Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCIUrusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 07 Inspektorat
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85.160.000,00 269.282.296,00 0,00 354.442.296,00 0,00
1.20 . 1.20.7 . 01
1.800.000,00 0,00
0,00 1.800.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan
1.20 . 1.20.7 . 01 . 01
20.400.000,00 0,00
0,00 20.400.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 rekening 1.20 . 1.20.7 . 01 . 02
51.108.000,00 0,00
50.460.000,00 648.000,00 0,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan
1.20 . 1.20.7 . 01 . 07
14.318.000,00 0,00
13.800.000,00 518.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan
1.20 . 1.20.7 . 01 . 08
43.198.000,00 0,00
0,00 43.198.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 53 Jenis
1.20 . 1.20.7 . 01 . 10
20.470.000,00 0,00
0,00 20.470.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8 Jenis
1.20 . 1.20.7 . 01 . 11
1.500.000,00 0,00
0,00 1.500.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8 macam 1.20 . 1.20.7 . 01 . 12
6.000.000,00 0,00
0,00 6.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman 474 Kali
1.20 . 1.20.7 . 01 . 17
158.468.446,00 0,00
0,00 158.468.446,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 60 Kali
1.20 . 1.20.7 . 01 . 18
24.381.850,00 0,00
20.900.000,00 3.481.850,00 0,00
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 1 dokumen
1.20 . 1.20.7 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.050.000,00 101.558.625,00 216.700.000,00 324.308.625,00 0,00
1.20 . 1.20.7 . 02
111.928.625,00 0,00
650.000,00 3.278.625,00 108.000.000,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4 Unit
1.20 . 1.20.7 . 02 . 05
21.900.000,00 0,00
0,00 0,00 21.900.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 12 unit
1.20 . 1.20.7 . 02 . 07
86.800.000,00 0,00
0,00 0,00 86.800.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 16 unit
1.20 . 1.20.7 . 02 . 09
9.000.000,00 0,00
0,00 9.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 unit
1.20 . 1.20.7 . 02 . 22
91.080.000,00 0,00
5.400.000,00 85.680.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7 unit 1.20 . 1.20.7 . 02 . 24
3.600.000,00 0,00
0,00 3.600.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6 jenis
1.20 . 1.20.7 . 02 . 28
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.7 . 03
18.000.000,00 0,00
0,00 18.000.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 40 Stel
1.20 . 1.20.7 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
14.850.000,00 233.761.500,00 0,00 248.611.500,00 0,00
1.20 . 1.20.7 . 05
150.000.000,00 0,00
0,00 150.000.000,00 0,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan 10 kali
1.20 . 1.20.7 . 05 . 03
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 40 Orang / 1
Paket 1.20 . 1.20.7 . 05 . 04
67.144.000,00 0,00
11.100.000,00 56.044.000,00 0,00
Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Pemerintah
1 Paket 1.20 . 1.20.7 . 05 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
34.250.000,00 71.549.875,00 0,00 105.799.875,00 0,00
1.20 . 1.20.7 . 06
29.200.000,00 0,00
10.200.000,00 19.000.000,00 0,00
Penyusunan Program dan Pelaporan 1 Paket
1.20 . 1.20.7 . 06 . 07
47.899.875,00 0,00
3.750.000,00 44.149.875,00 0,00
Evaluasi LAKIP 47 dokumen
1.20 . 1.20.7 . 06 . 11
28.700.000,00 0,00
20.300.000,00 8.400.000,00 0,00
Penetapan Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional 2 kali
1.20 . 1.20.7 . 06 . 12
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
168.200.000,00 1.061.813.854,00 0,00 1.230.013.854,00 0,00
1.20 . 1.20.7 . 20
455.520.525,00 0,00
35.400.000,00 420.120.525,00 0,00
Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 133 Obrik
1.20 . 1.20.7 . 20 . 01
147.756.753,00 0,00
27.000.000,00 120.756.753,00 0,00
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 9 Kali
1.20 . 1.20.7 . 20 . 06
10.753.150,00 0,00
7.500.000,00 3.253.150,00 0,00
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 4 dukomen
1.20 . 1.20.7 . 20 . 08
48.638.150,00 0,00
11.500.000,00 37.138.150,00 0,00
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah inspektur pembantu wilayah I
4 Kasus 1.20 . 1.20.7 . 20 . 10
48.638.150,00 0,00
11.500.000,00 37.138.150,00 0,00
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah inspektur pembantu wilayah II
4 Kasus 1.20 . 1.20.7 . 20 . 11
48.638.150,00 0,00
11.500.000,00 37.138.150,00 0,00
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah inspektur pembantu wilayah III
4 Kasus 1.20 . 1.20.7 . 20 . 12
48.638.150,00 0,00
11.500.000,00 37.138.150,00 0,00
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah inspektur pembantu wilayah IV
4 Kasus 1.20 . 1.20.7 . 20 . 13
85.332.269,00 0,00
11.500.000,00 73.832.269,00 0,00
Pelaksanaan pengawasan Khusus inspektur pembantu wilayah I
10 Obrik 1.20 . 1.20.7 . 20 . 14
85.332.269,00 0,00
11.500.000,00 73.832.269,00 0,00
Pelaksanaan pengawasan Khusus inspektur pembantu wilayah II
10 Obrik 1.20 . 1.20.7 . 20 . 15
85.332.269,00 0,00
11.500.000,00 73.832.269,00 0,00
Pelaksanaan pengawasan Khusus inspektur pembantu wilayah III
10 Obrik 1.20 . 1.20.7 . 20 . 16
85.332.269,00 0,00
11.500.000,00 73.832.269,00 0,00
Pelaksanaan pengawasan Khusus inspektur pembantu wilayah IV
10 Obrik 1.20 . 1.20.7 . 20 . 17
52.615.650,00 0,00
3.150.000,00 49.465.650,00 0,00
Rewiew LKD Pemerintah Kabupaten Kerinci 1 Paket
1.20 . 1.20.7 . 20 . 18
27.486.100,00 0,00
3.150.000,00 24.336.100,00 0,00
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan INPRES No. 5 Tahun 2004
2 Kali 1.20 . 1.20.7 . 20 . 19
308.510.000,00 1.755.966.150,00 216.700.000,00 2.281.176.150,00 0,00
Jumlah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
Sungai Penuh, 18 February 2015 INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI
...