• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PENJABARAN PERUBAHAN APBD"

Copied!
15
0
0

Teks penuh

(1)

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1.20.11 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.20.11.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7

BELANJA 24.516.958.300,00

1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5 5.804.240.000,00 18.712.718.300,00 322,40

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.468.995.300,00

1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1 4.214.400.000,00 254.595.300,00 6,04

4.468.995.300,00

Non Kegiatan

1.20 . 1.20.11 . 00.00

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D

A U)

4.214.400.000,00 254.595.300,00 6,04

Belanja Pegawai 4.468.995.300,00

1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1 4.214.400.000,00 254.595.300,00 6,04

3.448.911.300,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.01 3.228.522.000,00 220.389.300,00 6,83

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.634.983.100,00

1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.01.01 2.466.503.500,00 168.479.600,00 6,83 Gaji Pokok Golongan II 104 OB x 2.521.900,00 = 262.277.600,00 Golongan III 637 OB x 2.896.300,00 = 1.844.943.100,00 Golongan IV 104 OB x 4.350.500,00 = 452.452.000,00 Accres 2,5 % 1 Thn x 75.310.400,00 = 75.310.400,00 Tunjangan Keluarga 270.129.600,00 1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.01.02 263.186.300,00 6.943.300,00 2,64 Tunjangan Keluarga Istri 637 OB x 312.000,00 = 198.744.000,00 Anak 1,144 OB x 62.400,00 = 71.385.600,00 Tunjangan Jabatan 170.950.000,00 1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.01.03 170.950.000,00 0,00 0,00 Tunjangan Jabatan Eselon II 13 OB x 3.250.000,00 = 42.250.000,00 Eselon II 52 OB x 1.260.000,00 = 65.520.000,00 Eselon IV 117 OB x 540.000,00 = 63.180.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 119.860.000,00

1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.01.05 107.835.000,00 12.025.000,00 11,15

(2)

1 2 3 4 5 6 7 Tunjangan Umum Golongan II 104 OB x 180.000,00 = 18.720.000,00 Golongan III 520 OB x 185.000,00 = 96.200.000,00 Golongan IV 26 OB x 190.000,00 = 4.940.000,00 Tunjangan Beras 190.174.920,00 1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.01.06 167.772.800,00 22.402.120,00 13,35 Tunjangan Beras 2,626 OB x 72.420,00 = 190.174.920,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 62.755.000,00

1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.01.07 52.215.800,00 10.539.200,00 20,18

Tunjangan PPh

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Thn x 62.755.000,00 = 62.755.000,00 Pembulatan Gaji 58.680,00 1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.01.08 58.600,00 80,00 0,14 Pembulatan Gaji 1 Thn x 58.680,00 = 58.680,00 1.020.084.000,00

Belanja Tambahan Penghasilan PNS

1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.02 985.878.000,00 34.206.000,00 3,47

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan.

1.020.084.000,00

1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.02.06 985.878.000,00 34.206.000,00 3,47

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan Eselon II 12 OB x 11.000.000,00 = 132.000.000,00 Eselon III 48 OB x 2.750.000,00 = 132.000.000,00 Eselon IV 108 OB x 1.650.000,00 = 178.200.000,00 Golongan IV 24 OB x 1.176.500,00 = 28.236.000,00 Golongan III 432 OB x 1.000.000,00 = 432.000.000,00 Golongan II 96 OB x 850.500,00 = 81.648.000,00 Golongan III 36 OB x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 BELANJA LANGSUNG 20.047.963.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01.01 . 5.2 1.589.840.000,00 18.458.123.000,00 1.161,01 1.079.640.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.11 . 01 631.740.000,00 447.900.000,00 70,90

500.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.11 . 01.01

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

500.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan :

Kota Kendari

Belanja Barang dan Jasa 500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01.01 . 5.2.2 500.000,00 0,00 0,00

500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.20 . 1.20.11 . 01.01 . 5.2.2.01 500.000,00 0,00 0,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01.01 . 5.2.2.01.04 500.000,00 0,00 0,00

(3)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 40.000.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.20 . 1.20.11 . 01.02

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

35.000.000,00 5.000.000,00 14,29

Lokasi Kegiatan :

Kota Kendari

Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01.02 . 5.2.2 35.000.000,00 5.000.000,00 14,29

40.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.20 . 1.20.11 . 01.02 . 5.2.2.03 35.000.000,00 5.000.000,00 14,29 Belanja Telepon 10.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01.02 . 5.2.2.03.01 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 Belanja telepon 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Listrik 30.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01.02 . 5.2.2.03.03 30.000.000,00 0,00 0,00 Belanja listrik Belanja listrik 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 23.200.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.11 . 01.06

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

40.000.000,00 (16.800.000,00) (42,00)

Lokasi Kegiatan :

Kota Kendari

Belanja Barang dan Jasa 23.200.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01.06 . 5.2.2 40.000.000,00 (16.800.000,00) (42,00)

23.200.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.20 . 1.20.11 . 01.06 . 5.2.2.05 40.000.000,00 (16.800.000,00) (42,00)

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 23.200.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01.06 . 5.2.2.05.07 40.000.000,00 (16.800.000,00) (42,00)

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Thn x 23.200.000,00 = 23.200.000,00 51.500.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.11 . 01.10

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

36.500.000,00 15.000.000,00 41,10

Lokasi Kegiatan :

Kota Kendari

Belanja Barang dan Jasa 51.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01.10 . 5.2.2 36.500.000,00 15.000.000,00 41,10

51.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.20 . 1.20.11 . 01.10 . 5.2.2.01 36.500.000,00 15.000.000,00 41,10

Belanja Alat Tulis Kantor 51.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01.10 . 5.2.2.01.01 36.500.000,00 15.000.000,00 41,10

Belanja alat tulis kantor

1 Thn x 51.500.000,00 = 51.500.000,00 46.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.11 . 01.11

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

35.000.000,00 11.000.000,00 31,43

Lokasi Kegiatan :

Kota Kendari

Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01.11 . 5.2.2 35.000.000,00 11.000.000,00 31,43

46.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.20 . 1.20.11 . 01.11 . 5.2.2.06 35.000.000,00 11.000.000,00 31,43 Belanja Cetak 10.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01.11 . 5.2.2.06.01 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 Belanja Cetak 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Penggandaan 31.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01.11 . 5.2.2.06.02 25.000.000,00 6.000.000,00 24,00

Belanja penggandaan (foto copy)

(4)

1 2 3 4 5 6 7

1 Thn x 31.000.000,00 = 31.000.000,00

Belanja Penjilidan 5.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01.11 . 5.2.2.06.03 5.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Penjilidan/Pembuatan Laporan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 6.000.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.11 . 01.13

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

6.000.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan :

Kota Kendari

Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01.13 . 5.2.2 6.000.000,00 0,00 0,00

6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.20 . 1.20.11 . 01.13 . 5.2.2.01 6.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

6.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01.13 . 5.2.2.01.05 6.000.000,00 0,00 0,00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 10.300.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20 . 1.20.11 . 01.15

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

5.300.000,00 5.000.000,00 94,34

Lokasi Kegiatan :

Kota Kendari

Belanja Barang dan Jasa 10.300.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01.15 . 5.2.2 5.300.000,00 5.000.000,00 94,34

10.300.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.20 . 1.20.11 . 01.15 . 5.2.2.03 5.300.000,00 5.000.000,00 94,34

Belanja Surat Kabar/Majalah 10.300.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01.15 . 5.2.2.03.05 5.300.000,00 5.000.000,00 94,34

Belanja Surat Kabar/Majalah

1 tahun x 10.300.000,00 = 10.300.000,00 211.000.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.11 . 01.17

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

26.000.000,00 185.000.000,00 711,54

Lokasi Kegiatan :

Kota Kendari

Belanja Barang dan Jasa 211.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01.17 . 5.2.2 26.000.000,00 185.000.000,00 711,54

211.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.11 . 01.17 . 5.2.2.11 26.000.000,00 185.000.000,00 711,54

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 27.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01.17 . 5.2.2.11.02 12.000.000,00 15.000.000,00 125,00

Belanja Makanan dan Minuman rapat 1 thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 34.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01.17 . 5.2.2.11.03 14.000.000,00 20.000.000,00 142,86

Belanja Makanan dan Minuman tamu 1 thn x 34.000.000,00 = 34.000.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan. 150.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01.17 . 5.2.2.11.05 0,00 150.000.000,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

Belanja makanan dan minuman posko siaga bencana

1 Kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

550.340.000,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Dalam dan Luar Daerah

1.20 . 1.20.11 . 01.18

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

323.440.000,00 226.900.000,00 70,15

Lokasi Kegiatan :

Kota Kendari

(5)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Barang dan Jasa 550.340.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01.18 . 5.2.2 323.440.000,00 226.900.000,00 70,15

550.340.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.20 . 1.20.11 . 01.18 . 5.2.2.15 323.440.000,00 226.900.000,00 70,15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 223.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01.18 . 5.2.2.15.01 148.000.000,00 75.000.000,00 50,68

Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1 thn x 223.000.000,00 = 223.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 327.340.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01.18 . 5.2.2.15.02 175.440.000,00 151.900.000,00 86,58

Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 327.340.000,00 = 327.340.000,00

36.500.000,00

Jasa Administrasi perkantoran.

1.20 . 1.20.11 . 01.19

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

36.500.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan :

Kota Kendari

Belanja Pegawai 36.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01.19 . 5.2.1 36.000.000,00 0,00 0,00

36.000.000,00 Honorarium Non PNS

1.20 . 1.20.11 . 01.19 . 5.2.1.02 36.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 36.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01.19 . 5.2.1.02.02 36.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap 36 OB x 1.000.000,00 = 36.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01.19 . 5.2.2 500.000,00 0,00 0,00

500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.20 . 1.20.11 . 01.19 . 5.2.2.01 250.000,00 250.000,00 100,00

Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01.19 . 5.2.2.01.01 250.000,00 250.000,00 100,00

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.20 . 1.20.11 . 01.19 . 5.2.2.06 250.000,00 (250.000,00) (100,00)

Belanja Penggandaan 0,00

1.20 . 1.20.11 . 01.19 . 5.2.2.06.02 250.000,00 (250.000,00) (100,00)

Belanja Penggandaan 61.800.000,00

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Bulanan SKPD.

1.20 . 1.20.11 . 01.26

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

45.000.000,00 16.800.000,00 37,33

Lokasi Kegiatan :

Kota Kendari

Belanja Pegawai 58.800.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01.26 . 5.2.1 42.000.000,00 16.800.000,00 40,00 58.800.000,00 Honorarium Kegiatan. 1.20 . 1.20.11 . 01.26 . 5.2.1.06 42.000.000,00 16.800.000,00 40,00 Honorarium Tim. 58.800.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01.26 . 5.2.1.06.01 42.000.000,00 16.800.000,00 40,00

Honorarium Pengelola Keuangan

Honorarium pengguna anggaran (1 org x 12 bln)

12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium penatausahaan keuangan PPK (1 org x 12 bln)

12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Staf PPK (2 Org x 12 bln)

24 OB x 400.000,00 = 9.600.000,00

(6)

1 2 3 4 5 6 7

Honorarium bendahara pengeluaran (1 Org x 12 bln)

12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium pembantu bendahara pengeluaran (2 Org x 12 bln)

24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01.26 . 5.2.2 3.000.000,00 0,00 0,00

1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.20 . 1.20.11 . 01.26 . 5.2.2.01 1.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01.26 . 5.2.2.01.01 1.500.000,00 0,00 0,00

Belanja ATK

1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1.500.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.20 . 1.20.11 . 01.26 . 5.2.2.06 1.500.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01.26 . 5.2.2.06.02 1.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penjilidan 500.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01.26 . 5.2.2.06.03 500.000,00 0,00 0,00 Belanja Penjilidan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 42.500.000,00

Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan

Semester SKPD.

1.20 . 1.20.11 . 01.28

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

42.500.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan :

Kota Kendari

Belanja Pegawai 40.500.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01.28 . 5.2.1 40.500.000,00 0,00 0,00 40.500.000,00 Honorarium Kegiatan. 1.20 . 1.20.11 . 01.28 . 5.2.1.06 40.500.000,00 0,00 0,00 Honorarium Tim. 30.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01.28 . 5.2.1.06.01 30.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pengelola Barang Honor Pengurus Barang

12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honor Penyimpan Barang

12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan. 10.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01.28 . 5.2.1.06.02 10.500.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 30 OB x 350.000,00 = 10.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01.28 . 5.2.2 2.000.000,00 0,00 0,00

1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.20 . 1.20.11 . 01.28 . 5.2.2.01 1.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01.28 . 5.2.2.01.01 1.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1.000.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.20 . 1.20.11 . 01.28 . 5.2.2.06 1.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 750.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01.28 . 5.2.2.06.02 750.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Penjilidan 250.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01.28 . 5.2.2.06.03 250.000,00 0,00 0,00 Halaman 1167

(7)

1 2 3 4 5 6 7 Belanja Penjilidan

1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 1.400.900.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.11 . 02 793.700.000,00 607.200.000,00 76,50

1.046.300.000,00

Pembangunan gedung kantor

1.20 . 1.20.11 . 02.03

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

500.000.000,00 546.300.000,00 109,26

Lokasi Kegiatan :

Kota Kendari

Belanja Pegawai 25.925.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02.03 . 5.2.1 25.925.000,00 0,00 0,00

25.925.000,00 Honorarium PNS

1.20 . 1.20.11 . 02.03 . 5.2.1.01 25.925.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 12.925.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02.03 . 5.2.1.01.02 12.925.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium pejabat pengadaan

1 Kegiatan x 12.925.000,00 = 12.925.000,00

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa. 8.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02.03 . 5.2.1.01.06 8.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 5.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02.03 . 5.2.1.01.11 5.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 43.975.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02.03 . 5.2.2 44.075.000,00 (100.000,00) (0,23)

43.975.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.20 . 1.20.11 . 02.03 . 5.2.2.21 44.075.000,00 (100.000,00) (0,23)

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 25.700.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02.03 . 5.2.2.21.02 25.800.000,00 (100.000,00) (0,39)

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 Kegiatan x 25.700.000,00 = 25.700.000,00

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 18.275.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02.03 . 5.2.2.21.03 18.275.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1 Kegiatan x 18.275.000,00 = 18.275.000,00

Belanja Modal 976.400.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02.03 . 5.2.3 430.000.000,00 546.400.000,00 127,07

976.400.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan

Bangunan Gedung Tempat Kerja

1.20 . 1.20.11 . 02.03 . 5.2.3.49 430.000.000,00 546.400.000,00 127,07

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

550.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02.03 . 5.2.3.49.01 0,00 550.000.000,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan

Kontruksi/Pembelian gedung Halaman Kantor Penimbunan Halaman dan Penataan Halaman Kantor

1 paket x 460.000.000,00 = 460.000.000,00

Jasa Konsultasi Perencanaan Penimbunan Halaman Kantor

(8)

1 2 3 4 5 6 7

1 Paket x 31.200.000,00 = 31.200.000,00 Jasa Konsultasi Pengawasan Penimbunan Halaman dan penataan Halaman Kantor

1 paket x 20.800.000,00 = 20.800.000,00 Honor Penjabat Pengadaan

1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Honorarium Pejabat pelaksana teknis Kegiatan (PPTK)

1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Pengandaan

1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Jilid

1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Modal Pembangunan Pagar Kantor dan Papan Nama Kantor

Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pagar Kantor dan Papan Nama Kantor

1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan -

Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool

426.400.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02.03 . 5.2.3.49.14 430.000.000,00 (3.600.000,00) (0,84)

Pengadaan konstruksi bangunan garasi 1 paket x 426.400.000,00 = 426.400.000,00 31.100.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.11 . 02.09

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

29.000.000,00 2.100.000,00 7,24

Lokasi Kegiatan :

Kota Kendari

Belanja Modal 31.100.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02.09 . 5.2.3 29.000.000,00 2.100.000,00 7,24

31.100.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Komputer

1.20 . 1.20.11 . 02.09 . 5.2.3.29 29.000.000,00 2.100.000,00 7,24

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

26.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02.09 . 5.2.3.29.02 26.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

Belanja modal pengadaan komputer/PC 1 Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer note book

1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer / Laptop

2 Unit x 7.000.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Peralatan Mini Komputer

5.100.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02.09 . 5.2.3.29.04 3.000.000,00 2.100.000,00 70,00

Belanja modal pengadaan printer

(9)

1 2 3 4 5 6 7

3 Unit x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja modal pengadaan printer Scaner

Belanja pengadaan printer Scaner 1 Unit x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 13.800.000,00

Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.11 . 02.10

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

15.000.000,00 (1.200.000,00) (8,00)

Lokasi Kegiatan :

Kota Kendari

Belanja Modal 13.800.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02.10 . 5.2.3 15.000.000,00 (1.200.000,00) (8,00)

13.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat Rumah Tangga

1.20 . 1.20.11 . 02.10 . 5.2.3.28 15.000.000,00 (1.200.000,00) (8,00)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair

13.800.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02.10 . 5.2.3.28.01 15.000.000,00 (1.200.000,00) (8,00)

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Belanja modal pengadaan kursi kerja

30 buah x 460.000,00 = 13.800.000,00 35.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.11 . 02.22

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

35.000.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan :

Kota Kendari

Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02.22 . 5.2.2 35.000.000,00 0,00 0,00

35.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.20 . 1.20.11 . 02.22 . 5.2.2.20 35.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 35.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02.22 . 5.2.2.20.05 35.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Bangunan Kantor 1 thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 262.200.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20 . 1.20.11 . 02.24

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

202.200.000,00 60.000.000,00 29,67

Lokasi Kegiatan :

Kota Kendari

Belanja Barang dan Jasa 262.200.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02.24 . 5.2.2 202.200.000,00 60.000.000,00 29,67

262.200.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.20 . 1.20.11 . 02.24 . 5.2.2.05 202.200.000,00 60.000.000,00 29,67

Belanja Jasa Service 11.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02.24 . 5.2.2.05.01 6.500.000,00 5.000.000,00 76,92

Belanja Jasa Service

Service Kendaraan mobil jabatan Eselon II 1 thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Service Kendaraan dinas operasional

1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 90.200.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02.24 . 5.2.2.05.02 65.200.000,00 25.000.000,00 38,34

Belanja Penggantian Suku Cadang Suku Cadang Kendaraan mobil jabatan Eselon II

1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Suku Cadang Kendaraan dinas operasional

1 thn x 78.200.000,00 = 78.200.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 160.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02.24 . 5.2.2.05.03 130.500.000,00 30.000.000,00 22,99

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM Kendaraan mobil jabatan Eselon II

(10)

1 2 3 4 5 6 7

1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 BBM Kendaraan dinas operasional

1 thn x 117.900.000,00 = 117.900.000,00 BBM Kendaraan Eselon III

1 thn x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 BBM Kendaraan Eselon IV

1 thn x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 12.500.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.20 . 1.20.11 . 02.28

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

12.500.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan :

Kota Kendari

Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02.28 . 5.2.2 12.500.000,00 0,00 0,00

12.500.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.20 . 1.20.11 . 02.28 . 5.2.2.20 12.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan. 12.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02.28 . 5.2.2.20.07 12.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Komputer Komputer dan laptop

1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Printer

1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Pendingin AC/Kipas angin

1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 5.000.000,00

Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD.

1.20 . 1.20.11 . 07 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD.

1.20 . 1.20.11 . 07.02

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

5.000.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan :

Kota Kendari

Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 07.02 . 5.2.2 5.000.000,00 0,00 0,00

1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.20 . 1.20.11 . 07.02 . 5.2.2.01 1.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 07.02 . 5.2.2.01.01 1.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 3.500.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.20 . 1.20.11 . 07.02 . 5.2.2.06 3.500.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 2.500.000,00 1.20 . 1.20.11 . 07.02 . 5.2.2.06.02 2.500.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Penjilidan 1.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 07.02 . 5.2.2.06.03 1.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Penjilidan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 159.400.000,00

Program Penguatan Peran Kelembagaan Dalam Mendukung Penanggulangan Bencana.

1.20 . 1.20.11 . 87 159.400.000,00 0,00 0,00

94.900.000,00

Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana.

1.20 . 1.20.11 . 87.01

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

94.900.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan :

Kota Kendari

(11)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Barang dan Jasa 94.900.000,00

1.20 . 1.20.11 . 87.01 . 5.2.2 94.900.000,00 0,00 0,00

4.900.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.20 . 1.20.11 . 87.01 . 5.2.2.03 4.900.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Dokumentasi. 4.900.000,00

1.20 . 1.20.11 . 87.01 . 5.2.2.03.17 4.900.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Dokumentasi

1 Keg x 4.900.000,00 = 4.900.000,00 4.000.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.20 . 1.20.11 . 87.01 . 5.2.2.06 4.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Cetak 4.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 87.01 . 5.2.2.06.01 4.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Dokumen/Spanduk/Dekorasi 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 41.000.000,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.20 . 1.20.11 . 87.01 . 5.2.2.07 41.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Ruangan/Tempat Fasilitas Pemerintah.

41.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 87.01 . 5.2.2.07.05 41.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Ruangan/ Tempat Fasilitas Pemerintah

Belanja Sewa Akomodasi Penginapan Peserta dan Panitia

1 Kegiatan x 41.000.000,00 = 41.000.000,00

22.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.11 . 87.01 . 5.2.2.11 22.200.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan. 22.200.000,00

1.20 . 1.20.11 . 87.01 . 5.2.2.11.05 22.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan

1 Kegiatan x 22.200.000,00 = 22.200.000,00

10.000.000,00 Belanja Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber.

1.20 . 1.20.11 . 87.01 . 5.2.2.26 10.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber. 10.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 87.01 . 5.2.2.26.01 10.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Narasumber/Moderator Honorarium Narasumber/Moderator Daerah

1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

Honorarium Narasumber/Moderator Pusat 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

12.800.000,00 Belanja Uang Saku.

1.20 . 1.20.11 . 87.01 . 5.2.2.28 12.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Uang Saku Peserta. 12.800.000,00

1.20 . 1.20.11 . 87.01 . 5.2.2.28.01 12.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Uang Saku Belanja Petugas 1 Kegiatan x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Belanja Peserta 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 64.500.000,00

Penyuluhan dan Penyebaran Informasi.

1.20 . 1.20.11 . 87.04

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

64.500.000,00 0,00 0,00

(12)

1 2 3 4 5 6 7

Lokasi Kegiatan :

Kota Kendari

Belanja Barang dan Jasa 64.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 87.04 . 5.2.2 64.500.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.20 . 1.20.11 . 87.04 . 5.2.2.02 25.000.000,00 0,00 0,00

Belanja bahan peralatan dan perlengkapan. 25.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 87.04 . 5.2.2.02.08 25.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pameran 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

3.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.20 . 1.20.11 . 87.04 . 5.2.2.06 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 3.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 87.04 . 5.2.2.06.01 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak

Belanja Dekorasi/ Spanduk 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

20.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.20 . 1.20.11 . 87.04 . 5.2.2.07 20.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Stand Pameran. 20.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 87.04 . 5.2.2.07.06 20.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Stand Pameran 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

16.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.11 . 87.04 . 5.2.2.11 16.500.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan. 16.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 87.04 . 5.2.2.11.05 16.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman kegiatan 1 Keg x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 25.000.000,00

Program Penanganan Darurat Bencana.

1.20 . 1.20.11 . 88 0,00 25.000.000,00 0,00

25.000.000,00

Penugasan TRC Dalam Rangka Pemantauan

Kejadian Bencana.

1.20 . 1.20.11 . 88.02

Sumber Dana :

Pendapatan Asli

Daerah (P A D)

0,00 25.000.000,00 0,00

Lokasi Kegiatan :

Kota Kendari

Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 88.02 . 5.2.2 0,00 25.000.000,00 0,00

0,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.11 . 88.02 . 5.2.2.11 0,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 0,00

1.20 . 1.20.11 . 88.02 . 5.2.2.11.01 0,00 0,00 0,00

Belanja makan minuman dan minuman harian belanja makanan dan minuman harian

1 kegiatan x 0,00 = 0,00 25.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

1.20 . 1.20.11 . 88.02 . 5.2.2.15 0,00 25.000.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 88.02 . 5.2.2.15.01 0,00 25.000.000,00 0,00

Belanja perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

17.378.023.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

1.20 . 1.20.11 . 89 0,00 17.378.023.000,00 0,00

17.378.023.000,00

Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Monev.

1.20 . 1.20.11 . 89.01 0,00 17.378.023.000,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Prov. Sultra

(13)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Barang dan Jasa 589.650.000,00

1.20 . 1.20.11 . 89.01 . 5.2.2 0,00 589.650.000,00 0,00

84.960.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.11 . 89.01 . 5.2.2.11 0,00 84.960.000,00 0,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan. 84.960.000,00

1.20 . 1.20.11 . 89.01 . 5.2.2.11.05 0,00 84.960.000,00 0,00

Belanja Makanan dan minuman kegiatan 480 OK x 177.000,00 = 84.960.000,00 488.170.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

1.20 . 1.20.11 . 89.01 . 5.2.2.15 0,00 488.170.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 194.150.000,00

1.20 . 1.20.11 . 89.01 . 5.2.2.15.01 0,00 194.150.000,00 0,00

Rapat Koordinasi Traspor Lokal Konawe

Konawe Utara Kolaka Utara Muna Bau Bau

Penginapan observasi lapangan monev ke Kabupaten

Uang harian observasi lapangan monev ke Kabupaten

100 OT x 200.000,00 = 20.000.000,00 Uang Harian Lokal

300 OH x 150.000,00 = 45.000.000,00 Observasi Lapangan

Monev,Trasportasi,Penginapan dan Uang Harian

1 Kegiatan x 129.150.000,00 = 129.150.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 294.020.000,00

1.20 . 1.20.11 . 89.01 . 5.2.2.15.02 0,00 294.020.000,00 0,00

Transportasi dari Kab ke Provinsi Konawe

Konawe Utara Kolaka Utara Muna Bau Bau

Uang harian dari Kab ke Provinsi Koordinasi dan konsultasi ke BNPB dan Kemen Keuangan

1 Kegiatan x 78.720.000,00 = 78.720.000,00

Transportasi peserta Kab/Kota Ke Prov. 60 OH x 800.000,00 = 48.000.000,00 Penginapan Rapat Koordinasi

1 Kegiatan x 94.400.000,00 = 94.400.000,00

Uang Harian Rapat Koordinasi 1 Kegiatan x 72.900.000,00 = 72.900.000,00

16.520.000,00 Belanja Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber.

1.20 . 1.20.11 . 89.01 . 5.2.2.26 0,00 16.520.000,00 0,00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber. 16.520.000,00

1.20 . 1.20.11 . 89.01 . 5.2.2.26.01 0,00 16.520.000,00 0,00

(14)

1 2 3 4 5 6 7 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Honor Narasumber rapat koordinasi 16 OJ x 1.032.500,00 = 16.520.000,00

Belanja Modal 16.788.373.000,00

1.20 . 1.20.11 . 89.01 . 5.2.3 0,00 16.788.373.000,00 0,00

16.788.373.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -

Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be

1.20 . 1.20.11 . 89.01 . 5.2.3.64 0,00 16.788.373.000,00 0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai

16.788.373.000,00

1.20 . 1.20.11 . 89.01 . 5.2.3.64.05 0,00 16.788.373.000,00 0,00

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan - pengadaan bangunan pengaman pengamanan sungai

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembangunan Talud Teluk Kendari I

1 Paket x 4.500.000.000,00 = 4.500.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembangunan Talud Teluk Kendari II

1 Paket x 4.500.000.000,00 = 4.500.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembangunan Talud Teluk Kendari III

1 Paket x 3.500.000.000,00 = 3.500.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembangunan Talud Teluk Kendari IV

1 Paket x 3.380.273.000,00 = 3.380.273.000,00

Belanja jasa konsultansi perencanaan pembangunan Talud Teluk Kendari

1 Paket x 477.000.000,00 = 477.000.000,00

Belanja jasa konsultansi pengawasan pembangunan Talud Teluk Kendari

1 Paket x 238.000.000,00 = 238.000.000,00

Belanja Dukungan Kegiatan dan Monev,Honorarium Penjabat Pelaksan Tekhnis Kegiatan (PPTK)

12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Dukungan Kegiatan dan Monev,Honorarium Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi

24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00 Belanja Dukungan Kegiatan dan Monev,Honorarium Tim Monev Provinsi

1 Kegiatan x 81.600.000,00 = 81.600.000,00

Belanja Dukungan Kegiatan dan Monev,Honorarium Tim Pengelola Teknis

(15)

1 2 3 4 5 6 7 1 Kegiatan x 58.000.000,00 = 58.000.000,00

Belanja Dukungan Kegiatan dan Monev,HonorariumTim Penerima hasil pekerjaan Barang dan Jasa

6 Paket x 2.500.000,00 = 15.000.000,00 Observasi Lapangan Kegiatan

1 Kegiatan x 2.100.000,00 = 2.100.000,00

ATK/Pengandaan Bahan,Polaporan Triwulan (Monev dan Kegiatan),Pelaporan Akhir (Monev dan Kegiatan)

1 Kegiatan x 16.000.000,00 = 16.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (5.804.240.000,00) (24.516.958.300,00) (18.712.718.300,00) 322,40

Kendari, 23 October 2015 Gubernur Sulawesi Tenggara

Nur Alam

Referensi

Dokumen terkait

Abstrak— Fasilitas Pengembangan dan Edukasi Komik Indonesia di Surabaya adalah bangunan yang mendukung perkembangan komik Indonesia dimana masyarakat bisa banyak belajar

Berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 050/036/BA- PPDP/PLP-2JJ/K/DPU/2013 tanggal 10 Juni 2013, maka Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ULP Kabupaten

Untuk itu dalam penelitian ini, penulis akan mencoba untuk menemukan sisi-sisi yang dirasa kurang tepat dengan kajian syariah yang terdapat pada kebijakan penentuan

Pada tahun 2011, persentase penolong persalinan terakhir oleh tenaga medis antarprovinsi di wilayah Kalimantan, dapat ditunjukkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan

Membahas tentang hakekat belajar, hakekat pembelajaran, komponen pembelajaran, modalitas belajar, multiple inteligensi dan potensi ABK, aktivitas belajar,

Komunikasi cukup efektif, umumnya konsisten dengan bentuk teks khusus, organisasi dan urutan ungkapan umumnya tertata dengan baik dan teratur, hubungan antar bagian teks umumnya

Sedangkan untuk pertanyaan sikap hukum dengan memberikan standar jawaban berupa skor, yang selanjutnya dikategorikan ke dalam tingkatan rendah, sedang, tinggi

- Melalui kegiatan visualisasi gambar peserta didik dapat menunjukkan arti mufrodat terkait tentang فراعتلا dengan benar.. - Melalui kegiatan tanya jawab