Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 17 Kecamatan Depati Tujuh
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
40.961.000,00 50.361.000,00 30.760.800,00 30.368.550,00 152.451.350,00
1.20 . 1.20.17 . 01
2.700.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
675.000,00 675.000,00 675.000,00 675.000,00
3 2 Rekening 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02
33.000.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 10 Orang 3 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 07
6.733.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Orang 3 1.683.000,00 1.683.000,00 1.683.000,00 1.684.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08
16.313.550,00
Penyediaan alat tulis kantor 17 Jenis 3 4.077.000,00 4.077.000,00 4.077.000,00 4.082.550,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10
3.280.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
819.000,00 819.000,00 819.000,00 823.000,00
3 4 Macam 1.20 . 1.20.17 . 01 . 11
999.800,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
600.000,00 0,00 399.800,00 0,00
3 6 Macam 1.20 . 1.20.17 . 01 . 12
1.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00
3 2 Macam 1.20 . 1.20.17 . 01 . 15
4.994.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 222 Orang/12 3 1.248.000,00 1.248.000,00 1.248.000,00 1.250.000,00
Bulan 1.20 . 1.20.17 . 01 . 17
70.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
20.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
3 15 Kali
1.20 . 1.20.17 . 01 . 18
12.631.000,00
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 12 Bulan 3 3.159.000,00 3.159.000,00 3.159.000,00 3.154.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
76.923.000,00 4.623.000,00 7.623.000,00 4.616.000,00 93.785.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02
68.800.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 4 Macam 3 68.800.000,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 09
6.500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Unit 3 3.500.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22
15.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
3.951.000,00 3.951.000,00 3.951.000,00 3.947.000,00
3 1 Unit
1.20 . 1.20.17 . 02 . 24
2.685.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
672.000,00 672.000,00 672.000,00 669.000,00
3 20 Unit
1.20 . 1.20.17 . 02 . 28
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 7.700.000,00 0,00 7.700.000,00
1.20 . 1.20.17 . 03
7.700.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 0,00 7.700.000,00 0,00
3 22 Stel
1.20 . 1.20.17 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6.249.000,00 6.249.000,00 6.249.000,00 6.253.000,00 25.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 05
25.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal 5 Orang 3 6.249.000,00 6.249.000,00 6.249.000,00 6.253.000,00
1.20 . 1.20.17 . 05 . 01
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.077.000,00 4.077.000,00 4.077.000,00 4.064.000,00 16.295.000,00
1.20 . 1.20.17 . 06
4.620.000,00 Kecamatan
depati tujuh
Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan 3 Macam 3 1.158.000,00 1.158.000,00 1.158.000,00 1.146.000,00
Laporan 1.20 . 1.20.17 . 06 . 05
11.675.000,00
Penyusunan Program dan Pelaporan 7 Dokumen 3 2.919.000,00 2.919.000,00 2.919.000,00 2.918.000,00
1.20 . 1.20.17 . 06 . 07
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa
39.744.000,00 95.394.000,00 78.334.000,00 18.487.275,00 231.959.275,00
1.20 . 1.20.17 . 31
13.750.000,00 Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa
(ADD)
9.700.000,00 4.050.000,00 0,00 0,00
3 20 Desa
1.20 . 1.20.17 . 31 . 01
9.050.000,00
Pembinaan dan pemberdayaan desa 20 Desa 3 0,00 9.050.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 31 . 02
11.675.000,00
Pelaksanaan musrenbang kecamatan 2 Kali 3 11.675.000,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 31 . 03
12.175.000,00
Pembinaan pemerintahan desa 20 Desa 3 0,00 12.175.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 31 . 04
21.200.000,00
Pembinaan dan lomba desa 20 Desa 3 0,00 0,00 21.080.000,00 120.000,00
1.20 . 1.20.17 . 31 . 05
21.634.000,00 Pembinaan dan pengembangan ekonomi
desa
5.406.000,00 5.406.000,00 5.406.000,00 5.416.000,00
3 20 Desa
1.20 . 1.20.17 . 31 . 06
16.550.000,00 Pembinaan dan monitoring keamanan dan
ketertiban
4.140.000,00 4.140.000,00 4.140.000,00 4.130.000,00
3 4 Kali
1.20 . 1.20.17 . 31 . 07
25.900.000,00
Peningkatan pelaksanaan PKK 20 Desa 3 0,00 25.900.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 31 . 08
7.750.000,00 Penanggulangan masalah sosial
kemasyarakatan
0,00 7.750.000,00 0,00 0,00
3 20 Desa
1.20 . 1.20.17 . 31 . 09
18.100.000,00 Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan
keagamaan
0,00 18.100.000,00 0,00 0,00
3 3 Kegiatan 1.20 . 1.20.17 . 31 . 10
34.350.000,00 Pembinaan generasi muda, olahraga, seni
dan budaya
0,00 0,00 34.350.000,00 0,00
3 20 Desa
1.20 . 1.20.17 . 31 . 11
35.290.275,00
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah 1 Kegiatan 3 8.823.000,00 8.823.000,00 8.823.000,00 8.821.275,00
1.20 . 1.20.17 . 31 . 12
4.535.000,00 Kecamatan
Depati Tujuh
Pelayanan administrasi terpadu (PATEN) 1 tahun 3 0,00 0,00 4.535.000,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 31 . 13
Program Pengentasan Kemiskinan 204.699.000,00 204.699.000,00 204.699.000,00 204.699.875,00 818.796.875,00
1.20 . 1.20.17 . 32
768.796.875,00
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan 60 Unit Bedah 3 192.198.000,00 192.198.000,00 192.198.000,00 192.202.875,00
Rumah / 1 Paket Alsintan 1.20 . 1.20.17 . 32 . 01
50.000.000,00 Pendukung percepatan pengentasan
kemiskinan
12.501.000,00 12.501.000,00 12.501.000,00 12.497.000,00
3 2 Kegiatan 1.20 . 1.20.17 . 32 . 02
Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Informasi
1.002.000,00 1.002.000,00 1.002.000,00 1.006.500,00 4.012.500,00
1.20 . 1.20.17 . 34
4.012.500,00 Operasional SMS Center dan UPIK
Pemerintah Kabupaten Kerinci
1.002.000,00 1.002.000,00 1.002.000,00 1.006.500,00
3 1 Tahun
1.20 . 1.20.17 . 34 . 02
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
373.655.000,00 366.405.000,00 340.444.800,00 269.495.200,00 1.350.000.000,00 JUMLAH
Sungai Penuh, 2 January 2015
H. JARIZAL HATMI, SE Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590903 199602 1 001 Mengesahkan,
AZHARI, S.Sos
NIP. 19640319 198603 1 008
DI TELITI OLEH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Adha Baiquni K, ST, MSE 19761201 200212 1 003 Anggota
2 Ir. Syaiful US 19590913 199103 1 003 Anggota
3 Eddy, SE 19680810 199901 1 001 Anggota
CAMAT DEPATI TUJUH