• Tidak ada hasil yang ditemukan

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan"

Copied!
213
0
0

Teks penuh

(1)

1

Realisasi Program dan Kegiatan

Dinas Pendidikan

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN

PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 37,026,724,000.00 32,693,598,459.00 88.30%

1 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 465,000,000.00 364,358,444.00 78.36% 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 275,000,000.00 264,638,900.00 96.23% 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 490,000,000.00 480,197,000.00 98.00% 4 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 370,000,000.00 358,303,500.00 96.84%

5

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

45,000,000.00 43,904,900.00 97.57%

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 105,000,000.00 92,176,500.00 87.79% 7 Penyediaan Makanan dan Minuman 165,100,000.00 163,139,715.00 98.81% 8 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah 90,000,000.00 37,830,000.00 42.03%

9 Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/Teknis Perkantoran 34,896,624,000.00 30,809,239,500.00 88.29% 10 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan

Bantuan Sosial 125,000,000.00 79,810,000.00 63.85%

02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 745,000,000.00 475,532,768.00 63.83%

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor 100,000,000.00 - 0.00%

2 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor 100,000,000.00 - 0.00%

3 Pengadaan Meubelair 100,000,000.00 98,550,000.00 98.55%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor 160,000,000.00 152,336,100.00 95.21%

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas / Operasional 200,000,000.00 149,624,668.00 74.81% 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor 85,000,000.00 75,022,000.00 88.26%

03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 100,000,000.00 84,716,000.00 84.72%

1 Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-hari tertentu 100,000,000.00 84,716,000.00 84.72%

04

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

305,000,000.00 248,502,800.00 81.48%

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

55,000,000.00 54,600,000.00 99.27%

2 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran 150,000,000.00 95,580,400.00 63.72%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Bulanan 100,000,000.00 98,322,400.00 98.32%

05 Program Pendidikan Anak Usia

Dini 1,125,000,000.00 1,035,558,500.00 92.05%

1 Penyelenggaraan Gelar Karya PNFI

dan PAUD 200,000,000.00 183,535,000.00 91.77%

2 Akreditasi Taman Kanak-kanak 75,000,000.00 59,040,000.00 78.72%

3 Pelaksanaan Jambore PTK PNFI 100,000,000.00 88,094,000.00 88.09%

4 Porseni PAUD 200,000,000.00 169,037,500.00 84.52%

5

Pengadaan Bahan Bacaan yang dilengkapi Permainan Edukatif untuk Jenjang PAUD Kota Bekasi

(2)

2

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN

PAGU

ANGGARAN REALISASI

6 Pengadaan Perlengkapan Kegiatan

PAUD RW. 01 Kel. Aren Jaya 50,000,000.00 49,570,000.00 99.14%

06 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Dua Belas Tahun 347,632,810,360.00 199,517,474,014.00 57.39% 1 Penyelenggaraan Pendidikan BOS

SDN se Kecamatan Mustikajaya 4,248,048,000.00 4,196,618,900.00 98.79% 2 Penyelenggaraan Pendidikan BOS

SDN se Kecamatan Jatiasih 4,554,228,000.00 4,343,931,000.00 95.38% 3 Penyelenggaraan Pendidikan BOS

SDN se Kecamatan Pondokgede 4,797,660,000.00 4,675,329,125.00 97.45% 4 Penyelenggaraan Pendidikan BOS

SDN se Kecamatan Pondokmelati 2,631,720,000.00 2,527,392,000.00 96.04% 5 Penyelenggaraan Pendidikan BOS

SDN se Kecamatan Bekasi Selatan 3,821,916,000.00 3,506,916,000.00 91.76% 6 Penyelenggaraan Pendidikan BOS

SDN se Kecamatan Bekasi Timur 6,592,152,000.00 6,229,213,500.00 94.49% 7 Penyelenggaraan Pendidikan BOS

SDN se Kecamatan Bekasi Barat 5,480,328,000.00 5,222,776,000.00 95.30% 8 Penyelenggaraan Pendidikan BOS

SDN se Kecamatan Bekasi Utara 6,480,516,000.00 6,157,183,778.00 95.01% 9 Penyelenggaraan Pendidikan BOS

SDN se Kecamatan Rawalumbu 4,478,628,000.00 4,171,147,800.00 93.13% 10 Penyelenggaraan Pendidikan BOS

SDN se Kecamatan Jatisampurna 2,059,428,000.00 1,936,774,325.00 94.04% 11 Penyelenggaraan Pendidikan BOS

SDN se Kecamatan Bantargebang 2,334,108,000.00 2,209,900,500.00 94.68% 12 Penyelenggaraan Pendidikan BOS

SDN se Kecamatan Medan Satria 2,578,194,600.00 2,308,989,400.00 89.56% 13

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 1 Kota Bekasi

1,096,200,000.00 898,108,250.00 81.93%

14

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 2 Kota Bekasi

1,537,380,000.00 1,338,378,198.00 87.06%

15

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 3 Kota Bekasi

1,447,200,000.00 770,586,450.00 53.25%

16

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 4 Kota Bekasi

1,487,700,000.00 1,345,671,750.00 90.45%

17

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 5 Kota Bekasi

1,109,700,000.00 1,030,142,830.00 92.83%

18

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 6 Kota Bekasi

1,388,340,000.00 1,230,209,393.00 88.61%

19

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 7 Kota Bekasi

1,509,300,000.00 1,230,009,700.00 81.50%

20

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 8 Kota Bekasi

1,547,100,000.00 1,327,972,450.00 85.84%

21

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 9 Kota Bekasi

1,595,700,000.00 1,479,646,000.00 92.73%

22

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 10 Kota Bekasi

1,344,600,000.00 1,240,077,570.00 92.23%

23

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 11 Kota Bekasi

(3)

3

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN

PAGU

ANGGARAN REALISASI

24

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 12 Kota Bekasi

1,537,920,000.00 1,454,034,500.00 94.55%

25

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 13 Kota Bekasi

1,309,500,000.00 1,011,114,800.00 77.21%

26

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 14 Kota Bekasi

1,326,780,000.00 1,242,374,990.00 93.64%

27

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 15 Kota Bekasi

1,313,280,000.00 1,212,116,900.00 92.30%

28

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 16 Kota Bekasi

1,354,860,000.00 1,037,289,500.00 76.56%

29

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 17 Kota Bekasi

1,495,260,000.00 1,401,320,530.00 93.72%

30

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 18 Kota Bekasi

1,381,320,000.00 1,313,160,069.00 95.07%

31

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 19 Kota Bekasi

1,763,640,000.00 1,642,762,810.00 93.15%

32

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 20 Kota Bekasi

1,318,140,000.00 1,052,924,280.00 79.88%

33

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 21 Kota Bekasi

1,485,000,000.00 1,253,159,200.00 84.39%

34

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 22 Kota Bekasi

1,298,700,000.00 1,085,254,720.00 83.56%

35

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 23 Kota Bekasi

1,845,720,000.00 1,701,152,500.00 92.17%

36

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 24 Kota Bekasi

1,315,440,000.00 1,225,368,700.00 93.15%

37

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 25 Kota Bekasi

1,438,560,000.00 1,270,979,660.00 88.35%

38

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 26 Kota Bekasi

1,380,240,000.00 1,255,408,150.00 90.96%

39

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 27 Kota Bekasi

1,372,140,000.00 1,209,404,435.00 88.14%

40

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 28 Kota Bekasi

1,318,680,000.00 1,084,734,250.00 82.26%

41

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 29 Kota Bekasi

1,314,900,000.00 1,098,549,750.00 83.55%

42

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 30 Kota Bekasi

1,109,700,000.00 782,472,200.00 70.51%

43

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 31 Kota Bekasi

1,166,400,000.00 1,084,234,200.00 92.96%

44

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 32 Kota Bekasi

1,315,980,000.00 1,184,566,996.00 90.01%

45 Penyelenggaraan Pendidikan

(4)

4

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI Bekasi 46 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 34 Kota Bekasi

1,309,500,000.00 1,252,436,500.00 95.64%

47

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 35 Kota Bekasi

1,135,080,000.00 1,090,042,675.00 96.03%

48

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 36 Kota Bekasi

1,215,540,000.00 1,148,849,000.00 94.51%

49

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 37 Kota Bekasi

1,145,340,000.00 1,023,539,150.00 89.37%

50

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 38 Kota Bekasi

1,185,300,000.00 1,015,948,300.00 85.71%

51

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 39 Kota Bekasi

957,960,000.00 911,001,480.00 95.10%

52

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 40 Kota Bekasi

602,100,000.00 520,951,600.00 86.52%

53

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 1 Kota Bekasi

2,425,560,000.00 2,235,408,290.00 92.16%

54

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 2 Kota Bekasi

3,056,940,000.00 2,360,782,991.00 77.23%

55

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 3 Kota Bekasi

2,248,080,000.00 1,229,185,317.00 54.68%

56

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 4 Kota Bekasi

2,464,320,000.00 2,421,569,260.00 98.27%

57

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 5 Kota Bekasi

2,050,200,000.00 1,393,227,361.00 67.96%

58

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 6 Kota Bekasi

2,379,660,000.00 1,423,272,760.00 59.81%

59

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 7 Kota Bekasi

2,167,500,000.00 1,369,735,800.00 63.19%

60

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 8 Kota Bekasi

2,840,700,000.00 1,681,536,704.00 59.19%

61

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 9 Kota Bekasi

2,249,100,000.00 1,007,823,585.00 44.81%

62

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 10 Kota Bekasi

2,185,860,000.00 2,035,141,280.00 93.10%

63

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 11 Kota Bekasi

2,296,020,000.00 1,707,073,862.00 74.35%

64

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 12 Kota Bekasi

2,147,100,000.00 1,826,032,110.00 85.05%

65

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 13 Kota Bekasi

1,987,980,000.00 1,769,464,000.00 89.01%

66

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 14 Kota Bekasi

(5)

5

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN

PAGU

ANGGARAN REALISASI

67

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 15 Kota Bekasi

1,543,260,000.00 1,150,058,300.00 74.52%

68

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 16 Kota Bekasi

2,148,120,000.00 1,618,313,650.00 75.34%

69

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 17 Kota Bekasi

1,535,100,000.00 1,099,198,917.00 71.60%

70

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 18 Kota Bekasi

1,010,820,000.00 968,026,550.00 95.77%

71

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 1 Kota Bekasi

3,458,820,000.00 2,648,828,653.00 76.58%

72

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 2 Kota Bekasi

2,981,460,000.00 2,094,111,350.00 70.24%

73

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 3 Kota Bekasi

2,825,400,000.00 2,331,575,050.00 82.52%

74

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 4 Kota Bekasi

1,869,660,000.00 1,396,097,400.00 74.67%

75

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 5 Kota Bekasi

1,957,380,000.00 1,514,608,425.00 77.38%

76

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 6 Kota Bekasi

1,786,020,000.00 1,732,989,450.00 97.03%

77

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 7 Kota Bekasi

1,689,120,000.00 1,502,620,405.00 88.96%

78

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 8 Kota Bekasi

1,771,740,000.00 1,667,991,250.00 94.14%

79

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 9 Kota Bekasi

1,127,100,000.00 861,335,560.00 76.42%

80

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 10 Kota Bekasi

1,045,500,000.00 1,015,519,300.00 97.13%

81

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 11 Kota Bekasi

1,026,120,000.00 890,494,900.00 86.78%

82

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 41 Kota Bekasi

455,760,000.00 364,982,450.00 80.08%

83 Pemberian Beasiswa Untuk Siswa

Miskin SMP Swasta dan MTS 1,275,000,000.00 1,274,460,000.00 99.96% 84

Pemberian Beasiswa Untuk Siswa Miskin SMA Swasta/MA dan SMK Swasta

4,725,000,000.00 2,764,120,000.00 58.50%

85 Pengadaan Meubelair SD / SMP /

SMA / SMK dan UPTD SD 31,475,653,400.00 6,841,723,750.00 21.74% 86 Lomba Pengamalan Pendidikan

Agama Islam 300,000,000.00 279,620,000.00 93.21%

87 Manajemen Penyaluran Beasiswa

Miskin SMP Swasta 100,000,000.00 61,017,000.00 61.02%

88 Manajemen Penyaluran Dana BOS

SD/SMP (Dana Pusat) dan BOSDA 150,000,000.00 91,424,100.00 60.95% 89 PENDIDIKAN SMP/SMPLB (DAK) 13,756,213,000.00 7,039,945,220.00 51.18%

90 PENDIDIKAN SMA (DAK) 7,077,278,000.00 798,605,500.00 11.28%

(6)

6

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN

PAGU

ANGGARAN REALISASI

92

Pemberian Penghargaan Terhadap Siswa SMP/SMA/SMK Peraih Nilai UN Tertinggi

300,000,000.00 299,495,000.00 99.83%

93

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA SD Swasta Kota Bekasi

8,565,960,000.00 8,563,958,000.00 99.98%

94

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA SMP Swasta Kota Bekasi

8,596,080,000.00 8,559,106,000.00 99.57%

95

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA SMA/SMK Swasta Kota Bekasi

18,137,100,000.00 18,136,766,000.00 100.00%

96 Pengadaan Meubelair Untuk SD/MI

Kota Bekasi (Banprov) 12,000,000,000.00 - 0.00%

97 Pengadaan Meubelair Untuk

SMP/MTS Kota Bekasi (Banprov) 7,000,000,000.00 - 0.00%

98 Pengadaan Meubelair Untuk

SMA/SMK Kota Bekasi (Banprov) 5,000,000,000.00 - 0.00%

99

Bantuan Pendidikan Menengah Universal (PMU) SMK Negeri (Banprov)

2,892,000,000.00 - 0.00%

100

Bantuan Pendidikan Menengah Universal (PMU) SMA Negeri (Banprov)

3,922,400,000.00 - 0.00%

101 Bantuan Operasional SMP Terbuka

Di Jawa Barat (Banprov) 353,700,000.00 - 0.00%

102

Bantuan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional Jenjang SMP (Banprov)

650,000,000.00 - 0.00%

103

Bantuan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional Jenjang SD (Banprov)

250,000,000.00 - 0.00%

104 Pendidikan Dasar T.A. 2014

(Luncuran DAK) 5,213,956,580.00 - 0.00%

105 Peningkatan Mutu Pendidikan SD

T.A. 2011 (Luncuran DAK) 274,436,120.00 - 0.00%

106 Peningkatan Mutu Pendidikan SMP

T.A. 2011 (Luncuran DAK) 125,600,000.00 - 0.00%

107 Pendidikan Menengah T.A. 2013

(Luncuran DAK) 372,009,960.00 354,495,400.00 95.29%

108

Pengadaan Buku Ensiklopedia IPA, IPS dan Pengetahuan Populer untuk SMP

1,000,000,000.00 - 0.00%

109 Pengadaan Kamus Mata Pelajaran

untuk SMP Swasta 887,500,000.00 - 0.00%

110 Pengadaan Kamus Mata Pelajaran

untuk SMP Negeri 1,278,000,000.00 - 0.00%

111 Pengadaan Buku Islam dan Juz

Amma Interaktif untuk SD 1,278,000,000.00 - 0.00%

112 Pengadaan Peralatan Life Science

untuk SMP 1,278,000,000.00 - 0.00%

113 Pengadaan Alat Peraga SMP IPA

dan IPS Terpadu 1,384,500,000.00 - 0.00%

114 Pengadaan Komputer Penunjang

Pembelajaran SD 4,485,000,000.00 - 0.00%

115

Pengadaan Media Pembelajaran IPA Berbasis TIK untuk SD se- Kota Bekasi

3,000,000,000.00 - 0.00%

116 Pengadaan Alat Peraga IPA untuk

SD se- Kota Bekasi 1,500,000,000.00 - 0.00%

117 Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri

(7)

7

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN

PAGU

ANGGARAN REALISASI

118 Peningkatan Prasarana Pendidikan

SD T.A. 2011 (DAK) 14,485,900,000.00 - 0.00%

119 Peningkatan Prasarana Pendidikan

SMP T.A. 2011 (DAK) 126,558,000.00 - 0.00%

120 Pengadaan Kamus Bahasa Inggris -

Indonesia untuk SD dan SMP 2,000,000,000.00 - 0.00%

121

Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif Augmented Reality untuk SD

1,000,000,000.00 - 0.00%

122

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 12 Kota Bekasi

146,880,000.00 133,670,430.00 91.01%

123 Media Belajar Berbasis TIK SD dan

SMP 1,000,000,000.00 - 0.00%

124 Alat Peraga Calistung Untuk PAUD

dan SD Kelas Rendah 1,000,000,000.00 - 0.00%

07 Program Pendidikan Non Formal 7,695,400,000.00 4,309,213,600.00 56.00% 1 Peningkatan Kinerja Tutor PAUD 6,560,400,000.00 3,308,750,000.00 50.44% 2 Penyelenggaraan Pendidikan

Tingkat Dasar Bagi Tutor PAUD 200,000,000.00 190,975,600.00 95.49% 3 Sosialisasi Kurikulum Paket C 200,000,000.00 196,650,000.00 98.33% 4 Penyelenggaraan Kesetaraan Paket

C (Lanjutan) 300,000,000.00 293,824,000.00 97.94%

5 Penyelenggaraan UN Kesetaraan

Paket A, B, C 300,000,000.00 187,764,000.00 62.59%

6 Pengadaan Meubelair UPTD PNFI

dan UPTD SKB 135,000,000.00 131,250,000.00 97.22%

08

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

25,795,000,000.00 23,028,683,400.00 89.28% 1 Peningkatan Kinerja Guru Honorer

RA/MDA/MI/MTs/MA 15,120,000,000.00 15,120,000,000.00 100.00%

2

Peningkatan Kinerja Guru Honorer SD Swasta, SMP Swasta dan SMA/SMK Swasta

6,550,000,000.00 4,398,220,000.00 67.15%

3 Apresiasi Kompetensi dan Porseni

Guru 150,000,000.00 145,295,000.00 96.86%

4

Kajian Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru Terhadap Bidang Studi

250,000,000.00 218,667,000.00 87.47%

5

Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru Terhadap Bidang Studi yang Diajarkan

250,000,000.00 238,897,000.00 95.56%

6

Penerapan Hasil Kajian Tercapai Standar Nasional Pendidikan di Kota Bekasi

250,000,000.00 230,954,000.00 92.38%

7

Pelayanan Penyaluran Dana Tunjangan Fungsional Guru Non PNS

100,000,000.00 - 0.00%

8 Peningkatan Kompetensi Guru

Madrasah 100,000,000.00 94,750,000.00 94.75%

9 Peningkatan Kompetensi Guru BK 250,000,000.00 238,830,000.00 95.53% 10 Peningkatan Kompetensi Guru Non

PNS 100,000,000.00 94,750,000.00 94.75%

11 Peningkatan Kompetensi Guru

Agama SD dan SMP 250,000,000.00 248,592,000.00 99.44%

12 Peningkatan Kompetensi Guru

SMA/SMK Melalui MGMP 200,000,000.00 138,998,000.00 69.50%

13 Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah

(8)

8

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN

PAGU

ANGGARAN REALISASI

14

Penerapan/Implementasi hasil Analisis Peran Pengawas/Penilik dan Pola Rekruitmen Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan

250,000,000.00 235,780,000.00 94.31%

15

Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pengembangan Kurikulum 2013

300,000,000.00 257,919,000.00 85.97%

16 Peningkatan Kompetensi Guru

Melalui Penelitian Tindakan Kelas 200,000,000.00 198,920,000.00 99.46%

17

Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pemahaman

Pengembangan Model Pembelajaran SMA/SMK

200,000,000.00 169,002,000.00 84.50%

18 Peningkatan Kompetensi Guru Seni

SD dan SMP 250,000,000.00 167,470,000.00 66.99%

19 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 250,000,000.00 140,565,000.00 56.23% 20 Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat

SMA/SMK 300,000,000.00 285,194,000.00 95.06%

21

Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Menggunakan Multimedia untuk Pengajar TIK SMPN

200,000,000.00 166,910,400.00 83.46%

09 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan 16,725,000,000.00 3,586,174,035.00 21.44%

1 Pelayanan Penerimaan Siswa Baru

Tahun Pelajaran 2015/2016 300,000,000.00 285,657,000.00 95.22% 2 Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan Pendidikan 100,000,000.00 72,960,000.00 72.96%

3 Peningkatan Penerapan Sistem

Manajemen Mutu ISO 9001-2000 280,000,000.00 273,690,800.00 97.75%

4

Peningkatan Manajemen Arsip Sekolah Sistem Pengelolaan, Pelaporan dan Pemantauan Aset Sekolah

500,000,000.00 482,905,000.00 96.58%

5 Rencana Kerja Pembangunan

Pendidikan di Kota Bekasi 305,000,000.00 288,500,000.00 94.59% 6

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2014

100,000,000.00 85,254,300.00 85.25%

7 Pengadaan Buku Raport 1,500,000,000.00 776,932,560.00 51.80%

8 Peningkatan Kompetensi

JARDIKNAS 150,000,000.00 83,621,375.00 55.75%

9

Pengadaan Komputer dan Virtual Board Untuk Ruang Tata Usaha SMA/SMK

- - 0.00%

10 Pengadaan Buku Rangkuman Mata

Pelajaran untuk SD Negeri 1,065,000,000.00 - 0.00%

11 Pengadaan Alat Peraga Penunjang

Pembelajaran Agama Islam 2,485,000,000.00 - 0.00%

12 Pengadaan Permainan Edukatif

Bahasa dan Matematika 1,065,000,000.00 1,051,773,000.00 98.76%

13 Profil Pendidikan 2015 50,000,000.00 49,640,000.00 99.28%

14 Pengembangan Sistem Pelayanan

Pendidikan 50,000,000.00 35,840,000.00 71.68%

15 Pembinaan Manajemen Sarana

Prasarana Sekolah 100,000,000.00 99,400,000.00 99.40%

16 Pengembangan Aplikasi ENSYS

(Education System School) 75,000,000.00 - 0.00%

17 Pengadaan Komputer Untuk Tata

Usaha SMAN / SMKN 400,000,000.00 - 0.00%

18 Pengadaan Multifunction Computer

(9)

9

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN

PAGU

ANGGARAN REALISASI

19 Pengadaan Digital Classroom 1,200,000,000.00 - 0.00%

20 Finger Print and Multi Channel

Attendance System for School 1,000,000,000.00 - 0.00%

21 Pengadaan Perpustakaan Berbasis

Kelas SD dan SMP 1,000,000,000.00 - 0.00%

22

Pengadaan Kamus Bahasa Inggris - Indonesia untuk Sekolah Menengah se - Kota Bekasi

2,000,000,000.00 - 0.00%

10 Program Peningkatan Kualitas

Pendidikan Dasar 7,085,000,000.00 3,292,939,430.00 46.48% 1 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD

dan SMP 150,000,000.00 145,620,000.00 97.08%

2 Penyelenggaraan UN SMP 200,000,000.00 182,010,000.00 91.01%

3 Penyelenggaraan UAN/US SD 500,000,000.00 480,705,730.00 96.14%

4 Pelaksanaan lomba Calistung dan

Baca Al Quran SD 200,000,000.00 196,667,300.00 98.33%

5 LDK Pembina OSIS SMP Swasta 150,000,000.00 115,875,000.00 77.25% 6 Implementasi Kurikulum 2013 300,000,000.00 298,152,000.00 99.38%

7 MGMP SMP 250,000,000.00 228,980,400.00 91.59%

8 OSIS Award SMP 150,000,000.00 140,404,000.00 93.60%

9 Polisi Cilik SD 200,000,000.00 193,400,000.00 96.70%

10 Lomojari SMP Terbuka 150,000,000.00 147,600,000.00 98.40%

11 KKG dan Lomba Gugus 250,000,000.00 241,445,000.00 96.58%

12

Pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren (PORSENI PONTREN)

200,000,000.00 197,273,000.00 98.64%

13 Pelaksanaan Popwil 200,000,000.00 190,143,000.00 95.07%

14 O2SN SD, SMP dan SMA 400,000,000.00 392,021,000.00 98.01%

15 Pelaksanaan Olahraga Tradisional

(OTRAD) 150,000,000.00 142,643,000.00 95.10%

16

Penyetaraan Kualitas Pendidikan Melalui Bacaan Buku Referensi Ensiklopedia untuk Perpustakaan Sekolah Jenjang SD dan SMP Kota Bekasi

1,000,000,000.00 - 0.00%

17 Pengadaan Modul Eksperimen IPA 500,000,000.00 - 0.00%

18 Akreditasi SD dan SMP 135,000,000.00 - 0.00%

19 Pengadaan Alat Peraga Matematika

SD 1,000,000,000.00 - 0.00%

20 Pengadaan Paket Buku Referensi

Sains Jenis Ensiklopedia SLTP 1,000,000,000.00 - 0.00%

11 Program Peningkatan Kualitas

Pendidikan Menengah 12,167,500,000.00 1,442,229,500.00 11.85%

1 Penyelenggaraan UN SMA/SMK 100,000,000.00 91,150,000.00 91.15%

2 Olimpiade Sains SMA Tingkat Kota

Bekasi 300,000,000.00 270,083,000.00 90.03%

3 Lomba Kompetensi Siswa (LKS)

SMK Tingkat Kota Bekasi 300,000,000.00 74,137,000.00 24.71%

4

Gelar Aksi Karakter Siswa Indonesia (GALAKSI) SMA Tingkat Kota Bekasi

200,000,000.00 180,163,000.00 90.08%

5 Jurnalistik SMA/SMK 200,000,000.00 163,845,000.00 81.92%

6

Pengadaan Bahan Bacaan Buku Referensi Ensiklopedia untuk Perpustakaan Jenjang SMA / SMK Kota Bekasi

1,500,000,000.00 - 0.00%

7 Pengadaan Alat Praktek CNC

Technology Trainer untuk SMK 1,452,000,000.00 - 0.00%

8

Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan Jenjang SMA dan SMK

(10)

10

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN

PAGU

ANGGARAN REALISASI

Negeri

9 Pengadaan Peralatan Life Science

untuk SMA 2,492,500,000.00 - 0.00%

10

Pengadaan Modul Eksperimen Sains Kimia untuk SMA Negeri Kota Bekasi

1,065,000,000.00 - 0.00%

11 Pengadaan Buku Panduan

Praktikum Sains Tingkat SMA 1,000,000,000.00 - 0.00%

12 Pengadaan Modul Eksperimen

Berbasis IT untuk SMA Biologi 1,000,000,000.00 - 0.00%

13 Pengayaan Psikologi dan Kespro

Remaja 200,000,000.00 - 0.00%

14 Pengayaan Bahasa dan Budaya

Indonesia 200,000,000.00 - 0.00%

15 Pengembangan Praktek Lapangan

di Jendela Geologi Dunia 200,000,000.00 - 0.00%

16 Pelatihan Desain Web untuk Pelajar

SMA / SMK Kota Bekasi 200,000,000.00 190,952,000.00 95.48%

17

Pelatihan Perbaikan Komputer dan Instalasi Jaringan untuk Siswa SMK Kota Bekasi

180,000,000.00 177,790,000.00 98.77%

18 Workshop Wawasan Kebangsaan

Bagi Aktivis Rohis SMA / SMK 200,000,000.00 196,447,000.00 98.22% 19 Pendidikan Anti Korupsi (PA) untuk

Siswa Sekolah Menengah 100,000,000.00 97,662,500.00 97.66%

(11)

11

Realisasi Program dan Kegiatan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,732,307,000.00

2,611,504,121.00 95.58%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

12,500,000.00

6,370,000.00

50.96% 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

300,000,000.00

255,667,550.00

85.22% 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 15,575,000.00 9,846,700.00 63.22%

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

50,000,000.00

50,000,000.00

100.00% 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja 25,000,000.00 25,000,000.00 100.00%

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor

165,000,000.00

161,146,900.00

97.66% 7 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 115,000,000.00 113,650,500.00 98.83% 8 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

50,000,000.00

49,833,000.00

99.67% 9 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 200,000,000.00 196,390,000.00 98.20% 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 30,060,000.00 30,045,500.00 99.95%

11 Penyediaan Makanan dan Minuman

58,000,000.00

56,975,000.00

98.23% 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Ke Luar Daerah 100,000,000.00 97,764,471.00 97.76% 13 Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/Teknis Perkantoran 1,611,172,000.00 1,558,814,500.00 96.75%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

335,000,000.00

256,309,739.00 76.51% 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 210,000,000.00 133,469,739.00 63.56% 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

25,000,000.00

25,000,000.00

100.00% 3 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah

Gedung Kantor 100,000,000.00 97,840,000.00 97.84%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

95,000,000.00

24,050,000.00 25.32% 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

tertentu 25,000,000.00 24,050,000.00 96.20%

2 Pengadaan Pakaian Olah Raga

70,000,000.00

68,050,000.00

97.21%

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

50,000,000.00

12,500,000.00 25.00%

(12)

12

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

50,000,000.00

12,500,000.00

25.00% 05 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

380,000,000.00

327,384,000.00 86.15% 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

70,000,000.00

69,550,000.00

99.36% 2 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran 50,000,000.00 25,022,000.00 50.04% 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun 30,000,000.00 17,796,000.00 59.32% 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Bulanan 200,000,000.00 190,158,000.00 95.08% 5 Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan

Target SPM 30,000,000.00 24,858,000.00 82.86% 06 Program Penataan Administrasi

Kependudukan 4,103,320,000.00 3,689,005,950.00 89.90% 1 Pengadaan Card Reader dan Printer

KTP-el 550,000,000.00 352,195,400.00 64.04% 2 Pengadaan Blanko Catatan Sipil

-

-

0.00% 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Dokumentasi Catatan Sipil

378,320,000.00

364,950,000.00

96.47% 4 Penataan Ruang Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

580,000,000.00

555,952,000.00

95.85% 5 Peningkatan Pelayanan Akta-akta

Catatan Sipil 250,000,000.00 216,818,800.00 86.73% 6 Pengembangan dan Pemeliharaan

Aplikasi SIAK, Warehouse dan Arsip Digital 200,000,000.00 195,580,000.00 97.79%

7 Pelayanan Akta Kelahiran Bagi Anak-anak Panti Asuhan, Anak Terlantar dan Anak Jalanan 110,000,000.00 12,967,000.00 11.79%

8 Pelaksanaan Kegiatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan/KTP-el 600,000,000.00 593,600,000.00 98.93% 9 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan

Administrasi Kependudukan dan Penyusunan Laporan Lahir, Mati, Pindah dan Datang (LAMPID)

180,000,000.00

180,000,000.00

100.00%

10 Pengelolaan Kegiatan Warehouse, Website dan Pemindaian Data Kependudukan dan Catatan Sipil

125,000,000.00

113,030,000.00

90.42%

11 Operasi Yustisi Kependudukan

180,000,000.00

178,330,000.00

99.07% 12 Penataan Dokumentasi Akta-akta

Catatan Sipil 150,000,000.00 148,559,200.00 99.04% 13 Pencacahan Kepemilikan Akta

Kelahiran, Kematian dan Akta Perkawinan Non Muslim

200,000,000.00

188,040,550.00

94.02%

14 Pengadaan Blanko Kependudukan -

-

0.00% 15 Pembinaan Tertib Administrasi

Kependudukan 250,000,000.00 248,220,000.00 99.29% 16 Sosialisasi Administrasi Kependudukan

250,000,000.00

243,290,000.00

(13)

13

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

17 Pembuatan Sistem Informasi Inventory Persediaan/Barang Habis Pakai (Stock Opname) 100,000,000.00 97,473,000.00 97.47%

07 Program Keserasian Kebijakan Kependudukan 75,000,000.00 74,450,000.00 99.27%

1 Penyusunan Profil Kependudukan

75,000,000.00 74,450,000.00 99.27% JUMLAH TOTAL 7,770,627,000.00 7,063,253,810.00 90.90%

(14)

14

Realisasi Program dan Kegiatan

Dinas Kesehatan

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 2,691,690,000.00 2,444,424,147.00 90.81%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 165,000,000.00 146,702,530.00 88.91%

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 20,000,000.00 11,837,400.00 59.19% 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 120,000,000.00 118,610,000.00 98.84% 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja 50,000,000.00 49,041,000.00 98.08%

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 220,166,000.00 209,733,750.00 95.26%

7 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 120,000,000.00 113,481,500.00 94.57%

8 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25,000,000.00 24,917,000.00 99.67% 9 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 225,000,000.00 211,670,000.00 94.08%

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 35,000,000.00 34,997,400.00 99.99%

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 100,000,000.00 95,230,000.00 95.23% 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Ke Luar Daerah 350,000,000.00 348,943,567.00 99.70%

13 Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/Teknis Perkantoran 1,247,024,000.00 1,064,760,000.00 85.38% 14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12,000,000.00 12,000,000.00 100.00% 15 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan

Bantuan Sosial - - 0.00%

02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 508,700,000.00 469,200,260.00 92.24%

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor 180,000,000.00 174,720,000.00 97.07%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 328,700,000.00 294,480,260.00 89.59%

03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 80,834,000.00 40,990,000.00 50.71%

1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

tertentu 34,950,000.00 - 0.00%

2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 45,884,000.00 40,990,000.00 89.33%

04 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 151,700,000.00 133,200,000.00 87.80%

1 Pelatihan Pengembangan SDM

Kesehatan 151,700,000.00 133,200,000.00 87.80%

05 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

78,000,000.00 66,519,900.00 85.28% 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00% 2 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran 20,000,000.00 14,119,900.00 70.60%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun 43,000,000.00 37,400,000.00 86.98%

06 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan 4,254,364,000.00 3,767,835,954.00 88.56%

1 Pengadaan Obat dan Pelayanan

(15)

15

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI

2 Penerimaan, Penyimpanan,

Pendistribusian, Monitoring Obat dan Alat Kesehatan di Puskesmas

340,000,000.00 335,070,070.00 98.55% 3 Penyelenggaraan Pelayanan

Pemeriksaan Labolatorium olah UPTD Labkesda

334,600,000.00 324,123,384.00 96.87% 4 Pelayanan Kefarmasian (DAK) 2,579,764,000.00 2,297,164,000.00 89.05% 07 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 85,316,973,540.00 54,465,905,457.00 63.84%

1 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatiluhur

330,000,000.00 305,743,795.00 92.65% 2 Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan di UPTD Puskesmas Aren Jaya

410,000,000.00 370,734,542.00 90.42% 3 Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan di UPTD Puskesmas Bantargebang

993,600,000.00 967,889,516.00 97.41% 4 Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan di UPTD Puskesmas Bintara 295,000,000.00 288,833,511.00 97.91% 5 Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan di UPTD Puskesmas Bintara Jaya

340,000,000.00 330,978,376.00 97.35% 6 Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan di UPTD Puskesmas Bojong Menteng

334,000,000.00 330,555,601.00 98.97% 7 Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan di UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu

823,000,000.00 791,670,937.00 96.19% 8 Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan di UPTD Puskesmas Wisma Jaya

308,000,000.00 299,989,416.00 97.40% 9 Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan di UPTD Puskesmas Duren Jaya

379,000,000.00 377,331,837.00 99.56% 10 Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan di UPTD Puskesmas Jakamulya

369,000,000.00 365,457,907.00 99.04% 11 Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatiasih

655,000,000.00 623,625,349.00 95.21% 12 Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatibening

301,000,000.00 284,714,500.00 94.59% 13 Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatimakmur

413,000,000.00 400,516,213.00 96.98% 14 Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatirahayu

286,000,000.00 283,877,175.00 99.26% 15 Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatisampurna

869,000,000.00 824,721,930.00 94.90% 16 Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatiwarna

501,000,000.00 486,322,820.00 97.07% 17 Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan di UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah

513,000,000.00 498,615,892.00 97.20% 18 Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan di UPTD Puskesmas Karang Kitri

(16)

16

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI

19 Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan di UPTD Puskesmas Kota Baru

321,000,000.00 298,920,364.00 93.12% 20 Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan di UPTD Puskesmas Kranji 293,000,000.00 287,396,831.00 98.09% 21 Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan di UPTD Puskesmas Marga Mulya

293,000,000.00 282,613,095.00 96.45% 22 Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan di UPTD Puskesmas Mustika Jaya

570,000,000.00 556,643,686.00 97.66% 23 Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan di UPTD Puskesmas Pejuang

583,000,000.00 580,878,517.00 99.64% 24 Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan di UPTD Puskesmas Pekayon Jaya

389,000,000.00 377,358,468.00 97.01% 25 Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan di UPTD Puskesmas Pengasinan

428,000,000.00 421,027,373.00 98.37% 26 Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan di UPTD Puskesmas Perumnas II

329,000,000.00 328,132,152.00 99.74% 27 Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan di UPTD Puskesmas Pondokgede

902,000,000.00 859,131,314.00 95.25% 28 Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan di UPTD Puskesmas Marga Jaya

276,000,000.00 267,339,761.00 96.86% 29 Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan di UPTD Puskesmas Rawa Tembaga

445,000,000.00 428,853,175.00 96.37% 30 Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan di UPTD Puskesmas Seroja 525,000,000.00 493,764,465.00 94.05% 31 Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan di UPTD Puskesmas Teluk Pucung

483,000,000.00 474,616,751.00 98.26% 32 Penyusunan Perencanaan dan

Pelaporan Capaian Kinerja Puskesmas dan Dinas Kesehatan

150,000,000.00 123,684,000.00 82.46% 33 Kesekretariatan Tim Pembina Kota

Sehat 375,000,000.00 340,910,000.00 90.91%

34 Pelaksanaan P3K 150,000,000.00 58,608,000.00 39.07%

35 Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Rujukan 100,000,000.00 82,574,000.00 82.57%

36 Pembinaan tim Kesehatan Jiwa

Masyarakat 100,000,000.00 87,620,000.00 87.62%

37 Pembinaan Unit Pelayanan Kesehatan

Swasta 300,000,000.00 234,078,400.00 78.03%

38 Penanggulangan Siaga Bencana 100,000,000.00 38,610,000.00 38.61%

39 Pengelolaan Informasi Kesehatan 150,000,000.00 146,720,000.00 97.81% 40 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Khusus 100,000,000.00 92,685,000.00 92.69%

41 Peningkatan Pelayanan PERKESMAS

(Perawatan Kesehatan Masyarakat) 45,000,000.00 28,605,000.00 63.57% 42 Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan Calon Jamaah Haji 162,000,000.00 159,997,000.00 98.76%

43 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional

53,051,597,000.00 38,635,477,304.00 72.83% 44 Persiapan Pengembangan Puskesmas

menjadi BLUD di Kota Bekasi Tahun 2015

(17)

17

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI

45 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Sisa TA. 2014)

15,394,711,540.00 - 0.00%

46 Penyusunan Feasibility Study RSUD Type D Jatisampurna dan

Bantargebang di Kota Bekasi

200,000,000.00 73,604,000.00 36.80% 47 engelolaan dan Pemafaatan Dana Non

Kapitasi JKN (Silpa TA.2014) 111,485,000.00 97,692,646.00 87.63%

08 Program Pengawasan Obat dan

Makanan 150,000,000.00 145,178,474.00 96.79%

1 Pembinaan Pengendalian dan

Monitoring Sarana Produk Farmasi dan Makanan

150,000,000.00 145,178,474.00 96.79% 09 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat 1,200,000,000.00 927,099,000.00 77.26%

1 Promosi Kesehatan 1,200,000,000.00 927,099,000.00 77.26%

10 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 550,000,000.00 477,316,800.00 86.78% 1 Pemberian Makanan Tambahan Bagi

Balita Kurang Gizi 380,000,000.00 314,090,800.00 82.66%

2 Peningkatan Pelayanan Gizi

Masyarakat 170,000,000.00 163,226,000.00 96.02%

11 Program Pengembangan Lingkungan

Sehat 450,000,000.00 439,880,500.00 97.75%

1 Pengawasan Kualitas Air dan Air Minum 100,000,000.00 99,998,500.00 100.00% 2 Penyehatan Lingkungan Pemukiman 100,000,000.00 98,074,000.00 98.07% 3 Pembinaan dan Pengawasan Makanan

Siap Saji 50,000,000.00 49,854,000.00 99.71%

4 Pembuatan Naskah Akademik Dalam Rangka Pembuatan Peraturan Daerah Dalam Pengawasan Kualitas Air Minum

50,000,000.00 46,000,000.00 92.00% 5 Pembuatan Naskah Akademik Dalam

Rangka Pembuatan Peraturan Daerah Dalam Pengawasan Tempat

Pengolahan Makanan Siap Saji

50,000,000.00 45,954,000.00 91.91%

6 Pengenalan Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (STBM) 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00%

12 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit 2,394,000,000.00 2,152,644,004.00 89.92%

1 Pengadaan Alat Fogging 1,000,000,000.00 950,280,000.00 95.03%

2 Pencegahan dan Penangulangan

Penyakit Filariasis (Kaki Gajah) 300,000,000.00 281,103,550.00 93.70% 3 Pencegahan dan Penggulangan

Penyakit DBD 400,000,000.00 328,965,270.00 82.24%

4 Pelaksanaan Surveillans Epidemiologi 75,000,000.00 53,424,416.00 71.23% 5 Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular lainnya 200,000,000.00 197,875,532.00 98.94%

6 Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Tidak Menular 99,000,000.00 82,677,900.00 83.51%

7 Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit HIV-AIDS 300,000,000.00 258,317,336.00 86.11%

8 Mesin Alat Fogging RW. 09 Kel.

Kaliabang Tengah 20,000,000.00 - 0.00%

13 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan 145,000,000.00 97,297,500.00 67.10%

1 Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) 100,000,000.00 68,593,000.00 68.59% 2 Penyusunan Perhitungan Kebutuhan

SDM Kesehatan di UPTD Puskesmas se Kota Bekasi

45,000,000.00 28,704,500.00 63.79% 14 Program Pelayanan Kesehatan

(18)

18

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI

1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin diluar Jaminan Kesehatan Nasional dan Operasional Pelaksanaan Kegiatan

20,000,000,000.00 19,230,607,369.00 96.15%

2 Operasi Katarak Bagi Masyarakat Tidak

Mampu 150,000,000.00 118,840,000.00 79.23%

3 Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat (Banprov)

13,842,000,000.00 - 0.00%

15 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita 210,000,000.00 199,459,500.00 94.98%

1 Penyelenggaraan Koordinasi dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Imunisasi

210,000,000.00 199,459,500.00 94.98% 16 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia 50,000,000.00 41,048,400.00 82.10%

1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Lansia 50,000,000.00 41,048,400.00 82.10%

17 Program Peningkatan Keselamatan

Ibu Melahirkan dan Anak 1,450,000,000.00 1,049,824,250.00 72.40% 1 P4K (Program Perencanaan Persalinan

dan Pencegahan Komplikasi) 300,000,000.00 230,553,750.00 76.85%

2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu 350,000,000.00 234,717,750.00 67.06% 3 Peningkatan Kualitas Kesehatan Anak

Balita 400,000,000.00 243,791,750.00 60.95%

4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Anak Remaja 400,000,000.00 340,761,000.00 85.19%

18 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur Kesehatan 70,000,000.00 68,847,000.00 98.35% 1 Bimbingan Teknis dan Penghargaan

Untuk Nakes Teladan 70,000,000.00 68,847,000.00 98.35%

19 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

6,027,042,000.00 5,695,278,800.00 94.50%

1 Pengadaan Alat Kesehatan 4,046,382,000.00 3,818,737,700.00 94.37%

2 Pengadaan Alat Kesehatan (Dental

Unit) 1,600,000,000.00 1,529,502,100.00 95.59%

3 Pengadaan Sarana Cold Chain di

Puskesmas 380,660,000.00 347,039,000.00 91.17%

4 Penyediaan Ruang Kerja Puskesmas - - 0.00%

(19)

19

Realisasi Program dan Kegiatan

Dinas Kebersihan

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4,005,364,000.00

3,248,677,085.00 81.11%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

10,000,000.00

4,680,000.00

46.80% 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

506,000,000.00

390,023,485.00

77.08%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

50,000,000.00

33,196,000.00

66.39% 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja 70,000,000.00 47,715,000.00 68.16%

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

100,000,000.00

96,343,000.00

96.34% 6 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 100,000,000.00 74,546,000.00 74.55% 7 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

40,000,000.00

39,000,000.00

97.50% 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor 175,000,000.00 159,310,000.00 91.03% 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 23,220,000.00 15,459,000.00 66.58%

10 Penyediaan Makanan dan Minuman

85,000,000.00

40,533,000.00

47.69% 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Ke Luar Daerah 50,000,000.00 34,821,600.00 69.64% 12 Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/Teknis Perkantoran 2,746,144,000.00 2,313,050,000.00 84.23% 13 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan

Bantuan Sosial 50,000,000.00 - 0.00% 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 596,700,000.00 506,517,978.00 84.89% 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor 50,000,000.00 39,438,250.00 78.88% 2 Pengadaan Mebeleur 50,000,000.00 46,000,000.00 92.00% 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor 121,700,000.00 118,739,000.00 97.57% 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 375,000,000.00 302,340,728.00 80.62% 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 150,000,000.00 145,870,000.00 97.25%

1 Pengadaan Pakaian Olah Raga

150,000,000.00

145,870,000.00

97.25% 04 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

46,500,000.00

16,750,000.00

36.02%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

46,500,000.00

16,750,000.00

36.02% 05 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 90,000,000.00 83,637,000.00 92.93%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

60,000,000.00

54,852,000.00

91.42% 2 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran 30,000,000.00 28,785,000.00 95.95% 06 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan 66,936,807,662.00 41,972,710,553.00 62.70% 1 Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih 300,000,000.00 284,462,000.00 94.82% 2 Pembangunan TPS 96.98%

(20)

20

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI 250,000,000.00 242,459,000.00 3 Pengadaan TPSS Terpilah 200,000,000.00 194,558,000.00 97.28% 4 Penanganan Sampah di Stasiun

Peralihan Antara 250,000,000.00 229,057,565.00 91.62%

5 Pengadaan Gerobak Sampah Kap. 1 m3

400,000,000.00

335,664,000.00

83.92% 6 Penanganan Pengangkutan Sampah

se-Kota Bekasi 16,063,046,100.00 11,736,297,216.00 73.06% 7 Pengadaan Tong Sampah Dorong 120

Liter 100,000,000.00 90,180,000.00 90.18%

8 Penanganan Sampah di TPA

6,501,131,500.00 4,828,538,038.00 74.27% 9 Pemeliharaan IPLT 3,205,178,240.00 112,655,000.00 3.51% 10 Pengelolaan Pool Kendaraan Sampah

Bojong Menteng 670,000,000.00 627,949,500.00 93.72% 11 Mobilisasi Dan Penanganan Sampah Liar

dan Pembuatan Plang-Plang

200,000,000.00

148,613,000.00

74.31%

12 Pengendalian Kawasan Bebas sampah

100,000,000.00

76,930,000.00

76.93% 13 Pengadaan Peralatan Kerja UPTD

Kebersihan, UPTD Protokol dan UPTD Kontainer 720,000,000.00 657,246,000.00 91.28%

14 Sosialisasi Peraturan Walikota

200,000,000.00

178,496,000.00

89.25% 15 Pelatihan Pengolahan Sampah dan

Pengelolaan Bank Sampah Untuk Seluruh RW di Pondok Melati

150,000,000.00

118,346,000.00

78.90%

16 Pembinaan Bank Sampah se-Kota Bekasi 262,000,000.00 243,610,000.00 92.98% 17 Forum SKPD Tingkat Dinas Kebersihan

-

-

0.00% 18 Sosialisasi Pengelolaan Sampah RT. 01

RW. 01 40,000,000.00 6,500,000.00 16.25%

19 Perawatan Kendaraan Angkutan Sampah

8,500,000,000.00

3,114,030,955.00

36.64% 20 Pengadaan Sarana Kerja Petugas

Lapangan Dinas Kebersihan

600,000,000.00

-

0.00% 21 Peningkatan Kebersihan Melalui

Penyapuan Jalan 13,725,460,000.00 13,711,066,000.00 99.90% 22 Pengadaan Alat Pengolahan Sampah

Lingkungan 25,000,000.00 24,000,000.00 96.00%

23 Perbaikan Bak Container

250,000,000.00

227,988,750.00

91.20% 24 Penyelenggaraan Kebersihan

Lingkungan dan Gerakan K3

634,460,000.00

447,316,600.00

70.50%

25 Pengadaan Mesin Pengolah Sampah

300,000,000.00

241,830,000.00

80.61% 26 Pemantauan Penyaluran Dana Tipping

Fee dan Kegiatan Pembangunan Oleh LPM Di Lokasi Sekitar TPA

Bantargebang 200,000,000.00 184,990,000.00 92.50%

27 Pembelian Pupuk Kompos Olahan Pengelola Sampah di Sumber

778,000,000.00

467,501,000.00

60.09% 28 Pengadaan Tanah Penutup Sampah

(Cover Soil) 1,000,000,000.00 832,408,700.00 83.24%

29 Pembinaan Pengelolaan Komposting

360,000,000.00

352,079,900.00

97.80% 30 Pemeriksaan dan Pengobatan Petugas

Lapangan Dinas Kebersihan

150,000,000.00

138,057,500.00

92.04% 31 Pembangunan dan Rehabilitasi

Landasan Kontaener 250,000,000.00 241,273,000.00 96.51%

(21)

21

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

32 Pengelolaan IPLT Sumur Batu

1,139,802,500.00

940,838,829.00

82.54% 33 Implementasi Fisik Zona 6 Sanitary

Landfill (Banprov) 7,000,000,000.00 98,000,000.00 1.40%

34 Penanganan Penertiban Sampah

180,000,000.00

19,030,000.00

10.57% 35 Pengadaan Baktor Kel. Kaliabang

Tengah RW. 09 30,000,000.00 - 0.00% 36 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kec.

Pondokgede 100,000,000.00 63,871,000.00 63.87% 37 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel.

Jati Cempaka 100,000,000.00 63,871,000.00 63.87% 38 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel.

Jatiwaringin 100,000,000.00 63,871,000.00 63.87% 39 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel.

Jati Rahayu 100,000,000.00 63,871,000.00 63.87% 40 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel.

Jati Warna 100,000,000.00 63,871,000.00 63.87% 41 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel.

Jati Murni 100,000,000.00 63,871,000.00 63.87% 42 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel.

Jati Melati 100,000,000.00 63,871,000.00 63.87% 43 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel.

Jati Raden 100,000,000.00 63,871,000.00 63.87% 44 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel.

Jatisampurna 100,000,000.00 63,871,000.00 63.87% 45 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel.

Jati Karya 100,000,000.00 63,871,000.00 63.87% 46 Pengadaan Baktor RW. 013, RW. 015, RW. 004, RT. 001(RW 001), RW. 007 Kel. Kranji 150,000,000.00 - 0.00%

47 Pengadaan Baktor RW. 026, Kel. Pejuang 80,000,000.00 - 0.00% 48 Pengadaan Baktor RW. 009, Kel. Medan

Satria 40,000,000.00 - 0.00% 49 Pengadaan Baktor RW. 001, 002, 007 Kel. Kalibaru 90,000,000.00 - 0.00% 50 Pengadaan Baktor RT. 005, RW. 005, Kel. Bintara 80,000,000.00 - 0.00% 51 Pengadaan Gerobak Sampah RT. 003

RW. 003, Kel. Sepanjang Jaya

50,000,000.00

-

0.00% 52 Pengadaan Gerobak Sampah RT. 01, 02,

03 RW. 03 Kel. Jatisampurna 20,000,000.00 - 0.00% 53 Pengadaan Bak Sampah / Drum Sampah

di Wilayah RW. 03 Kel. Jatisampurna

25,000,000.00

-

0.00% 54 Pengangkut Sampah / Baktor RT. 08

RW. 02 Kel. Bojong Rawalumbu

40,000,000.00

-

0.00% 55 Pengadaan gerobak Sampah tersebar se

kelurahan Jatikramat 15,229,322.00 - 0.00% 56 Pengadaan Baktor, bak Sampah RW. 12

Kel. Jakasetia 100,000,000.00 - 0.00% 57 Pengadaan Bak Sampah Tersebar se-

Kelurahan Jatikramat 127,500,000.00 - 0.00% 58 Pengadaan Baktor RW. 01. RW. 06. RW. 07. RW. 08. RW. 11. RW. 12. RW. 13. RW. 14 Kel. Jatirasa 180,000,000.00 - 0.00%

59 Sosialisasi Bank Sampah Kelurahan Bantargebang 25,000,000.00 14,506,000.00 58.02% 60 Bimbingan Teknis Peningkatan

Pengelolaan Kinerja Persampahan untuk UPTD Kebersihan 180,000,000.00 167,522,000.00 93.07%

(22)

22

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI JUMLAH TOTAL 71,825,371,662.00 45,974,162,616.00 64.01%

(23)

23

Realisasi Program dan Kegiatan

Dinas Perekonomian Rakyat

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 2.534.830.000,00 2.170.145.222,00 85,61%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 4.810.000,00 96,20% 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 83.000.000,00 37.823.921,00 45,57%

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

45.650.000,00 3.285.800,00 7,20% 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 83.000.000,00 83.000.000,00 100,00% 5 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00%

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 125.000.000,00 120.409.600,00 96,33% 7 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 120.000.000,00 116.718.500,00 97,27%

8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10.000.000,00 10.000.000,00 100,00%

9 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 64.980.000,00 63.330.000,00 97,46%

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 20.000.000,00 19.638.000,00 98,19% 11 Penyediaan Makanan dan Minuman 65.000.000,00 64.771.000,00 99,65% 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah 120.000.000,00 98.887.201,00 82,41%

13 Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/Teknis Perkantoran 1.603.400.000,00 1.381.746.000,00 86,18% 14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 76.800.000,00 57.600.000,00 75,00% 15 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan

Bantuan Sosial 73.000.000,00 68.125.200,00 93,32%

02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 623.000.000,00 421.688.700,00 67,69%

1 Pengadaan Meubelair 103.000.000,00 100.295.000,00 97,37%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional 500.000.000,00 301.393.700,00 60,28% 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00%

03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 203.620.000,00 193.220.000,00 94,89%

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannya 98.200.000,00 92.542.000,00 94,24%

2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 105.420.000,00 100.678.000,00 95,50% 04 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 5.000.000,00 - 0,00%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 5.000.000,00 - 0,00%

05

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

415.000.000,00 372.303.800,00 89,71%

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

160.000.000,00 128.473.800,00 80,30%

2 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran 75.000.000,00 71.050.000,00 94,73%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun 30.000.000,00 26.423.000,00 88,08%

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Bulanan 150.000.000,00 146.357.000,00 97,57%

06 Program Pengembangan Produk

(24)

24

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI

Perikanan

1 Pengembangan SDM Petugas

Pertanian Perkotaan 150.000.000,00 98.439.000,00 65,63%

2 Pembinaan Para Pemotong Unggas

Kota Bekasi 150.000.000,00 139.174.000,00 92,78%

3 Pembinaan dan Pengawasan Pakan

Ternak dan Ikan 100.000.000,00 98.900.000,00 98,90%

4 Pendataan Populasi Hewan / Ternak

Se-Kota Bekasi 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00%

5 Perbaikan Rumah Potong Hewan

(RPH) 350.000.000,00 308.907.000,00 88,26%

6 Pengembangan Budidaya Ikan Hias

dan Konsumsi 341.000.000,00 176.314.000,00 51,70%

7 Optimalisasi Pusat Promosi Ikan

Hias 100.000.000,00 97.250.000,00 97,25%

8

Optimalisasi Balai Pembibitan Tanaman Hias Dan Hortikultura, Lomba Adenium

150.000.000,00 104.690.000,00 69,79%

9 Pameran dan Promosi Perikanan

AQUABEX 2015 200.000.000,00 197.615.000,00 98,81%

10 Pengembangan Tanaman

Buah-Buahan di Kota Bekasi 100.000.000,00 - 0,00%

11 Pencegahan Dan Pengendalian

Hama Penyakit Ikan 100.000.000,00 98.900.000,00 98,90%

12 Pengembangan Kelompok Tani

Sayuran dan Tanaman Hias 100.000.000,00 67.780.000,00 67,78%

13

Penerapan Teknologi Pertanian dan Penyusunan RDKK di Balai

Penyuluhan Pertanian

200.000.000,00 180.643.000,00 90,32%

14 Optimalisasi Pemanfaatan Lahan

Pekarangan 150.000.000,00 130.411.136,00 86,94%

15 Pengembangan Kelompok Tani

Jamur dan Makanan Olahan 250.000.000,00 86.227.800,00 34,49%

16

Pengendalian dan Pengawasan Produk Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH)

200.000.000,00 198.400.000,00 99,20%

17

Pengiriman Peserta Hari Krida Pertanian, Temu Penyuluh dan Pameran Produk Pertanian

100.000.000,00 85.085.500,00 85,09%

18 Penguatan Usaha Agribisnis

Perikanan 150.000.000,00 106.650.000,00 71,10%

19

Pembangunan Dan Pengadaan Sarana Prasarana Balai Benih Ikan Hias (Banprov)

1.000.000.000,00 - 0,00%

20 Pameran, Promosi Dan Kontes

Nasional Ikan Hias (Banprov) 500.000.000,00 481.552.500,00 96,31% 21

Pengadaan Prasarana Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (Banprov)

200.000.000,00 186.610.000,00 93,31%

22 BOP Penyuluh Pertanian, Perikanan

Dan Kehutanan (Banprov) 30.720.000,00 24.150.000,00 78,61%

07 Program Pembinaan Pedagang /

Usaha Informal 632.000.000,00 327.356.000,00 51,80%

1 Penertiban dan Pengendalian PKL

Kota Bekasi 332.000.000,00 327.356.000,00 98,60%

2 Penyusunan Rencana Induk

Penataan PKL di Kota Bekasi 150.000.000,00 143.244.500,00 95,50% 3

Pemutakhiran Data PKL Kota Bekasi dan Penyusunan Profil PKL yang ada di Kota Bekasi

(25)

25

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI

08 Program Penataan Prasarana dan

Peningkatan Pelayanan Pasar 4.955.200.000,00 4.489.487.450,00 90,60% 1 Pelayanan Pengangkutan Sampah

Pasar 700.000.000,00 698.950.000,00 99,85%

2 Rehab Pasar Kranji Baru (Lanjutan) 600.000.000,00 543.129.500,00 90,52% 3 Sosialisasi Peraturan Ketertiban dan

Kebersihan di Lingkungan Pasar 200.000.000,00 196.120.000,00 98,06% 4 Rehab Pasar Jatiasih (Lanjutan) 500.000.000,00 469.374.500,00 93,87% 5 Peningkatan Pendapatan Retribusi

Pasar 200.000.000,00 192.937.500,00 96,47%

6 Penyusunan Naskah Akademik dan

Raperda Pasar Lingkungan 225.000.000,00 168.578.150,00 74,92%

7 Optimalisasi Pemanfaatan Sarana

Prasarana Komposting 150.000.000,00 148.819.750,00 99,21%

8 Perbaikan, Pemeliharaan dan

Pengelolaan TPS 150.000.000,00 132.932.850,00 88,62%

9 Pemeliharaan Pasar 300.000.000,00 291.570.000,00 97,19%

10 Penyelenggaraan K.3 di Pasar 300.000.000,00 166.718.200,00 55,57% 11 Pengadaan Sarana Peningkatan

Pelayanan Pasar 540.200.000,00 515.024.000,00 95,34%

12 General Check Up untuk Petugas

Pasar 250.000.000,00 225.087.000,00 90,03%

13 Forum Dialog Pedagang dan Warga

Pasar dengan Pemerintah 150.000.000,00 112.130.000,00 74,75%

14 Penyusunan Feasibility Study

Pembentukan BLUD 200.000.000,00 190.930.000,00 95,47%

15 Penyusunan DED Revitalisasi Pasar

Bintara 150.000.000,00 121.680.000,00 81,12%

16

Pengadaan Sarana Petugas dan Peningkatan Kompetensi Petugas Satgasus

340.000.000,00 315.506.000,00 92,80%

09 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak 650.000.000,00 632.498.508,00 97,31% 1 Optimalisasi Pemeriksaan

Kesehatan Hewan 100.000.000,00 98.305.000,00 98,31%

2 Biosecurity Tempat Pemotongan

Unggas Pada Pasar Tradisional 100.000.000,00 99.200.000,00 99,20% 3 Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Avian Influenza 150.000.000,00 149.528.358,00 99,69%

4 Pengendalian Penyakit Zoonosis 200.000.000,00 193.418.480,00 96,71% 5 Optimalisasi Klinik Keswan dan

laboratorium Kesmavet 100.000.000,00 92.046.670,00 92,05%

10 Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi 250.000.000,00 199.702.800,00 79,88%

1

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Pelaksanaan Forum SKPD

100.000.000,00 83.686.800,00 83,69%

2 Database Dinas Perekonomian

Rakyat Kota Bekasi 150.000.000,00 116.016.000,00 77,34%

Referensi

Dokumen terkait

Jika dilihat dari segi edukasi ataupun latar belakang pendidikan dalam contoh yang paling mendasar dapat dengan mudah kita temui realita di sekitar kehidupan lingkungan kita, pada

Kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen karena dari hasil yang di dapat dalam penelitian ini terbukti bahwa konsumen akan meninap kembali di Atria Hotel &Converence

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, pemberitaan akan kenaikan harga secar mulut ke mulut atau melalui media sosial juga berdampak pada terjadinya

Ester gliserol gondorukem hidrogenasi yang dihasilkan ticetak pada wadah untuk kemudian dihitung nilai rendemennya dan diuji sifat fisiko-ki2mia (RSNI3 2010), yaitu warna

Citra Maharlika Maharlika Nusantara Corpora Tbk, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: “PENGARUH PENGENDALIAN INTERN PENJUALAN TUNAI TIKET

Control Self-Assessment merupakan inovasi yang relative baru yang sedang Control Self-Assessment merupakan inovasi yang relative baru yang sedang diterapkan oleh

Semakin besar current ratio yang dimiliki menunjukan besarnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya terutama modal kerja yang sangat penting