1
Realisasi Program dan Kegiatan
Dinas Pendidikan
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 37,026,724,000.00 32,693,598,459.00 88.30%
1 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 465,000,000.00 364,358,444.00 78.36% 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 275,000,000.00 264,638,900.00 96.23% 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 490,000,000.00 480,197,000.00 98.00% 4 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 370,000,000.00 358,303,500.00 96.84%
5
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
45,000,000.00 43,904,900.00 97.57%
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 105,000,000.00 92,176,500.00 87.79% 7 Penyediaan Makanan dan Minuman 165,100,000.00 163,139,715.00 98.81% 8 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah 90,000,000.00 37,830,000.00 42.03%
9 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Perkantoran 34,896,624,000.00 30,809,239,500.00 88.29% 10 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan
Bantuan Sosial 125,000,000.00 79,810,000.00 63.85%
02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 745,000,000.00 475,532,768.00 63.83%
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor 100,000,000.00 - 0.00%
2 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor 100,000,000.00 - 0.00%
3 Pengadaan Meubelair 100,000,000.00 98,550,000.00 98.55%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor 160,000,000.00 152,336,100.00 95.21%
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional 200,000,000.00 149,624,668.00 74.81% 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor 85,000,000.00 75,022,000.00 88.26%
03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 100,000,000.00 84,716,000.00 84.72%
1 Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-hari tertentu 100,000,000.00 84,716,000.00 84.72%
04
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
305,000,000.00 248,502,800.00 81.48%
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
55,000,000.00 54,600,000.00 99.27%
2 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran 150,000,000.00 95,580,400.00 63.72%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Bulanan 100,000,000.00 98,322,400.00 98.32%
05 Program Pendidikan Anak Usia
Dini 1,125,000,000.00 1,035,558,500.00 92.05%
1 Penyelenggaraan Gelar Karya PNFI
dan PAUD 200,000,000.00 183,535,000.00 91.77%
2 Akreditasi Taman Kanak-kanak 75,000,000.00 59,040,000.00 78.72%
3 Pelaksanaan Jambore PTK PNFI 100,000,000.00 88,094,000.00 88.09%
4 Porseni PAUD 200,000,000.00 169,037,500.00 84.52%
5
Pengadaan Bahan Bacaan yang dilengkapi Permainan Edukatif untuk Jenjang PAUD Kota Bekasi
2
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
PAGU
ANGGARAN REALISASI
6 Pengadaan Perlengkapan Kegiatan
PAUD RW. 01 Kel. Aren Jaya 50,000,000.00 49,570,000.00 99.14%
06 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Dua Belas Tahun 347,632,810,360.00 199,517,474,014.00 57.39% 1 Penyelenggaraan Pendidikan BOS
SDN se Kecamatan Mustikajaya 4,248,048,000.00 4,196,618,900.00 98.79% 2 Penyelenggaraan Pendidikan BOS
SDN se Kecamatan Jatiasih 4,554,228,000.00 4,343,931,000.00 95.38% 3 Penyelenggaraan Pendidikan BOS
SDN se Kecamatan Pondokgede 4,797,660,000.00 4,675,329,125.00 97.45% 4 Penyelenggaraan Pendidikan BOS
SDN se Kecamatan Pondokmelati 2,631,720,000.00 2,527,392,000.00 96.04% 5 Penyelenggaraan Pendidikan BOS
SDN se Kecamatan Bekasi Selatan 3,821,916,000.00 3,506,916,000.00 91.76% 6 Penyelenggaraan Pendidikan BOS
SDN se Kecamatan Bekasi Timur 6,592,152,000.00 6,229,213,500.00 94.49% 7 Penyelenggaraan Pendidikan BOS
SDN se Kecamatan Bekasi Barat 5,480,328,000.00 5,222,776,000.00 95.30% 8 Penyelenggaraan Pendidikan BOS
SDN se Kecamatan Bekasi Utara 6,480,516,000.00 6,157,183,778.00 95.01% 9 Penyelenggaraan Pendidikan BOS
SDN se Kecamatan Rawalumbu 4,478,628,000.00 4,171,147,800.00 93.13% 10 Penyelenggaraan Pendidikan BOS
SDN se Kecamatan Jatisampurna 2,059,428,000.00 1,936,774,325.00 94.04% 11 Penyelenggaraan Pendidikan BOS
SDN se Kecamatan Bantargebang 2,334,108,000.00 2,209,900,500.00 94.68% 12 Penyelenggaraan Pendidikan BOS
SDN se Kecamatan Medan Satria 2,578,194,600.00 2,308,989,400.00 89.56% 13
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 1 Kota Bekasi
1,096,200,000.00 898,108,250.00 81.93%
14
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 2 Kota Bekasi
1,537,380,000.00 1,338,378,198.00 87.06%
15
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 3 Kota Bekasi
1,447,200,000.00 770,586,450.00 53.25%
16
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 4 Kota Bekasi
1,487,700,000.00 1,345,671,750.00 90.45%
17
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 5 Kota Bekasi
1,109,700,000.00 1,030,142,830.00 92.83%
18
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 6 Kota Bekasi
1,388,340,000.00 1,230,209,393.00 88.61%
19
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 7 Kota Bekasi
1,509,300,000.00 1,230,009,700.00 81.50%
20
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 8 Kota Bekasi
1,547,100,000.00 1,327,972,450.00 85.84%
21
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 9 Kota Bekasi
1,595,700,000.00 1,479,646,000.00 92.73%
22
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 10 Kota Bekasi
1,344,600,000.00 1,240,077,570.00 92.23%
23
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 11 Kota Bekasi
3
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
PAGU
ANGGARAN REALISASI
24
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 12 Kota Bekasi
1,537,920,000.00 1,454,034,500.00 94.55%
25
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 13 Kota Bekasi
1,309,500,000.00 1,011,114,800.00 77.21%
26
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 14 Kota Bekasi
1,326,780,000.00 1,242,374,990.00 93.64%
27
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 15 Kota Bekasi
1,313,280,000.00 1,212,116,900.00 92.30%
28
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 16 Kota Bekasi
1,354,860,000.00 1,037,289,500.00 76.56%
29
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 17 Kota Bekasi
1,495,260,000.00 1,401,320,530.00 93.72%
30
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 18 Kota Bekasi
1,381,320,000.00 1,313,160,069.00 95.07%
31
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 19 Kota Bekasi
1,763,640,000.00 1,642,762,810.00 93.15%
32
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 20 Kota Bekasi
1,318,140,000.00 1,052,924,280.00 79.88%
33
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 21 Kota Bekasi
1,485,000,000.00 1,253,159,200.00 84.39%
34
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 22 Kota Bekasi
1,298,700,000.00 1,085,254,720.00 83.56%
35
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 23 Kota Bekasi
1,845,720,000.00 1,701,152,500.00 92.17%
36
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 24 Kota Bekasi
1,315,440,000.00 1,225,368,700.00 93.15%
37
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 25 Kota Bekasi
1,438,560,000.00 1,270,979,660.00 88.35%
38
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 26 Kota Bekasi
1,380,240,000.00 1,255,408,150.00 90.96%
39
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 27 Kota Bekasi
1,372,140,000.00 1,209,404,435.00 88.14%
40
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 28 Kota Bekasi
1,318,680,000.00 1,084,734,250.00 82.26%
41
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 29 Kota Bekasi
1,314,900,000.00 1,098,549,750.00 83.55%
42
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 30 Kota Bekasi
1,109,700,000.00 782,472,200.00 70.51%
43
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 31 Kota Bekasi
1,166,400,000.00 1,084,234,200.00 92.96%
44
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 32 Kota Bekasi
1,315,980,000.00 1,184,566,996.00 90.01%
45 Penyelenggaraan Pendidikan
4
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI Bekasi 46 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 34 Kota Bekasi
1,309,500,000.00 1,252,436,500.00 95.64%
47
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 35 Kota Bekasi
1,135,080,000.00 1,090,042,675.00 96.03%
48
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 36 Kota Bekasi
1,215,540,000.00 1,148,849,000.00 94.51%
49
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 37 Kota Bekasi
1,145,340,000.00 1,023,539,150.00 89.37%
50
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 38 Kota Bekasi
1,185,300,000.00 1,015,948,300.00 85.71%
51
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 39 Kota Bekasi
957,960,000.00 911,001,480.00 95.10%
52
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 40 Kota Bekasi
602,100,000.00 520,951,600.00 86.52%
53
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 1 Kota Bekasi
2,425,560,000.00 2,235,408,290.00 92.16%
54
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 2 Kota Bekasi
3,056,940,000.00 2,360,782,991.00 77.23%
55
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 3 Kota Bekasi
2,248,080,000.00 1,229,185,317.00 54.68%
56
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 4 Kota Bekasi
2,464,320,000.00 2,421,569,260.00 98.27%
57
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 5 Kota Bekasi
2,050,200,000.00 1,393,227,361.00 67.96%
58
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 6 Kota Bekasi
2,379,660,000.00 1,423,272,760.00 59.81%
59
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 7 Kota Bekasi
2,167,500,000.00 1,369,735,800.00 63.19%
60
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 8 Kota Bekasi
2,840,700,000.00 1,681,536,704.00 59.19%
61
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 9 Kota Bekasi
2,249,100,000.00 1,007,823,585.00 44.81%
62
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 10 Kota Bekasi
2,185,860,000.00 2,035,141,280.00 93.10%
63
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 11 Kota Bekasi
2,296,020,000.00 1,707,073,862.00 74.35%
64
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 12 Kota Bekasi
2,147,100,000.00 1,826,032,110.00 85.05%
65
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 13 Kota Bekasi
1,987,980,000.00 1,769,464,000.00 89.01%
66
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 14 Kota Bekasi
5
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
PAGU
ANGGARAN REALISASI
67
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 15 Kota Bekasi
1,543,260,000.00 1,150,058,300.00 74.52%
68
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 16 Kota Bekasi
2,148,120,000.00 1,618,313,650.00 75.34%
69
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 17 Kota Bekasi
1,535,100,000.00 1,099,198,917.00 71.60%
70
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 18 Kota Bekasi
1,010,820,000.00 968,026,550.00 95.77%
71
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 1 Kota Bekasi
3,458,820,000.00 2,648,828,653.00 76.58%
72
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 2 Kota Bekasi
2,981,460,000.00 2,094,111,350.00 70.24%
73
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 3 Kota Bekasi
2,825,400,000.00 2,331,575,050.00 82.52%
74
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 4 Kota Bekasi
1,869,660,000.00 1,396,097,400.00 74.67%
75
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 5 Kota Bekasi
1,957,380,000.00 1,514,608,425.00 77.38%
76
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 6 Kota Bekasi
1,786,020,000.00 1,732,989,450.00 97.03%
77
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 7 Kota Bekasi
1,689,120,000.00 1,502,620,405.00 88.96%
78
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 8 Kota Bekasi
1,771,740,000.00 1,667,991,250.00 94.14%
79
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 9 Kota Bekasi
1,127,100,000.00 861,335,560.00 76.42%
80
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 10 Kota Bekasi
1,045,500,000.00 1,015,519,300.00 97.13%
81
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 11 Kota Bekasi
1,026,120,000.00 890,494,900.00 86.78%
82
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 41 Kota Bekasi
455,760,000.00 364,982,450.00 80.08%
83 Pemberian Beasiswa Untuk Siswa
Miskin SMP Swasta dan MTS 1,275,000,000.00 1,274,460,000.00 99.96% 84
Pemberian Beasiswa Untuk Siswa Miskin SMA Swasta/MA dan SMK Swasta
4,725,000,000.00 2,764,120,000.00 58.50%
85 Pengadaan Meubelair SD / SMP /
SMA / SMK dan UPTD SD 31,475,653,400.00 6,841,723,750.00 21.74% 86 Lomba Pengamalan Pendidikan
Agama Islam 300,000,000.00 279,620,000.00 93.21%
87 Manajemen Penyaluran Beasiswa
Miskin SMP Swasta 100,000,000.00 61,017,000.00 61.02%
88 Manajemen Penyaluran Dana BOS
SD/SMP (Dana Pusat) dan BOSDA 150,000,000.00 91,424,100.00 60.95% 89 PENDIDIKAN SMP/SMPLB (DAK) 13,756,213,000.00 7,039,945,220.00 51.18%
90 PENDIDIKAN SMA (DAK) 7,077,278,000.00 798,605,500.00 11.28%
6
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
PAGU
ANGGARAN REALISASI
92
Pemberian Penghargaan Terhadap Siswa SMP/SMA/SMK Peraih Nilai UN Tertinggi
300,000,000.00 299,495,000.00 99.83%
93
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA SD Swasta Kota Bekasi
8,565,960,000.00 8,563,958,000.00 99.98%
94
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA SMP Swasta Kota Bekasi
8,596,080,000.00 8,559,106,000.00 99.57%
95
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA SMA/SMK Swasta Kota Bekasi
18,137,100,000.00 18,136,766,000.00 100.00%
96 Pengadaan Meubelair Untuk SD/MI
Kota Bekasi (Banprov) 12,000,000,000.00 - 0.00%
97 Pengadaan Meubelair Untuk
SMP/MTS Kota Bekasi (Banprov) 7,000,000,000.00 - 0.00%
98 Pengadaan Meubelair Untuk
SMA/SMK Kota Bekasi (Banprov) 5,000,000,000.00 - 0.00%
99
Bantuan Pendidikan Menengah Universal (PMU) SMK Negeri (Banprov)
2,892,000,000.00 - 0.00%
100
Bantuan Pendidikan Menengah Universal (PMU) SMA Negeri (Banprov)
3,922,400,000.00 - 0.00%
101 Bantuan Operasional SMP Terbuka
Di Jawa Barat (Banprov) 353,700,000.00 - 0.00%
102
Bantuan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional Jenjang SMP (Banprov)
650,000,000.00 - 0.00%
103
Bantuan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional Jenjang SD (Banprov)
250,000,000.00 - 0.00%
104 Pendidikan Dasar T.A. 2014
(Luncuran DAK) 5,213,956,580.00 - 0.00%
105 Peningkatan Mutu Pendidikan SD
T.A. 2011 (Luncuran DAK) 274,436,120.00 - 0.00%
106 Peningkatan Mutu Pendidikan SMP
T.A. 2011 (Luncuran DAK) 125,600,000.00 - 0.00%
107 Pendidikan Menengah T.A. 2013
(Luncuran DAK) 372,009,960.00 354,495,400.00 95.29%
108
Pengadaan Buku Ensiklopedia IPA, IPS dan Pengetahuan Populer untuk SMP
1,000,000,000.00 - 0.00%
109 Pengadaan Kamus Mata Pelajaran
untuk SMP Swasta 887,500,000.00 - 0.00%
110 Pengadaan Kamus Mata Pelajaran
untuk SMP Negeri 1,278,000,000.00 - 0.00%
111 Pengadaan Buku Islam dan Juz
Amma Interaktif untuk SD 1,278,000,000.00 - 0.00%
112 Pengadaan Peralatan Life Science
untuk SMP 1,278,000,000.00 - 0.00%
113 Pengadaan Alat Peraga SMP IPA
dan IPS Terpadu 1,384,500,000.00 - 0.00%
114 Pengadaan Komputer Penunjang
Pembelajaran SD 4,485,000,000.00 - 0.00%
115
Pengadaan Media Pembelajaran IPA Berbasis TIK untuk SD se- Kota Bekasi
3,000,000,000.00 - 0.00%
116 Pengadaan Alat Peraga IPA untuk
SD se- Kota Bekasi 1,500,000,000.00 - 0.00%
117 Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri
7
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
PAGU
ANGGARAN REALISASI
118 Peningkatan Prasarana Pendidikan
SD T.A. 2011 (DAK) 14,485,900,000.00 - 0.00%
119 Peningkatan Prasarana Pendidikan
SMP T.A. 2011 (DAK) 126,558,000.00 - 0.00%
120 Pengadaan Kamus Bahasa Inggris -
Indonesia untuk SD dan SMP 2,000,000,000.00 - 0.00%
121
Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif Augmented Reality untuk SD
1,000,000,000.00 - 0.00%
122
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 12 Kota Bekasi
146,880,000.00 133,670,430.00 91.01%
123 Media Belajar Berbasis TIK SD dan
SMP 1,000,000,000.00 - 0.00%
124 Alat Peraga Calistung Untuk PAUD
dan SD Kelas Rendah 1,000,000,000.00 - 0.00%
07 Program Pendidikan Non Formal 7,695,400,000.00 4,309,213,600.00 56.00% 1 Peningkatan Kinerja Tutor PAUD 6,560,400,000.00 3,308,750,000.00 50.44% 2 Penyelenggaraan Pendidikan
Tingkat Dasar Bagi Tutor PAUD 200,000,000.00 190,975,600.00 95.49% 3 Sosialisasi Kurikulum Paket C 200,000,000.00 196,650,000.00 98.33% 4 Penyelenggaraan Kesetaraan Paket
C (Lanjutan) 300,000,000.00 293,824,000.00 97.94%
5 Penyelenggaraan UN Kesetaraan
Paket A, B, C 300,000,000.00 187,764,000.00 62.59%
6 Pengadaan Meubelair UPTD PNFI
dan UPTD SKB 135,000,000.00 131,250,000.00 97.22%
08
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
25,795,000,000.00 23,028,683,400.00 89.28% 1 Peningkatan Kinerja Guru Honorer
RA/MDA/MI/MTs/MA 15,120,000,000.00 15,120,000,000.00 100.00%
2
Peningkatan Kinerja Guru Honorer SD Swasta, SMP Swasta dan SMA/SMK Swasta
6,550,000,000.00 4,398,220,000.00 67.15%
3 Apresiasi Kompetensi dan Porseni
Guru 150,000,000.00 145,295,000.00 96.86%
4
Kajian Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru Terhadap Bidang Studi
250,000,000.00 218,667,000.00 87.47%
5
Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru Terhadap Bidang Studi yang Diajarkan
250,000,000.00 238,897,000.00 95.56%
6
Penerapan Hasil Kajian Tercapai Standar Nasional Pendidikan di Kota Bekasi
250,000,000.00 230,954,000.00 92.38%
7
Pelayanan Penyaluran Dana Tunjangan Fungsional Guru Non PNS
100,000,000.00 - 0.00%
8 Peningkatan Kompetensi Guru
Madrasah 100,000,000.00 94,750,000.00 94.75%
9 Peningkatan Kompetensi Guru BK 250,000,000.00 238,830,000.00 95.53% 10 Peningkatan Kompetensi Guru Non
PNS 100,000,000.00 94,750,000.00 94.75%
11 Peningkatan Kompetensi Guru
Agama SD dan SMP 250,000,000.00 248,592,000.00 99.44%
12 Peningkatan Kompetensi Guru
SMA/SMK Melalui MGMP 200,000,000.00 138,998,000.00 69.50%
13 Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah
8
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
PAGU
ANGGARAN REALISASI
14
Penerapan/Implementasi hasil Analisis Peran Pengawas/Penilik dan Pola Rekruitmen Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan
250,000,000.00 235,780,000.00 94.31%
15
Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pengembangan Kurikulum 2013
300,000,000.00 257,919,000.00 85.97%
16 Peningkatan Kompetensi Guru
Melalui Penelitian Tindakan Kelas 200,000,000.00 198,920,000.00 99.46%
17
Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pemahaman
Pengembangan Model Pembelajaran SMA/SMK
200,000,000.00 169,002,000.00 84.50%
18 Peningkatan Kompetensi Guru Seni
SD dan SMP 250,000,000.00 167,470,000.00 66.99%
19 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 250,000,000.00 140,565,000.00 56.23% 20 Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat
SMA/SMK 300,000,000.00 285,194,000.00 95.06%
21
Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Menggunakan Multimedia untuk Pengajar TIK SMPN
200,000,000.00 166,910,400.00 83.46%
09 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan 16,725,000,000.00 3,586,174,035.00 21.44%
1 Pelayanan Penerimaan Siswa Baru
Tahun Pelajaran 2015/2016 300,000,000.00 285,657,000.00 95.22% 2 Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan Pendidikan 100,000,000.00 72,960,000.00 72.96%
3 Peningkatan Penerapan Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001-2000 280,000,000.00 273,690,800.00 97.75%
4
Peningkatan Manajemen Arsip Sekolah Sistem Pengelolaan, Pelaporan dan Pemantauan Aset Sekolah
500,000,000.00 482,905,000.00 96.58%
5 Rencana Kerja Pembangunan
Pendidikan di Kota Bekasi 305,000,000.00 288,500,000.00 94.59% 6
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2014
100,000,000.00 85,254,300.00 85.25%
7 Pengadaan Buku Raport 1,500,000,000.00 776,932,560.00 51.80%
8 Peningkatan Kompetensi
JARDIKNAS 150,000,000.00 83,621,375.00 55.75%
9
Pengadaan Komputer dan Virtual Board Untuk Ruang Tata Usaha SMA/SMK
- - 0.00%
10 Pengadaan Buku Rangkuman Mata
Pelajaran untuk SD Negeri 1,065,000,000.00 - 0.00%
11 Pengadaan Alat Peraga Penunjang
Pembelajaran Agama Islam 2,485,000,000.00 - 0.00%
12 Pengadaan Permainan Edukatif
Bahasa dan Matematika 1,065,000,000.00 1,051,773,000.00 98.76%
13 Profil Pendidikan 2015 50,000,000.00 49,640,000.00 99.28%
14 Pengembangan Sistem Pelayanan
Pendidikan 50,000,000.00 35,840,000.00 71.68%
15 Pembinaan Manajemen Sarana
Prasarana Sekolah 100,000,000.00 99,400,000.00 99.40%
16 Pengembangan Aplikasi ENSYS
(Education System School) 75,000,000.00 - 0.00%
17 Pengadaan Komputer Untuk Tata
Usaha SMAN / SMKN 400,000,000.00 - 0.00%
18 Pengadaan Multifunction Computer
9
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
PAGU
ANGGARAN REALISASI
19 Pengadaan Digital Classroom 1,200,000,000.00 - 0.00%
20 Finger Print and Multi Channel
Attendance System for School 1,000,000,000.00 - 0.00%
21 Pengadaan Perpustakaan Berbasis
Kelas SD dan SMP 1,000,000,000.00 - 0.00%
22
Pengadaan Kamus Bahasa Inggris - Indonesia untuk Sekolah Menengah se - Kota Bekasi
2,000,000,000.00 - 0.00%
10 Program Peningkatan Kualitas
Pendidikan Dasar 7,085,000,000.00 3,292,939,430.00 46.48% 1 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD
dan SMP 150,000,000.00 145,620,000.00 97.08%
2 Penyelenggaraan UN SMP 200,000,000.00 182,010,000.00 91.01%
3 Penyelenggaraan UAN/US SD 500,000,000.00 480,705,730.00 96.14%
4 Pelaksanaan lomba Calistung dan
Baca Al Quran SD 200,000,000.00 196,667,300.00 98.33%
5 LDK Pembina OSIS SMP Swasta 150,000,000.00 115,875,000.00 77.25% 6 Implementasi Kurikulum 2013 300,000,000.00 298,152,000.00 99.38%
7 MGMP SMP 250,000,000.00 228,980,400.00 91.59%
8 OSIS Award SMP 150,000,000.00 140,404,000.00 93.60%
9 Polisi Cilik SD 200,000,000.00 193,400,000.00 96.70%
10 Lomojari SMP Terbuka 150,000,000.00 147,600,000.00 98.40%
11 KKG dan Lomba Gugus 250,000,000.00 241,445,000.00 96.58%
12
Pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren (PORSENI PONTREN)
200,000,000.00 197,273,000.00 98.64%
13 Pelaksanaan Popwil 200,000,000.00 190,143,000.00 95.07%
14 O2SN SD, SMP dan SMA 400,000,000.00 392,021,000.00 98.01%
15 Pelaksanaan Olahraga Tradisional
(OTRAD) 150,000,000.00 142,643,000.00 95.10%
16
Penyetaraan Kualitas Pendidikan Melalui Bacaan Buku Referensi Ensiklopedia untuk Perpustakaan Sekolah Jenjang SD dan SMP Kota Bekasi
1,000,000,000.00 - 0.00%
17 Pengadaan Modul Eksperimen IPA 500,000,000.00 - 0.00%
18 Akreditasi SD dan SMP 135,000,000.00 - 0.00%
19 Pengadaan Alat Peraga Matematika
SD 1,000,000,000.00 - 0.00%
20 Pengadaan Paket Buku Referensi
Sains Jenis Ensiklopedia SLTP 1,000,000,000.00 - 0.00%
11 Program Peningkatan Kualitas
Pendidikan Menengah 12,167,500,000.00 1,442,229,500.00 11.85%
1 Penyelenggaraan UN SMA/SMK 100,000,000.00 91,150,000.00 91.15%
2 Olimpiade Sains SMA Tingkat Kota
Bekasi 300,000,000.00 270,083,000.00 90.03%
3 Lomba Kompetensi Siswa (LKS)
SMK Tingkat Kota Bekasi 300,000,000.00 74,137,000.00 24.71%
4
Gelar Aksi Karakter Siswa Indonesia (GALAKSI) SMA Tingkat Kota Bekasi
200,000,000.00 180,163,000.00 90.08%
5 Jurnalistik SMA/SMK 200,000,000.00 163,845,000.00 81.92%
6
Pengadaan Bahan Bacaan Buku Referensi Ensiklopedia untuk Perpustakaan Jenjang SMA / SMK Kota Bekasi
1,500,000,000.00 - 0.00%
7 Pengadaan Alat Praktek CNC
Technology Trainer untuk SMK 1,452,000,000.00 - 0.00%
8
Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan Jenjang SMA dan SMK
10
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
PAGU
ANGGARAN REALISASI
Negeri
9 Pengadaan Peralatan Life Science
untuk SMA 2,492,500,000.00 - 0.00%
10
Pengadaan Modul Eksperimen Sains Kimia untuk SMA Negeri Kota Bekasi
1,065,000,000.00 - 0.00%
11 Pengadaan Buku Panduan
Praktikum Sains Tingkat SMA 1,000,000,000.00 - 0.00%
12 Pengadaan Modul Eksperimen
Berbasis IT untuk SMA Biologi 1,000,000,000.00 - 0.00%
13 Pengayaan Psikologi dan Kespro
Remaja 200,000,000.00 - 0.00%
14 Pengayaan Bahasa dan Budaya
Indonesia 200,000,000.00 - 0.00%
15 Pengembangan Praktek Lapangan
di Jendela Geologi Dunia 200,000,000.00 - 0.00%
16 Pelatihan Desain Web untuk Pelajar
SMA / SMK Kota Bekasi 200,000,000.00 190,952,000.00 95.48%
17
Pelatihan Perbaikan Komputer dan Instalasi Jaringan untuk Siswa SMK Kota Bekasi
180,000,000.00 177,790,000.00 98.77%
18 Workshop Wawasan Kebangsaan
Bagi Aktivis Rohis SMA / SMK 200,000,000.00 196,447,000.00 98.22% 19 Pendidikan Anti Korupsi (PA) untuk
Siswa Sekolah Menengah 100,000,000.00 97,662,500.00 97.66%
11
Realisasi Program dan Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,732,307,000.00
2,611,504,121.00 95.58%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12,500,000.00
6,370,000.00
50.96% 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
300,000,000.00
255,667,550.00
85.22% 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 15,575,000.00 9,846,700.00 63.22%
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00% 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja 25,000,000.00 25,000,000.00 100.00%
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
165,000,000.00
161,146,900.00
97.66% 7 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 115,000,000.00 113,650,500.00 98.83% 8 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
50,000,000.00
49,833,000.00
99.67% 9 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 200,000,000.00 196,390,000.00 98.20% 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 30,060,000.00 30,045,500.00 99.95%
11 Penyediaan Makanan dan Minuman
58,000,000.00
56,975,000.00
98.23% 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah 100,000,000.00 97,764,471.00 97.76% 13 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Perkantoran 1,611,172,000.00 1,558,814,500.00 96.75%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
335,000,000.00
256,309,739.00 76.51% 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 210,000,000.00 133,469,739.00 63.56% 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
25,000,000.00
25,000,000.00
100.00% 3 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah
Gedung Kantor 100,000,000.00 97,840,000.00 97.84%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
95,000,000.00
24,050,000.00 25.32% 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
tertentu 25,000,000.00 24,050,000.00 96.20%
2 Pengadaan Pakaian Olah Raga
70,000,000.00
68,050,000.00
97.21%
04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50,000,000.00
12,500,000.00 25.00%
12
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50,000,000.00
12,500,000.00
25.00% 05 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
380,000,000.00
327,384,000.00 86.15% 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
70,000,000.00
69,550,000.00
99.36% 2 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran 50,000,000.00 25,022,000.00 50.04% 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun 30,000,000.00 17,796,000.00 59.32% 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Bulanan 200,000,000.00 190,158,000.00 95.08% 5 Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan
Target SPM 30,000,000.00 24,858,000.00 82.86% 06 Program Penataan Administrasi
Kependudukan 4,103,320,000.00 3,689,005,950.00 89.90% 1 Pengadaan Card Reader dan Printer
KTP-el 550,000,000.00 352,195,400.00 64.04% 2 Pengadaan Blanko Catatan Sipil
-
-
0.00% 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Dokumentasi Catatan Sipil
378,320,000.00
364,950,000.00
96.47% 4 Penataan Ruang Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
580,000,000.00
555,952,000.00
95.85% 5 Peningkatan Pelayanan Akta-akta
Catatan Sipil 250,000,000.00 216,818,800.00 86.73% 6 Pengembangan dan Pemeliharaan
Aplikasi SIAK, Warehouse dan Arsip Digital 200,000,000.00 195,580,000.00 97.79%
7 Pelayanan Akta Kelahiran Bagi Anak-anak Panti Asuhan, Anak Terlantar dan Anak Jalanan 110,000,000.00 12,967,000.00 11.79%
8 Pelaksanaan Kegiatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan/KTP-el 600,000,000.00 593,600,000.00 98.93% 9 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan
Administrasi Kependudukan dan Penyusunan Laporan Lahir, Mati, Pindah dan Datang (LAMPID)
180,000,000.00
180,000,000.00
100.00%
10 Pengelolaan Kegiatan Warehouse, Website dan Pemindaian Data Kependudukan dan Catatan Sipil
125,000,000.00
113,030,000.00
90.42%
11 Operasi Yustisi Kependudukan
180,000,000.00
178,330,000.00
99.07% 12 Penataan Dokumentasi Akta-akta
Catatan Sipil 150,000,000.00 148,559,200.00 99.04% 13 Pencacahan Kepemilikan Akta
Kelahiran, Kematian dan Akta Perkawinan Non Muslim
200,000,000.00
188,040,550.00
94.02%
14 Pengadaan Blanko Kependudukan -
-
0.00% 15 Pembinaan Tertib Administrasi
Kependudukan 250,000,000.00 248,220,000.00 99.29% 16 Sosialisasi Administrasi Kependudukan
250,000,000.00
243,290,000.00
13
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
17 Pembuatan Sistem Informasi Inventory Persediaan/Barang Habis Pakai (Stock Opname) 100,000,000.00 97,473,000.00 97.47%
07 Program Keserasian Kebijakan Kependudukan 75,000,000.00 74,450,000.00 99.27%
1 Penyusunan Profil Kependudukan
75,000,000.00 74,450,000.00 99.27% JUMLAH TOTAL 7,770,627,000.00 7,063,253,810.00 90.90%
14
Realisasi Program dan Kegiatan
Dinas Kesehatan
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 2,691,690,000.00 2,444,424,147.00 90.81%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 165,000,000.00 146,702,530.00 88.91%
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 20,000,000.00 11,837,400.00 59.19% 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 120,000,000.00 118,610,000.00 98.84% 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja 50,000,000.00 49,041,000.00 98.08%
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 220,166,000.00 209,733,750.00 95.26%
7 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 120,000,000.00 113,481,500.00 94.57%
8 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25,000,000.00 24,917,000.00 99.67% 9 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 225,000,000.00 211,670,000.00 94.08%
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 35,000,000.00 34,997,400.00 99.99%
11 Penyediaan Makanan dan Minuman 100,000,000.00 95,230,000.00 95.23% 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah 350,000,000.00 348,943,567.00 99.70%
13 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Perkantoran 1,247,024,000.00 1,064,760,000.00 85.38% 14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12,000,000.00 12,000,000.00 100.00% 15 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan
Bantuan Sosial - - 0.00%
02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 508,700,000.00 469,200,260.00 92.24%
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor 180,000,000.00 174,720,000.00 97.07%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 328,700,000.00 294,480,260.00 89.59%
03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 80,834,000.00 40,990,000.00 50.71%
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
tertentu 34,950,000.00 - 0.00%
2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 45,884,000.00 40,990,000.00 89.33%
04 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 151,700,000.00 133,200,000.00 87.80%
1 Pelatihan Pengembangan SDM
Kesehatan 151,700,000.00 133,200,000.00 87.80%
05 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
78,000,000.00 66,519,900.00 85.28% 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00% 2 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran 20,000,000.00 14,119,900.00 70.60%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun 43,000,000.00 37,400,000.00 86.98%
06 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan 4,254,364,000.00 3,767,835,954.00 88.56%
1 Pengadaan Obat dan Pelayanan
15
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI
2 Penerimaan, Penyimpanan,
Pendistribusian, Monitoring Obat dan Alat Kesehatan di Puskesmas
340,000,000.00 335,070,070.00 98.55% 3 Penyelenggaraan Pelayanan
Pemeriksaan Labolatorium olah UPTD Labkesda
334,600,000.00 324,123,384.00 96.87% 4 Pelayanan Kefarmasian (DAK) 2,579,764,000.00 2,297,164,000.00 89.05% 07 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat 85,316,973,540.00 54,465,905,457.00 63.84%
1 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatiluhur
330,000,000.00 305,743,795.00 92.65% 2 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di UPTD Puskesmas Aren Jaya
410,000,000.00 370,734,542.00 90.42% 3 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di UPTD Puskesmas Bantargebang
993,600,000.00 967,889,516.00 97.41% 4 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di UPTD Puskesmas Bintara 295,000,000.00 288,833,511.00 97.91% 5 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di UPTD Puskesmas Bintara Jaya
340,000,000.00 330,978,376.00 97.35% 6 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di UPTD Puskesmas Bojong Menteng
334,000,000.00 330,555,601.00 98.97% 7 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu
823,000,000.00 791,670,937.00 96.19% 8 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di UPTD Puskesmas Wisma Jaya
308,000,000.00 299,989,416.00 97.40% 9 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di UPTD Puskesmas Duren Jaya
379,000,000.00 377,331,837.00 99.56% 10 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di UPTD Puskesmas Jakamulya
369,000,000.00 365,457,907.00 99.04% 11 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatiasih
655,000,000.00 623,625,349.00 95.21% 12 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatibening
301,000,000.00 284,714,500.00 94.59% 13 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatimakmur
413,000,000.00 400,516,213.00 96.98% 14 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatirahayu
286,000,000.00 283,877,175.00 99.26% 15 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatisampurna
869,000,000.00 824,721,930.00 94.90% 16 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatiwarna
501,000,000.00 486,322,820.00 97.07% 17 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah
513,000,000.00 498,615,892.00 97.20% 18 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di UPTD Puskesmas Karang Kitri
16
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI
19 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di UPTD Puskesmas Kota Baru
321,000,000.00 298,920,364.00 93.12% 20 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di UPTD Puskesmas Kranji 293,000,000.00 287,396,831.00 98.09% 21 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di UPTD Puskesmas Marga Mulya
293,000,000.00 282,613,095.00 96.45% 22 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di UPTD Puskesmas Mustika Jaya
570,000,000.00 556,643,686.00 97.66% 23 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di UPTD Puskesmas Pejuang
583,000,000.00 580,878,517.00 99.64% 24 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di UPTD Puskesmas Pekayon Jaya
389,000,000.00 377,358,468.00 97.01% 25 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di UPTD Puskesmas Pengasinan
428,000,000.00 421,027,373.00 98.37% 26 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di UPTD Puskesmas Perumnas II
329,000,000.00 328,132,152.00 99.74% 27 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di UPTD Puskesmas Pondokgede
902,000,000.00 859,131,314.00 95.25% 28 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di UPTD Puskesmas Marga Jaya
276,000,000.00 267,339,761.00 96.86% 29 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di UPTD Puskesmas Rawa Tembaga
445,000,000.00 428,853,175.00 96.37% 30 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di UPTD Puskesmas Seroja 525,000,000.00 493,764,465.00 94.05% 31 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di UPTD Puskesmas Teluk Pucung
483,000,000.00 474,616,751.00 98.26% 32 Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Capaian Kinerja Puskesmas dan Dinas Kesehatan
150,000,000.00 123,684,000.00 82.46% 33 Kesekretariatan Tim Pembina Kota
Sehat 375,000,000.00 340,910,000.00 90.91%
34 Pelaksanaan P3K 150,000,000.00 58,608,000.00 39.07%
35 Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Rujukan 100,000,000.00 82,574,000.00 82.57%
36 Pembinaan tim Kesehatan Jiwa
Masyarakat 100,000,000.00 87,620,000.00 87.62%
37 Pembinaan Unit Pelayanan Kesehatan
Swasta 300,000,000.00 234,078,400.00 78.03%
38 Penanggulangan Siaga Bencana 100,000,000.00 38,610,000.00 38.61%
39 Pengelolaan Informasi Kesehatan 150,000,000.00 146,720,000.00 97.81% 40 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Khusus 100,000,000.00 92,685,000.00 92.69%
41 Peningkatan Pelayanan PERKESMAS
(Perawatan Kesehatan Masyarakat) 45,000,000.00 28,605,000.00 63.57% 42 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan Calon Jamaah Haji 162,000,000.00 159,997,000.00 98.76%
43 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional
53,051,597,000.00 38,635,477,304.00 72.83% 44 Persiapan Pengembangan Puskesmas
menjadi BLUD di Kota Bekasi Tahun 2015
17
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI
45 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Sisa TA. 2014)
15,394,711,540.00 - 0.00%
46 Penyusunan Feasibility Study RSUD Type D Jatisampurna dan
Bantargebang di Kota Bekasi
200,000,000.00 73,604,000.00 36.80% 47 engelolaan dan Pemafaatan Dana Non
Kapitasi JKN (Silpa TA.2014) 111,485,000.00 97,692,646.00 87.63%
08 Program Pengawasan Obat dan
Makanan 150,000,000.00 145,178,474.00 96.79%
1 Pembinaan Pengendalian dan
Monitoring Sarana Produk Farmasi dan Makanan
150,000,000.00 145,178,474.00 96.79% 09 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat 1,200,000,000.00 927,099,000.00 77.26%
1 Promosi Kesehatan 1,200,000,000.00 927,099,000.00 77.26%
10 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 550,000,000.00 477,316,800.00 86.78% 1 Pemberian Makanan Tambahan Bagi
Balita Kurang Gizi 380,000,000.00 314,090,800.00 82.66%
2 Peningkatan Pelayanan Gizi
Masyarakat 170,000,000.00 163,226,000.00 96.02%
11 Program Pengembangan Lingkungan
Sehat 450,000,000.00 439,880,500.00 97.75%
1 Pengawasan Kualitas Air dan Air Minum 100,000,000.00 99,998,500.00 100.00% 2 Penyehatan Lingkungan Pemukiman 100,000,000.00 98,074,000.00 98.07% 3 Pembinaan dan Pengawasan Makanan
Siap Saji 50,000,000.00 49,854,000.00 99.71%
4 Pembuatan Naskah Akademik Dalam Rangka Pembuatan Peraturan Daerah Dalam Pengawasan Kualitas Air Minum
50,000,000.00 46,000,000.00 92.00% 5 Pembuatan Naskah Akademik Dalam
Rangka Pembuatan Peraturan Daerah Dalam Pengawasan Tempat
Pengolahan Makanan Siap Saji
50,000,000.00 45,954,000.00 91.91%
6 Pengenalan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00%
12 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit 2,394,000,000.00 2,152,644,004.00 89.92%
1 Pengadaan Alat Fogging 1,000,000,000.00 950,280,000.00 95.03%
2 Pencegahan dan Penangulangan
Penyakit Filariasis (Kaki Gajah) 300,000,000.00 281,103,550.00 93.70% 3 Pencegahan dan Penggulangan
Penyakit DBD 400,000,000.00 328,965,270.00 82.24%
4 Pelaksanaan Surveillans Epidemiologi 75,000,000.00 53,424,416.00 71.23% 5 Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular lainnya 200,000,000.00 197,875,532.00 98.94%
6 Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Tidak Menular 99,000,000.00 82,677,900.00 83.51%
7 Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit HIV-AIDS 300,000,000.00 258,317,336.00 86.11%
8 Mesin Alat Fogging RW. 09 Kel.
Kaliabang Tengah 20,000,000.00 - 0.00%
13 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan 145,000,000.00 97,297,500.00 67.10%
1 Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) 100,000,000.00 68,593,000.00 68.59% 2 Penyusunan Perhitungan Kebutuhan
SDM Kesehatan di UPTD Puskesmas se Kota Bekasi
45,000,000.00 28,704,500.00 63.79% 14 Program Pelayanan Kesehatan
18
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI
1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin diluar Jaminan Kesehatan Nasional dan Operasional Pelaksanaan Kegiatan
20,000,000,000.00 19,230,607,369.00 96.15%
2 Operasi Katarak Bagi Masyarakat Tidak
Mampu 150,000,000.00 118,840,000.00 79.23%
3 Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat (Banprov)
13,842,000,000.00 - 0.00%
15 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita 210,000,000.00 199,459,500.00 94.98%
1 Penyelenggaraan Koordinasi dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Imunisasi
210,000,000.00 199,459,500.00 94.98% 16 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia 50,000,000.00 41,048,400.00 82.10%
1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Lansia 50,000,000.00 41,048,400.00 82.10%
17 Program Peningkatan Keselamatan
Ibu Melahirkan dan Anak 1,450,000,000.00 1,049,824,250.00 72.40% 1 P4K (Program Perencanaan Persalinan
dan Pencegahan Komplikasi) 300,000,000.00 230,553,750.00 76.85%
2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu 350,000,000.00 234,717,750.00 67.06% 3 Peningkatan Kualitas Kesehatan Anak
Balita 400,000,000.00 243,791,750.00 60.95%
4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Anak Remaja 400,000,000.00 340,761,000.00 85.19%
18 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur Kesehatan 70,000,000.00 68,847,000.00 98.35% 1 Bimbingan Teknis dan Penghargaan
Untuk Nakes Teladan 70,000,000.00 68,847,000.00 98.35%
19 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
6,027,042,000.00 5,695,278,800.00 94.50%
1 Pengadaan Alat Kesehatan 4,046,382,000.00 3,818,737,700.00 94.37%
2 Pengadaan Alat Kesehatan (Dental
Unit) 1,600,000,000.00 1,529,502,100.00 95.59%
3 Pengadaan Sarana Cold Chain di
Puskesmas 380,660,000.00 347,039,000.00 91.17%
4 Penyediaan Ruang Kerja Puskesmas - - 0.00%
19
Realisasi Program dan Kegiatan
Dinas Kebersihan
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4,005,364,000.00
3,248,677,085.00 81.11%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10,000,000.00
4,680,000.00
46.80% 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
506,000,000.00
390,023,485.00
77.08%
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
50,000,000.00
33,196,000.00
66.39% 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja 70,000,000.00 47,715,000.00 68.16%
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
100,000,000.00
96,343,000.00
96.34% 6 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 100,000,000.00 74,546,000.00 74.55% 7 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
40,000,000.00
39,000,000.00
97.50% 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 175,000,000.00 159,310,000.00 91.03% 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 23,220,000.00 15,459,000.00 66.58%
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
85,000,000.00
40,533,000.00
47.69% 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah 50,000,000.00 34,821,600.00 69.64% 12 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Perkantoran 2,746,144,000.00 2,313,050,000.00 84.23% 13 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan
Bantuan Sosial 50,000,000.00 - 0.00% 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 596,700,000.00 506,517,978.00 84.89% 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor 50,000,000.00 39,438,250.00 78.88% 2 Pengadaan Mebeleur 50,000,000.00 46,000,000.00 92.00% 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor 121,700,000.00 118,739,000.00 97.57% 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 375,000,000.00 302,340,728.00 80.62% 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 150,000,000.00 145,870,000.00 97.25%
1 Pengadaan Pakaian Olah Raga
150,000,000.00
145,870,000.00
97.25% 04 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
46,500,000.00
16,750,000.00
36.02%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
46,500,000.00
16,750,000.00
36.02% 05 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 90,000,000.00 83,637,000.00 92.93%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
60,000,000.00
54,852,000.00
91.42% 2 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran 30,000,000.00 28,785,000.00 95.95% 06 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan 66,936,807,662.00 41,972,710,553.00 62.70% 1 Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih 300,000,000.00 284,462,000.00 94.82% 2 Pembangunan TPS 96.98%
20
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI 250,000,000.00 242,459,000.00 3 Pengadaan TPSS Terpilah 200,000,000.00 194,558,000.00 97.28% 4 Penanganan Sampah di Stasiun
Peralihan Antara 250,000,000.00 229,057,565.00 91.62%
5 Pengadaan Gerobak Sampah Kap. 1 m3
400,000,000.00
335,664,000.00
83.92% 6 Penanganan Pengangkutan Sampah
se-Kota Bekasi 16,063,046,100.00 11,736,297,216.00 73.06% 7 Pengadaan Tong Sampah Dorong 120
Liter 100,000,000.00 90,180,000.00 90.18%
8 Penanganan Sampah di TPA
6,501,131,500.00 4,828,538,038.00 74.27% 9 Pemeliharaan IPLT 3,205,178,240.00 112,655,000.00 3.51% 10 Pengelolaan Pool Kendaraan Sampah
Bojong Menteng 670,000,000.00 627,949,500.00 93.72% 11 Mobilisasi Dan Penanganan Sampah Liar
dan Pembuatan Plang-Plang
200,000,000.00
148,613,000.00
74.31%
12 Pengendalian Kawasan Bebas sampah
100,000,000.00
76,930,000.00
76.93% 13 Pengadaan Peralatan Kerja UPTD
Kebersihan, UPTD Protokol dan UPTD Kontainer 720,000,000.00 657,246,000.00 91.28%
14 Sosialisasi Peraturan Walikota
200,000,000.00
178,496,000.00
89.25% 15 Pelatihan Pengolahan Sampah dan
Pengelolaan Bank Sampah Untuk Seluruh RW di Pondok Melati
150,000,000.00
118,346,000.00
78.90%
16 Pembinaan Bank Sampah se-Kota Bekasi 262,000,000.00 243,610,000.00 92.98% 17 Forum SKPD Tingkat Dinas Kebersihan
-
-
0.00% 18 Sosialisasi Pengelolaan Sampah RT. 01
RW. 01 40,000,000.00 6,500,000.00 16.25%
19 Perawatan Kendaraan Angkutan Sampah
8,500,000,000.00
3,114,030,955.00
36.64% 20 Pengadaan Sarana Kerja Petugas
Lapangan Dinas Kebersihan
600,000,000.00
-
0.00% 21 Peningkatan Kebersihan Melalui
Penyapuan Jalan 13,725,460,000.00 13,711,066,000.00 99.90% 22 Pengadaan Alat Pengolahan Sampah
Lingkungan 25,000,000.00 24,000,000.00 96.00%
23 Perbaikan Bak Container
250,000,000.00
227,988,750.00
91.20% 24 Penyelenggaraan Kebersihan
Lingkungan dan Gerakan K3
634,460,000.00
447,316,600.00
70.50%
25 Pengadaan Mesin Pengolah Sampah
300,000,000.00
241,830,000.00
80.61% 26 Pemantauan Penyaluran Dana Tipping
Fee dan Kegiatan Pembangunan Oleh LPM Di Lokasi Sekitar TPA
Bantargebang 200,000,000.00 184,990,000.00 92.50%
27 Pembelian Pupuk Kompos Olahan Pengelola Sampah di Sumber
778,000,000.00
467,501,000.00
60.09% 28 Pengadaan Tanah Penutup Sampah
(Cover Soil) 1,000,000,000.00 832,408,700.00 83.24%
29 Pembinaan Pengelolaan Komposting
360,000,000.00
352,079,900.00
97.80% 30 Pemeriksaan dan Pengobatan Petugas
Lapangan Dinas Kebersihan
150,000,000.00
138,057,500.00
92.04% 31 Pembangunan dan Rehabilitasi
Landasan Kontaener 250,000,000.00 241,273,000.00 96.51%
21
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
32 Pengelolaan IPLT Sumur Batu
1,139,802,500.00
940,838,829.00
82.54% 33 Implementasi Fisik Zona 6 Sanitary
Landfill (Banprov) 7,000,000,000.00 98,000,000.00 1.40%
34 Penanganan Penertiban Sampah
180,000,000.00
19,030,000.00
10.57% 35 Pengadaan Baktor Kel. Kaliabang
Tengah RW. 09 30,000,000.00 - 0.00% 36 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kec.
Pondokgede 100,000,000.00 63,871,000.00 63.87% 37 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel.
Jati Cempaka 100,000,000.00 63,871,000.00 63.87% 38 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel.
Jatiwaringin 100,000,000.00 63,871,000.00 63.87% 39 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel.
Jati Rahayu 100,000,000.00 63,871,000.00 63.87% 40 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel.
Jati Warna 100,000,000.00 63,871,000.00 63.87% 41 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel.
Jati Murni 100,000,000.00 63,871,000.00 63.87% 42 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel.
Jati Melati 100,000,000.00 63,871,000.00 63.87% 43 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel.
Jati Raden 100,000,000.00 63,871,000.00 63.87% 44 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel.
Jatisampurna 100,000,000.00 63,871,000.00 63.87% 45 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel.
Jati Karya 100,000,000.00 63,871,000.00 63.87% 46 Pengadaan Baktor RW. 013, RW. 015, RW. 004, RT. 001(RW 001), RW. 007 Kel. Kranji 150,000,000.00 - 0.00%
47 Pengadaan Baktor RW. 026, Kel. Pejuang 80,000,000.00 - 0.00% 48 Pengadaan Baktor RW. 009, Kel. Medan
Satria 40,000,000.00 - 0.00% 49 Pengadaan Baktor RW. 001, 002, 007 Kel. Kalibaru 90,000,000.00 - 0.00% 50 Pengadaan Baktor RT. 005, RW. 005, Kel. Bintara 80,000,000.00 - 0.00% 51 Pengadaan Gerobak Sampah RT. 003
RW. 003, Kel. Sepanjang Jaya
50,000,000.00
-
0.00% 52 Pengadaan Gerobak Sampah RT. 01, 02,
03 RW. 03 Kel. Jatisampurna 20,000,000.00 - 0.00% 53 Pengadaan Bak Sampah / Drum Sampah
di Wilayah RW. 03 Kel. Jatisampurna
25,000,000.00
-
0.00% 54 Pengangkut Sampah / Baktor RT. 08
RW. 02 Kel. Bojong Rawalumbu
40,000,000.00
-
0.00% 55 Pengadaan gerobak Sampah tersebar se
kelurahan Jatikramat 15,229,322.00 - 0.00% 56 Pengadaan Baktor, bak Sampah RW. 12
Kel. Jakasetia 100,000,000.00 - 0.00% 57 Pengadaan Bak Sampah Tersebar se-
Kelurahan Jatikramat 127,500,000.00 - 0.00% 58 Pengadaan Baktor RW. 01. RW. 06. RW. 07. RW. 08. RW. 11. RW. 12. RW. 13. RW. 14 Kel. Jatirasa 180,000,000.00 - 0.00%
59 Sosialisasi Bank Sampah Kelurahan Bantargebang 25,000,000.00 14,506,000.00 58.02% 60 Bimbingan Teknis Peningkatan
Pengelolaan Kinerja Persampahan untuk UPTD Kebersihan 180,000,000.00 167,522,000.00 93.07%
22
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI JUMLAH TOTAL 71,825,371,662.00 45,974,162,616.00 64.01%
23
Realisasi Program dan Kegiatan
Dinas Perekonomian Rakyat
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 2.534.830.000,00 2.170.145.222,00 85,61%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 4.810.000,00 96,20% 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 83.000.000,00 37.823.921,00 45,57%
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
45.650.000,00 3.285.800,00 7,20% 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 83.000.000,00 83.000.000,00 100,00% 5 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00%
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 125.000.000,00 120.409.600,00 96,33% 7 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 120.000.000,00 116.718.500,00 97,27%
8
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000,00 10.000.000,00 100,00%
9 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 64.980.000,00 63.330.000,00 97,46%
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 20.000.000,00 19.638.000,00 98,19% 11 Penyediaan Makanan dan Minuman 65.000.000,00 64.771.000,00 99,65% 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah 120.000.000,00 98.887.201,00 82,41%
13 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Perkantoran 1.603.400.000,00 1.381.746.000,00 86,18% 14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 76.800.000,00 57.600.000,00 75,00% 15 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan
Bantuan Sosial 73.000.000,00 68.125.200,00 93,32%
02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 623.000.000,00 421.688.700,00 67,69%
1 Pengadaan Meubelair 103.000.000,00 100.295.000,00 97,37%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional 500.000.000,00 301.393.700,00 60,28% 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00%
03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 203.620.000,00 193.220.000,00 94,89%
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya 98.200.000,00 92.542.000,00 94,24%
2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 105.420.000,00 100.678.000,00 95,50% 04 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 5.000.000,00 - 0,00%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 5.000.000,00 - 0,00%
05
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
415.000.000,00 372.303.800,00 89,71%
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
160.000.000,00 128.473.800,00 80,30%
2 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran 75.000.000,00 71.050.000,00 94,73%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun 30.000.000,00 26.423.000,00 88,08%
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Bulanan 150.000.000,00 146.357.000,00 97,57%
06 Program Pengembangan Produk
24
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI
Perikanan
1 Pengembangan SDM Petugas
Pertanian Perkotaan 150.000.000,00 98.439.000,00 65,63%
2 Pembinaan Para Pemotong Unggas
Kota Bekasi 150.000.000,00 139.174.000,00 92,78%
3 Pembinaan dan Pengawasan Pakan
Ternak dan Ikan 100.000.000,00 98.900.000,00 98,90%
4 Pendataan Populasi Hewan / Ternak
Se-Kota Bekasi 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00%
5 Perbaikan Rumah Potong Hewan
(RPH) 350.000.000,00 308.907.000,00 88,26%
6 Pengembangan Budidaya Ikan Hias
dan Konsumsi 341.000.000,00 176.314.000,00 51,70%
7 Optimalisasi Pusat Promosi Ikan
Hias 100.000.000,00 97.250.000,00 97,25%
8
Optimalisasi Balai Pembibitan Tanaman Hias Dan Hortikultura, Lomba Adenium
150.000.000,00 104.690.000,00 69,79%
9 Pameran dan Promosi Perikanan
AQUABEX 2015 200.000.000,00 197.615.000,00 98,81%
10 Pengembangan Tanaman
Buah-Buahan di Kota Bekasi 100.000.000,00 - 0,00%
11 Pencegahan Dan Pengendalian
Hama Penyakit Ikan 100.000.000,00 98.900.000,00 98,90%
12 Pengembangan Kelompok Tani
Sayuran dan Tanaman Hias 100.000.000,00 67.780.000,00 67,78%
13
Penerapan Teknologi Pertanian dan Penyusunan RDKK di Balai
Penyuluhan Pertanian
200.000.000,00 180.643.000,00 90,32%
14 Optimalisasi Pemanfaatan Lahan
Pekarangan 150.000.000,00 130.411.136,00 86,94%
15 Pengembangan Kelompok Tani
Jamur dan Makanan Olahan 250.000.000,00 86.227.800,00 34,49%
16
Pengendalian dan Pengawasan Produk Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH)
200.000.000,00 198.400.000,00 99,20%
17
Pengiriman Peserta Hari Krida Pertanian, Temu Penyuluh dan Pameran Produk Pertanian
100.000.000,00 85.085.500,00 85,09%
18 Penguatan Usaha Agribisnis
Perikanan 150.000.000,00 106.650.000,00 71,10%
19
Pembangunan Dan Pengadaan Sarana Prasarana Balai Benih Ikan Hias (Banprov)
1.000.000.000,00 - 0,00%
20 Pameran, Promosi Dan Kontes
Nasional Ikan Hias (Banprov) 500.000.000,00 481.552.500,00 96,31% 21
Pengadaan Prasarana Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (Banprov)
200.000.000,00 186.610.000,00 93,31%
22 BOP Penyuluh Pertanian, Perikanan
Dan Kehutanan (Banprov) 30.720.000,00 24.150.000,00 78,61%
07 Program Pembinaan Pedagang /
Usaha Informal 632.000.000,00 327.356.000,00 51,80%
1 Penertiban dan Pengendalian PKL
Kota Bekasi 332.000.000,00 327.356.000,00 98,60%
2 Penyusunan Rencana Induk
Penataan PKL di Kota Bekasi 150.000.000,00 143.244.500,00 95,50% 3
Pemutakhiran Data PKL Kota Bekasi dan Penyusunan Profil PKL yang ada di Kota Bekasi
25
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI
08 Program Penataan Prasarana dan
Peningkatan Pelayanan Pasar 4.955.200.000,00 4.489.487.450,00 90,60% 1 Pelayanan Pengangkutan Sampah
Pasar 700.000.000,00 698.950.000,00 99,85%
2 Rehab Pasar Kranji Baru (Lanjutan) 600.000.000,00 543.129.500,00 90,52% 3 Sosialisasi Peraturan Ketertiban dan
Kebersihan di Lingkungan Pasar 200.000.000,00 196.120.000,00 98,06% 4 Rehab Pasar Jatiasih (Lanjutan) 500.000.000,00 469.374.500,00 93,87% 5 Peningkatan Pendapatan Retribusi
Pasar 200.000.000,00 192.937.500,00 96,47%
6 Penyusunan Naskah Akademik dan
Raperda Pasar Lingkungan 225.000.000,00 168.578.150,00 74,92%
7 Optimalisasi Pemanfaatan Sarana
Prasarana Komposting 150.000.000,00 148.819.750,00 99,21%
8 Perbaikan, Pemeliharaan dan
Pengelolaan TPS 150.000.000,00 132.932.850,00 88,62%
9 Pemeliharaan Pasar 300.000.000,00 291.570.000,00 97,19%
10 Penyelenggaraan K.3 di Pasar 300.000.000,00 166.718.200,00 55,57% 11 Pengadaan Sarana Peningkatan
Pelayanan Pasar 540.200.000,00 515.024.000,00 95,34%
12 General Check Up untuk Petugas
Pasar 250.000.000,00 225.087.000,00 90,03%
13 Forum Dialog Pedagang dan Warga
Pasar dengan Pemerintah 150.000.000,00 112.130.000,00 74,75%
14 Penyusunan Feasibility Study
Pembentukan BLUD 200.000.000,00 190.930.000,00 95,47%
15 Penyusunan DED Revitalisasi Pasar
Bintara 150.000.000,00 121.680.000,00 81,12%
16
Pengadaan Sarana Petugas dan Peningkatan Kompetensi Petugas Satgasus
340.000.000,00 315.506.000,00 92,80%
09 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak 650.000.000,00 632.498.508,00 97,31% 1 Optimalisasi Pemeriksaan
Kesehatan Hewan 100.000.000,00 98.305.000,00 98,31%
2 Biosecurity Tempat Pemotongan
Unggas Pada Pasar Tradisional 100.000.000,00 99.200.000,00 99,20% 3 Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Avian Influenza 150.000.000,00 149.528.358,00 99,69%
4 Pengendalian Penyakit Zoonosis 200.000.000,00 193.418.480,00 96,71% 5 Optimalisasi Klinik Keswan dan
laboratorium Kesmavet 100.000.000,00 92.046.670,00 92,05%
10 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi 250.000.000,00 199.702.800,00 79,88%
1
Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Pelaksanaan Forum SKPD
100.000.000,00 83.686.800,00 83,69%
2 Database Dinas Perekonomian
Rakyat Kota Bekasi 150.000.000,00 116.016.000,00 77,34%