Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 08 Kecamatan Gunung Tujuh
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
47.387.250,00 47.908.750,00 47.186.250,00 47.595.094,00 190.077.344,00
1.20 . 1.20.08 . 01
4.200.000,00 Kec. Gunung
Tujuh Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00
3 2 Rekening/12
bulan 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02
39.240.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Orang/12 3 9.810.000,00 9.810.000,00 9.810.000,00 9.810.000,00
bulan 1.20 . 1.20.08 . 01 . 07
9.145.500,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 Orang 3 2.286.000,00 2.286.000,00 2.286.000,00 2.287.500,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 08
15.562.344,00
Penyediaan alat tulis kantor 25 Macam 3 3.891.000,00 3.891.000,00 3.891.000,00 3.889.344,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 10
7.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.749.000,00 1.749.000,00 1.749.000,00 1.753.000,00
3 2 Macam 1.20 . 1.20.08 . 01 . 11
401.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
201.000,00 200.000,00 0,00 0,00
3 5 macam 1.20 . 1.20.08 . 01 . 12
2.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
624.000,00 624.000,00 624.000,00 628.000,00
3 3 macam 1.20 . 1.20.08 . 01 . 15
2.025.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 75 orang/12 3 506.250,00 506.250,00 506.250,00 506.250,00
bulan 1.20 . 1.20.08 . 01 . 17
90.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00
3 22 kali
1.20 . 1.20.08 . 01 . 18
20.003.500,00
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 12 bulan 3 4.770.000,00 5.292.500,00 4.770.000,00 5.171.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
64.786.000,00 30.286.000,00 7.786.000,00 6.791.500,00 109.649.500,00
1.20 . 1.20.08 . 02
76.000.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 3 macam 3 55.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 09
5.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit 3 1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 22
26.649.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
8.286.000,00 7.286.000,00 5.786.000,00 5.291.500,00
3 1 unit
1.20 . 1.20.08 . 02 . 24
2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
3 2 Macam 1.20 . 1.20.08 . 02 . 28
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 8.550.000,00 0,00 8.550.000,00
1.20 . 1.20.08 . 03
8.550.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 0,00 8.550.000,00 0,00
3 19 stell
1.20 . 1.20.08 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
14.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 27.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 05
27.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal 4 orang 3 14.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 05 . 01
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7.125.000,00 8.435.000,00 8.010.000,00 6.295.000,00 29.865.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06
13.415.000,00
Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan 3 macam laporan 3 3.801.000,00 3.486.000,00 3.161.000,00 2.967.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06 . 05
16.450.000,00
Penyusunan Program dan Pelaporan 10 Macam 3 3.324.000,00 4.949.000,00 4.849.000,00 3.328.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06 . 07
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa
34.077.500,00 134.897.531,00 40.398.750,00 13.687.500,00 223.061.281,00
1.20 . 1.20.08 . 31
14.617.500,00 Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa
(ADD)
4.742.500,00 4.125.000,00 3.125.000,00 2.625.000,00
3 16 Desa
1.20 . 1.20.08 . 31 . 01
12.425.000,00
Pelaksanaan musrenbang kecamatan 2 kali 3 12.425.000,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 03
12.662.531,00
Pembinaan pemerintahan desa 16 Desa 3 2.750.000,00 4.537.531,00 3.687.500,00 1.687.500,00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 04
11.210.000,00
Pembinaan dan lomba desa 16 Desa 3 2.237.500,00 4.097.500,00 2.937.500,00 1.937.500,00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 05
11.662.500,00 Pembinaan dan monitoring keamanan dan
ketertiban
2.212.500,00 4.800.000,00 2.625.000,00 2.025.000,00
3 16 Desa
1.20 . 1.20.08 . 31 . 07
35.505.000,00
Peningkatan pelaksanaan PKK 16 Desa 3 3.225.000,00 25.830.000,00 3.225.000,00 3.225.000,00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 08
10.977.500,00 Penanggulangan masalah sosial
kemasyarakatan
2.375.000,00 3.427.500,00 2.987.500,00 2.187.500,00
3 16 Desa
1.20 . 1.20.08 . 31 . 09
37.955.000,00 Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan
keagamaan
0,00 27.655.000,00 10.300.000,00 0,00
3 2 kegiatan 1.20 . 1.20.08 . 31 . 10
44.411.250,00 Pembinaan generasi muda, olahraga, seni
dan budaya
0,00 37.600.000,00 6.811.250,00 0,00
2 1 kali
1.20 . 1.20.08 . 31 . 11
26.875.000,00
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah 1 jenis lomba 3 50.000,00 22.125.000,00 4.700.000,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 12
4.760.000,00
Pelayanan administrasi terpadu (PATEN) 16 Desa 3 4.060.000,00 700.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 13
Program Pengentasan Kemiskinan 20.399.500,00 13.400.000,00 784.997.375,00 0,00 818.796.875,00
1.20 . 1.20.08 . 32
768.796.875,00
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan 60 unit rumah 3 0,00 0,00 768.796.875,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 32 . 01
50.000.000,00 Pendukung percepatan pengentasan
kemiskinan
20.399.500,00 13.400.000,00 16.200.500,00 0,00
3 1 Tahun
1.20 . 1.20.08 . 32 . 02
187.775.250,00 234.927.281,00 909.928.375,00 74.369.094,00 1.407.000.000,00 JUMLAH
Sungai Penuh, 2 January 2015
H. JARIZAL HATMI, SE Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590903 199602 1 001 Mengesahkan,
ASMARA, SPd
NIP. 196009181984051001 CAMAT GUNUNG TUJUH
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
DI TELITI OLEH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Adha Baiquni K, ST, MSE 19761201 200212 1 003 Anggota
2 Ir. Syaiful US 19590913 199103 1 003 Anggota
3 Eddy, SE 19680810 199901 1 001 Anggota