Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 08 BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
123.421.000,00 138.571.000,00 123.421.000,00 111.001.200,00 496.414.200,00 1.20 . 1.20.03 . 01
2.500.000,00 Bagian PDE
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1472 Surat 1 624.000,00 624.000,00 624.000,00 628.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
9.240.000,00 Bagian PDE
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.310.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00
1 3 Rekening 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
219.645.000,00 Bagian PDE
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 24 Orang 1 53.850.000,00 53.850.000,00 53.850.000,00 58.095.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
3.000.000,00 Bagian PDE
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 paket 1 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
49.980.000,00 Bagian PDE
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1 paket 1 16.660.000,00 16.660.000,00 16.660.000,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09
20.814.200,00 Bagian PDE
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket 1 5.205.000,00 5.205.000,00 5.205.000,00 5.199.200,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
17.600.000,00 Bagian PDE
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.401.000,00 4.401.000,00 4.401.000,00 4.397.000,00
1 1 paket
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
73.350.000,00 Bagian PDE
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14.550.000,00 29.700.000,00 14.550.000,00 14.550.000,00
1 11 jenis
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
2.325.000,00 Bagian PDE
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
582.000,00 582.000,00 582.000,00 579.000,00
1 510 Buah 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
12.000.000,00 Bagian PDE
Penyediaan Makanan dan Minuman 825 pack 1 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
20.940.000,00 Kabupaten
Malang/ Kabupaten dan Kota lain Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
5.235.000,00 5.235.000,00 5.235.000,00 5.235.000,00
1 12 orang
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
65.020.000,00 Kabupaten
Malang/ Kabupaten dan Kota lain Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
16.254.000,00 16.254.000,00 16.254.000,00 16.258.000,00
1 16 Orang 1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
73.965.000,00 85.855.000,00 37.855.000,00 35.358.800,00 233.033.800,00
1.20 . 1.20.03 . 02
182.723.800,00 Bagian PDE
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1 Paket 1 61.555.000,00 66.055.000,00 27.555.000,00 27.558.800,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
7.000.000,00 Bagian PDE
Pengadaan Mebeleur 1 Paket 1 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10
10.000.000,00 Bagian PDE
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2 Unit 1 2.500.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
33.310.000,00 Bagian PDE
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
9.910.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00
1 6 Unit
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03
5.200.000,00 Bagian PDE
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
0,00 0,00 5.200.000,00 0,00
1 26 Orang 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.130.000,00 7.930.000,00 2.130.000,00 2.130.000,00 14.320.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05
14.320.000,00 Bagian PDE
Pendidikan dan Pelatihan Formal 18 Orang 1 2.130.000,00 7.930.000,00 2.130.000,00 2.130.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.194.000,00 2.151.000,00 1.194.000,00 3.307.000,00 7.846.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06
4.780.000,00 Bagian PDE
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.194.000,00 1.194.000,00 1.194.000,00 1.198.000,00
1 12 Laporan 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
1.914.000,00 Bagian PDE
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2 Dokumen 1 0,00 957.000,00 0,00 957.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02
1.152.000,00 Bagian PDE
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
0,00 0,00 0,00 1.152.000,00
1 1 Dokumen 1.20 . 1.20.03 . 06 . 03
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.223.514.000,00 139.566.000,00 990.514.000,00 79.572.000,00 2.433.166.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15
509.750.000,00 Block office
kepanjen Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
385.186.000,00 6.186.000,00 112.186.000,00 6.192.000,00
1 6 Unit
1.25 . 1.20.03 . 15 . 02
1.363.896.000,00 SKPD
Kabupaten Malang Pembinaan dan Pengembangan Sumber
Daya Komunikasi dan Informasi
681.948.000,00 0,00 681.948.000,00 0,00
1 200 Megabyte 1.25 . 1.20.03 . 15 . 03
164.700.000,00 Block Office
Kepanjen Pengkajian dan Pengembangan Sistem
Informasi
26.175.000,00 86.175.000,00 26.175.000,00 26.175.000,00
1 2 paket
1.25 . 1.20.03 . 15 . 06
223.320.000,00 SKPD
Kabupaten Malang
Pemeliharaan Pengelolaan Website 104 Website 1 37.080.000,00 37.080.000,00 112.080.000,00 37.080.000,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 08
171.500.000,00 Bagian PDE
Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
93.125.000,00 10.125.000,00 58.125.000,00 10.125.000,00
1 5 Mb
1.25 . 1.20.03 . 15 . 09
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.25 . 1.20.03 . 17
50.000.000,00 SKPD
Se-Kabupate n Malang Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi
dan Informasi
0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
1 12 Bulan 1.25 . 1.20.03 . 17 . 01
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
14.943.000,00 14.943.000,00 14.943.000,00 39.691.000,00 84.520.000,00
1.20 . 1.20.03 . 23
84.520.000,00 Wilayah
Kabupaten Malang Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk
Masyarakat
14.943.000,00 14.943.000,00 14.943.000,00 39.691.000,00
1 3 Telecenter 1.20 . 1.20.03 . 23 . 03
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
1.439.167.000,00 389.016.000,00 1.175.257.000,00 321.060.000,00 3.324.500.000,00 JUMLAH
Malang, 1 Desember 2015
Drs. Willem P. Salamena, MM Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19600108 198608 1 002 Mengesahkan,
Ferry Hari Agung, ST, MT.
NIP. 19710807 199803 1 010
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Kuasa Pengguna Anggaran