Tahun Anggaran 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
416.938.834,00 425.468.167,00 365.961.917,00 559.291.443,00 1.767.660.361,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 01
6.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 3 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
175.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
43.850.000,00 43.650.000,00 43.650.000,00 43.850.000,00
3 12 Bulan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
135.000.000,00 Kab.Tanah
Datar Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
23.500.000,00 50.500.000,00 44.000.000,00 17.000.000,00
3 12 Bulan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 03
25.000.000,00 Kab. Tanah
Datar Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.100.000,00
3 38 Unit
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
57.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan 3 18.471.500,00 14.010.000,00 11.209.250,00 13.309.250,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
13.500.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan 3 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
91.816.361,00
Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 3 22.953.000,00 22.953.000,00 22.953.000,00 22.957.361,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
100.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
42.000.000,00 46.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
3 12 Bulan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
59.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
32.800.000,00 16.300.000,00 5.800.000,00 4.600.000,00
3 12 Bulan dan 6
Paket 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
6.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
3 12 %
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
20.216.500,00
Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 3 6.750.000,00 6.750.000,00 6.544.500,00 172.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
253.883.500,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
63.471.000,00 63.471.000,00 63.471.000,00 63.470.500,00
3 12 Bulan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
774.744.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
140.820.000,00 140.820.000,00 140.820.000,00 352.284.000,00 3
47 Orang 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
50.000.000,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Tanah Datar
Penyediaan jasa tim penilai angka kredit 435 Orang 3 9.273.334,00 7.964.167,00 8.464.167,00 24.298.332,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
432.583.000,00 289.825.000,00 99.991.000,00 564.741.000,00 1.387.140.000,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 02
295.200.000,00 Kab. Tanah
Datar
Pembangunan gedung kantor 2 Paket 3 199.750.000,00 95.192.000,00 258.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
450.000.000,00 Kab.Tanah
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1 Unit 28 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Datar (Dana Pajak Rokok
)
68.600.000,00 Kab.Tanah
Datar
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 10 Unit 3 13.600.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07
184.400.000,00 Kab.Tanah
Datar
Pengadaan peralatan gedung kantor 70 Unit 3 129.500.000,00 29.900.000,00 0,00 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
30.000.000,00 Wilker Dinas
Kesehatan Kabupaten Tanah Datar
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Unit 3 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
358.940.000,00 Kab. Tanah
Datar Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
89.733.000,00 89.733.000,00 89.733.000,00 89.741.000,00
3 41 Unit ( 14 Unit
Kendaraan roda 4 dan 27 Unit
Kendaraan roda 2 ) 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
41.500.000,00 85.060.000,00 55.500.000,00 15.940.000,00 198.000.000,00
100 % 1.02 . 1.02.01 . 05
150.000.000,00 Tanah Datar
Pendidikan dan pelatihan formal 12 Bulan 3 37.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 12.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01
48.000.000,00 Tanah Datar
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
4.000.000,00 35.060.000,00 5.500.000,00 3.440.000,00
3 207 Orang 1.02 . 1.02.01 . 05 . 03
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.588.000,00 984.000,00 6.588.000,00 5.840.000,00 20.000.000,00
100 % 1.02 . 1.02.01 . 06
20.000.000,00 Kab.Tanah
Datar Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
6.588.000,00 984.000,00 6.588.000,00 5.840.000,00
3 2 Dokumen 1.02 . 1.02.01 . 06 . 02
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 95 % 21.160.000,00 1.257.018.500,00 1.825.250.000,00 1.202.120.000,00 4.305.548.500,00
1.02 . 1.02.01 . 15
4.218.548.500,00 Kab. Tanah
Datar (DAK) Pengadaaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
5.500.000,00 1.209.988.500,00 1.808.740.000,00 1.194.320.000,00 3
2 Paket 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
47.000.000,00 Kab. Tanah
Datar Peningkatan pemerataan obat dan
perbekalan kesehatan
15.660.000,00 8.080.000,00 15.460.000,00 7.800.000,00
3 23 Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02
20.000.000,00 Kab. Tanah
Datar Peningkatan mutu pelayanan farmasi
komunitas dan rumah sakit
0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
3 92 orang, 23
puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 15 . 04
20.000.000,00 Kab.Tanah
Datar Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
0,00 18.950.000,00 1.050.000,00 0,00
3 92 orang, 23
puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05
Program pengembangan data/informasi 100 % 38.109.100,00 27.057.400,00 32.686.800,00 27.490.000,00 125.343.300,00
1.06 . 1.02.01 . 15
35.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Pengumpulan, updating, dan analisis data
informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
4.198.000,00 5.000.000,00 7.072.800,00 18.729.200,00
3 12 Bulan 1.06 . 1.02.01 . 15 . 01
50.343.300,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Penyusunan dan pengumpulan data
informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
18.401.100,00 16.910.400,00 14.600.000,00 431.800,00
3 3 Dokumen ( RKT/Renja Dan
Renstra,
proposal dan TOR perencanaan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
40.000.000,00 Dinas
Kesehatan Kabuapaten Tanah Datar Penyusunan dan Analisis Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran
15.510.000,00 5.147.000,00 11.014.000,00 8.329.000,00
3 4 dokumen (RKA/RKAP dan
DPA/RKAP) 1.06 . 1.02.01 . 15 . 07
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 2.609.522.353,00 2.199.509.746,00 1.520.925.333,00 1.491.951.827,00 7.821.909.259,00
1.02 . 1.02.01 . 16
17.000.000,00 Kab.Tanah
Datar
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 23 puskesmas 3 1.500.000,00 8.207.000,00 6.907.000,00 386.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
635.500.000,00 Kab.Tanah
Datar Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan
sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
205.250.000,00 428.850.000,00 1.400.000,00 0,00
3 4 Paket
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03
13.980.000,00 Kab.Tanah
Datar Peningkatan pelayanan kesehatan bagi
pengungsi korban bencana
7.240.000,00 6.740.000,00 0,00 0,00
3 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10
20.000.000,00 Kab. Tanah
Datar Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
10.063.250,00 2.500.000,00 2.080.100,00 5.356.650,00
3 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11
190.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 69 orang, 23 3 5.400.000,00 34.205.050,00 10.494.950,00 139.900.000,00
sanitarian x 3 keg, 15 RS/klinik 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
23.000.000,00 Wilker Dinas
Kesehatan Kabupaten Tanah Datar
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Tahun 3 1.500.000,00 14.895.000,00 1.500.000,00 5.105.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14
148.642.000,00 Kecamatan X
Koto Penyediaan biaya operasional puskesmas X
Koto I
39.822.000,00 41.916.600,00 37.508.500,00 29.394.900,00
3 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
130.407.000,00 Kecamatan X
Koto Penyediaan biaya operasional puskesmas X
Koto II
36.813.100,00 35.957.700,00 33.137.200,00 24.499.000,00
3 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
95.217.000,00 Kecamatan X
Koto Penyediaan biaya operasional puskesmas
Singgalang
23.462.100,00 32.223.500,00 24.968.700,00 14.562.700,00
3 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
160.892.000,00 Kecamatan
Batipuh Penyediaan biaya operasional puskesmas
Batipuh I
54.353.750,00 41.460.550,00 35.116.750,00 29.960.950,00
3 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18
133.370.000,00 Kecamatan
Batipuh Penyediaan biaya operasional puskesmas
Batipuh II
22.878.940,00 51.101.353,00 32.339.353,00 27.050.354,00
3 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
133.951.000,00 Kecamatan
Batipuh Selatan Penyediaan biaya operasional puskesmas
Batipuh III
32.493.500,00 39.287.200,00 36.412.800,00 25.757.500,00
3 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
289.710.000,00 Kecamatan
Pariangan Penyediaan biaya operasional puskesmas
Pariangan
72.038.817,00 89.315.667,00 70.867.066,00 57.488.450,00
3 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
197.672.000,00 Kecamatan
Rambatan Penyediaan biaya operasional puskesmas
Rambatan I
48.656.750,00 48.675.750,00 56.786.750,00 43.552.750,00
3 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22
117.497.500,00 Kecamatan
Rambatan Penyediaan biaya operasional puskesmas
Rambatan II
38.889.751,00 30.318.751,00 27.928.250,00 20.360.748,00
3 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
182.423.000,00 Kecamatan
Lima Kaum Penyediaan biaya operasional puskesmas
Lima Kaum I
49.551.750,00 43.692.350,00 47.811.550,00 41.367.350,00
3 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24
104.872.000,00 Kecamatan
Lima Kaum Penyediaan biaya operasional puskesmas
Lima Kaum II
20.731.400,00 40.369.300,00 20.772.500,00 22.998.800,00
3 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25
98.568.000,00 Kecamatan
Tanjung Emas Penyediaan biaya operasional puskesmas
Pagaruyung
26.198.300,00 24.693.550,00 24.950.100,00 22.726.050,00
3 1 Tahun
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
222.970.000,00 Kecamatan
Tanjung Emas Penyediaan biaya operasional puskesmas
Tanjung Emas
60.636.500,00 61.488.100,00 56.156.900,00 44.688.500,00
3 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27
172.370.000,00 Kecamatan
Padang Ganting Penyediaan biaya operasional puskesmas
Padang Ganting
41.480.225,00 42.111.225,00 41.478.225,00 47.300.325,00
3 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
342.007.500,00 Kecamatan
Lintau Buo Penyediaan biaya operasional puskesmas
Lintau Buo I
104.925.000,00 102.281.400,00 85.084.900,00 49.716.200,00 3
1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 29
294.334.000,00 Kecamatan
Lintau Buo Penyediaan biaya operasional puskesmas
Lintau Buo II
76.765.000,00 76.165.000,00 74.576.200,00 66.827.800,00
3 100 %
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30
185.686.000,00 Kecamatan
Lintau Buo Utara Penyediaan biaya operasional puskesmas
Lintau Buo III
48.347.000,00 54.949.000,00 45.253.200,00 37.136.800,00
3 100 %
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31
217.952.000,00 Kecamatan
Sungayang Penyediaan biaya operasional puskesmas
Sungayang
59.788.800,00 52.209.400,00 37.212.000,00 68.741.800,00
3 100 %
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32
207.191.500,00 Kecamatan
Sungai Tarab Penyediaan biaya operasional puskesmas
Sungai Tarab I
50.067.450,00 52.239.350,00 60.839.350,00 44.045.350,00
3 100 %
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33
132.467.500,00 Kecamatan
Sungai Tarab Penyediaan biaya operasional puskesmas
Sungai Tarab II
33.115.500,00 35.495.600,00 39.339.800,00 24.516.600,00
3 100 %
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34
97.947.000,00 Kecamatan
Sungai Tarab Penyediaan biaya operasional puskesmas
Gurun
21.705.000,00 25.155.700,00 27.621.750,00 23.464.550,00
3 100 %
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35
278.624.500,00 Kecamatan
Salimpaung Penyediaan biaya operasional puskesmas
Salimpaung I
78.335.500,00 73.533.000,00 64.935.550,00 61.820.450,00
3 100 %
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36
272.550.139,00 Kecamatan
Tanjung Baru Penyediaan biaya operasional puskesmas
Salimpaung II
67.052.850,00 71.042.850,00 79.653.189,00 54.801.250,00
3 100 %
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37
70.000.000,00 Wilker
Kabupaten Tanah Datar Upaya Penanggulangan Kebutaan dan
Penglihatan di Masyarakat
2.500.000,00 63.430.000,00 3.000.000,00 1.070.000,00
3 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38
68.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Evaluasi program ibu 1 Tahun 3 14.244.000,00 36.631.500,00 5.781.500,00 11.343.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39
50.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Pelatihan kelas ibu balita 154 3 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
Orang/Peserta 1.02 . 1.02.01 . 16 . 40
82.915.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Evaluasi program anak 1 Tahun 3 10.036.500,00 34.660.800,00 25.434.200,00 12.783.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46
38.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Upaya kesehatan matra 1 Tahun 3 5.752.000,00 13.750.000,00 15.650.000,00 2.848.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47
20.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Upaya kesehatan kerja 1 Tahun 3 1.500.000,00 11.040.500,00 1.500.000,00 5.959.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48
88.000.000,00 kabupaten
Tanah Datar Pengadaan buku Kesehatan Ibu dan Anak
dan stiker ibu hamil
0,00 0,00 0,00 88.000.000,00
3 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49
62.210.000,00 Kab. Tanah
Datar Penyelenggaraan pelayanan krisis
kesehatan
4.930.000,00 47.420.000,00 4.930.000,00 4.930.000,00
3 240 orang 1.02 . 1.02.01 . 16 . 51
2.225.982.620,00 Tanah Datar
(DAK Non Fisik)
Jaminan Persalinan 75 Nagari ( 23 3 1.231.497.620,00 331.497.000,00 331.497.000,00 331.491.000,00
Puskesmas ) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 52
Program Pengawasan Obat dan Makanan 100 % 37.358.000,00 96.457.000,00 31.660.000,00 7.525.000,00 173.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17
75.000.000,00 Kabupaten
Peningkatan pemberdayaan 155 orang 3 19.078.000,00 39.542.000,00 14.880.000,00 1.500.000,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Tanah Datar konsumen/masyarakat di bidang obat dan
makanan
40.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Peningkatan pengawasan keaman pangan
dan bahan berbahaya
14.280.000,00 9.430.000,00 12.780.000,00 3.510.000,00
3 100 sarana 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
58.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Peningkatan penyidikan dan penegakan
hukum di bidang obat dan makanan
4.000.000,00 47.485.000,00 4.000.000,00 2.515.000,00
3 Toko Obat, Kosmetika
makanan di Kab TD 1.02 . 1.02.01 . 17 . 04
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
18.742.000,00 17.816.000,00 6.000.000,00 11.142.000,00 53.700.000,00
100 % 1.20 . 1.02.01 . 17
53.700.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Peningkatan manajemen aset/barang
daerah
18.742.000,00 17.816.000,00 6.000.000,00 11.142.000,00
3 Orang
1.20 . 1.02.01 . 17 . 16
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
1.420.000,00 17.330.000,00 750.000,00 500.000,00 20.000.000,00
100 % 1.02 . 1.02.01 . 18
20.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Fasilitasi pemberdayaan
konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
1.420.000,00 17.330.000,00 750.000,00 500.000,00
3 50 orang, 23
Wil.Kerja Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 18 . 07
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
99.259.500,00 660.518.700,00 94.633.700,00 67.738.100,00 922.150.000,00
100 % 1.02 . 1.02.01 . 19
443.650.000,00 Tanah Datar
(Bagi HAsil Pajak Rokok) Pengembangan media promosi dan
informasi sadar hidup sehat
12.300.000,00 401.000.000,00 23.905.000,00 6.445.000,00
2 30 buah, 54 buah, 7 buah,
15 buah, 9 rim, 30 buah, 4 rim, 1 kali, 2 kali, 2
kali 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
185.000.000,00 Tanah Datar
(Bagi Hasil Pajak Rokok)
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 9150 spot, 4 3 42.852.000,00 71.598.000,00 36.350.000,00 34.200.000,00
kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
100.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 1 kali 3 2.250.000,00 93.390.000,00 2.050.000,00 2.310.000,00
pertemuan, 7 kali kegiatan, 10
paket, 35 nagari 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03
55.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh
kesehatan
3.000.000,00 44.011.900,00 5.338.100,00 2.650.000,00
3 50 orang, 40
orang, 23 orang 1.02 . 1.02.01 . 19 . 04
85.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 14 TK, 14 SD, 3 8.262.500,00 47.478.800,00 26.525.600,00 2.733.100,00
SLTP, 14 SLTA 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05
53.500.000,00 Kesehatan
Kabupaten Tanah Datar Pemberian penghargaan bagi tenaga
kesehatan yang berdidikasi dan berprestasi
30.595.000,00 3.040.000,00 465.000,00 19.400.000,00
3 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 100 % 25.660.000,00 83.130.500,00 154.835.100,00 35.581.400,00 299.207.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20
277.885.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penanggulangan Kurang Energi Protein
(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
22.660.000,00 74.434.500,00 151.835.100,00 28.955.400,00 3
1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
21.322.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Tahun 3 3.000.000,00 8.696.000,00 3.000.000,00 6.626.000,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
2.000.000,00 209.602.500,00 18.857.500,00 63.300.000,00 293.760.000,00
100 % 1.02 . 1.02.01 . 21
198.760.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 14 Kecamatan/1 3 1.000.000,00 135.360.000,00 2.100.000,00 60.300.000,00
dokumen SertifikatSwatisa
ba 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02
95.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 2300 KK 3 1.000.000,00 74.242.500,00 16.757.500,00 3.000.000,00
mendapat pemicun, 75
nagari & 14 kecamatan
mendapat sosialisasi STBM,
bintek pada 21 wusan, rapat teknis kebijakan
program kesling 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
96.156.000,00 305.303.000,00 114.177.500,00 91.499.500,00 607.136.000,00
100 % 1.02 . 1.02.01 . 22
55.020.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 100 Lokasi 3 13.755.000,00 13.755.000,00 13.755.000,00 13.755.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
153.100.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan
fogging
12.175.000,00 116.575.000,00 12.175.000,00 12.175.000,00 3
1 Paket 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02
157.923.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
5.447.500,00 74.436.500,00 39.019.500,00 39.019.500,00
3 973 orang 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
96.327.500,00 Kabupaten
Tanah Datar
Peningkatan imuniasasi 395 orang/ 23 3 53.558.500,00 17.157.000,00 17.157.000,00 8.455.000,00
puskesmas, 2 RSU, 3 RSS, 5 Bidan Swasta 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
61.460.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Peningkatan survellance Epidemiologi dan
penanggulangan wabah
5.235.000,00 33.579.000,00 17.411.000,00 5.235.000,00
3 200 Orang 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
83.305.500,00 Kabupaten
Tanah Datar Peningkatam komunikasi, informasi dan
edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit
5.985.000,00 49.800.500,00 14.660.000,00 12.860.000,00
3 347 Peserta 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
276.930.200,00 512.160.100,00 147.178.600,00 229.246.600,00 1.165.515.500,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 23
150.895.500,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyusunan standar pelayanan kesehatan 14 Puskesmas 3 41.461.000,00 31.000.000,00 6.000.000,00 72.434.500,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01
16.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Evaluasi dan pengembangan standar
pelayanan kesehatan
5.430.000,00 3.800.000,00 3.770.000,00 3.000.000,00
3 5 Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
17.500.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Pembangunan dan pemutakhiran data dasar
standar pelayanan kesehatan
1.850.000,00 11.495.000,00 2.320.000,00 1.835.000,00
3 46 Orang 1.02 . 1.02.01 . 23 . 03
100.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Tahun 3 20.225.000,00 17.226.500,00 49.025.000,00 13.523.500,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06
445.000.000,00 Tanah Datar
Registrasi, akreditasi dan sertifikasi serta perizinan tenaga dan sarana kesehatan yang ada di lembaga kesehatan pemerintah dan swasta
136.864.200,00 256.788.600,00 34.496.600,00 16.850.600,00 3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
436.120.000,00 Tanah Datar
(DAK Non Fisik)
Akreditasi Puskesmas 5 Puskesmas 12 71.100.000,00 191.850.000,00 51.567.000,00 121.603.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
970.830.000,00 4.700.420.000,00 5.209.335.010,00 1.643.759.510,00 12.524.344.520,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 25
2.952.191.310,00 T Datar (
DAK,DAU,Paj ak Rokok,Bantu
an Keuangan) Pengadaan sarana dan prasarana
puskesmas
347.180.000,00 2.075.070.000,00 28.395.000,00 501.546.310,00 3
11 Paket, 24 Unit dan 6 set 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
213.525.000,00 Tanah Datar
(DAK ) Pengadaan sarana dan prasarana
puskesmas pembantu
1.450.000,00 211.800.000,00 275.000,00 0,00
3 2 Paket
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08
1.038.533.210,00 Kabupaten
Tanah Datar Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
pembantu
302.200.000,00 502.450.000,00 233.790.010,00 93.200,00
3 4 Unit
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21
8.320.095.000,00 Tanah Datar
(DAU dan DAK)
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 3 Unit 3 320.000.000,00 1.911.100.000,00 4.946.875.000,00 1.142.120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
11.615.500,00 12.613.500,00 14.113.500,00 6.657.500,00 45.000.000,00
100 % 1.02 . 1.02.01 . 28
45.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Tahun 3 11.615.500,00 12.613.500,00 14.113.500,00 6.657.500,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
5.853.000,00 73.581.500,00 24.312.500,00 4.003.000,00 107.750.000,00
100 % 1.02 . 1.02.01 . 29
65.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Pelatihan dan pendidikan perawatan anak
balita
3.213.000,00 37.972.500,00 21.672.500,00 2.142.000,00
3 46 orang
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04
42.750.000,00 Kab. Tanah
Datar
Pelatihan pelaksanaan manajemen asfiksia 75 Orang 3 2.640.000,00 35.609.000,00 2.640.000,00 1.861.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
615.100,00 18.684.900,00 500.000,00 200.000,00 20.000.000,00
100 % 1.02 . 1.02.01 . 30
10.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Pelayanan pemeliharaan kesehatan 46 Orang 3 615.100,00 8.684.900,00 500.000,00 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01
10.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Pengadaan KMS Lansia 1 Tahun 3 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
2.300.000,00 79.953.000,00 12.795.000,00 1.600.000,00 96.648.000,00
100 % 1.02 . 1.02.01 . 31
82.648.000,00 Kab. Tanah
Datar Pengawasan dan pengendalian keamanan
dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
1.700.000,00 75.148.000,00 5.000.000,00 800.000,00
3 170 Saran Depot
Air Minum &
IRTP, 23 orang sanitarian 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02
14.000.000,00 Kab. Tanah
Datar Pengawasan dan pengendalian keamanan
dan kesehatan makanan restaurant
600.000,00 4.805.000,00 7.795.000,00 800.000,00
3 30 RM/Restorant 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
0,00 40.880.000,00 4.695.000,00 4.425.000,00 50.000.000,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
50.000.000,00 Kab.Tanah
Datar Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan
Ibu dan anak
0,00 40.880.000,00 4.695.000,00 4.425.000,00
3 500 Bayi
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04
Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan
109.455.250,00 5.254.688.450,00 71.830.250,00 5.206.580.450,00 10.642.554.400,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 33
250.000.000,00 Tanah Datar
( Bagi Hasil Pajak Rokok) Penyusunan peraturan daerah sistem
kesehatan masyarakat
100.750.000,00 85.000.000,00 52.000.000,00 12.250.000,00
2 1 Paket
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01
10.342.554.400,00 Kab. Tanah
Datar Peningkatan program pemberdayaan dan
jaminan kesehatan
4.830.250,00 5.163.163.450,00 4.830.250,00 5.169.730.450,00 3
448409 Orang 1.02 . 1.02.01 . 33 . 02
50.000.000,00 Kab. Tanah
Datar
Penyediaan SIKDA dan SIK dokter keluarga 1 Tahun 3 3.875.000,00 6.525.000,00 15.000.000,00 24.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05
Program sarana air bersih dan sanitasi masyarakat miskin (PANSIMAS)
3.000.000,00 11.750.000,00 7.000.000,00 53.720.000,00 75.470.000,00
100 % 1.02 . 1.02.01 . 35
22.750.000,00 Kab.Tanah
Datar Monitoring sarana air bersih dan sanitasi
masyarakat pedesaan
3.000.000,00 11.750.000,00 7.000.000,00 1.000.000,00
3 SAB dan Sanitasi
Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 35 . 01
52.720.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Pemeriksaan Kualitas Air 97 sampel air 3 0,00 0,00 0,00 52.720.000,00
bersih 1.02 . 1.02.01 . 35 . 06
Program Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
2.828.985.355,00 4.457.285.139,00 4.146.302.135,00 3.547.909.871,00 14.980.482.500,00 100 %
1.02 . 1.02.01 . 36
429.777.500,00 Kec X Koto
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP UPT. Puskesmas X Koto I
86.431.000,00 83.331.000,00 127.681.000,00 132.334.500,00 6
1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 01
814.700.000,00 Kecamatan X
koto Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional FKTP UPT. Puskesmas X Koto II
131.720.100,00 381.795.600,00 178.862.300,00 122.322.000,00 6
1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 02
289.332.000,00 Kec. X Koto
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP UPT. Puskesmas Singgalang
57.415.200,00 80.297.000,00 74.586.720,00 77.033.080,00
6 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03
869.820.000,00 Kec.Batipuh
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP UPT. Puskesmas Batipuh I
95.210.500,00 402.812.500,00 231.795.500,00 140.001.500,00 6
1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 04
483.000.000,00 Kec.Batipuh
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP UPT. Puskesmas Batipuh II
73.855.000,00 150.598.384,00 121.866.416,00 136.680.200,00 6
1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 05
557.460.000,00 Kec. Batipuh
Selatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional FKTP UPT. Puskesmas Batipuh III
110.261.970,00 253.033.370,00 97.958.660,00 96.206.000,00 6
1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 06
931.032.000,00 Kec.
Pariangan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional FKTP UPT. Puskesmas Pariangan
202.899.760,00 333.699.640,00 250.313.200,00 144.119.400,00 6
1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 07
745.350.000,00 Kec.
Rambatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional FKTP UPT. Puskesmas Rambatan I
121.154.500,00 192.725.500,00 308.088.500,00 123.381.500,00 3
1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 08
780.540.000,00 Kec.
Rambatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional FKTP UPT. Puskesmas Rambatan II
131.811.000,00 177.502.000,00 153.031.000,00 318.196.000,00 6
1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 09
1.202.436.000,00 Kec. Lima
Kaum Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional FKTP UPT. Puskesmas Lima Kaum I
239.296.705,00 338.351.965,00 317.531.165,00 307.256.165,00 6
1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 10
264.420.000,00 Kec.Lima
Kaum Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional FKTP UPT. Puskesmas Lima Kaum II
44.353.600,00 44.617.200,00 54.857.100,00 120.592.100,00 6
1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 11
216.540.000,00 Kec. Tanjung
Emas Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional FKTP UPT. Puskesmas Pagaruyung
47.005.000,00 59.812.000,00 56.580.000,00 53.143.000,00
6 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 36 . 12
838.008.000,00 Kec. Tanjung
Emas Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional FKTP UPT. Puskesmas Tanjung Emas
160.212.000,00 211.576.567,00 297.356.567,00 168.862.866,00 6
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
540.980.000,00 Kec. Padang
Ganting Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional FKTP UPT. Puskesmas Padang Ganting
100.406.400,00 111.091.700,00 155.756.400,00 173.725.500,00 6
1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 14
974.736.000,00 Kec. Lintau
Buo Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional FKTP UPT. Puskesmas Lintau Buo I
265.073.640,00 393.311.560,00 162.845.400,00 153.505.400,00 6
1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 15
924.408.000,00 Kec. Lintau
Buo Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional FKTP UPT. Puskesmas Lintau Buo II
173.016.720,00 238.502.680,00 355.276.800,00 157.611.800,00 6
1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 16
711.660.000,00 Kec. Lintau
Buo Utara Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional FKTP UPT. Puskesmas Lintau Buo III
109.632.000,00 157.407.000,00 333.590.000,00 111.031.000,00 6
1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 17
747.890.000,00 Kec.
Sungayang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional FKTP UPT. Puskesmas Sungayang
129.733.500,00 223.003.500,00 282.969.500,00 112.183.500,00 6
1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 18
480.690.000,00 Kec. Sungai
Tarab Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional FKTP UPT. Puskesmas Sungai Tarab I
185.388.900,00 148.309.100,00 73.606.000,00 73.386.000,00 6
86370 jiwa 1.02 . 1.02.01 . 36 . 19
582.630.000,00 Kec. Sungai
Tarab Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional FKTP UPT. Puskesmas Sungai Tarab II
102.053.000,00 133.858.850,00 141.753.000,00 204.965.150,00 6
1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 20
157.167.000,00 Kec. Sungai
Tarab Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional FKTP UPT. Puskesmas Gurun
29.325.050,00 39.291.750,00 36.026.080,00 52.524.120,00
6 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 36 . 21
919.830.000,00 Kec.
Salimpaung Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional FKTP UPT. Puskesmas Salimpaung I
143.234.850,00 174.109.873,00 194.689.427,00 407.795.850,00 6
1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 22
518.076.000,00 Kec. Tanjung
Baru Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional FKTP UPT. Puskesmas Salimpaung II
89.494.960,00 128.246.400,00 139.281.400,00 161.053.240,00 6
1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 23
Program Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan
2.042.599.200,00 1.566.696.900,00 1.375.671.900,00 903.032.000,00 5.888.000.000,00 95 %
1.02 . 1.02.01 . 37
226.777.000,00 Kec. Koto
(DAK Non Fisik)
BOK UPT. Puskesmas X Koto I 100 % 12 81.525.900,00 33.526.000,00 54.414.100,00 57.311.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01
271.526.000,00 Kec. X Koto
(DAK Non Fisik)
BOK UPT. Puskesmas X Koto II 100 % 12 94.557.900,00 88.781.100,00 56.481.500,00 31.705.500,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02
193.216.000,00 Kec. X Koto
(DAK Non Fisik)
BOK UPT. Puskesmas Singgalang 100 % 12 70.301.600,00 55.264.200,00 58.835.000,00 8.815.200,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 03
249.152.000,00 Kec. Batipuh
(DAK Non Fisik)
BOK UPT. Puskesmas Batipuh I 100 % 12 81.072.000,00 79.905.000,00 56.245.000,00 31.930.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 04
209.996.000,00 Kec. Batipuh
(DAK Non Fisik)
BOK UPT. Puskesmas Batipuh II 100 % 12 92.156.100,00 66.417.400,00 43.460.000,00 7.962.500,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 05
215.590.000,00 Kec. Batipuh
Selatan (DAK Non Fisik)
BOK UPT. Puskesmas Batipuh III 100 % 12 71.608.500,00 47.853.200,00 63.382.500,00 32.745.800,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
277.120.000,00 Kec.
Pariangan (DAK Non
Fisik)
BOK UPT. Puskesmas Pariangan 100 % 12 76.631.000,00 92.872.000,00 58.278.600,00 49.338.400,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07
254.745.000,00 Kec.
Rambatan (DAK Non Fisik)
BOK UPT. Puskesmas Rambatan I 100 % 12 86.986.600,00 55.688.200,00 66.503.200,00 45.567.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08
249.152.000,00 Kec.
Rambatan (DAK Non Fisik)
BOK UPT. Puskesmas Rambatan II 100 % 4 80.833.800,00 55.034.000,00 59.577.000,00 53.707.200,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 09
282.713.000,00 Kec. Lima
Kaum (DAK Non Fisik)
BOK UPT. Puskesmas Lima Kaum I 100 % 12 77.048.900,00 56.377.600,00 81.956.000,00 67.330.500,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 10
193.216.000,00 Kec. Lima
Kaum (DAK Non Fisik)
BOK UPT. Puskesmas Lima Kaum II 4 71.233.800,00 50.855.500,00 44.915.500,00 26.211.200,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 11
193.216.000,00 Kec. Tanjung
Emas (DAK Non Fisik)
BOK UPT. Puskesmas Pagaruyung 100 % 4 50.417.800,00 48.008.700,00 50.958.900,00 43.830.600,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 12
265.932.000,00 Kec. Tanjung
Emas (DAK Non Fisik)
BOK UPT. Puskesmas Tanjung Emas 100 % 4 83.607.000,00 58.608.200,00 68.442.400,00 55.274.400,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 13
265.932.000,00 Kec. Padang
Ganting (DAK Non
Fisik)
BOK UPT. Puskesmas Padang Ganting 100 % 4 84.524.200,00 69.706.800,00 58.548.000,00 53.153.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 14
260.339.000,00 Kec. Lintau
Buo Utara (DAK Non
Fisik)
BOK UPT. Puskesmas Lintau Buo I 100 % 4 121.081.400,00 72.368.600,00 50.109.000,00 16.780.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15
265.932.000,00 Kec. Lintau
Buo (DAK Non Fisik)
BOK UPT. Puskesmas Lintau Buo II 12 98.892.500,00 64.960.500,00 82.360.500,00 19.718.500,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 16
249.152.000,00 Kec. LBU
(DAK Non Fisik)
BOK UPT. Puskesmas Lintau Buo III 100 % 12 102.258.000,00 39.778.000,00 49.683.000,00 57.433.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 17
243.558.000,00 Kec.
Sungayang (DAK Non
Fisik)
BOK UPT. Puskesmas Sungayang 100 % 12 85.782.000,00 67.380.000,00 48.205.000,00 42.191.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 18
243.558.000,00 Kec. S. Tarab
(DAK Non Fisik)
BOK UPT. Puskesmas Sungai Tarab I 100 % 12 87.797.000,00 67.769.000,00 52.877.000,00 35.115.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 19
232.371.000,00 Kec. S. Tarab
(DAK Non Fisik)
BOK UPT. Puskesmas Sungai Tarab II 100 % 12 88.111.100,00 65.675.500,00 45.900.000,00 32.684.400,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
187.630.000,00 Kec. Sungai
Tarab (DAK Non Fisik)
BOK UPT. Puskesmas Gurun 100 % 4 54.765.900,00 71.098.100,00 45.326.700,00 16.439.300,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 21
271.526.000,00 Kec.
Salimpaung (DAK Non
Fisik)
BOK UPT. Puskesmas Salimpaung I 100 % 12 108.910.000,00 56.187.000,00 70.257.800,00 36.171.200,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 22
232.371.000,00 Kec. Tj Baru
(DAK Non Fisik)
BOK UPT. Puskesmas Salimpaung II 100 % 12 73.582.200,00 48.768.800,00 64.991.200,00 45.028.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 23
353.280.000,00 Tanah Datar
(DAK Non Fisik)
Pembinaan BOK UPT Puskesmas 23 Puskesmas 12 118.914.000,00 153.813.500,00 43.964.000,00 36.588.500,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 24
10.099.180.392,00 22.403.794.002,00 15.341.550.745,00 15.745.794.201,00 63.590.319.340,00 JUMLAH
Batusangkar,
HENDRI, B.Ac
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Ketua
2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Ketua
3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Ketua
4 Drs. Altri Suandi 19610101 198210 1 006 Wakil Ketua
5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Wakil Ketua
6 Ir. Nuryeddisman 19611124 198903 1 003 Wakil Ketua
7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris
8 Ir. Benny Sakti, MM 19670927 199403 1 008 Sekretaris
9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris
10 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Ketua Pokja I
11 Deddy Prihatin, S.Kom 19700919 199703 1 007 Ketua Pokja II
12 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Ketua Pokja III
13 Efi Yendri, S.Si. MTP 19701225 199701 2 001 Ketua Pokja IV