• Tidak ada hasil yang ditemukan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 KEC LINTAU BUO f4c4f50b03586e86c3ad19e33b150072

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 KEC LINTAU BUO f4c4f50b03586e86c3ad19e33b150072"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 10 KECAMATAN LINTAU BUO

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN LINTAU BUO

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

59.302.000,00 34.173.000,00 39.556.000,00 39.548.500,00 172.579.500,00

100 % 4.01 . 4.01.10 . 01

1.000.000,00 Lintau Buo

Penyediaan jasa surat menyurat 1 tahun 3 253.000,00 249.000,00 249.000,00 249.000,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 01

17.000.000,00 Lintau Buo

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

4.251.000,00 4.251.000,00 4.251.000,00 4.247.000,00

3 1 tahun

4.01 . 4.01.10 . 01 . 02

2.000.000,00 Lintau Buo

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

200.000,00 250.000,00 150.000,00 1.400.000,00

3 6 unit (1 unit Roda Empat, 5 unit Roda Dua) 4.01 . 4.01.10 . 01 . 06

2.500.000,00 Lintau Buo

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 3 875.000,00 375.000,00 875.000,00 375.000,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 08

7.485.000,00 Lintau Buo

Penyediaan alat tulis kantor 1 tahun 3 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.635.000,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 10

5.658.500,00 Lintau Buo

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2.067.000,00 1.312.000,00 1.312.000,00 967.500,00

3 1 tahun

4.01 . 4.01.10 . 01 . 11

2.000.000,00 Lintau Buo

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

501.000,00 501.000,00 501.000,00 497.000,00

3 1 tahun

4.01 . 4.01.10 . 01 . 12

750.000,00 Lintau Buo

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00 750.000,00 0,00 0,00

3 1 tahun

4.01 . 4.01.10 . 01 . 15

23.386.000,00 Lintau Buo

Penyediaan makanan dan minuman 1 tahun 3 9.332.000,00 4.666.000,00 6.999.000,00 2.389.000,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 17

78.400.000,00 Lintau Buo

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

33.753.000,00 13.749.000,00 17.149.000,00 13.749.000,00

3 1 tahun

4.01 . 4.01.10 . 01 . 18

32.400.000,00 Lintau Buo

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran

6.120.000,00 6.120.000,00 6.120.000,00 14.040.000,00

3 2 orang

4.01 . 4.01.10 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

55.610.000,00 21.806.000,00 15.631.000,00 13.628.000,00 106.675.000,00

100 % 4.01 . 4.01.10 . 02

10.000.000,00 Lintau Buo

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 set 3 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.10 . 02 . 07

11.500.000,00 Lintau Buo

Pengadaan mebeleur 3 unit meja 3 9.400.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00

kerja, 3 unit kursi kerja/putar 4.01 . 4.01.10 . 02 . 10

15.000.000,00 Lintau Buo

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 tahun 3 10.000.000,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

4.01 . 4.01.10 . 02 . 21

7.500.000,00 Lintau Buo

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 tahun 3 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.10 . 02 . 22

52.675.000,00 Lintau Buo

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

16.207.000,00 14.707.000,00 13.132.000,00 8.629.000,00

3 1 tahun

4.01 . 4.01.10 . 02 . 24

10.000.000,00 Lintau Buo

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 1 tahun 3 2.503.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

gedung kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.340.000,00 2.340.000,00 2.499.000,00 821.000,00 9.000.000,00

80 % 4.01 . 4.01.10 . 05

9.000.000,00 Lintau Buo

Pendidikan dan pelatihan formal 1 tahun 3 3.340.000,00 2.340.000,00 2.499.000,00 821.000,00

4.01 . 4.01.10 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

8.668.000,00 0,00 4.428.000,00 935.000,00 14.031.000,00

100 % 4.01 . 4.01.10 . 06

2.840.000,00 Lintau Buo

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.840.000,00 0,00 0,00 0,00

3 2 dokumen 4.01 . 4.01.10 . 06 . 01

4.800.000,00 Lintau Buo

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3.203.000,00 0,00 662.000,00 935.000,00

3 1 dokumen 4.01 . 4.01.10 . 06 . 04

6.391.000,00 Lintau Buo

Penyusunan perencanaan tahunan 1 tahun 3 2.625.000,00 0,00 3.766.000,00 0,00

4.01 . 4.01.10 . 06 . 06

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.138.000,00 3.290.000,00 1.134.000,00 378.000,00 5.940.000,00

95 % 2.06 . 4.01.10 . 15

5.940.000,00 Lintau Buo

Pengembangan data base kependudukan 550 wajib KTP-el 3 1.138.000,00 3.290.000,00 1.134.000,00 378.000,00

2.06 . 4.01.10 . 15 . 09

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

100 % 2.14 . 4.01.10 . 15

10.000.000,00 Lintau Buo

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

3 1 dokumen 2.14 . 4.01.10 . 15 . 01

Program peningkatan dan

Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

0,00 1.400.000,00 3.644.000,00 8.220.000,00 13.264.000,00

90 % 4.04 . 4.01.10 . 15

13.264.000,00 Lintau Buo

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

0,00 1.400.000,00 3.644.000,00 8.220.000,00

3 80 %

4.04 . 4.01.10 . 15 . 19

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

4.595.000,00 0,00 0,00 0,00 4.595.000,00

70 % 1.05 . 4.01.10 . 15

4.595.000,00 Lintau Buo

Pengendalian keamanan lingkungan 4 nagari 3 4.595.000,00 0,00 0,00 0,00

1.05 . 4.01.10 . 15 . 05

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

34.991.500,00 8.474.000,00 6.534.000,00 7.403.000,00 57.402.500,00

80 % 2.07 . 4.01.10 . 15

57.402.500,00 Lintau Buo

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

34.991.500,00 8.474.000,00 6.534.000,00 7.403.000,00

3 5 ormas

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

21.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya

daerah

0,00 21.000.000,00 0,00 0,00

3 1 paket

2.16 . 4.01.10 . 17 . 05

Program pengembangan wawasan kebangsaan

8.504.000,00 56.409.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 74.993.000,00

75 % 1.05 . 4.01.10 . 17

74.993.000,00 Lintau Buo

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

8.504.000,00 56.409.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00

3 100 %

1.05 . 4.01.10 . 17 . 01

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

17.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 22.000.000,00

80 % 2.07 . 4.01.10 . 17

7.000.000,00 Lintau Buo

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

7.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 1 nagari

2.07 . 4.01.10 . 17 . 01

10.000.000,00 Lintau Buo

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 4 Nagari

2.07 . 4.01.10 . 17 . 02

5.000.000,00 Lintau Buo

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4 Nagari 3 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

2.07 . 4.01.10 . 17 . 04

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00

80 % 2.13 . 4.01.10 . 20

8.000.000,00 Lintau Buo

Penyelenggaraan kompetisi olahraga 4 nagari 3 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00

2.13 . 4.01.10 . 20 . 06

Program Penanggulangan Kemiskinan 100 % 4.335.000,00 4.575.000,00 4.575.000,00 4.436.000,00 17.921.000,00

2.07 . 4.01.10 . 20

17.921.000,00 Lintau Buo

Distribusi Raskin 904 RTM 3 4.335.000,00 4.575.000,00 4.575.000,00 4.436.000,00

2.07 . 4.01.10 . 20 . 54

Program pendidikan politik masyarakat 3 nagari 5.020.000,00 0,00 0,00 0,00 5.020.000,00

1.05 . 4.01.10 . 21

5.020.000,00 Lintau Buo

Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari

5.020.000,00 0,00 0,00 0,00

3 3 nagari

1.05 . 4.01.10 . 21 . 11

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

100 % 1.02 . 4.01.10 . 21

15.000.000,00 Lintau Buo

Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Kesehatan

15.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 100 %

1.02 . 4.01.10 . 21 . 07

Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat

1.787.000,00 10.092.000,00 1.437.000,00 1.434.000,00 14.750.000,00

100 % 4.01 . 4.01.10 . 22

14.750.000,00 Lintau Buo

Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

1.787.000,00 10.092.000,00 1.437.000,00 1.434.000,00

3 4 Nagari

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

230.732.500,00 172.235.000,00 135.551.000,00 96.843.500,00 635.362.000,00

JUMLAH

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Penanggung Jawab

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Penanggung Jawab

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Penanggung Jawab

4 Drs. Mukhlis 19690819 198902 1 001 Wakil Penanggung Jawab

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Ketua

6 Drs. Alfian Jamrah, M.Si 19660917 198609 1 001 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

13 Irwan, ST. MT 19681004 199701 1 001 Anggota

14 Efi Yendri, S.Si. MT 19701225 199701 2 001 Anggota

15 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Anggota

16 Mawardi 19650302 198602 1 005 Anggota

Referensi

Dokumen terkait

01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi

01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Organisasi

01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Organisasi

01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Organisasi

01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan.. Organisasi

01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Organisasi

01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Organisasi

01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Organisasi