.000,00.
g.
Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan, terdiri dari
pembangunan jalan dan jembatan pedesaan, pembangunan sarana dan
prasarana air bersih perdesaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan,
pengadaan bahan infrastruktur perdesaan. Dengan anggaran sebesar Rp.
5.333.756.048,00.
i. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, terdiri dari Monitoring,
evaluasi dan pelaporan, fasilitasi dan stimulasi perbaikan rumah tidak
layak huni (RTLH). Dengan anggaran sebesar Rp. 1.125.000.000,00.
j. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran,
terdiri dari rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran,
penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran, operasional pelaksanaan
kegiatan pemadam kebakaran (PMK). Dengan anggaran sebesar Rp.
425.000.000,00.
k. Program Perencanaan Tata Ruang, terdiri dari sosialisasi peraturan
perundang-undangan tentang rencana tata ruang, penyusunan rencana
detail tata ruang kawasan, penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang RDTR. Dengan anggaran sebesar Rp. 800.000.000,00.
l. Program Pemanfaatan Ruang, terdiri dari survey dan pemetaan, fasilitasi
program pengembangan kota hijau (P2KH). Dengan anggaran sebesar
Rp. 610.000.000,00.
Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Pacitan
K o d e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome s)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerrja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun n-1 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan Target Renja SKPD Tahun (n-2) Realisas i Renja SKPD Tahun (n-2) Tingkat Realisas i (%) Realisas i Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%)
1 2 3 4 5 6 7
8=(7/6) 9 10=(5+7+
9)
11=(10/ 4)
1 Urusan Pekerjaan Umum
03 02 Bidang Urusan Sekretariat
Dinas
03 02 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100 100 100 100 1,00 100 300 3,00
03 02 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100 100 100 100 1,00 100 300 3,00
03 02 06 01 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
03 02 Bidang Urusan Cipta Karya
03 02 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
36,33 32,5 32,65 32,65 1,00 34,69 99,84 2,75
03 02 02 03 Pembangunan Gedung
Kantor
Gedung Sekretariat Daerah Tahap II, Kantor Camat Pringkuku
03 02 02 09 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Peralatan kantor
03 02 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Rehab. Belakang Kantor Bupati, Gedung Karya Darma, Pagar Pendopo Kantor Bupati, Kantor
Camat Tulakan, Sudimoro, Tegalombo dan Punung, Dinas Koperindag, Kantor DCTK 03 02 02 44 Rehabilitasi sedang/berat
kendaraan dinas/operasional
Terlaksanan ya
pengadaan kendaraan pemadam kebakaran
03 02 02 45 Pembangunan Sarana
Gedung Kantor
Pemb. sarana gedung Kantor Nappeda, Sekretariat, Pagar Gedung RSP, Halaman Pendopo, Sarana Gedung DPRD, Lapangan Tenis Pemda
03 02 02 46 Penyusunan Dokumen
Lingkungan
Dokumen perencanaa n
03 02 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
76,54 66,54 68,54 70,70 1,03 72,54 209,78 2,74
03 02 16 03 Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
Terlaksanan ya
pembangun an saluran drainase/gor ong-gorong
03 02 16 05 Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota
Saluran drainase kota yang terpelihara
03 02 16 06 Operasional Penyediaan
Sarana dan Prasarana Sanitasi
Sarana dan prasarana sanitasi
03 02 16 08 Normalisasi Saluran Drainase Terwujudny a saluran yang baik dan lancar
03 02 24 Program Pengembangan
dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Perairan Lainnya
76,54 66,54 68,54 70,70 1,03 72,54 209,78 2,74
03 02 24 20 Perbaikan Saluran Tertutup (trotoar) Kota
Terpelihara anya saluran tertutp trotoar kota
03 02 29 Program Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
35,61 36 35,51 36,30 1,02 35,56 107,86 3,03
03 02 29 04 Pembangunan Penerangan
Jalan Umum (PJU)
Pembangun an PJU dan meterisasi
03 02 29 07 Pemeliharaan Rutin Taman Kota dan Jalur Hijau
Jumlah taman kota dan jalur hijau yang terpelihara
03 02 29 08 Peningkatan Taman Kota dan Jalur Hijau
Jumlah taman kota yang tertata
03 02 29 09 Pemeliharaan Rutin
Penerangan Jalan Umum (PJU)
Jumlah PJU yang terpelihara
03 02 29 10 Pematangan Lahan dan Urukan
Terlaksanan ya urukan tempat parkir di depan RSUD
03 02 29 13 Pembangunan Tugu Terlaksanan
ya Pembangun an Tugu
03 02 29 15 Riview RPI2JM Bidang Cipta Karya
Penyusunan dokumen RPI2JM bidang cipta karya
03 02 30 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
38,81 35,77 37,35 41,01 1,10 37,93 114,705 2,96
03 02 30 02 Pembangunan Jalan dan Jembatan
Peningkatan jalan lingkungan
03 02 30 03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
Terbanguna nya sarana air bersih Ds. Plumbunga n Kec. Kebonagun g, Ds. Kluwih Kec. Tulakan, Ds. Nawangan Kec. Nawangan, Ds. Ngunut Kec. Bnadar, Ds. Sooko Kec. Punung, Ds. Petung Sinarang Kec. Bandar
03 02 30 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksanan ya
monitoring dan pelaporan dari dana bantuan keuangan Bansos dan Hibah
03 02 30 09 Pengadaan Bahan
Infrastruktur Perdesaan
Pengadaan Semen (PC)
1 Urusan Perumahan
04 Bidang Urusan Tata
Perumahan
04 02 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan
04 02 16 01 Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan
Pemeriksaa n gambar dan pengawasa n proses IMB
04 02 16 03 Penyuluhan Dan
Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan
Jumlah lokasi penyuluhan kebersihan
04 02 16 04 Pengendalian Dampak
Resiko Pencemaran Lingkungan
Jumlah pengolahan sampah menjadi kompos dan satuan sampah yang terangkut
04 02 16 07 Operasional Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan
Terselengga ranya administrasi monitoring dan pelaporan PNPM mandiri perkotaan dengan baik
04 02 16 11 Operasional Program
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)
Terselengga ranya administrasi monitoring dan pelaporan PPIP
04 02 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
100 100 100 100 1,00 100 300 3,00
04 02 17 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pendataan dan pengendalia n pelaporan BSPS
04 02 17 08 Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Jumlah RTLH yang diperbaiki
04 02 19 Program Peningkatan
Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
100 100 100 100 1,00 100 300 3,00
04 02 19 06 Kegiatan rekruitmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran
Terlaksanan ya kegiatan rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran
04 02 19 07 Penyuluhan Pencegahan
Bahaya Kebakaran
Penyuluhan, sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran
04 02 19 14 Operasional Pelaksanaan
Kegiatan Pemadam Kebakaran (PMK)
Terlaksanan ya Kegiatan Operasional PMK
1 Urusan Tata Ruang
05 Bidang Urusan Tata Ruang
05 02 15 Program Perencanaan Tata
Ruang
05 02 15 03 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
Terselengga ranya sosialisasi peraturan daerah tentang RDTR
05 02 15 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Terlaksanan ya
penyusunan RDTR BWP Ngadirojo dan RDTR BWP Donorojo
05 02 15 15 Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang RDTR
Terlaksanan ya
konsultasi, evaluasi dan pelaporan penetapan raperda RDTR
05 02 16 Program Pemanfaatan
Ruang
05 02 16 05 Survey dan Pemetaan Peta
perkotaan Kebonagun g, Arjosasri dan peta perdesaan Kec. Pacitan
05 02 16 10 Fasilitasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)
Terlaksanan ya dokumen FKH dan masyarakat serta penyusunan kaijian lingkungan yang mendukung kota hijau
05 02 17 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
100 100 100 100 1,00 100 300 3,00
05 02 17 05 Pengawasan Pemanfaatan
Ruang
Terlaksanan ya
pengawasa n
pemanfaata n ruang di Kabupaten Pacitan
05 02 17 09 Koordinasi Pelaksanaan
Penataan Ruang
Terlaksanan nya loordinasi penataan ruang
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Pemerintah Daerah dan telah ditindaklanjuti dengan
Peraturan
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pacitan, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pacitan Nomor 4 Tahun 2012,
oleh karena itu obyek (sasaran utama)
Pelayanan Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Tata Ruang, Bidang
Kebersihan dan Pertamanan adalah
sebagai berikut :
a. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD
Kabupaten Pacitan secara nyata ke dalam visi, misi, program dan
kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.
b. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis
hasil/kinerja.
c. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang
fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.
d. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan
akuntabel.
Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
Kabupaten Pacitan
No Indikator SPM / Standar Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Tahun
2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015 (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ASPEK PELAYANAN PUBLIK Fokus Layanan Urusan Wajib 3 Pekerjaan Umum
3.4 Rasio rumah layak huni 23,8 23,90 23,97 24,05 23,8 23,95 25,31 26,65
3.5 Rasio permukiman layak huni 0,97 0,98 0,98 0,98 0,97 0,98 0,99 1,00
3.9 Panjang jalan yang memiliki
trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5m)
13.423 13.623 13.823 14.023 13.826 14.625 20.766 21,87
3.10 Drainase dalam kondisi
baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat
65,58 68,54 72,54 76,54 66,54 70,70 75,62 77,6
3.12 Luas Permukiman (Ha) 13.496,08 13.668,41 13.840,74 14.013,07 13.496,08 13.668,41 14.013,07 14.185,40
3.20 Tersedianya akses air minum
yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 lt/org/hari
3.21 Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun
65,58 68,54 72,54 76,54 66,54 70,70 75,62 78,7
2.22 Berkurangnya luasan
permukiman kumuh kawasan perkotaan
0,070 0,066 0,063 0,059 0,067 0,061 0,062 0,056
3.23 Terlayaninya masyarakat
dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota
69,11 69,44 69,77 70,1 69,15 69,44 70,06 70,35
Tersedianya pedoman
HSGBN di kab/kota
100 100 100 100 100 100 100 100
3.25 Penerbitan IUJK dalam waktu
10 hari kerja setelah persyaratan lengkap
100 100 100 100 100 100 100 100
3.26 Tersedianya sistem informasi
jasa konstruksi setiap tahun
28,5 85,5 100 100 28,5 85,5 100 100
3.30 Rumah tangga pengguna air
bersih perkotaan (%)
51,80 53 54,2 55,4 56,50 60,40 64,48
65,75
3.33 Cakupan Layanan
Infrastruktur Perdesaan :
- Pembangunan jalan
lingkungan (%)
36,43 40 40,34 40,92 36,43 45,81 50,56 50,61
- Rumah tangga pengguna
air bersih perdesaan (%)
33,9 34,7 35,5 36,7 35,11 36,21 37,51
39,52
3.34 % wilayah strategis dan cepat
tumbuh yang berkembang
30 35 40 45 32,50 35 40
45
3.35 % Taman kota yang tertata 35,70 35,51 35,56 35,61 36,00 36,30 36,60 36.90
4 Perumahan
4.1 Rumah tangga pengguna air
bersih (%)
65,61 66,87 67,09 67,3 66,65 67,49 67,29 68,01
4.2 Penduduk berakses air bersih (%)
37,3 42,81 44,53 46,27 37,3 37,9 44,67
67,43
4.4 Rumah bersanitasi (%) 79,34 80,77 82,22 83,7 81,06 83,56 86,27 90,32
4.6 Lingkungan pemukiman
kumuh (%)
0,070 0,066 0,063 0,059 0,067 0,064 0,062 0,056
4.7 Rumah layak huni (%) 88,29 93,10 93,40 93,70 94,43 97,48 98,62 99,21
4.8 Cakupan layanan rumah
layak huni yang terjangkau
31,04 34,16 37,87 41,29 31,04 34,16 40,99 43,73
4.9 Cakupan lingkungan yang
sehat dan aman yang didukung dengan PSU
39,73 40 40,34 40,92 39,73 40 40,61
40,88
4.10 Cakupan pelayanan bencana
kebakaran di kab/kota
0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,002
4.11 Prosentase aparatur
pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi
9 10 18 18 10 10 9
20
4.12 Jumlah mobil PMK diatas
3000 - 5000 liter pada WMK
3 4 5 5 3 3 5
5
4.13 % Penanganan sampah 88,27 88,95 89,63 90,32 88,60 88,95 89,64 90,5
4.14 Permukiman layak huni (%) 97,48 97,50 97,53 97,56 97,48 98,11 99,06 99,09
4.15 Tingkat waktu tanggap
(respone time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (menit)
10 7 7 7 10 7 7 7
5 Penataan Ruang
5.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau
per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
35,66 35,94 36,23 36,52 35,43 35,94 36,40
36,52
5.2 Rasio bangunan ber- IMB per
satuan bangunan
69,11 69,44 69,77 70,10 69,15 69,44 69,81 70,35
5.3 Ruang publik yang berubah
peruntukannya
0 0 0 0 0 0 0
0
5.4 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kab/kota beserta rencana rincinya melalui analog dan peta digital :
- kab/kota, kec 100 100 100 100 100 100 100 100
- kelurahan 0 0 37,25 43,14 0 0 39,70 46,58
5.5 Pelibatan peran masyarakat
dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang
100 100 100 100 100 100 100 100
5.6 Terlayaninya masyarakat
dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Perda tentang RTR wilayah kab/kota beserta rencana rincinya
100 100 100 100 100 100 100 100
5.7 Terlaksananya tindakan awal
terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 hari kerja
100 100 100 100 100 100 100 100
5.8 Tersedianya luasan RTH
publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
13,4 15,7 18 18,9 13,4 15,7 18 19,8
5.9 Ketaatan terhadap RTRW 60 65 70 75 56,8 65 72,50
75
8 Lingkungan Hidup
8.1 Penanganan sampah (%) 88,27 88,95 89,63 90,32 88,60 88,95 89,64 90,50
8.2 Tempat Pembuangan
Sampah (TPS) per satuan penduduk (%)
0,32 0,34 0,35 0,36 0,33 0,34 0,36
0,37
20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
20.10 Cakupan pelayanan bencana
kebakaran di kab/kota
0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,002
20.11 Tingkat waktu tanggap (respone time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (menit)
10 7 7 7 7 10 7 7
ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur
2 Penataan Ruang
2.1 Ketaatan terhadap RTRW
(%)
60 65 70 75 56,8 65 72,50 75
2.2 Luas wilayah produktif (%) 20,22 20,22 20,22 20,22 20,22 20,22 20,22 20,22
2.3 Luas wilayah industri (%) 12,19 13,86 15,53 18,32 12,19 13,86 15,70 20,94
2.4 Luas wilayah kekeringan (%) 20,71 20,26 19,58 18,01 19,60 19,58 19,40 17,83
2.5 Luas wilayah perkotaan (%) 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
4 Lingkungan Hidup
4.1 Rumah Tangga yang
menggunakan air bersih (%)
65,61 66,87 67,09 67,3 66,65 67,49 67,89 68,01
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
a. Isu Strategis Pelayanan Bidang Cipta Karya
Beberapa isu strategis yang terkait dengan bidang cipta karya adalah
sebagai berikut :
- Rumah yang bersanitasi baru mencapai 115.230 atau sebesar 86,27
% dari sejumlah rumah 133.566 di Kabupaten Pacitan.
- Masih rendahnya kualitas jalan lingkungan sebagai prasarana dasar
permukiman. Dari sejumlah 3.796.876 meter panjang jalan lingkungan
dalam kondisi baik baru mencapai 50,56 % atau 1.919.500 meter dan
sisanya sepanjang 1.877.376 meter atau 49,44 % masih perlu
peningkatan.
- Pelayanan air bersih di Kabupaten Pacitan baru mencapai 67,29 %
atau sejumlah 107.000 rumah tangga dari sejumlah 159.010 rumah
tangga.
- Frekuensi banjir di Kota Pacitan masih tinggi (3 kali/tahun). Genangan
banjir kota mencapai 619, 65 Ha dengan lama genangan lebih dari 2
(dua) jam.
- Kondisi fisik gedung perkantoran Pemkab. Pacitan kondisi baik baru
mencapai 42,86 % atau sejumlah 21 gedung dari jumlah 49 SKPD.
b. Isu Strategis Bidang Tata Ruang
Beberapa isu strategis yang terkait dengan bidang tata ruang adalah
sebagai berikut :
- Belum dipahaminya rencana tata ruang oleh masyarakat;
- Belum seluruh perkotaan di Kabupaten Pacitan mempunyai dokumen
tata ruang rencana rinci dan peraturan sonasi;
- Belum optimalnya Rencana Tata Ruang sebagai acuan arahan
pemanfaatan ruang;
- Pelaksanaan pembangunan masih belum mengikuti rencana tata
ruang, tidak mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung
lingkungan;
- Adanya konflik pemanfaatan ruang antar sektor, seperti kehutanan
dengan pertambangan;
- Peraturan
perundang-undangan
dibidang
penataan ruang belum diacu
sebagai payung hukum pembangunan;
- Lemahnya penegakan hukum di bidang penataan ruang;
c. Isu strategis Bidang Kebersihan dan Pertamanan
Beberapa isu strategis yang terkait dengan bidang kebersihan dan
pertamanan adalah sebagai berikut :
- Terbatasnya wadah prasarana persampahan yang organik dan
anorganik, baik di rumah tangga maupun di tempat-tempat umum.
- Belum efektifnya penerapan ’3R’ (Reduce, Reuse, Recycle) dalam
dalam pengelolaan persampahan oleh masyarakat.
- Terbatasanya
tenaga
persampahan dalam pengelolaan persampahan
di wilayah perkotaan Kabupaten Pacitan.
- Sistem pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih
menggunakan Open Dumping, sehingga proses pengolahan sampah
belum ramah lingkungan.
- Lahan untuk RTH publik masih terbatas dan belum sadarnya RTH
privat oleh masyarakat.
- Belum terlaksananya sistem meterisasi pemasangan PJU sehingga
pemasangan PJU di beberapa wilayah terbatas.
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Rencana Kerja Awal Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
Kabupaten Pacitan Tahun 2016 diselaraskan dengan misi Pembangunan
Daerah Kabupaten Pacitan yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu :
a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
b. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu
pada potensi unggulan.
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan berperan dalam membuat
perencanaan tata ruang, memberikan arahan pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang sebagai wadah yang digunakan dalam
melaksanakan aktifitas ekonomi dan pengembangan potensi unggulan
wilayah.
c. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan dasar.
Tabel. 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016
Kabupaten Pacitan
SKPD : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program Peningkatan
dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
1.100.000.000 Program Peningkatan
dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
1.100.000.000
1 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
Kab. Pacitan
- Tertib administrasi dan peningkatan pelayanan
100% 1.100.000.000 1 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
Kab. Pacitan
- Tertib administrasi dan peningkatan pelayanan
100% 1.100.000.000
2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
5.810.000.000 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur 5.810.000.000 1 Pembangunan Gedung Kantor Kab. Pacitan
- Kenyamanan &keamanan tempat kerja
5,88% 2.800.000.000 1 Pembangunan
Gedung Kantor
Kab. Pacitan
- Kenyamanan& keamanan tempat kerja
5,88% 2.800.000.000
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kab. Pacitan
- Kenyamanan bekerja
100% 100.000.000 2 Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
Kab. Pacitan
- Kenyamanan bekerja
100% 100.000.000
3 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Kab. Pacitan
- Meningkatnya sarana aparatur yg aman&yaman
2,04% 1.950.000.000 4 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Kab. Pacitan
- Meningkatnya sarana aparatur yg aman &nyaman
2,04% 1.950.000.000
4 Rehabilitasi Sedang/Berat
Kab. Pacitan -
Kondisi keadaan
50% 160.000.000 5 Rehabilitasi
Sedang/Berat
Kab. Pacitan
- Kondisi keadaan
Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas sesuai kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas sesuai kebutuhan 5 Pembangunan Sarana Gedung Kantor Kab. Pacitan - Meningkatnya sarana aparatur yang aman dan nyaman
5,88% 750.000.000 3 Pembangunan
Sarana Gedung Kantor
Kab. Pacitan
- Meningkatnya sarana aparatur yang aman dan nyaman
5,88% 750.000.000
6 Penyusunan Dokumen Lingkungan Kab. Pacitan - Tersedianya dokumen perencanaan
5,88% 50.000.000 6 Penyusunan
Dokumen Lingkungan
Kab. Pacitan
- Tersedianya dokumen perencanaan
5,88% 50.000.000
3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
30.000.000 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30.000.000 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Pacitan
- Tertib penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan
100% 30.000.000 1 Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Pacitan
- Tertib penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan
100% 30.000.000
4 Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
1.650.000.000 Program
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 1.650.000.000 1 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kab. Pacitan
- Meningkatnya fungsi saluran drainase yang layak
5,88% 300.000.000 1 Pembangunan
Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
Kab. Pacitan
- Meningkatnya fungsi saluran drainase yang layak
5,88% 300.000.000
2 Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota
Kab. Pacitan
- Meningkatnya panjang drainase yang layak
12,97% 850.000.000 2 Pemeliharaan
Rutin Saluran Drainase Kota
Kab. Pacitan
- Meningkatnya panjang drainase yang layak
12,97% 850.000.000
3 Operasional Penyediaan Sarana dan
Kab. Pacitan
- Kelancaran kegiatan penyediaan
2,35% 200.000.000 3 Operasional
Penyediaan Sarana dan
Kab. Pacitan
- Meningkatnya rumah tangga bersanitasi
Prasarana Sanitasi sarana dan prasarana sanitasi Prasarana Sanitasi 4 Normalisasi Saluran Drainase Kab. Pacitan
- Meningkatnya saluran drainase yang baik
5,88% 300.000.000 4 Normalisasi
Saluran Drainase
Kab. Pacitan
- Meningkatnya saluran drainase yang baik
5,88% 300.000.000
5 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
400.000.000 Program
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
400.000.000
1 Perbaikan Saluran Tertutup (trotoar) Kota
Kab. Pacitan
- Terjaganya kondisi&fungsi saluran kota
9,87% 400.000.000 1 Perbaikan Saluran Tertutup (trotoar) Kota
Kab. Pacitan
- Terjaganya kondisi&fungsi saluran kota
9,87% 400.000.000
6 Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan
7.500.000.000 Program
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 7.500.000.000 1 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Kab. Pacitan
- Persentase jalan lingk. dengan kondisi baik
0,042% 700.000.000 1 Pembangunan
Jalan dan Jembatan Perdesaan
Kab. Pacitan
- Meningkatnya jalan lingk. yg memenuhi standar
0,042% 700.000.000
2 Pembangunan Sarana&Prasarana Air Bersih Perdesaaan Kab. Pacitan
- Jumlah rumah tangga terlayani air bersih
68,14% 5.650.000.000 2 Pembangunan Sarana&Prasarana Air Bersih
Perdesaaan (DAK) Kab. Pacitan
- Jumlah rumah tangga terlayani air bersih
68,14% 5.650.000.000
- Meningkatnya penduduk berakses air bersih (PDAM dan HIPPAM)
48,00% - Meningkatnya
penduduk berakses air bersih (PDAM dan HIPPAM) 48,00% 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab. Pacitan Tertib administrasi kelancaran pelaporan
100% 150.000.000 3 Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
Kab. Pacitan
- Tertib administrasi kelancaran pelaporan
4 Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan Kab. Pacitan Meningkatnya stimulasi bahan baku bangunan
0,95% 1.000.000.000 4 Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan
Kab. Pacitan
- Meningkatnya stimulasi bahan baku bangunan
0,95% 1.000.000.000
7 Program Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
4.525.000.000 Program
Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
4.525.000.000 1 Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Pacitan
- Ketersediaan sarana PJU
0,51% 3.100.000.000 1 Pembangunan
Penerangan Jalan Umum (PJU)
Kab. Pacitan
- Ketersediaan sarana PJU
0,51% 3.100.000.000
2 Pemeliharaan Rutin Taman Kota dan Jalur Hijau
Kab. Pacitan
- Tersedianya dokumen perencanaan
0,50% 475.000.000 2 Pemeliharaan
Rutin Taman Kota dan Jalur Hijau
Kab. Pacitan
- Tersedianya dokumen perencanaan
0,50% 475.000.000
3 Peningkatan Taman Kota dan Jalur Hijau
Kab. Pacitan
- Meningkatnya nilai bangun praja sektor jalur hijau
2,28% 450.000.000 3 Peningkatan
Taman Kota dan Jalur Hijau
Kab. Pacitan
- Meningkatnya nilai bangun praja sektor jalur hijau
2,28% 450.000.000
4 Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)
Kab. Pacitan
- Meningkatnya jumlah PJU yang menyala
13,80% 400.000.000 4 Pemeliharaan
Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)
Kab. Pacitan
- Meningkatnya jumlah PJU yang menyala
13,80% 400.000.000
- Tersedianya
lahan yang memadai
100% - Tersedianya
lahan yang memadai
100%
- Meningkatnya
keindahan dan kerapiam kota
5,88% - Meningkatnya
keindahan dan kerapiam kota 5,88% 5 Pembangunan Tugu Batas Bandar-Purwantoro (Pembebasan Tanah) Kab. Pacitan
100% 100.000.000 5 Pembangunan
Tugu Batas Bandar-Purwantoro (Pembebasan Tanah) Kab. Pacitan
100% 100.000.000
1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab. Pacitan - Program BSPS sesuai mekanisme pelaporan BSPS
100% 300.000.000 1 Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan Kab. Pacitan - Program BSPS sesuai mekanisme pelaporan BSPS
100% 300.000.000
2 Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Kab. Pacitan
- Rasio rumah layak huni
24,55% 825.000.000 2 Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Kab. Pacitan
- Rasio rumah layak huni
24,55% 825.000.000
- Persentase
luasan lingkungan permukiman kumuh
0,059% - Persentase
luasan lingkungan permukiman kumuh
0,059%
- Luas
permukiman (Ha)
14.013,07 - Luas
permukiman (Ha)
14.013,07
- Jumlah rumah
layak huni
130.080 - Jumlah rumah
layak huni 130.080 9 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 500.000.000 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 500.000.000 1 Penyuluhan Pencengahan Bahaya Kebakaran Kab. Pacitan - Meningkatnya pemahaman bahaya kebakaran
100% 75.000.000 1 Penyuluhan
Pencengahan Bahaya Kebakaran Kab. Pacitan - Meningkatnya pemahaman bahaya kebakaran 100% 75.000.000 2 Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam Kebakaran (PMK) Kab. Pacitan - Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten
0,002% 375.000.000 2 Peningkatan
Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Kab. Pacitan - Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten
0,002% 375.000.000
- Tingkat waktu
tanggap (respone time rate) daerah layanan
10 menit - Tingkat waktu
wilayah manajemen kebakaran (WMK) (Menit) wilayah manajemen kebakaran (WMK) (Menit)
3 Rekrutmen
Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran Kab. Pacitan - Tercapainya respon tim penanganan kejadian kebakaran dan yang menimbulkan rasa aman abagi mastarakat
100% 50.000.000 3 Rekrutmen
Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran Kab. Pacitan - Tercapainya respon tim penanganan kejadian kebakaran dan yang menimbulkan rasa aman abagi mastarakat
100% 50.000.000
10 Program Lingkungan
Sehat Perumahan
2.075.000.000 Program Lingkungan
Sehat Perumahan 2.075.000.000 1 Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan Kab. Pacitan
- Tertatanya pembangunan perumahan
0,03% 50.000.000 1 Koordinasi
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan Kab. Pacitan
- Meningkatnya rumah tangga bersanitasi
0,03% 50.000.000
2 Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan Kab. Pacitan
- Meningkatnya pengelolaan sampah yang baik dan terpeliharanya lingkungan sehat perumahan
3,18% 75.000.000 2 Penyuluhan dan
Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan Kab. Pacitan
- Meningkatnya pengelolaan sampah yang baik dan terpeliharanya lingkungan sehat perumahan
3,18% 75.000.000
3 Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan Kab. Pacitan - Persentase penanganan sampah
91,00% 1.700.000.000 3 Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan Kab. Pacitan - Persentase penanganan sampah
91,00% 1.700.000.000
- Rasio tempat
pembuangan sampah (TPS)
0,36% - Rasio tempat
pembuangan sampah (TPS)
Kota Kabupaten per satuan penduduk Kota Kabupaten per satuan penduduk 4 Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri Perkotaan Kab. Pacitan - Terlaksananya proses kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan sesuai mekanisme yang ada
100% 100.000.000 4 Operasional
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri Perkotaan Kab. Pacitan - Terlaksananya proses kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan sesuai mekanisme yang ada
100% 100.000.000
5 Operasional Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Kab. Pacitan - Terlaksananya proses kegiatan PPIP sesuai mekanisme yang ada
100% 150.000.000 5 Operasional
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Kab. Pacitan - Terlaksananya proses kegiatan PPIP sesuai mekanisme yang ada
100% 150.000.000
11 Program Perencanaan Tata Ruang 1.200.000.000 Program Perencanaan Tata Ruang 1.200.000.000
1 Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah Tentang RDTR
Kab. Pacitan
- Perda RDTR BWP Pacitan dan Raperda RDTR BWP Punung
100% 250.000.000 1 Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah Tentang RDTR
Kab. Pacitan
- Perda RDTR BWP Pacitan dan Raperda RDTR BWP Punung
100% 250.000.000
2 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kab. Pacitan - Dokumen RDTR BWP Ngadirojo dan RDTR BWP Donorojo
100% 750.000.000 2 Penyusunan
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kab. Pacitan - Dokumen RDTR BWP Ngadirojo dan RDTR BWP Donorojo
100% 750.000.000
3 Penyusunan Kajiam Lingkungan Hidup Strategis Kab. Pacitan - Terlaksananya Kajian Lingkungan Hidup Strategis
8,33% 200.000.000 3 Penyusunan
Kajiam Lingkungan Hidup Strategis Kab. Pacitan - Terlaksananya Kajian Lingkungan Hidup Strategis
8,33% 200.000.000
1 Survey dan Pemetaan Kab. Pacitan - Terealisasinya pemetaan kawasan/kota dengan sklala peta 1 : 5.000
12,50% 900.000.000 1 Survey dan
Pemetaan Kab. Pacitan - Terealisasinya pemetaan kawasan/kota dengan sklala peta 1 : 5.000
12,50% 900.000.000
2 Fasilitasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)
Kec. Ngadirojo - Terealisasinya kuantitas ruang terbuka hijau menuju pencapaian 20% ruang publik di Kab. Pacitan
8% 100.000.000 2 Fasilitasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)
Kec. Ngadirojo - Meningkt. kesadaran FKH&masy. u/ mewujudkan kota hijau sesuai rencana tata ruang
8% 100.000.000
3 Pemetaan dan penyusunan data base prasarana jalan Kec. Pacitan
Kec. Pacitan - Terlaksananya Pemetaan dan penyusunan data base prasarana jalan Kec. Pacitan
100% 200.000.000 3 Pemetaan dan
penyusunan data base prasarana jalan Kec. Pacitan
Kec. Pacitan - Terlaksananya Pemetaan dan penyusunan data base prasarana jalan Kec. Pacitan
100% 200.000.000
4 Pemetaan dan penyusunan data base bangunan Ber-IMB Kab. Pacitan - Terlaksananya Pemetaan dan penyusunan data base bangunan Ber-IMB
100% 200.000.000 4 Pemetaan dan
penyusunan data base bangunan Ber-IMB Kab. Pacitan - Terlaksananya Pemetaan dan penyusunan data base bangunan Ber-IMB
100% 200.000.000
13 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 50.000.000 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 50.000.000 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kab. Pacitan - Terealisasinya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan 50%
50.000.000 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kab. Pacitan - Terealisasinya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan
50% 50.000.000
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Pada saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang) tahun 2016 tidak ada usulan dari Dinas Cipta Karya, Tata
Ruang dan Kebersihan, namun program yang dilaksanakan tetap mengacu
pada prioritas yang telah dicanangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD).
Tabel. 2.4
Usulan Program Dan Kegiatan
Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016
Kabupaten Pacitan
SKPD : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/
Volume Catatan
1 2 3 4 5 6