DOKUMEN RENCANA AKSI 2019
No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV 1 Pelayanan dan
pengelolaan perpustakaan daerah
- Meningkatnya jumlah peserta jumlah kursus bahasa inggris - Meningkatkan
minat siswa untuk bercerita dan kunjungan masyarakat ke rumah pintar - Jumlah
pengunjung dan kecamatan yang di kunjungi dan car free day pelayanan perpustakaan
Pengelolaan Perpustakaan
Pelayanan dan pengelolaan perpustakaan daerah
454.196.200
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I II III IV
Meningkatnya pelayanan perpustakaan
Persentase peningkatan kunjungan layanan perpustakaan
No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV 1 Layanan otomasi
Perpustakaan
- Jumlah koleksi
bahan pustaka perpustakaan daerah - Jumlah bahan
pustaka yang diolah dan siap dioperasionalkan - Jumlah buku
perpustakaan yang telah di entry ke dalam aplikasi perpustakaan daerah
Pengelolaan Perpustakaan
Pelayanan perpustakaan
229.453.600
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I II III IV
Meningkatnya pelayanan perpustakaan
Persentase koleksi bahan
pustaka dan
pengelolaan/entry -
2 Pembinaan dan pemaysraka perpustakaan
- Jumlah
perpustakaan yang akan dibina melalui bintek - Jumlah
perpustakaan yang akan dinilai melalui suvervisi monitoring dan evaluasi
Pengelolaan Perpustakaan
Pembinaan dan pemaysraka perpustakaan
77.055.000
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I II III IV
Meningkatnya pelayanan kearsipan
Persentase lembaga yang mengelola arsip secara baku
No. Aksi/Kegiatan Jadwal
Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1 Pelayanan pengelolaan arsip in aktif
- Pendataan data arsip yang diklasifikasi - Arsip in aktif
yang
diselamatkan
Pengelolaan kearsipan
Pelayanan pengelolaan arsip in aktif
216.540.400
2 Pelayanan pengelolaan arsip statis
- Jumlah
pengunjung wisata arsip - Jumlah/dokume
n arsip daerah yang tersedia dalam bentuk informasi
Pengelolaan kearsipan
Pelayanan pengelolaan arsip statis
268.794.600
3 Pembinaan kearsipan Instansi
pemerintah/swasta yang dibina kearsipannya
Pengelolaan kearsipan
Pembinaan kearsipan
111.800.000
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
I II III IV
Meningkatnya pelayanan perpustakaan
Prosentase administrasi perkantoran
No. Aksi/Kegiatan JadwalPelaksanaa
n Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I I I
III IV
1 Pelayanan
administrasi dan jasa perkantoran
- Jumlah suart yang dikirim
- Jumlah pembayaran rekening
langganan telpon, air dan listrik - Jumlah
perpanjangan STNK
- Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor
- Jumlah petugas keamanan kantor
Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran
Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran
322.977.400
2 Penyediaan sarana administrasi perkantoran
- Jumlah alat tulis kantor
- Jumlah barang cetakan dan penggandaan - Jumlah komponen
instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor - Jumlah surat
kabar
Jumlah makanan dan minuman untuk tamu dan rapat
Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran
Penyediaan sarana administrasi perkantoran
172.396.700
3 Rapat-rapat koordinasi dan komunikasi dalam dan lar daerah
- Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan komunikasi dalam dan lar daerah
122.820.000
4 Pembangunan rehab/pemeliharaan gedung kantor
- Pembangunan pos keamanan
- Pembanganan rehab gedung kantor, ruang aula, ruang
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pembangunan rehab/pemeliharaan gedung kantor
219.001.000
perpustakaan, balkon
5 Pengadaan/pemelihar aan kendaraan dinas operasional
Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas
operasional
62.175.000
6 Pengadaan/pemelihar aan peralatan dan perlengkapan kantor
- Jumlah perlengkapan gedung kantor - Jumlah meubilair
yang tersedia - Jumlah peralatan
kantor
- Jumlat alat-alat studio yang tersedia
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kantor
421.350.000
7 Pelaksanaan
bintek/sosialisasi/semi nar
Peningkatan jumlah pegawai yang ikut pendidikan formal
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pelaksanaan
bintek/sosialisasi/seminar
52.975.000
8 Penyusunan laporan kinerja dan keuangan
Prosentase peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Peningkatan sistem perencanaan, penganggaran , pelaporan dan pelayanan informasi publik
Penyusunan laporan kinerja dan keuangan
15.000.000
9 Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
- Laporan
keuangan semesteran - Laporan
keuangan akhir tahun
- Renja, RKA dan DPA SKPD
Peningkatan sistem perencanaan, penganggaran , pelaporan dan pelayanan informasi publik
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
15.000.000
10 Peningkatan
pelayanan informasi publik
- Jumlah dokumen
SDM perangkat daerah
- Jumlah promosi pelayanan perangkat daerah
Peningkatan sistem perencanaan, penganggaran , pelaporan dan pelayanan informasi publik
Peningkatan pelayanan informasi publik
18.000.000