DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
DPA SKPD
2.2
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi : 2 . 01 . 03 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 03 . 1 Dinas Peternakan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE URAIAN JUMLAH APBD JUMLAH
PENUNDAAN
JUMLAH SETELAH PENUNDAAN
Tahun n
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7
2.01 . 2.01.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.678.156.800,00 100.000.000,00 10.750.000,00 3.557.406.800,00 10.000.000,00 3.578.156.800,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 8.500.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 490.000.000,00 0,00 0,00 490.000.000,00 0,00 490.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 23.250.000,00 0,00 0,00 23.250.000,00 0,00 23.250.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 104.600.000,00 0,00 0,00 104.600.000,00 0,00 104.600.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 354.804.000,00 0,00 10.750.000,00 344.054.000,00 0,00 354.804.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 115.800.000,00 0,00 0,00 115.800.000,00 0,00 115.800.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 55.002.800,00 0,00 0,00 55.002.800,00 0,00 55.002.800,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 158.600.000,00 0,00 0,00 158.600.000,00 0,00 158.600.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 42.400.000,00 0,00 0,00 32.400.000,00 10.000.000,00 42.400.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 269.200.000,00 0,00 0,00 269.200.000,00 0,00 269.200.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 900.000.000,00 0,00 0,00 900.000.000,00 0,00 900.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 19 Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah 800.000.000,00 100.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 30 Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan 336.000.000,00 0,00 0,00 336.000.000,00 0,00 336.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.292.658.000,00 1.489.908.000,00 4.500.000,00 893.100.000,00 905.150.000,00 1.802.750.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 324.750.000,00 0,00 3.400.000,00 179.400.000,00 141.950.000,00 324.750.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 549.200.000,00 0,00 1.100.000,00 46.900.000,00 501.200.000,00 549.200.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 69.000.000,00 0,00 0,00 69.000.000,00 0,00 69.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 597.800.000,00 0,00 0,00 597.800.000,00 0,00 597.800.000,00
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE URAIAN JUMLAH APBD JUMLAH
PENUNDAAN
JUMLAH SETELAH PENUNDAAN
Tahun n
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7
2.01 . 2.01.03 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.751.908.000,00 1.489.908.000,00 0,00 0,00 262.000.000,00 262.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 244.200.000,00 109.800.000,00 1.600.000,00 132.800.000,00 0,00 134.400.000,00
2.01 . 2.01.03 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 84.000.000,00 0,00 1.600.000,00 82.400.000,00 0,00 84.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 160.200.000,00 109.800.000,00 0,00 50.400.000,00 0,00 50.400.000,00
2.01 . 2.01.03 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 575.807.500,00 0,00 0,00 575.807.500,00 0,00 575.807.500,00
2.01 . 2.01.03 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 575.807.500,00 0,00 0,00 575.807.500,00 0,00 575.807.500,00
2.01 . 2.01.03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.806.100.946,00 58.902.000,00 90.400.000,00 1.656.798.946,00 0,00 1.747.198.946,00
2.01 . 2.01.03 . 06 . 06 Penyusunan kebijakan program dan monitoring evaluasi 1.806.100.946,00 58.902.000,00 90.400.000,00 1.656.798.946,00 0,00 1.747.198.946,00
1.20 . 2.01.03 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
963.600.000,00 30.000.000,00 676.200.000,00 257.400.000,00 0,00 933.600.000,00
1.20 . 2.01.03 . 17 . 13 penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 172.000.000,00 0,00 0,00 172.000.000,00 0,00 172.000.000,00
1.20 . 2.01.03 . 17 . 21 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah 791.600.000,00 30.000.000,00 676.200.000,00 85.400.000,00 0,00 761.600.000,00
2.01 . 2.01.03 . 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 4.412.500.000,00 1.558.210.000,00 120.700.000,00 2.733.590.000,00 0,00 2.854.290.000,00
2.01 . 2.01.03 . 21 . 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 4.412.500.000,00 1.558.210.000,00 120.700.000,00 2.733.590.000,00 0,00 2.854.290.000,00
2.01 . 2.01.03 . 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 26.485.780.000,00 17.023.412.500,00 69.350.000,00 9.393.017.500,00 0,00 9.462.367.500,00
2.01 . 2.01.03 . 22 . 08 Pengembangan agribisnis peternakan 2.471.780.000,00 1.925.250.000,00 24.400.000,00 522.130.000,00 0,00 546.530.000,00
2.01 . 2.01.03 . 22 . 11 Pengembangan Perbibitan dan Budidaya 24.014.000.000,00 15.098.162.500,00 44.950.000,00 8.870.887.500,00 0,00 8.915.837.500,00
2.01 . 2.01.03 . 23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 2.645.296.754,00 63.750.000,00 32.400.000,00 2.537.296.754,00 11.850.000,00 2.581.546.754,00
2.01 . 2.01.03 . 23 . 15 Pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan 2.645.296.754,00 63.750.000,00 32.400.000,00 2.537.296.754,00 11.850.000,00 2.581.546.754,00
2.01 . 2.01.03 . 24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 5.295.350.000,00 762.490.000,00 24.000.000,00 4.500.860.000,00 8.000.000,00 4.532.860.000,00
2.01 . 2.01.03 . 24 . 09 Pengembangan teknologi peternakan tepat guna 5.295.350.000,00 762.490.000,00 24.000.000,00 4.500.860.000,00 8.000.000,00 4.532.860.000,00
2.01 . 2.01.03 . 34 Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan 12.386.400.000,00 3.031.000.000,00 24.400.000,00 9.331.000.000,00 0,00 9.355.400.000,00
2.01 . 2.01.03 . 34 . 01 Pengembangan kawasan sapi potong dan komoditas unggulan 12.386.400.000,00 3.031.000.000,00 24.400.000,00 9.331.000.000,00 0,00 9.355.400.000,00
2.01 . 2.01.03 . 35 Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan 2.128.000.000,00 85.175.000,00 31.300.000,00 2.011.525.000,00 0,00 2.042.825.000,00
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE URAIAN JUMLAH APBD JUMLAH
PENUNDAAN
JUMLAH SETELAH PENUNDAAN
Tahun n
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7
2.042.825.000,00
2.01 . 2.01.03 . 35 . 01 Pelatihan keterampilan pengembangan budidaya ternak 2.128.000.000,00 85.175.000,00 31.300.000,00 2.011.525.000,00 0,00
J U M L A H 63.913.850.000,00 24.312.647.500,00 1.085.600.000,00 37.580.602.500,00 935.000.000,00 39.601.202.500,00
DISETUJUI OLEH : Samarinda,
NO N A M A N I P JABATAN TANDA TANGAN Kepala Dinas Peternakan
1.
2.
3. Ir. H. Dadang Sudarya, MMT
NIP. 19601004 198703 1 009
4.