• Tidak ada hasil yang ditemukan

DOKUMEN RENCANA AKSI 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "DOKUMEN RENCANA AKSI 2019"

Copied!
9
0
0

Teks penuh

(1)

DOKUMEN RENCANA AKSI 2019

No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.

I II III IV 1 Pelayanan dan

pengelolaan perpustakaan daerah

    - Meningkatnya jumlah peserta jumlah kursus bahasa inggris - Meningkatkan

minat siswa untuk bercerita dan kunjungan masyarakat ke rumah pintar - Jumlah

pengunjung dan kecamatan yang di kunjungi dan car free day pelayanan perpustakaan

Pengelolaan Perpustakaan

Pelayanan dan pengelolaan perpustakaan daerah

454.196.200

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

I II III IV

Meningkatnya pelayanan perpustakaan

Persentase peningkatan kunjungan layanan perpustakaan

   

(2)

No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.

I II III IV 1 Layanan otomasi

Perpustakaan

    - Jumlah koleksi

bahan pustaka perpustakaan daerah - Jumlah bahan

pustaka yang diolah dan siap dioperasionalkan - Jumlah buku

perpustakaan yang telah di entry ke dalam aplikasi perpustakaan daerah

Pengelolaan Perpustakaan

Pelayanan perpustakaan

229.453.600

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

I II III IV

Meningkatnya pelayanan perpustakaan

Persentase koleksi bahan

pustaka dan

pengelolaan/entry -

   

(3)

2 Pembinaan dan pemaysraka perpustakaan

  - Jumlah

perpustakaan yang akan dibina melalui bintek - Jumlah

perpustakaan yang akan dinilai melalui suvervisi monitoring dan evaluasi

Pengelolaan Perpustakaan

Pembinaan dan pemaysraka perpustakaan

77.055.000

(4)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

I II III IV

Meningkatnya pelayanan kearsipan

Persentase lembaga yang mengelola arsip secara baku

   

No. Aksi/Kegiatan Jadwal

Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.

I II III IV

1 Pelayanan pengelolaan arsip in aktif

   - Pendataan data arsip yang diklasifikasi - Arsip in aktif

yang

diselamatkan

Pengelolaan kearsipan

Pelayanan pengelolaan arsip in aktif

216.540.400

2 Pelayanan pengelolaan arsip statis

  - Jumlah

pengunjung wisata arsip - Jumlah/dokume

n arsip daerah yang tersedia dalam bentuk informasi

Pengelolaan kearsipan

Pelayanan pengelolaan arsip statis

268.794.600

(5)

3 Pembinaan kearsipan  Instansi

pemerintah/swasta yang dibina kearsipannya

Pengelolaan kearsipan

Pembinaan kearsipan

111.800.000

(6)

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

I II III IV

Meningkatnya pelayanan perpustakaan

Prosentase administrasi perkantoran

   

No. Aksi/Kegiatan JadwalPelaksanaa

n Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.

I I I

III IV

1 Pelayanan

administrasi dan jasa perkantoran

 

  - Jumlah suart yang dikirim

- Jumlah pembayaran rekening

langganan telpon, air dan listrik - Jumlah

perpanjangan STNK

- Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor

- Jumlah petugas keamanan kantor

Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran

Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran

322.977.400

(7)

2 Penyediaan sarana administrasi perkantoran

 

  - Jumlah alat tulis kantor

- Jumlah barang cetakan dan penggandaan - Jumlah komponen

instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor - Jumlah surat

kabar

Jumlah makanan dan minuman untuk tamu dan rapat

Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran

Penyediaan sarana administrasi perkantoran

172.396.700

3 Rapat-rapat koordinasi dan komunikasi dalam dan lar daerah

 

  - Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

- Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan komunikasi dalam dan lar daerah

122.820.000

4 Pembangunan rehab/pemeliharaan gedung kantor

 

  - Pembangunan pos keamanan

- Pembanganan rehab gedung kantor, ruang aula, ruang

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan rehab/pemeliharaan gedung kantor

219.001.000

(8)

perpustakaan, balkon

5 Pengadaan/pemelihar aan kendaraan dinas operasional

 

  Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas

operasional

62.175.000

6 Pengadaan/pemelihar aan peralatan dan perlengkapan kantor

 

  - Jumlah perlengkapan gedung kantor - Jumlah meubilair

yang tersedia - Jumlah peralatan

kantor

- Jumlat alat-alat studio yang tersedia

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan

perlengkapan kantor

421.350.000

7 Pelaksanaan

bintek/sosialisasi/semi nar

  Peningkatan jumlah pegawai yang ikut pendidikan formal

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pelaksanaan

bintek/sosialisasi/seminar

52.975.000

8 Penyusunan laporan kinerja dan keuangan

Prosentase peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Peningkatan sistem perencanaan, penganggaran , pelaporan dan pelayanan informasi publik

Penyusunan laporan kinerja dan keuangan

15.000.000

(9)

9 Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran

 - Laporan

keuangan semesteran - Laporan

keuangan akhir tahun

- Renja, RKA dan DPA SKPD

Peningkatan sistem perencanaan, penganggaran , pelaporan dan pelayanan informasi publik

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran

15.000.000

10 Peningkatan

pelayanan informasi publik

 - Jumlah dokumen

SDM perangkat daerah

- Jumlah promosi pelayanan perangkat daerah

Peningkatan sistem perencanaan, penganggaran , pelaporan dan pelayanan informasi publik

Peningkatan pelayanan informasi publik

18.000.000

Referensi

Dokumen terkait

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

2 2 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan. Meningkatnya Sistem pelaporan Capaian kinerja

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1.25.1.25.01.06.22:. - Penyusunan laporan keuangan semesteran dan

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : 2.00.03.01.005.0007. - Penyusunan Laporan

Cakupan penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan kinerja di tingkat Kec (renstra,. renja, RPTK)

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1.19.1.19.01.06.08:. - Penyediaan Jasa

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1.20.1.20.16.06.06.. - Penyusunan Laporan

4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. a Penyusunan laporan realisasi keuangan dan