• Tidak ada hasil yang ditemukan

2. dinas kesehatan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan " 2. dinas kesehatan"

Copied!
12
0
0

Teks penuh

(1)

Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

416.938.834,00 425.468.167,00 365.961.917,00 559.291.443,00 1.767.660.361,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 01

6.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 3 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

175.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

43.850.000,00 43.650.000,00 43.650.000,00 43.850.000,00

3 12 Bulan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

135.000.000,00 Kab.Tanah

Datar Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

23.500.000,00 50.500.000,00 44.000.000,00 17.000.000,00

3 12 Bulan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 03

25.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.100.000,00

3 38 Unit

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

57.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan 3 18.471.500,00 14.010.000,00 11.209.250,00 13.309.250,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

13.500.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan 3 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 2.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

91.816.361,00

Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 3 22.953.000,00 22.953.000,00 22.953.000,00 22.957.361,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

100.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

42.000.000,00 46.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

3 12 Bulan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

59.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

32.800.000,00 16.300.000,00 5.800.000,00 4.600.000,00

3 12 Bulan dan 6

Paket 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

6.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

3 12 %

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

20.216.500,00

Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 3 6.750.000,00 6.750.000,00 6.544.500,00 172.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

253.883.500,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

63.471.000,00 63.471.000,00 63.471.000,00 63.470.500,00

3 12 Bulan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

774.744.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/tekhnik perkantoran

140.820.000,00 140.820.000,00 140.820.000,00 352.284.000,00 3

47 Orang 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

50.000.000,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Tanah Datar

Penyediaan jasa tim penilai angka kredit 435 Orang 3 9.273.334,00 7.964.167,00 8.464.167,00 24.298.332,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 20

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

432.583.000,00 289.825.000,00 99.991.000,00 564.741.000,00 1.387.140.000,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 02

295.200.000,00 Kab. Tanah

Datar

Pembangunan gedung kantor 2 Paket 3 199.750.000,00 95.192.000,00 258.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

450.000.000,00 Kab.Tanah

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1 Unit 28 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Datar (Dana Pajak Rokok

)

68.600.000,00 Kab.Tanah

Datar

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 10 Unit 3 13.600.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 07

184.400.000,00 Kab.Tanah

Datar

Pengadaan peralatan gedung kantor 70 Unit 3 129.500.000,00 29.900.000,00 0,00 25.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 09

30.000.000,00 Wilker Dinas

Kesehatan Kabupaten Tanah Datar

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Unit 3 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

358.940.000,00 Kab. Tanah

Datar Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

89.733.000,00 89.733.000,00 89.733.000,00 89.741.000,00

3 41 Unit ( 14 Unit

Kendaraan roda 4 dan 27 Unit

Kendaraan roda 2 ) 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

41.500.000,00 85.060.000,00 55.500.000,00 15.940.000,00 198.000.000,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 05

150.000.000,00 Tanah Datar

Pendidikan dan pelatihan formal 12 Bulan 3 37.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 12.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

48.000.000,00 Tanah Datar

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

4.000.000,00 35.060.000,00 5.500.000,00 3.440.000,00

3 207 Orang 1.02 . 1.02.01 . 05 . 03

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

6.588.000,00 984.000,00 6.588.000,00 5.840.000,00 20.000.000,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 06

20.000.000,00 Kab.Tanah

Datar Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

6.588.000,00 984.000,00 6.588.000,00 5.840.000,00

3 2 Dokumen 1.02 . 1.02.01 . 06 . 02

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 95 % 21.160.000,00 1.257.018.500,00 1.825.250.000,00 1.202.120.000,00 4.305.548.500,00

1.02 . 1.02.01 . 15

4.218.548.500,00 Kab. Tanah

Datar (DAK) Pengadaaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

5.500.000,00 1.209.988.500,00 1.808.740.000,00 1.194.320.000,00 3

2 Paket 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

47.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Peningkatan pemerataan obat dan

perbekalan kesehatan

15.660.000,00 8.080.000,00 15.460.000,00 7.800.000,00

3 23 Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02

20.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Peningkatan mutu pelayanan farmasi

komunitas dan rumah sakit

0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

3 92 orang, 23

puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 15 . 04

20.000.000,00 Kab.Tanah

Datar Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

0,00 18.950.000,00 1.050.000,00 0,00

3 92 orang, 23

puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05

Program pengembangan data/informasi 100 % 38.109.100,00 27.057.400,00 32.686.800,00 27.490.000,00 125.343.300,00

1.06 . 1.02.01 . 15

35.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pengumpulan, updating, dan analisis data

informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

4.198.000,00 5.000.000,00 7.072.800,00 18.729.200,00

3 12 Bulan 1.06 . 1.02.01 . 15 . 01

50.343.300,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Penyusunan dan pengumpulan data

informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

18.401.100,00 16.910.400,00 14.600.000,00 431.800,00

3 3 Dokumen ( RKT/Renja Dan

Renstra,

proposal dan TOR perencanaan

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

40.000.000,00 Dinas

Kesehatan Kabuapaten Tanah Datar Penyusunan dan Analisis Dokumen

Perencanaan dan Penganggaran

15.510.000,00 5.147.000,00 11.014.000,00 8.329.000,00

3 4 dokumen (RKA/RKAP dan

DPA/RKAP) 1.06 . 1.02.01 . 15 . 07

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 2.609.522.353,00 2.199.509.746,00 1.520.925.333,00 1.491.951.827,00 7.821.909.259,00

1.02 . 1.02.01 . 16

17.000.000,00 Kab.Tanah

Datar

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 23 puskesmas 3 1.500.000,00 8.207.000,00 6.907.000,00 386.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

635.500.000,00 Kab.Tanah

Datar Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan

sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

205.250.000,00 428.850.000,00 1.400.000,00 0,00

3 4 Paket

1.02 . 1.02.01 . 16 . 03

13.980.000,00 Kab.Tanah

Datar Peningkatan pelayanan kesehatan bagi

pengungsi korban bencana

7.240.000,00 6.740.000,00 0,00 0,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 10

20.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah kesehatan

10.063.250,00 2.500.000,00 2.080.100,00 5.356.650,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

190.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 69 orang, 23 3 5.400.000,00 34.205.050,00 10.494.950,00 139.900.000,00

sanitarian x 3 keg, 15 RS/klinik 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

23.000.000,00 Wilker Dinas

Kesehatan Kabupaten Tanah Datar

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Tahun 3 1.500.000,00 14.895.000,00 1.500.000,00 5.105.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 14

148.642.000,00 Kecamatan X

Koto Penyediaan biaya operasional puskesmas X

Koto I

39.822.000,00 41.916.600,00 37.508.500,00 29.394.900,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

130.407.000,00 Kecamatan X

Koto Penyediaan biaya operasional puskesmas X

Koto II

36.813.100,00 35.957.700,00 33.137.200,00 24.499.000,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

95.217.000,00 Kecamatan X

Koto Penyediaan biaya operasional puskesmas

Singgalang

23.462.100,00 32.223.500,00 24.968.700,00 14.562.700,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

160.892.000,00 Kecamatan

Batipuh Penyediaan biaya operasional puskesmas

Batipuh I

54.353.750,00 41.460.550,00 35.116.750,00 29.960.950,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

133.370.000,00 Kecamatan

Batipuh Penyediaan biaya operasional puskesmas

Batipuh II

22.878.940,00 51.101.353,00 32.339.353,00 27.050.354,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

133.951.000,00 Kecamatan

Batipuh Selatan Penyediaan biaya operasional puskesmas

Batipuh III

32.493.500,00 39.287.200,00 36.412.800,00 25.757.500,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

289.710.000,00 Kecamatan

Pariangan Penyediaan biaya operasional puskesmas

Pariangan

72.038.817,00 89.315.667,00 70.867.066,00 57.488.450,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

197.672.000,00 Kecamatan

Rambatan Penyediaan biaya operasional puskesmas

Rambatan I

48.656.750,00 48.675.750,00 56.786.750,00 43.552.750,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

117.497.500,00 Kecamatan

Rambatan Penyediaan biaya operasional puskesmas

Rambatan II

38.889.751,00 30.318.751,00 27.928.250,00 20.360.748,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

182.423.000,00 Kecamatan

Lima Kaum Penyediaan biaya operasional puskesmas

Lima Kaum I

49.551.750,00 43.692.350,00 47.811.550,00 41.367.350,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

104.872.000,00 Kecamatan

Lima Kaum Penyediaan biaya operasional puskesmas

Lima Kaum II

20.731.400,00 40.369.300,00 20.772.500,00 22.998.800,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

98.568.000,00 Kecamatan

Tanjung Emas Penyediaan biaya operasional puskesmas

Pagaruyung

26.198.300,00 24.693.550,00 24.950.100,00 22.726.050,00

3 1 Tahun

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

222.970.000,00 Kecamatan

Tanjung Emas Penyediaan biaya operasional puskesmas

Tanjung Emas

60.636.500,00 61.488.100,00 56.156.900,00 44.688.500,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 27

172.370.000,00 Kecamatan

Padang Ganting Penyediaan biaya operasional puskesmas

Padang Ganting

41.480.225,00 42.111.225,00 41.478.225,00 47.300.325,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

342.007.500,00 Kecamatan

Lintau Buo Penyediaan biaya operasional puskesmas

Lintau Buo I

104.925.000,00 102.281.400,00 85.084.900,00 49.716.200,00 3

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 29

294.334.000,00 Kecamatan

Lintau Buo Penyediaan biaya operasional puskesmas

Lintau Buo II

76.765.000,00 76.165.000,00 74.576.200,00 66.827.800,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 30

185.686.000,00 Kecamatan

Lintau Buo Utara Penyediaan biaya operasional puskesmas

Lintau Buo III

48.347.000,00 54.949.000,00 45.253.200,00 37.136.800,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 31

217.952.000,00 Kecamatan

Sungayang Penyediaan biaya operasional puskesmas

Sungayang

59.788.800,00 52.209.400,00 37.212.000,00 68.741.800,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 32

207.191.500,00 Kecamatan

Sungai Tarab Penyediaan biaya operasional puskesmas

Sungai Tarab I

50.067.450,00 52.239.350,00 60.839.350,00 44.045.350,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 33

132.467.500,00 Kecamatan

Sungai Tarab Penyediaan biaya operasional puskesmas

Sungai Tarab II

33.115.500,00 35.495.600,00 39.339.800,00 24.516.600,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 34

97.947.000,00 Kecamatan

Sungai Tarab Penyediaan biaya operasional puskesmas

Gurun

21.705.000,00 25.155.700,00 27.621.750,00 23.464.550,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 35

278.624.500,00 Kecamatan

Salimpaung Penyediaan biaya operasional puskesmas

Salimpaung I

78.335.500,00 73.533.000,00 64.935.550,00 61.820.450,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 36

272.550.139,00 Kecamatan

Tanjung Baru Penyediaan biaya operasional puskesmas

Salimpaung II

67.052.850,00 71.042.850,00 79.653.189,00 54.801.250,00

3 100 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 37

70.000.000,00 Wilker

Kabupaten Tanah Datar Upaya Penanggulangan Kebutaan dan

Penglihatan di Masyarakat

2.500.000,00 63.430.000,00 3.000.000,00 1.070.000,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 38

68.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Evaluasi program ibu 1 Tahun 3 14.244.000,00 36.631.500,00 5.781.500,00 11.343.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 39

50.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pelatihan kelas ibu balita 154 3 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

Orang/Peserta 1.02 . 1.02.01 . 16 . 40

82.915.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Evaluasi program anak 1 Tahun 3 10.036.500,00 34.660.800,00 25.434.200,00 12.783.500,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 46

38.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Upaya kesehatan matra 1 Tahun 3 5.752.000,00 13.750.000,00 15.650.000,00 2.848.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 47

20.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Upaya kesehatan kerja 1 Tahun 3 1.500.000,00 11.040.500,00 1.500.000,00 5.959.500,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 48

88.000.000,00 kabupaten

Tanah Datar Pengadaan buku Kesehatan Ibu dan Anak

dan stiker ibu hamil

0,00 0,00 0,00 88.000.000,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 49

62.210.000,00 Kab. Tanah

Datar Penyelenggaraan pelayanan krisis

kesehatan

4.930.000,00 47.420.000,00 4.930.000,00 4.930.000,00

3 240 orang 1.02 . 1.02.01 . 16 . 51

2.225.982.620,00 Tanah Datar

(DAK Non Fisik)

Jaminan Persalinan 75 Nagari ( 23 3 1.231.497.620,00 331.497.000,00 331.497.000,00 331.491.000,00

Puskesmas ) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 52

Program Pengawasan Obat dan Makanan 100 % 37.358.000,00 96.457.000,00 31.660.000,00 7.525.000,00 173.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17

75.000.000,00 Kabupaten

Peningkatan pemberdayaan 155 orang 3 19.078.000,00 39.542.000,00 14.880.000,00 1.500.000,00

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Tanah Datar konsumen/masyarakat di bidang obat dan

makanan

40.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Peningkatan pengawasan keaman pangan

dan bahan berbahaya

14.280.000,00 9.430.000,00 12.780.000,00 3.510.000,00

3 100 sarana 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

58.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Peningkatan penyidikan dan penegakan

hukum di bidang obat dan makanan

4.000.000,00 47.485.000,00 4.000.000,00 2.515.000,00

3 Toko Obat, Kosmetika

makanan di Kab TD 1.02 . 1.02.01 . 17 . 04

Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah

18.742.000,00 17.816.000,00 6.000.000,00 11.142.000,00 53.700.000,00

100 % 1.20 . 1.02.01 . 17

53.700.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Peningkatan manajemen aset/barang

daerah

18.742.000,00 17.816.000,00 6.000.000,00 11.142.000,00

3 Orang

1.20 . 1.02.01 . 17 . 16

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

1.420.000,00 17.330.000,00 750.000,00 500.000,00 20.000.000,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 18

20.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Fasilitasi pemberdayaan

konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

1.420.000,00 17.330.000,00 750.000,00 500.000,00

3 50 orang, 23

Wil.Kerja Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 18 . 07

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

99.259.500,00 660.518.700,00 94.633.700,00 67.738.100,00 922.150.000,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 19

443.650.000,00 Tanah Datar

(Bagi HAsil Pajak Rokok) Pengembangan media promosi dan

informasi sadar hidup sehat

12.300.000,00 401.000.000,00 23.905.000,00 6.445.000,00

2 30 buah, 54 buah, 7 buah,

15 buah, 9 rim, 30 buah, 4 rim, 1 kali, 2 kali, 2

kali 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

185.000.000,00 Tanah Datar

(Bagi Hasil Pajak Rokok)

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 9150 spot, 4 3 42.852.000,00 71.598.000,00 36.350.000,00 34.200.000,00

kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

100.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 1 kali 3 2.250.000,00 93.390.000,00 2.050.000,00 2.310.000,00

pertemuan, 7 kali kegiatan, 10

paket, 35 nagari 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03

55.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh

kesehatan

3.000.000,00 44.011.900,00 5.338.100,00 2.650.000,00

3 50 orang, 40

orang, 23 orang 1.02 . 1.02.01 . 19 . 04

85.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 14 TK, 14 SD, 3 8.262.500,00 47.478.800,00 26.525.600,00 2.733.100,00

SLTP, 14 SLTA 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05

53.500.000,00 Kesehatan

Kabupaten Tanah Datar Pemberian penghargaan bagi tenaga

kesehatan yang berdidikasi dan berprestasi

30.595.000,00 3.040.000,00 465.000,00 19.400.000,00

3 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 100 % 25.660.000,00 83.130.500,00 154.835.100,00 35.581.400,00 299.207.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20

277.885.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penanggulangan Kurang Energi Protein

(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

22.660.000,00 74.434.500,00 151.835.100,00 28.955.400,00 3

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

21.322.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Tahun 3 3.000.000,00 8.696.000,00 3.000.000,00 6.626.000,00

(6)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

2.000.000,00 209.602.500,00 18.857.500,00 63.300.000,00 293.760.000,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 21

198.760.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 14 Kecamatan/1 3 1.000.000,00 135.360.000,00 2.100.000,00 60.300.000,00

dokumen SertifikatSwatisa

ba 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02

95.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 2300 KK 3 1.000.000,00 74.242.500,00 16.757.500,00 3.000.000,00

mendapat pemicun, 75

nagari & 14 kecamatan

mendapat sosialisasi STBM,

bintek pada 21 wusan, rapat teknis kebijakan

program kesling 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

96.156.000,00 305.303.000,00 114.177.500,00 91.499.500,00 607.136.000,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 22

55.020.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 100 Lokasi 3 13.755.000,00 13.755.000,00 13.755.000,00 13.755.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

153.100.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan

fogging

12.175.000,00 116.575.000,00 12.175.000,00 12.175.000,00 3

1 Paket 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02

157.923.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

5.447.500,00 74.436.500,00 39.019.500,00 39.019.500,00

3 973 orang 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

96.327.500,00 Kabupaten

Tanah Datar

Peningkatan imuniasasi 395 orang/ 23 3 53.558.500,00 17.157.000,00 17.157.000,00 8.455.000,00

puskesmas, 2 RSU, 3 RSS, 5 Bidan Swasta 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

61.460.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Peningkatan survellance Epidemiologi dan

penanggulangan wabah

5.235.000,00 33.579.000,00 17.411.000,00 5.235.000,00

3 200 Orang 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

83.305.500,00 Kabupaten

Tanah Datar Peningkatam komunikasi, informasi dan

edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit

5.985.000,00 49.800.500,00 14.660.000,00 12.860.000,00

3 347 Peserta 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

276.930.200,00 512.160.100,00 147.178.600,00 229.246.600,00 1.165.515.500,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 23

150.895.500,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyusunan standar pelayanan kesehatan 14 Puskesmas 3 41.461.000,00 31.000.000,00 6.000.000,00 72.434.500,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 01

16.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Evaluasi dan pengembangan standar

pelayanan kesehatan

5.430.000,00 3.800.000,00 3.770.000,00 3.000.000,00

3 5 Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 23 . 02

17.500.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pembangunan dan pemutakhiran data dasar

standar pelayanan kesehatan

1.850.000,00 11.495.000,00 2.320.000,00 1.835.000,00

3 46 Orang 1.02 . 1.02.01 . 23 . 03

100.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Tahun 3 20.225.000,00 17.226.500,00 49.025.000,00 13.523.500,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 06

445.000.000,00 Tanah Datar

Registrasi, akreditasi dan sertifikasi serta perizinan tenaga dan sarana kesehatan yang ada di lembaga kesehatan pemerintah dan swasta

136.864.200,00 256.788.600,00 34.496.600,00 16.850.600,00 3

(7)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

436.120.000,00 Tanah Datar

(DAK Non Fisik)

Akreditasi Puskesmas 5 Puskesmas 12 71.100.000,00 191.850.000,00 51.567.000,00 121.603.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 08

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

970.830.000,00 4.700.420.000,00 5.209.335.010,00 1.643.759.510,00 12.524.344.520,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 25

2.952.191.310,00 T Datar (

DAK,DAU,Paj ak Rokok,Bantu

an Keuangan) Pengadaan sarana dan prasarana

puskesmas

347.180.000,00 2.075.070.000,00 28.395.000,00 501.546.310,00 3

11 Paket, 24 Unit dan 6 set 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07

213.525.000,00 Tanah Datar

(DAK ) Pengadaan sarana dan prasarana

puskesmas pembantu

1.450.000,00 211.800.000,00 275.000,00 0,00

3 2 Paket

1.02 . 1.02.01 . 25 . 08

1.038.533.210,00 Kabupaten

Tanah Datar Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

pembantu

302.200.000,00 502.450.000,00 233.790.010,00 93.200,00

3 4 Unit

1.02 . 1.02.01 . 25 . 21

8.320.095.000,00 Tanah Datar

(DAU dan DAK)

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 3 Unit 3 320.000.000,00 1.911.100.000,00 4.946.875.000,00 1.142.120.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 24

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

11.615.500,00 12.613.500,00 14.113.500,00 6.657.500,00 45.000.000,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 28

45.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Tahun 3 11.615.500,00 12.613.500,00 14.113.500,00 6.657.500,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 08

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

5.853.000,00 73.581.500,00 24.312.500,00 4.003.000,00 107.750.000,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 29

65.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pelatihan dan pendidikan perawatan anak

balita

3.213.000,00 37.972.500,00 21.672.500,00 2.142.000,00

3 46 orang

1.02 . 1.02.01 . 29 . 04

42.750.000,00 Kab. Tanah

Datar

Pelatihan pelaksanaan manajemen asfiksia 75 Orang 3 2.640.000,00 35.609.000,00 2.640.000,00 1.861.000,00

1.02 . 1.02.01 . 29 . 09

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

615.100,00 18.684.900,00 500.000,00 200.000,00 20.000.000,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 30

10.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pelayanan pemeliharaan kesehatan 46 Orang 3 615.100,00 8.684.900,00 500.000,00 200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

10.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pengadaan KMS Lansia 1 Tahun 3 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 08

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

2.300.000,00 79.953.000,00 12.795.000,00 1.600.000,00 96.648.000,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 31

82.648.000,00 Kab. Tanah

Datar Pengawasan dan pengendalian keamanan

dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

1.700.000,00 75.148.000,00 5.000.000,00 800.000,00

3 170 Saran Depot

Air Minum &

IRTP, 23 orang sanitarian 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02

14.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Pengawasan dan pengendalian keamanan

dan kesehatan makanan restaurant

600.000,00 4.805.000,00 7.795.000,00 800.000,00

3 30 RM/Restorant 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

0,00 40.880.000,00 4.695.000,00 4.425.000,00 50.000.000,00

(8)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

50.000.000,00 Kab.Tanah

Datar Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan

Ibu dan anak

0,00 40.880.000,00 4.695.000,00 4.425.000,00

3 500 Bayi

1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan

109.455.250,00 5.254.688.450,00 71.830.250,00 5.206.580.450,00 10.642.554.400,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 33

250.000.000,00 Tanah Datar

( Bagi Hasil Pajak Rokok) Penyusunan peraturan daerah sistem

kesehatan masyarakat

100.750.000,00 85.000.000,00 52.000.000,00 12.250.000,00

2 1 Paket

1.02 . 1.02.01 . 33 . 01

10.342.554.400,00 Kab. Tanah

Datar Peningkatan program pemberdayaan dan

jaminan kesehatan

4.830.250,00 5.163.163.450,00 4.830.250,00 5.169.730.450,00 3

448409 Orang 1.02 . 1.02.01 . 33 . 02

50.000.000,00 Kab. Tanah

Datar

Penyediaan SIKDA dan SIK dokter keluarga 1 Tahun 3 3.875.000,00 6.525.000,00 15.000.000,00 24.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 05

Program sarana air bersih dan sanitasi masyarakat miskin (PANSIMAS)

3.000.000,00 11.750.000,00 7.000.000,00 53.720.000,00 75.470.000,00

100 % 1.02 . 1.02.01 . 35

22.750.000,00 Kab.Tanah

Datar Monitoring sarana air bersih dan sanitasi

masyarakat pedesaan

3.000.000,00 11.750.000,00 7.000.000,00 1.000.000,00

3 SAB dan Sanitasi

Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 35 . 01

52.720.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pemeriksaan Kualitas Air 97 sampel air 3 0,00 0,00 0,00 52.720.000,00

bersih 1.02 . 1.02.01 . 35 . 06

Program Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional

2.828.985.355,00 4.457.285.139,00 4.146.302.135,00 3.547.909.871,00 14.980.482.500,00 100 %

1.02 . 1.02.01 . 36

429.777.500,00 Kec X Koto

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP UPT. Puskesmas X Koto I

86.431.000,00 83.331.000,00 127.681.000,00 132.334.500,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 01

814.700.000,00 Kecamatan X

koto Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas X Koto II

131.720.100,00 381.795.600,00 178.862.300,00 122.322.000,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 02

289.332.000,00 Kec. X Koto

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP UPT. Puskesmas Singgalang

57.415.200,00 80.297.000,00 74.586.720,00 77.033.080,00

6 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 36 . 03

869.820.000,00 Kec.Batipuh

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP UPT. Puskesmas Batipuh I

95.210.500,00 402.812.500,00 231.795.500,00 140.001.500,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 04

483.000.000,00 Kec.Batipuh

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP UPT. Puskesmas Batipuh II

73.855.000,00 150.598.384,00 121.866.416,00 136.680.200,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 05

557.460.000,00 Kec. Batipuh

Selatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Batipuh III

110.261.970,00 253.033.370,00 97.958.660,00 96.206.000,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 06

931.032.000,00 Kec.

Pariangan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Pariangan

202.899.760,00 333.699.640,00 250.313.200,00 144.119.400,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 07

745.350.000,00 Kec.

Rambatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Rambatan I

121.154.500,00 192.725.500,00 308.088.500,00 123.381.500,00 3

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 08

780.540.000,00 Kec.

Rambatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Rambatan II

131.811.000,00 177.502.000,00 153.031.000,00 318.196.000,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 09

1.202.436.000,00 Kec. Lima

Kaum Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Lima Kaum I

239.296.705,00 338.351.965,00 317.531.165,00 307.256.165,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 10

264.420.000,00 Kec.Lima

Kaum Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Lima Kaum II

44.353.600,00 44.617.200,00 54.857.100,00 120.592.100,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 11

216.540.000,00 Kec. Tanjung

Emas Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Pagaruyung

47.005.000,00 59.812.000,00 56.580.000,00 53.143.000,00

6 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 36 . 12

838.008.000,00 Kec. Tanjung

Emas Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Tanjung Emas

160.212.000,00 211.576.567,00 297.356.567,00 168.862.866,00 6

(9)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

540.980.000,00 Kec. Padang

Ganting Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Padang Ganting

100.406.400,00 111.091.700,00 155.756.400,00 173.725.500,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 14

974.736.000,00 Kec. Lintau

Buo Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Lintau Buo I

265.073.640,00 393.311.560,00 162.845.400,00 153.505.400,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 15

924.408.000,00 Kec. Lintau

Buo Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Lintau Buo II

173.016.720,00 238.502.680,00 355.276.800,00 157.611.800,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 16

711.660.000,00 Kec. Lintau

Buo Utara Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Lintau Buo III

109.632.000,00 157.407.000,00 333.590.000,00 111.031.000,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 17

747.890.000,00 Kec.

Sungayang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Sungayang

129.733.500,00 223.003.500,00 282.969.500,00 112.183.500,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 18

480.690.000,00 Kec. Sungai

Tarab Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Sungai Tarab I

185.388.900,00 148.309.100,00 73.606.000,00 73.386.000,00 6

86370 jiwa 1.02 . 1.02.01 . 36 . 19

582.630.000,00 Kec. Sungai

Tarab Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Sungai Tarab II

102.053.000,00 133.858.850,00 141.753.000,00 204.965.150,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 20

157.167.000,00 Kec. Sungai

Tarab Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Gurun

29.325.050,00 39.291.750,00 36.026.080,00 52.524.120,00

6 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 36 . 21

919.830.000,00 Kec.

Salimpaung Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Salimpaung I

143.234.850,00 174.109.873,00 194.689.427,00 407.795.850,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 22

518.076.000,00 Kec. Tanjung

Baru Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional FKTP UPT. Puskesmas Salimpaung II

89.494.960,00 128.246.400,00 139.281.400,00 161.053.240,00 6

1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 36 . 23

Program Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan

2.042.599.200,00 1.566.696.900,00 1.375.671.900,00 903.032.000,00 5.888.000.000,00 95 %

1.02 . 1.02.01 . 37

226.777.000,00 Kec. Koto

(DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas X Koto I 100 % 12 81.525.900,00 33.526.000,00 54.414.100,00 57.311.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 01

271.526.000,00 Kec. X Koto

(DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas X Koto II 100 % 12 94.557.900,00 88.781.100,00 56.481.500,00 31.705.500,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 02

193.216.000,00 Kec. X Koto

(DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Singgalang 100 % 12 70.301.600,00 55.264.200,00 58.835.000,00 8.815.200,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 03

249.152.000,00 Kec. Batipuh

(DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Batipuh I 100 % 12 81.072.000,00 79.905.000,00 56.245.000,00 31.930.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 04

209.996.000,00 Kec. Batipuh

(DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Batipuh II 100 % 12 92.156.100,00 66.417.400,00 43.460.000,00 7.962.500,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 05

215.590.000,00 Kec. Batipuh

Selatan (DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Batipuh III 100 % 12 71.608.500,00 47.853.200,00 63.382.500,00 32.745.800,00

(10)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

277.120.000,00 Kec.

Pariangan (DAK Non

Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Pariangan 100 % 12 76.631.000,00 92.872.000,00 58.278.600,00 49.338.400,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 07

254.745.000,00 Kec.

Rambatan (DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Rambatan I 100 % 12 86.986.600,00 55.688.200,00 66.503.200,00 45.567.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 08

249.152.000,00 Kec.

Rambatan (DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Rambatan II 100 % 4 80.833.800,00 55.034.000,00 59.577.000,00 53.707.200,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 09

282.713.000,00 Kec. Lima

Kaum (DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Lima Kaum I 100 % 12 77.048.900,00 56.377.600,00 81.956.000,00 67.330.500,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 10

193.216.000,00 Kec. Lima

Kaum (DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Lima Kaum II 4 71.233.800,00 50.855.500,00 44.915.500,00 26.211.200,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 11

193.216.000,00 Kec. Tanjung

Emas (DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Pagaruyung 100 % 4 50.417.800,00 48.008.700,00 50.958.900,00 43.830.600,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 12

265.932.000,00 Kec. Tanjung

Emas (DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Tanjung Emas 100 % 4 83.607.000,00 58.608.200,00 68.442.400,00 55.274.400,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 13

265.932.000,00 Kec. Padang

Ganting (DAK Non

Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Padang Ganting 100 % 4 84.524.200,00 69.706.800,00 58.548.000,00 53.153.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 14

260.339.000,00 Kec. Lintau

Buo Utara (DAK Non

Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Lintau Buo I 100 % 4 121.081.400,00 72.368.600,00 50.109.000,00 16.780.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 15

265.932.000,00 Kec. Lintau

Buo (DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Lintau Buo II 12 98.892.500,00 64.960.500,00 82.360.500,00 19.718.500,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 16

249.152.000,00 Kec. LBU

(DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Lintau Buo III 100 % 12 102.258.000,00 39.778.000,00 49.683.000,00 57.433.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 17

243.558.000,00 Kec.

Sungayang (DAK Non

Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Sungayang 100 % 12 85.782.000,00 67.380.000,00 48.205.000,00 42.191.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 18

243.558.000,00 Kec. S. Tarab

(DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Sungai Tarab I 100 % 12 87.797.000,00 67.769.000,00 52.877.000,00 35.115.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 19

232.371.000,00 Kec. S. Tarab

(DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Sungai Tarab II 100 % 12 88.111.100,00 65.675.500,00 45.900.000,00 32.684.400,00

(11)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

187.630.000,00 Kec. Sungai

Tarab (DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Gurun 100 % 4 54.765.900,00 71.098.100,00 45.326.700,00 16.439.300,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 21

271.526.000,00 Kec.

Salimpaung (DAK Non

Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Salimpaung I 100 % 12 108.910.000,00 56.187.000,00 70.257.800,00 36.171.200,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 22

232.371.000,00 Kec. Tj Baru

(DAK Non Fisik)

BOK UPT. Puskesmas Salimpaung II 100 % 12 73.582.200,00 48.768.800,00 64.991.200,00 45.028.800,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 23

353.280.000,00 Tanah Datar

(DAK Non Fisik)

Pembinaan BOK UPT Puskesmas 23 Puskesmas 12 118.914.000,00 153.813.500,00 43.964.000,00 36.588.500,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 24

10.099.180.392,00 22.403.794.002,00 15.341.550.745,00 15.745.794.201,00 63.590.319.340,00 JUMLAH

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(12)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Ketua

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Ketua

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Ketua

4 Drs. Altri Suandi 19610101 198210 1 006 Wakil Ketua

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Wakil Ketua

6 Ir. Nuryeddisman 19611124 198903 1 003 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Ir. Benny Sakti, MM 19670927 199403 1 008 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Ketua Pokja I

11 Deddy Prihatin, S.Kom 19700919 199703 1 007 Ketua Pokja II

12 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Ketua Pokja III

13 Efi Yendri, S.Si. MTP 19701225 199701 2 001 Ketua Pokja IV

Referensi

Garis besar

Dokumen terkait

[r]

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas seksi kebersihan dan lingkungan hidup.. Penyusunan

Pertemuan pihak sekolah dengan orang tua/wali calon murid dilaksanakan di Aula SMAK Santo Paulus Jember hari Minggu, tanggal 6 Mei 2012 pukul 09.00 WIB.... Semua uang yang

Data primer yang merupakan data pokok dari penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. 7 Pada penelitian

Pada pelaksanaan Siklus I, siswa telah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Namun masih ditemukan siswa yang acuh terhadap tugas yang diberikan, ada yang

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini untuk merancang suatu program aplikasi pemeliharaan mesin terjadual yang mampu mengelola dan mendokumentasikan data pribadi mesin,

matahari masih terlihat setengah , jam dinding sudah berbunyi berdenting enam kali tanda masuknya waktu maghrib, namun andika masih betah duduk di dalam ruang perpustkaan.

Applications submit requests, which include resources needed to complete the task (like memory and CPU) and other constraints (like preferred data locality), to the resource