PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1.20.11 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.20.11.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENJELASAN JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA 24.516.958.300,00
1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5 5.804.240.000,00 18.712.718.300,00 322,40
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.468.995.300,00
1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1 4.214.400.000,00 254.595.300,00 6,04
4.468.995.300,00
Non Kegiatan
1.20 . 1.20.11 . 00.00
Sumber Dana :
Pendapatan Asli
Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D
A U)
4.214.400.000,00 254.595.300,00 6,04
Belanja Pegawai 4.468.995.300,00
1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1 4.214.400.000,00 254.595.300,00 6,04
3.448.911.300,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.01 3.228.522.000,00 220.389.300,00 6,83
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.634.983.100,00
1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.01.01 2.466.503.500,00 168.479.600,00 6,83 Gaji Pokok Golongan II 104 OB x 2.521.900,00 = 262.277.600,00 Golongan III 637 OB x 2.896.300,00 = 1.844.943.100,00 Golongan IV 104 OB x 4.350.500,00 = 452.452.000,00 Accres 2,5 % 1 Thn x 75.310.400,00 = 75.310.400,00 Tunjangan Keluarga 270.129.600,00 1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.01.02 263.186.300,00 6.943.300,00 2,64 Tunjangan Keluarga Istri 637 OB x 312.000,00 = 198.744.000,00 Anak 1,144 OB x 62.400,00 = 71.385.600,00 Tunjangan Jabatan 170.950.000,00 1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.01.03 170.950.000,00 0,00 0,00 Tunjangan Jabatan Eselon II 13 OB x 3.250.000,00 = 42.250.000,00 Eselon II 52 OB x 1.260.000,00 = 65.520.000,00 Eselon IV 117 OB x 540.000,00 = 63.180.000,00
Tunjangan Fungsional Umum 119.860.000,00
1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.01.05 107.835.000,00 12.025.000,00 11,15
1 2 3 4 5 6 7 Tunjangan Umum Golongan II 104 OB x 180.000,00 = 18.720.000,00 Golongan III 520 OB x 185.000,00 = 96.200.000,00 Golongan IV 26 OB x 190.000,00 = 4.940.000,00 Tunjangan Beras 190.174.920,00 1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.01.06 167.772.800,00 22.402.120,00 13,35 Tunjangan Beras 2,626 OB x 72.420,00 = 190.174.920,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 62.755.000,00
1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.01.07 52.215.800,00 10.539.200,00 20,18
Tunjangan PPh
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Thn x 62.755.000,00 = 62.755.000,00 Pembulatan Gaji 58.680,00 1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.01.08 58.600,00 80,00 0,14 Pembulatan Gaji 1 Thn x 58.680,00 = 58.680,00 1.020.084.000,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.02 985.878.000,00 34.206.000,00 3,47
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan.
1.020.084.000,00
1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.02.06 985.878.000,00 34.206.000,00 3,47
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan Eselon II 12 OB x 11.000.000,00 = 132.000.000,00 Eselon III 48 OB x 2.750.000,00 = 132.000.000,00 Eselon IV 108 OB x 1.650.000,00 = 178.200.000,00 Golongan IV 24 OB x 1.176.500,00 = 28.236.000,00 Golongan III 432 OB x 1.000.000,00 = 432.000.000,00 Golongan II 96 OB x 850.500,00 = 81.648.000,00 Golongan III 36 OB x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 BELANJA LANGSUNG 20.047.963.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01.01 . 5.2 1.589.840.000,00 18.458.123.000,00 1.161,01 1.079.640.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.11 . 01 631.740.000,00 447.900.000,00 70,90
500.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.11 . 01.01
Sumber Dana :
Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
500.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan :
Kota Kendari
Belanja Barang dan Jasa 500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01.01 . 5.2.2 500.000,00 0,00 0,00
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.20 . 1.20.11 . 01.01 . 5.2.2.01 500.000,00 0,00 0,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01.01 . 5.2.2.01.04 500.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 40.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20 . 1.20.11 . 01.02
Sumber Dana :
Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
35.000.000,00 5.000.000,00 14,29
Lokasi Kegiatan :
Kota Kendari
Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01.02 . 5.2.2 35.000.000,00 5.000.000,00 14,29
40.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.20 . 1.20.11 . 01.02 . 5.2.2.03 35.000.000,00 5.000.000,00 14,29 Belanja Telepon 10.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01.02 . 5.2.2.03.01 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 Belanja telepon 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Listrik 30.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01.02 . 5.2.2.03.03 30.000.000,00 0,00 0,00 Belanja listrik Belanja listrik 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 23.200.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.11 . 01.06
Sumber Dana :
Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
40.000.000,00 (16.800.000,00) (42,00)
Lokasi Kegiatan :
Kota Kendari
Belanja Barang dan Jasa 23.200.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01.06 . 5.2.2 40.000.000,00 (16.800.000,00) (42,00)
23.200.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.20 . 1.20.11 . 01.06 . 5.2.2.05 40.000.000,00 (16.800.000,00) (42,00)
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 23.200.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01.06 . 5.2.2.05.07 40.000.000,00 (16.800.000,00) (42,00)
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Thn x 23.200.000,00 = 23.200.000,00 51.500.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.11 . 01.10
Sumber Dana :
Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
36.500.000,00 15.000.000,00 41,10
Lokasi Kegiatan :
Kota Kendari
Belanja Barang dan Jasa 51.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01.10 . 5.2.2 36.500.000,00 15.000.000,00 41,10
51.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.20 . 1.20.11 . 01.10 . 5.2.2.01 36.500.000,00 15.000.000,00 41,10
Belanja Alat Tulis Kantor 51.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01.10 . 5.2.2.01.01 36.500.000,00 15.000.000,00 41,10
Belanja alat tulis kantor
1 Thn x 51.500.000,00 = 51.500.000,00 46.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.11 . 01.11
Sumber Dana :
Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
35.000.000,00 11.000.000,00 31,43
Lokasi Kegiatan :
Kota Kendari
Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01.11 . 5.2.2 35.000.000,00 11.000.000,00 31,43
46.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.20 . 1.20.11 . 01.11 . 5.2.2.06 35.000.000,00 11.000.000,00 31,43 Belanja Cetak 10.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01.11 . 5.2.2.06.01 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 Belanja Cetak 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Penggandaan 31.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01.11 . 5.2.2.06.02 25.000.000,00 6.000.000,00 24,00
Belanja penggandaan (foto copy)
1 2 3 4 5 6 7
1 Thn x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
Belanja Penjilidan 5.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01.11 . 5.2.2.06.03 5.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Penjilidan/Pembuatan Laporan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 6.000.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.11 . 01.13
Sumber Dana :
Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
6.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan :
Kota Kendari
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01.13 . 5.2.2 6.000.000,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.20 . 1.20.11 . 01.13 . 5.2.2.01 6.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
6.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01.13 . 5.2.2.01.05 6.000.000,00 0,00 0,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 10.300.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20 . 1.20.11 . 01.15
Sumber Dana :
Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
5.300.000,00 5.000.000,00 94,34
Lokasi Kegiatan :
Kota Kendari
Belanja Barang dan Jasa 10.300.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01.15 . 5.2.2 5.300.000,00 5.000.000,00 94,34
10.300.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.20 . 1.20.11 . 01.15 . 5.2.2.03 5.300.000,00 5.000.000,00 94,34
Belanja Surat Kabar/Majalah 10.300.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01.15 . 5.2.2.03.05 5.300.000,00 5.000.000,00 94,34
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 tahun x 10.300.000,00 = 10.300.000,00 211.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.11 . 01.17
Sumber Dana :
Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
26.000.000,00 185.000.000,00 711,54
Lokasi Kegiatan :
Kota Kendari
Belanja Barang dan Jasa 211.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01.17 . 5.2.2 26.000.000,00 185.000.000,00 711,54
211.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.11 . 01.17 . 5.2.2.11 26.000.000,00 185.000.000,00 711,54
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 27.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01.17 . 5.2.2.11.02 12.000.000,00 15.000.000,00 125,00
Belanja Makanan dan Minuman rapat 1 thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 34.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01.17 . 5.2.2.11.03 14.000.000,00 20.000.000,00 142,86
Belanja Makanan dan Minuman tamu 1 thn x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan. 150.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01.17 . 5.2.2.11.05 0,00 150.000.000,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja makanan dan minuman posko siaga bencana
1 Kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
550.340.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Dalam dan Luar Daerah
1.20 . 1.20.11 . 01.18
Sumber Dana :
Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
323.440.000,00 226.900.000,00 70,15
Lokasi Kegiatan :
Kota Kendari
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Barang dan Jasa 550.340.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01.18 . 5.2.2 323.440.000,00 226.900.000,00 70,15
550.340.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.20 . 1.20.11 . 01.18 . 5.2.2.15 323.440.000,00 226.900.000,00 70,15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 223.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01.18 . 5.2.2.15.01 148.000.000,00 75.000.000,00 50,68
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1 thn x 223.000.000,00 = 223.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 327.340.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01.18 . 5.2.2.15.02 175.440.000,00 151.900.000,00 86,58
Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 327.340.000,00 = 327.340.000,00
36.500.000,00
Jasa Administrasi perkantoran.
1.20 . 1.20.11 . 01.19
Sumber Dana :
Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
36.500.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan :
Kota Kendari
Belanja Pegawai 36.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01.19 . 5.2.1 36.000.000,00 0,00 0,00
36.000.000,00 Honorarium Non PNS
1.20 . 1.20.11 . 01.19 . 5.2.1.02 36.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 36.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01.19 . 5.2.1.02.02 36.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap 36 OB x 1.000.000,00 = 36.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01.19 . 5.2.2 500.000,00 0,00 0,00
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.20 . 1.20.11 . 01.19 . 5.2.2.01 250.000,00 250.000,00 100,00
Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01.19 . 5.2.2.01.01 250.000,00 250.000,00 100,00
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.20 . 1.20.11 . 01.19 . 5.2.2.06 250.000,00 (250.000,00) (100,00)
Belanja Penggandaan 0,00
1.20 . 1.20.11 . 01.19 . 5.2.2.06.02 250.000,00 (250.000,00) (100,00)
Belanja Penggandaan 61.800.000,00
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bulanan SKPD.
1.20 . 1.20.11 . 01.26
Sumber Dana :
Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
45.000.000,00 16.800.000,00 37,33
Lokasi Kegiatan :
Kota Kendari
Belanja Pegawai 58.800.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01.26 . 5.2.1 42.000.000,00 16.800.000,00 40,00 58.800.000,00 Honorarium Kegiatan. 1.20 . 1.20.11 . 01.26 . 5.2.1.06 42.000.000,00 16.800.000,00 40,00 Honorarium Tim. 58.800.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01.26 . 5.2.1.06.01 42.000.000,00 16.800.000,00 40,00
Honorarium Pengelola Keuangan
Honorarium pengguna anggaran (1 org x 12 bln)
12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium penatausahaan keuangan PPK (1 org x 12 bln)
12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Staf PPK (2 Org x 12 bln)
24 OB x 400.000,00 = 9.600.000,00
1 2 3 4 5 6 7
Honorarium bendahara pengeluaran (1 Org x 12 bln)
12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium pembantu bendahara pengeluaran (2 Org x 12 bln)
24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01.26 . 5.2.2 3.000.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.20 . 1.20.11 . 01.26 . 5.2.2.01 1.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01.26 . 5.2.2.01.01 1.500.000,00 0,00 0,00
Belanja ATK
1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.20 . 1.20.11 . 01.26 . 5.2.2.06 1.500.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01.26 . 5.2.2.06.02 1.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penjilidan 500.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01.26 . 5.2.2.06.03 500.000,00 0,00 0,00 Belanja Penjilidan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 42.500.000,00
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan
Semester SKPD.
1.20 . 1.20.11 . 01.28
Sumber Dana :
Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
42.500.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan :
Kota Kendari
Belanja Pegawai 40.500.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01.28 . 5.2.1 40.500.000,00 0,00 0,00 40.500.000,00 Honorarium Kegiatan. 1.20 . 1.20.11 . 01.28 . 5.2.1.06 40.500.000,00 0,00 0,00 Honorarium Tim. 30.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01.28 . 5.2.1.06.01 30.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pengelola Barang Honor Pengurus Barang
12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honor Penyimpan Barang
12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan. 10.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01.28 . 5.2.1.06.02 10.500.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 30 OB x 350.000,00 = 10.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01.28 . 5.2.2 2.000.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.20 . 1.20.11 . 01.28 . 5.2.2.01 1.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01.28 . 5.2.2.01.01 1.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.20 . 1.20.11 . 01.28 . 5.2.2.06 1.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 750.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01.28 . 5.2.2.06.02 750.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Penjilidan 250.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01.28 . 5.2.2.06.03 250.000,00 0,00 0,00 Halaman 1167
1 2 3 4 5 6 7 Belanja Penjilidan
1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 1.400.900.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.11 . 02 793.700.000,00 607.200.000,00 76,50
1.046.300.000,00
Pembangunan gedung kantor
1.20 . 1.20.11 . 02.03
Sumber Dana :
Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
500.000.000,00 546.300.000,00 109,26
Lokasi Kegiatan :
Kota Kendari
Belanja Pegawai 25.925.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02.03 . 5.2.1 25.925.000,00 0,00 0,00
25.925.000,00 Honorarium PNS
1.20 . 1.20.11 . 02.03 . 5.2.1.01 25.925.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 12.925.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02.03 . 5.2.1.01.02 12.925.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium pejabat pengadaan
1 Kegiatan x 12.925.000,00 = 12.925.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa. 8.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02.03 . 5.2.1.01.06 8.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 5.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02.03 . 5.2.1.01.11 5.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 43.975.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02.03 . 5.2.2 44.075.000,00 (100.000,00) (0,23)
43.975.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
1.20 . 1.20.11 . 02.03 . 5.2.2.21 44.075.000,00 (100.000,00) (0,23)
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 25.700.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02.03 . 5.2.2.21.02 25.800.000,00 (100.000,00) (0,39)
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 Kegiatan x 25.700.000,00 = 25.700.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 18.275.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02.03 . 5.2.2.21.03 18.275.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1 Kegiatan x 18.275.000,00 = 18.275.000,00
Belanja Modal 976.400.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02.03 . 5.2.3 430.000.000,00 546.400.000,00 127,07
976.400.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.20 . 1.20.11 . 02.03 . 5.2.3.49 430.000.000,00 546.400.000,00 127,07
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
550.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02.03 . 5.2.3.49.01 0,00 550.000.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan
Kontruksi/Pembelian gedung Halaman Kantor Penimbunan Halaman dan Penataan Halaman Kantor
1 paket x 460.000.000,00 = 460.000.000,00
Jasa Konsultasi Perencanaan Penimbunan Halaman Kantor
1 2 3 4 5 6 7
1 Paket x 31.200.000,00 = 31.200.000,00 Jasa Konsultasi Pengawasan Penimbunan Halaman dan penataan Halaman Kantor
1 paket x 20.800.000,00 = 20.800.000,00 Honor Penjabat Pengadaan
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honorarium Pejabat pelaksana teknis Kegiatan (PPTK)
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Pengandaan
1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Jilid
1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Modal Pembangunan Pagar Kantor dan Papan Nama Kantor
Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pagar Kantor dan Papan Nama Kantor
1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan -
Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool
426.400.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02.03 . 5.2.3.49.14 430.000.000,00 (3.600.000,00) (0,84)
Pengadaan konstruksi bangunan garasi 1 paket x 426.400.000,00 = 426.400.000,00 31.100.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.11 . 02.09
Sumber Dana :
Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
29.000.000,00 2.100.000,00 7,24
Lokasi Kegiatan :
Kota Kendari
Belanja Modal 31.100.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02.09 . 5.2.3 29.000.000,00 2.100.000,00 7,24
31.100.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Komputer
1.20 . 1.20.11 . 02.09 . 5.2.3.29 29.000.000,00 2.100.000,00 7,24
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
26.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02.09 . 5.2.3.29.02 26.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
Belanja modal pengadaan komputer/PC 1 Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer note book
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer / Laptop
2 Unit x 7.000.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Mini Komputer
5.100.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02.09 . 5.2.3.29.04 3.000.000,00 2.100.000,00 70,00
Belanja modal pengadaan printer
1 2 3 4 5 6 7
3 Unit x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja modal pengadaan printer Scaner
Belanja pengadaan printer Scaner 1 Unit x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 13.800.000,00
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.11 . 02.10
Sumber Dana :
Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
15.000.000,00 (1.200.000,00) (8,00)
Lokasi Kegiatan :
Kota Kendari
Belanja Modal 13.800.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02.10 . 5.2.3 15.000.000,00 (1.200.000,00) (8,00)
13.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Rumah Tangga
1.20 . 1.20.11 . 02.10 . 5.2.3.28 15.000.000,00 (1.200.000,00) (8,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
13.800.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02.10 . 5.2.3.28.01 15.000.000,00 (1.200.000,00) (8,00)
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Belanja modal pengadaan kursi kerja
30 buah x 460.000,00 = 13.800.000,00 35.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.11 . 02.22
Sumber Dana :
Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
35.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan :
Kota Kendari
Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02.22 . 5.2.2 35.000.000,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.20 . 1.20.11 . 02.22 . 5.2.2.20 35.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 35.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02.22 . 5.2.2.20.05 35.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Kantor 1 thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 262.200.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20 . 1.20.11 . 02.24
Sumber Dana :
Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
202.200.000,00 60.000.000,00 29,67
Lokasi Kegiatan :
Kota Kendari
Belanja Barang dan Jasa 262.200.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02.24 . 5.2.2 202.200.000,00 60.000.000,00 29,67
262.200.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.20 . 1.20.11 . 02.24 . 5.2.2.05 202.200.000,00 60.000.000,00 29,67
Belanja Jasa Service 11.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02.24 . 5.2.2.05.01 6.500.000,00 5.000.000,00 76,92
Belanja Jasa Service
Service Kendaraan mobil jabatan Eselon II 1 thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Service Kendaraan dinas operasional
1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 90.200.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02.24 . 5.2.2.05.02 65.200.000,00 25.000.000,00 38,34
Belanja Penggantian Suku Cadang Suku Cadang Kendaraan mobil jabatan Eselon II
1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Suku Cadang Kendaraan dinas operasional
1 thn x 78.200.000,00 = 78.200.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 160.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02.24 . 5.2.2.05.03 130.500.000,00 30.000.000,00 22,99
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM Kendaraan mobil jabatan Eselon II
1 2 3 4 5 6 7
1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 BBM Kendaraan dinas operasional
1 thn x 117.900.000,00 = 117.900.000,00 BBM Kendaraan Eselon III
1 thn x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 BBM Kendaraan Eselon IV
1 thn x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 12.500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.20 . 1.20.11 . 02.28
Sumber Dana :
Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
12.500.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan :
Kota Kendari
Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02.28 . 5.2.2 12.500.000,00 0,00 0,00
12.500.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.20 . 1.20.11 . 02.28 . 5.2.2.20 12.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan. 12.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02.28 . 5.2.2.20.07 12.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer Komputer dan laptop
1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Printer
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Pendingin AC/Kipas angin
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 5.000.000,00
Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD.
1.20 . 1.20.11 . 07 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00
Penyusunan Rencana Kerja SKPD.
1.20 . 1.20.11 . 07.02
Sumber Dana :
Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
5.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan :
Kota Kendari
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 07.02 . 5.2.2 5.000.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.20 . 1.20.11 . 07.02 . 5.2.2.01 1.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 07.02 . 5.2.2.01.01 1.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 3.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.20 . 1.20.11 . 07.02 . 5.2.2.06 3.500.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 2.500.000,00 1.20 . 1.20.11 . 07.02 . 5.2.2.06.02 2.500.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Penjilidan 1.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 07.02 . 5.2.2.06.03 1.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Penjilidan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 159.400.000,00
Program Penguatan Peran Kelembagaan Dalam Mendukung Penanggulangan Bencana.
1.20 . 1.20.11 . 87 159.400.000,00 0,00 0,00
94.900.000,00
Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana.
1.20 . 1.20.11 . 87.01
Sumber Dana :
Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
94.900.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan :
Kota Kendari
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Barang dan Jasa 94.900.000,00
1.20 . 1.20.11 . 87.01 . 5.2.2 94.900.000,00 0,00 0,00
4.900.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.20 . 1.20.11 . 87.01 . 5.2.2.03 4.900.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Dokumentasi. 4.900.000,00
1.20 . 1.20.11 . 87.01 . 5.2.2.03.17 4.900.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Dokumentasi
1 Keg x 4.900.000,00 = 4.900.000,00 4.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.20 . 1.20.11 . 87.01 . 5.2.2.06 4.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Cetak 4.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 87.01 . 5.2.2.06.01 4.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Dokumen/Spanduk/Dekorasi 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 41.000.000,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.20 . 1.20.11 . 87.01 . 5.2.2.07 41.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Ruangan/Tempat Fasilitas Pemerintah.
41.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 87.01 . 5.2.2.07.05 41.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Ruangan/ Tempat Fasilitas Pemerintah
Belanja Sewa Akomodasi Penginapan Peserta dan Panitia
1 Kegiatan x 41.000.000,00 = 41.000.000,00
22.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.11 . 87.01 . 5.2.2.11 22.200.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan. 22.200.000,00
1.20 . 1.20.11 . 87.01 . 5.2.2.11.05 22.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan
1 Kegiatan x 22.200.000,00 = 22.200.000,00
10.000.000,00 Belanja Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber.
1.20 . 1.20.11 . 87.01 . 5.2.2.26 10.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber. 10.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 87.01 . 5.2.2.26.01 10.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Narasumber/Moderator Honorarium Narasumber/Moderator Daerah
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Honorarium Narasumber/Moderator Pusat 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
12.800.000,00 Belanja Uang Saku.
1.20 . 1.20.11 . 87.01 . 5.2.2.28 12.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Uang Saku Peserta. 12.800.000,00
1.20 . 1.20.11 . 87.01 . 5.2.2.28.01 12.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Uang Saku Belanja Petugas 1 Kegiatan x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Belanja Peserta 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 64.500.000,00
Penyuluhan dan Penyebaran Informasi.
1.20 . 1.20.11 . 87.04
Sumber Dana :
Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
64.500.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7
Lokasi Kegiatan :
Kota Kendari
Belanja Barang dan Jasa 64.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 87.04 . 5.2.2 64.500.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.20 . 1.20.11 . 87.04 . 5.2.2.02 25.000.000,00 0,00 0,00
Belanja bahan peralatan dan perlengkapan. 25.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 87.04 . 5.2.2.02.08 25.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pameran 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.20 . 1.20.11 . 87.04 . 5.2.2.06 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 3.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 87.04 . 5.2.2.06.01 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak
Belanja Dekorasi/ Spanduk 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.20 . 1.20.11 . 87.04 . 5.2.2.07 20.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Stand Pameran. 20.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 87.04 . 5.2.2.07.06 20.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Stand Pameran 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
16.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.11 . 87.04 . 5.2.2.11 16.500.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan. 16.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 87.04 . 5.2.2.11.05 16.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman kegiatan 1 Keg x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 25.000.000,00
Program Penanganan Darurat Bencana.
1.20 . 1.20.11 . 88 0,00 25.000.000,00 0,00
25.000.000,00
Penugasan TRC Dalam Rangka Pemantauan
Kejadian Bencana.
1.20 . 1.20.11 . 88.02
Sumber Dana :
Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
0,00 25.000.000,00 0,00
Lokasi Kegiatan :
Kota Kendari
Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 88.02 . 5.2.2 0,00 25.000.000,00 0,00
0,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.11 . 88.02 . 5.2.2.11 0,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 0,00
1.20 . 1.20.11 . 88.02 . 5.2.2.11.01 0,00 0,00 0,00
Belanja makan minuman dan minuman harian belanja makanan dan minuman harian
1 kegiatan x 0,00 = 0,00 25.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
1.20 . 1.20.11 . 88.02 . 5.2.2.15 0,00 25.000.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 88.02 . 5.2.2.15.01 0,00 25.000.000,00 0,00
Belanja perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
17.378.023.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
1.20 . 1.20.11 . 89 0,00 17.378.023.000,00 0,00
17.378.023.000,00
Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Monev.
1.20 . 1.20.11 . 89.01 0,00 17.378.023.000,00 0,00
Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan :
Prov. Sultra
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Barang dan Jasa 589.650.000,00
1.20 . 1.20.11 . 89.01 . 5.2.2 0,00 589.650.000,00 0,00
84.960.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.11 . 89.01 . 5.2.2.11 0,00 84.960.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan. 84.960.000,00
1.20 . 1.20.11 . 89.01 . 5.2.2.11.05 0,00 84.960.000,00 0,00
Belanja Makanan dan minuman kegiatan 480 OK x 177.000,00 = 84.960.000,00 488.170.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
1.20 . 1.20.11 . 89.01 . 5.2.2.15 0,00 488.170.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 194.150.000,00
1.20 . 1.20.11 . 89.01 . 5.2.2.15.01 0,00 194.150.000,00 0,00
Rapat Koordinasi Traspor Lokal Konawe
Konawe Utara Kolaka Utara Muna Bau Bau
Penginapan observasi lapangan monev ke Kabupaten
Uang harian observasi lapangan monev ke Kabupaten
100 OT x 200.000,00 = 20.000.000,00 Uang Harian Lokal
300 OH x 150.000,00 = 45.000.000,00 Observasi Lapangan
Monev,Trasportasi,Penginapan dan Uang Harian
1 Kegiatan x 129.150.000,00 = 129.150.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 294.020.000,00
1.20 . 1.20.11 . 89.01 . 5.2.2.15.02 0,00 294.020.000,00 0,00
Transportasi dari Kab ke Provinsi Konawe
Konawe Utara Kolaka Utara Muna Bau Bau
Uang harian dari Kab ke Provinsi Koordinasi dan konsultasi ke BNPB dan Kemen Keuangan
1 Kegiatan x 78.720.000,00 = 78.720.000,00
Transportasi peserta Kab/Kota Ke Prov. 60 OH x 800.000,00 = 48.000.000,00 Penginapan Rapat Koordinasi
1 Kegiatan x 94.400.000,00 = 94.400.000,00
Uang Harian Rapat Koordinasi 1 Kegiatan x 72.900.000,00 = 72.900.000,00
16.520.000,00 Belanja Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber.
1.20 . 1.20.11 . 89.01 . 5.2.2.26 0,00 16.520.000,00 0,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber. 16.520.000,00
1.20 . 1.20.11 . 89.01 . 5.2.2.26.01 0,00 16.520.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honor Narasumber rapat koordinasi 16 OJ x 1.032.500,00 = 16.520.000,00
Belanja Modal 16.788.373.000,00
1.20 . 1.20.11 . 89.01 . 5.2.3 0,00 16.788.373.000,00 0,00
16.788.373.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -
Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be
1.20 . 1.20.11 . 89.01 . 5.2.3.64 0,00 16.788.373.000,00 0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai
16.788.373.000,00
1.20 . 1.20.11 . 89.01 . 5.2.3.64.05 0,00 16.788.373.000,00 0,00
Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan - pengadaan bangunan pengaman pengamanan sungai
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembangunan Talud Teluk Kendari I
1 Paket x 4.500.000.000,00 = 4.500.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembangunan Talud Teluk Kendari II
1 Paket x 4.500.000.000,00 = 4.500.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembangunan Talud Teluk Kendari III
1 Paket x 3.500.000.000,00 = 3.500.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembangunan Talud Teluk Kendari IV
1 Paket x 3.380.273.000,00 = 3.380.273.000,00
Belanja jasa konsultansi perencanaan pembangunan Talud Teluk Kendari
1 Paket x 477.000.000,00 = 477.000.000,00
Belanja jasa konsultansi pengawasan pembangunan Talud Teluk Kendari
1 Paket x 238.000.000,00 = 238.000.000,00
Belanja Dukungan Kegiatan dan Monev,Honorarium Penjabat Pelaksan Tekhnis Kegiatan (PPTK)
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Dukungan Kegiatan dan Monev,Honorarium Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi
24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00 Belanja Dukungan Kegiatan dan Monev,Honorarium Tim Monev Provinsi
1 Kegiatan x 81.600.000,00 = 81.600.000,00
Belanja Dukungan Kegiatan dan Monev,Honorarium Tim Pengelola Teknis
1 2 3 4 5 6 7 1 Kegiatan x 58.000.000,00 = 58.000.000,00
Belanja Dukungan Kegiatan dan Monev,HonorariumTim Penerima hasil pekerjaan Barang dan Jasa
6 Paket x 2.500.000,00 = 15.000.000,00 Observasi Lapangan Kegiatan
1 Kegiatan x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
ATK/Pengandaan Bahan,Polaporan Triwulan (Monev dan Kegiatan),Pelaporan Akhir (Monev dan Kegiatan)
1 Kegiatan x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (5.804.240.000,00) (24.516.958.300,00) (18.712.718.300,00) 322,40
Kendari, 23 October 2015 Gubernur Sulawesi Tenggara
Nur Alam