Tahun Anggaran 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 10 KECAMATAN LINTAU BUO
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN LINTAU BUO
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
59.302.000,00 34.173.000,00 39.556.000,00 39.548.500,00 172.579.500,00
100 % 4.01 . 4.01.10 . 01
1.000.000,00 Lintau Buo
Penyediaan jasa surat menyurat 1 tahun 3 253.000,00 249.000,00 249.000,00 249.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01
17.000.000,00 Lintau Buo
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.251.000,00 4.251.000,00 4.251.000,00 4.247.000,00
3 1 tahun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02
2.000.000,00 Lintau Buo
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
200.000,00 250.000,00 150.000,00 1.400.000,00
3 6 unit (1 unit Roda Empat, 5 unit Roda Dua) 4.01 . 4.01.10 . 01 . 06
2.500.000,00 Lintau Buo
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 3 875.000,00 375.000,00 875.000,00 375.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 08
7.485.000,00 Lintau Buo
Penyediaan alat tulis kantor 1 tahun 3 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.635.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10
5.658.500,00 Lintau Buo
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.067.000,00 1.312.000,00 1.312.000,00 967.500,00
3 1 tahun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11
2.000.000,00 Lintau Buo
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
501.000,00 501.000,00 501.000,00 497.000,00
3 1 tahun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12
750.000,00 Lintau Buo
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00 750.000,00 0,00 0,00
3 1 tahun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 15
23.386.000,00 Lintau Buo
Penyediaan makanan dan minuman 1 tahun 3 9.332.000,00 4.666.000,00 6.999.000,00 2.389.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17
78.400.000,00 Lintau Buo
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
33.753.000,00 13.749.000,00 17.149.000,00 13.749.000,00
3 1 tahun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18
32.400.000,00 Lintau Buo
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran
6.120.000,00 6.120.000,00 6.120.000,00 14.040.000,00
3 2 orang
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
55.610.000,00 21.806.000,00 15.631.000,00 13.628.000,00 106.675.000,00
100 % 4.01 . 4.01.10 . 02
10.000.000,00 Lintau Buo
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 set 3 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07
11.500.000,00 Lintau Buo
Pengadaan mebeleur 3 unit meja 3 9.400.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00
kerja, 3 unit kursi kerja/putar 4.01 . 4.01.10 . 02 . 10
15.000.000,00 Lintau Buo
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 tahun 3 10.000.000,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 21
7.500.000,00 Lintau Buo
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 tahun 3 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22
52.675.000,00 Lintau Buo
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
16.207.000,00 14.707.000,00 13.132.000,00 8.629.000,00
3 1 tahun
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24
10.000.000,00 Lintau Buo
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 1 tahun 3 2.503.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.340.000,00 2.340.000,00 2.499.000,00 821.000,00 9.000.000,00
80 % 4.01 . 4.01.10 . 05
9.000.000,00 Lintau Buo
Pendidikan dan pelatihan formal 1 tahun 3 3.340.000,00 2.340.000,00 2.499.000,00 821.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.668.000,00 0,00 4.428.000,00 935.000,00 14.031.000,00
100 % 4.01 . 4.01.10 . 06
2.840.000,00 Lintau Buo
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.840.000,00 0,00 0,00 0,00
3 2 dokumen 4.01 . 4.01.10 . 06 . 01
4.800.000,00 Lintau Buo
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3.203.000,00 0,00 662.000,00 935.000,00
3 1 dokumen 4.01 . 4.01.10 . 06 . 04
6.391.000,00 Lintau Buo
Penyusunan perencanaan tahunan 1 tahun 3 2.625.000,00 0,00 3.766.000,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 06 . 06
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.138.000,00 3.290.000,00 1.134.000,00 378.000,00 5.940.000,00
95 % 2.06 . 4.01.10 . 15
5.940.000,00 Lintau Buo
Pengembangan data base kependudukan 550 wajib KTP-el 3 1.138.000,00 3.290.000,00 1.134.000,00 378.000,00
2.06 . 4.01.10 . 15 . 09
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
100 % 2.14 . 4.01.10 . 15
10.000.000,00 Lintau Buo
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
3 1 dokumen 2.14 . 4.01.10 . 15 . 01
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
0,00 1.400.000,00 3.644.000,00 8.220.000,00 13.264.000,00
90 % 4.04 . 4.01.10 . 15
13.264.000,00 Lintau Buo
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
0,00 1.400.000,00 3.644.000,00 8.220.000,00
3 80 %
4.04 . 4.01.10 . 15 . 19
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
4.595.000,00 0,00 0,00 0,00 4.595.000,00
70 % 1.05 . 4.01.10 . 15
4.595.000,00 Lintau Buo
Pengendalian keamanan lingkungan 4 nagari 3 4.595.000,00 0,00 0,00 0,00
1.05 . 4.01.10 . 15 . 05
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
34.991.500,00 8.474.000,00 6.534.000,00 7.403.000,00 57.402.500,00
80 % 2.07 . 4.01.10 . 15
57.402.500,00 Lintau Buo
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
34.991.500,00 8.474.000,00 6.534.000,00 7.403.000,00
3 5 ormas
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
21.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya
daerah
0,00 21.000.000,00 0,00 0,00
3 1 paket
2.16 . 4.01.10 . 17 . 05
Program pengembangan wawasan kebangsaan
8.504.000,00 56.409.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 74.993.000,00
75 % 1.05 . 4.01.10 . 17
74.993.000,00 Lintau Buo
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
8.504.000,00 56.409.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00
3 100 %
1.05 . 4.01.10 . 17 . 01
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
17.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 22.000.000,00
80 % 2.07 . 4.01.10 . 17
7.000.000,00 Lintau Buo
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
7.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3 1 nagari
2.07 . 4.01.10 . 17 . 01
10.000.000,00 Lintau Buo
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3 4 Nagari
2.07 . 4.01.10 . 17 . 02
5.000.000,00 Lintau Buo
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4 Nagari 3 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
2.07 . 4.01.10 . 17 . 04
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00
80 % 2.13 . 4.01.10 . 20
8.000.000,00 Lintau Buo
Penyelenggaraan kompetisi olahraga 4 nagari 3 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.10 . 20 . 06
Program Penanggulangan Kemiskinan 100 % 4.335.000,00 4.575.000,00 4.575.000,00 4.436.000,00 17.921.000,00
2.07 . 4.01.10 . 20
17.921.000,00 Lintau Buo
Distribusi Raskin 904 RTM 3 4.335.000,00 4.575.000,00 4.575.000,00 4.436.000,00
2.07 . 4.01.10 . 20 . 54
Program pendidikan politik masyarakat 3 nagari 5.020.000,00 0,00 0,00 0,00 5.020.000,00
1.05 . 4.01.10 . 21
5.020.000,00 Lintau Buo
Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari
5.020.000,00 0,00 0,00 0,00
3 3 nagari
1.05 . 4.01.10 . 21 . 11
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
100 % 1.02 . 4.01.10 . 21
15.000.000,00 Lintau Buo
Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Kesehatan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3 100 %
1.02 . 4.01.10 . 21 . 07
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat
1.787.000,00 10.092.000,00 1.437.000,00 1.434.000,00 14.750.000,00
100 % 4.01 . 4.01.10 . 22
14.750.000,00 Lintau Buo
Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.787.000,00 10.092.000,00 1.437.000,00 1.434.000,00
3 4 Nagari
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
230.732.500,00 172.235.000,00 135.551.000,00 96.843.500,00 635.362.000,00
JUMLAH
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Penanggung Jawab
2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Penanggung Jawab
3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Penanggung Jawab
4 Drs. Mukhlis 19690819 198902 1 001 Wakil Penanggung Jawab
5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Ketua
6 Drs. Alfian Jamrah, M.Si 19660917 198609 1 001 Wakil Ketua
7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris
Batusangkar,
HENDRI, B.Ac
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
13 Irwan, ST. MT 19681004 199701 1 001 Anggota
14 Efi Yendri, S.Si. MT 19701225 199701 2 001 Anggota
15 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Anggota
16 Mawardi 19650302 198602 1 005 Anggota