• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) KANTOR CAMAT RANAH PESISIR TAHUN 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) KANTOR CAMAT RANAH PESISIR TAHUN 2017"

Copied!
36
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )

KANTOR CAMAT RANAH PESISIR

TAHUN 2017

KECAMATAN RANAH PESISIR

KABUPATEN PESISIR SELATAN

(2)

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 1

BAB I

PENADAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Rangka terselenggaranya good governace diperlukan pengembanga n dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah shingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan neponisme.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah negara diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan peleksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaa.

Otonomi Daerah juga membuat reposisi peran Pemerintah dari pelaksana menjadi fisilitator, akselerator dan regulator dalam perencanaan dan pelaksanaan prgram pembangunan, sehingga dapat lebih mendorong pengembangan usaha masyarakat / swasta. Dengan perubahan paragdima manajemen pembangunan ini sekaligus juga menuntut perubahan sikap dan perilaku aparat Pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Yang di upayakan untuk menggerakkan prtisipasi aktif masyarakat, miningkatnya investasi swasta serta pemberdayaan masyarakat. Peran fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan tertinggi sangat strategis, di mana Camat mendapatkan kewenangan yang bersifat atributif dan delegatif sekaligus sebagai aparatur Pemerintahan yang langsung bersinggungan dengan kepentingan masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, dan peran fungsi kecamatan bersifat dualisme

dimana satu sisi harus menjalankan kewenangan yang bersifat atribituf dan delegatif, sedangkan di sisi lain harus mengakomodir bentuk aspirasi masyarakat, maka kecamatan harus mempunyai patron baku dalam menunjang kegiatan penenyelenggaraan pemerintahan yang tetap dalam patron visi Kepala Daerah. Secara konsep perencanaan yang di dasari pada RPJM Kabupaten maka kecamatan memiliki Renstra Kecamatan yang secara periodik tahunan akan dituangkan dalam Renja Kecamatan.

B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Tahun 2016 Kecamatan Ranah Pesisir adalah untuk dijabarkan lebih lanjut arah dan kebijakan program kegiatan

(3)

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 2

yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016 dan prakiraan maju rencana tahun 2017.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai pedoman arah kebijakan Kecamatan Ranah pesisir dalam pelaksanaan tugas – tugas yang telah dilimpahkan oleh Pemerintahan tertinggi.

C. Dasar Hukum

Penyusunan rencana kerja ( Renja ) tahun 2017 di dasari dengan

aturan hukum sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Seitem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

5. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Ranah Pesisir

Struktur Organisasi Kecamatan Ranah Pesisir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor ( SOTK ), maka kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Ranah Pesisir adalah :

a. Camat : ZUL ARZIL,S.Sos

b. Sekretaris Kecamatan : AFLIZEN,S.Sos

c. Kasi Pemerintahan dan Trantib : KARMAIDI,S.Sos d. Kasi Kesejahteraan Sosial : ASMAYETI,S.Sos e. Kasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil : NURSYALMA S.D.SH,M.Hum

f. Kasi Ekonomi,Pembangunan&Pemberdayaan: MAWARDI,S.Sos g. Kasubag Umum dan Kepegawaian : YUHENDRA,S.Sos h. Kasubag Perencanaan,Keuangan&Pelaporan: YUHELMI

i. Staf : YUSRI AFNIDAL,S.Sos

SURMAYENTI,S.Sos

USDAL JAMALUS

(4)

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 3

MUHAMMAD AMRULLAH JUSNIDA.R

YENI ALVIA SUSANTI,S.Pt M.YURIS RAHIMI HUSVA ISMAYANTI NURWATNI OSERA,A.Md SUHARMAN ALKISMANTO

j. Tenaga Sukarela : ALEK HARIANTONI

DORRY AZNUR PUTRA,ST ITRA MAINI,S.Pt

WINDI PUTRI MALFA WESTI

E. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Kecamatan Ranah Pesisir berjumlah 25 orang, dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pendidikan a. S - 2 : 2 orang b. S – 1 : 9 orang c. D – 1 : 1 orang d. SLTA : 13 orang e. SLTP : - f. SD : - 2. Berdasarkan Jabatan

a. Eselon III : 2 orang

b. Eselon IV : 5 orang

c. Staf : -

(5)

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 4 BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU ( TAHUN 2014 )

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun 2014

Dalam menunjang tugas dan fungsinya, pada Tahun 2014 Kecamatan

Ranah Pesisir mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 440.840.000,- dan dapat direalisasikan senilai Rp.358.270.000,- Dana sebesar itu dialokasikan untuk membiayai 9 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 23 Kegiatan.

Sedangkan 4 Program yang dilaksanakan dan langsung bersentuhan

dengan kebutuhan masyarakat luas adalah :

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan. 2. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. 5. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan.

Kelima program tersebut dilaksanakan dalam 10 kegiatan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 163.692.676,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 154.025.203,- ( 97 persen ). Adapun kegiatan tersebut :

1. Pelayanan E-KTP

Merupakan kegiatan pelayanan perekaman KTP elektronik kepada masyarakat di kecamatan Ranah Pesisir, kegiatan ini memiliki jumlahh pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 14.458.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.671.203,- ( 95 % ) dan realisasi belanja sebesar Rp. 11.671.203,- ( 95% ). Yang terdiri dari :

a. Belanja alat tulis kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 6.143.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.414.703,-(95%),dan realisasi belanja sebesar Rp. 5.414.703,- (95%)

b. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.500.000,- ,dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.290.500,-( 70%),dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.290.500,- (70%)

c. Belanja Makanan dan Minuman rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 960.000,-, dengan realisasi keuangan sebesar

(6)

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 5

Rp. 556.000,- (60%),dan realisasi belanja sebesar Rp. 556.000,- (60%)

d. Belanja Perjalanan dinas dalam daerah, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.855.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.410.000,-(90%),dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.410.000,- (90%)

2. Monitoring Kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2014

Merupakan kegiatan monitoring kegiatan pemilihan umum tahun 2014 di kecamatan Ranah Pesisir, kegiatan ini memiliki jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10.145.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 10.085.000,- ( 99%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 10.085.000,- ( 99%)

3. Distribusi Raskin

Merupakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terutama masyarakat miskin di kecamatan Ranah Pesisir, kegiatan ini memiliki jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 20.901.176,-, dengan realisasi keuangan Rp. 15.675.500,- ( 75%), dan realisasi

belanja Rp. 15.675.500,- (75%)

4. Penunjang Kegiatan MTQ Kecamatan

Merupakan kegiatan untuk penunjang pelaksanaan MTQ kecamatan yang dilaksanakan 2 Tahun sekali dan dilombakan, kegiatan ini memiliki jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 30.000.000,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 30.000.000,- (100%) yang terdiri dari :

a. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.4.200.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.200.000,-(100%),dan realisasi belanja sebesar Rp. 4.200.000,- (100%)

b. Belanja Makanan dan Minuman panitia, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.800.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.800.000,-(100%),dan realisasi belanja sebesar Rp. 4.800.000,-(100%)

c. Belanja Pakaian Keagamaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 21.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.

(7)

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 6

21.000.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 21.000.000,- (100%)

5. Pembinaan PKK Kecamatan

Merupakan kegiatan untuk kebutuhan pembinaan PKK yang ada diwilayah Kecamatan Ranah Pesisir dengan jumlah pagu anggaran yang teredia sebesar Rp. 40.807.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.827.900,- (99%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 39.827.900,- (99%) yang terdiri dari :

a. Belanja Alat Tulis Kantor,dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.2.461.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.461.400,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 2.461.400,- (100%) b. Belanja Bahan bakar minyak/Gas dan Pelumas, dengan pagu

anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.250.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.245.000,- (99%)

c. Belanja bahan baku bangunan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.000.000,- dan realisasi belanja Rp. 5.000.000,-

(100%),dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.000.000,- (100%) d. Belanja dokumentasi, dengan pagu anggaran yang tersedia

sebesar Rp 87.500,- dan realisasi belanja Rp 87.500,-

(100%),dengan realisasi keuangan sebesar Rp.87.500,-(100%). e. Belanja cetak,dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp

858.000,- dan realisasi belanja Rp.858.000,- (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.858.000,-(100%)

f. Belanja Penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.1.828.000,- dan realisasi belanja Rp. 900.000,-(50%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.900.000,- (50%)

g. Belanja Makanan dan Minuman rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 16.972.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. (99%),dengan realisasi belanja Rp. 16.926.000,-(99%)

h. Belanja Transpotasi dan Akomodasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 12.350.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 12.350.000,-(100%)

6. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong

Merupakan kegiatan untuk mewujudkan semangat dan memunculkan kebiasaan gotong royong pada masyarakat di Kecamatan Ranah Pesisir dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.

(8)

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 7

6.628.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.6.628.000,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 6.628.000,- yang terdiri dari :

a. Belanja alat tulis kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.438.000, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.438.000,- (100%) dan realisasi belanja sebesar Rp.1.438.000,- (100%)

b. Belanja Dokumentasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 150.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 150.000,- (100%) dan realisasi belanja sebesar Rp. 150.000,- (100%)

c. Belanja Makanan dan Minuman rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.040.000,- dengan realisasi keuangan

sebesar Rp. 5.040.000,- (100%),dan realisasi belanja sebesar Rp. 5.040.000,- (100%)

7. Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Merupakan kegiatan untuk memenuhi perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan nagari dan

kecamatan untuk 1 tahun dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 9.712.600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.712.600,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 9.712.600,- yang terdiri dari :

a. Belanja alat tulis kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.162.600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. (100%),dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.162.600,-(100%)

b. Belanja Dokumentasi, dengan pagu anggran yang tersedia sebesar Rp. 150.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 150.000,- (100%),dan realisasi belanja sebesar Rp. 150.000,-(100%)

c. Belanja Makanan dan Minuman rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8.400.000,- dengan realisasi keuangan

sebesar Rp 8.400.000,- (100%),dan realisasi belanja sebesar Rp. 8.400.000,-(100%).

8. Pembinaan Kesehatan dan KB

Merupakan kegiatan untuk menggalakkan dan membina kesehatan masyarakat dan keluarga berencana sehingga tercipta masyarakat yang sehatbdi kecamatan Ranah Pesisir dengan jumlah pagu anggaran yang

(9)

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 8

tersedia sebesar Rp. 5.040.000,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 4.425.500,- yang terdiri dari :

a. Belanja Makanan dan Minuman rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.840.000,- dengan realisasi keuangan

sebesar Rp. 3.300.500,- ( 95%),dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.300.500,- (95%)

b. Belanja Perjalanan dinas dalam daerah, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.200.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.125.000,- (96%),dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.125.000,-( 96%)

9. Koordinasi Muspika dan Pembangunan Kewilayahan

Merupakan kegiatan untuk melakukankoordinasi antara muspika

Kecamatan Ranah Pesisir demi membina wilayah untuk pembangunan dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 6.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.000.000,- (100%),dan realisasi belanja sebesar Rp. 6.000.000,- (100%)

10. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Merupakan kegiatan yang memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di kecamatan Ranah Pesisir, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.000.000,- dan realisasi belanja sebesar Rp 20.000.000,- yang terdiri dari :

a. Belanja Modal Pengadaan almari, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.250.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.250.000,- (100%) dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.250.000,-(100%)

b. Belanja modal Pendagaan komputer note book, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 8.000.000,-(100%) dan realisasi belanja sebesar Rp. 8.000.000,-

c. Belanja modal pengadaan meja kerja, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.800.000,- dengan realisasi keuangan

sebesar Rp. 3.800.000,-(100%) dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.800.000,-(100%)

(10)

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 9

d. Belanja modal pengadaan kursi rapat,dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.4.400.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. (100%) dan realisasi belanja sebesar Rp. 4.400.000,-(100%)

e. Belanja Modal Pengadaan Dispenser, dengan pagu anggran yang tersedia sebesar Rp. 1.550.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.550.000,-(100%) dan realisasi belanja sebasar Rp. 1.550.000,-(100%)

2.2. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2016

Perencanaan kegiatan untuk menyokong peneyelenggaraan

pemerintah pada tingkat kecamatan dititi beratkan pada penguatan kemampuan internal dan hubungan horozontal antara pemerintah tingkat kecamatan dengan masyarakat.

Adapun fokus yang diharapkan berupa penguatan sumber daya

operasional peneyelenggaraan dan pembiaan,pembangunan,pengentasan kemiskinan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan. Dimana secara sistematik dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6. Program Penataan Administrasi Kependudukan 7. Program Pengembangan wwasan kebangsaan 8. Program Pendidikan Politik Masyarakat

9. Program Pembangunan wilayah kecamatan

10. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial 11. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan keuangan

Pemerintahaan Desa / nagari

12. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

(11)

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 10

. BAB III

KEBIJAKAN OPD

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antipatif, inisiatif serta produktif, visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.Sesuai dengan rencana strategis maka Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Visi :

“ TERWUJUDNYA PLAYANAN ADMINISTRASI TERPADU

KECAMATAN RANAH PESISIR YANG LEBIH

BAIK,CEPAT,EFEKTIF DAN EFISIEN “.

2. Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan maka misi Kecamatan Ranah Pesisir adalah sebagai berikut :

a. Menumbuhkan kembangkan kehidupan masyarakat kecamatan yang religius dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Meningkatkan kwalitas Pelayanan Publik.

c. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang berkwalitas serta menjamin penyedian pelayanan publik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Ranah Pesisir.

Setelah menetapkan Visi dan Misi lingkup aktifitas organisasi, maka diteruskan dalam bentuk penjabaran Tujuan dan Sasaran, Tujuan dan Sasaran tersebut tidak terlepas dari arah Visi Kabupaten Pesisir Selatan yaitu

Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Sejahtera.

(12)

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 11

1. Memberikan pelatihan kompetensi aparatur dan ketersedian sarana prasarana penunjang dalam rangka bentuk optimalisasi penyelenggaraan organisasi Kecamatan.

2. Menetapkan standarisasi baku bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat dan memudahkan ketersedian informasi bagi masyarakat yang membutuhkan.

3 Menciptakan koordinasi aktif dengan pihak Pemerintah Nagari dan merevitalasasi hubungan birokrasi yang lebih efisien, timbal balik dan melengkapi.

4 Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan memfasilitasi dalam mengakomodir kepentingan masyarakat luas. 5 Memberdayakan peran serta Tokoh – Tokoh masyarakat dalam

menyikapi permasalahan dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar. 6 Mensinkronkan hubungan kerja kelembagaan yang ada di Kecamatan

dengan masyarakat luas.

Dan Sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya aparatur penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang kredibel, profesional dan berkompeten.

2. Terciptanya suatu bentuk pelayanan langsung yang lebih efisien, efektif dan transparan.

3. Terwujudnya suatu harmonisasi hubungan antara Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Nagari.

4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintah nagari yang baik serta meningkatkan kapasitasnya dalam menyerap setiap aspirasi dan partisipasi dari masyarakat.

5. Terciptanya suatu kepekaan yang bersifat bottom up dari unsur masyarakat dalam menyikapi permasalahan maupun perencanaan pembangunan kedepannya.

6. Tercapainya suatu transformasi informasi dari kelembagaan formal dengan masyarakat luas dalam menyikapi kedinasan tatanan kehidupan.

Srategi merupakan langkah – langkah dalam mecapai Visi dan Misi Kecamatan Ranah Pesisir, dimana dapat dianalogikan sebagai berikut :

1. Penguatan kompetensi sumber daya aparatur baik pada lingkup Kantor Camat Ranah Pesisir maupun Pemerintah Nagari sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan akomoditor dalam mengayomi masyarakat.

2. Menciptakan kedekatan emosional dengan Pihak Pemerintah Nagari, unsur Kelembagaan formal, dan segenap elemen masyarakat dalam

(13)

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 12

menyikapi permasalahan yang terjadi dan perencanaan untuk kemajuan Kecamatan Ranah Pesisir.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati pihak – pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Ranah Pesisir adalah :

a. Peningkatan peran dan fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten dalam mengakomodir kewenangan yang telah di limpahkan, baik yang bersifat delegatif maupun atributif. b. Peningkatan Harmonisasi hubungan antara Pemerintah Kecamatan

dan Pemerintah Nagari.

c. Peningkatan peran masyarakat dan lembaga non pemerintah sebagai mitra kerja dalam proses merumuskan kebijakan dan menyikapi permasalahan yang akan terjadi.

Prioritas SKPD

1. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan dan pemerintahan di tingkat kecamatan.

2. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup dan tugas Kecamatan atau yang belum dapat diakomodir

Pemrintahan Nagari.

3. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

4. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.

5. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan.

6. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah.

C. Penerapan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran yang

menggambarkan Pencapaian Renstra SKPD Beserta Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program / Kegiatan.

(14)

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 13

Dalam rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka

Kecamatan Ranah Pesisir membuat sekumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dari pelaksanaan kegiatan. Dalam

menerapkan Program tahunan senantiasa berpedoman kepada RPJM Kabupaten Pesisir Selatan, dimana untuk Tahun 2016 program yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa / Nagari a. Program ini merupakan suatu pembentukan melaksakan tugas

kecamatan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan nagari /Desa. Salah satu bentuk urusan penyelenggaraan

Pemerintahan Nagari yang perlu mendapat perhatian adalah masalah administrasi keuangan pemerintahan nagari, dimana pada saat ini tatanan administrasi pelaporan keuangan Pemerintahan Nagari selalu menjadi perhatian khusus dari tim pemeriksaan.

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa / nagari.

c. Sasaran yang akan dicapai : Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa / nagari.

d. Alokasi pagu anggaran program ini sebesar Rp. 25.687.500,-

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

a. Program ini bertujuan secara langsung untuk kepentingan masyarakat, di mana tiap bulan secara periodik masyarakat / rumah tangga miskin mendapatkan subsidi beras miskin.

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Distribusi Raskin. c. Sasaran yang akan dicapai Terlaksananya pendistribusian beras

miskin kepada rumah tangga miskin.

d. Alokasi pagu anggaran program ini sebesar Rp.12.280.000,-

3. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan

a. Program ini bertujuan untuk mengakomodir, membina dan memfasiitasi setiap kegiatan dan permasalahan yang akan diarahkan untuk

pembangunan wilayah Kecamatan Ranah Pesisir.

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan PKK Kecamatan, Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong, Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Pembinaan Kesehatan dan KB, Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilyahan, dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

c. Sasaran yang akan dicapaik Terlaksana setiap kegiatan yang akan menunjang pembangunan wilayah Kecamatan Ranah Pesisir. d. Alokasi pagu anggaran program ini sebesar Rp. 105.241.250,-

(15)

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 14

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

a. Program ini bertujuan untuk penataan administrasi kependudukan di kecamatan Ranah Pesisir sehingga pelayanan dalam perekaman E-KTP dapat dilaksanakan dengan mudah dan efisien.

b. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pelayanan E-KTP.

c. Sasaran yang akan dicapai Terlaksananya Pelayanan Perekaman E-KTP bagi masyarakat Ranah Pesisir.

d. Alokasi pagu anggaran program ini sebesar Rp. 18.677.900,-

Program tersebut bersifat ekstenal, di mana lebih diarahkan kepada bentuk hubungan dengan Pemerintahan terendah, pelayanan kepada masyarakat, pematangan konsep pembangunan dan penyelenggaraan otonomi daerah, Keberlangsungan program – program tersebut tidak bisa terlepas dari ketersediaan dan kemampuan sumber daya internal, dimana secara garis lurus bersifat saling dukung dan bersinergi.

(16)

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 15

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 merupakan agenda tahunan Kecamatan Ranah Pesisir yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJM ) Tahn 2011-2015 serta prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016. Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2016 ini memuat uraian pokok – pokok kebijakan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program / kegiatan dan penganggaraan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program / kegiatan dan penganggaraannya pada Tahun 2016 oleh Seksi – Seksi dan Sekretariat Kantor Camat Ranah Pesisir.

Akhirnya inilah yang dapat kami sampaikan, semoga Rencana Kerja Kantor Camat Ranah Pesisir ini ada manfaatnya.

CAMAT RANAH PESISIR

Drs. IRWAN Pembina Tk.I

(17)

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 16

FORMAT USULAN RENCANA KERJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KANTOR CAMAT RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN

KODE

Urusan Bidang/

Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Kineja Program Indikator /Kegiatan

Tahun 2016 ( Tahun Rencana )

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag ur Indikatif (Rp ) Sumber

Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu Indikatif ( Rp )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :

1. Peryediaan jasa komunikasi,sumber daya air dann listrik.

Ter Terpenuhi kebutuhan sumber daya air dan listrik

2. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor. 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersediannya jasa

administrasi pengelola kegiatan

(18)

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 17 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan

kantor

5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja Tersediannya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja.

6. Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya kebutuhan

kantor untuk ATK 7. Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Tersedianya kebutuhan

barang cetakan dan penggadaan. 8. Penyediaan Komponen instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan.

Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

10. Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhi kebutuhan

makanan dan minuman 9. Penyediaan bahan bacaan dan pearturan

perundang – undangan.

Terlaksananya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

10 . Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatar

1. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor. Terdedianya perlengkapan kantor.

2. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpenuhi kebutuhan rutin / berkala jabatan

(19)

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 18 3. Pemeliharaan rutin/brkala rumah dinas Terpenuhi kebutuhan

rutin/berkala rumah dinas. 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Terpenuhi kebutuhan rutin/

berkala gedung kantor. 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /

operasional.

Terpenuhi kebutuhan rutin / berkala kendaraan

dinas/operasional. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatar

1. Pengadaan pakaian lapangan Terpenuhi kebutuhan

perlengkapan pakaian olah raga

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.Pendidikan dan Pelatihan Formal Terpenuhi kursus – kursus

singkat /Pelatihan. 5 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1. Pelayanan E-KTP Terwujudnya pelayanan

KTP-E 6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

1. Penyelenggaraan MTQ Tk.Provinsi Terpenuhi kebutuhan

perlengkapan MTQ Tk. Provinsi.

7. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan.

1. Pembinaan PKK Kecamatan Terpenuhi kebutuhan

pembinaan PKK Kecamatan.

2. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Terpenuhi kebutuhan bulan bhakti gotong royong.

(20)

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 19

3. Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terpenuhi kebutuhan

perencanaan pembangunan kecamatan.

4. Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana. Terpenuhi kebutuhan pembinaan Kesehatan dan keluarga berencana. 5. Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan. Terwujudnya koordinasi

muspika dan pembinaan kewilayahan.

6. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Terpenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

1. Distribusi Raskin Terpenuhi kebutuhan

pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 9. Program Pengembangan wawasan kebangsaan

1. Pelaksanaan Upacara HUT RI Terpenuhi kebutuhan

Pelaksanaan Upacara HUT RI.

10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa / Nagari.

1. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pemerintahan nagari.

Terpenuhi kebutuhan Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan pemerintahan nagari.

2. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.

(21)

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 20 SKPD : Kantor Camat Ranah Pesisir

Ranah Pesisir, 20 Agustus 2016

CAMAT RANAH PESISIR

Drs. IRWAN Pembina Tk.I

NIP. 19620108 199308 1 004

dan budaya daerah. partisipasi pada event

ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya daerah.

(22)

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 21

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

Kegiatan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Target Capaian

Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 196.469.250,- 204.511.550,- 245.964.200,- 411.259.000,- 555.672.000,- 608.672.000,-

11. Peryediaan jasa komunikasi,sumber daya air dann listrik.

Ter Terpenuhi kebutuhan sumber daya air dan listrik

12.804.000,- 12.600.000,-

12. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor.

5.000.000,- 4.750.000,-

13. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersediannya jasa administrasi pengelola kegiatan

26.400.000,- 25.500.000,-

14. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 8.179.100,- 5.797.100,- 15. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja Tersediannya kebutuhan jasa perbaikan

peralatan kerja.

5.000.000,- -

16. Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya kebutuhan kantor untuk ATK 28.610.650,- 24.941.250,- 17. Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan

penggadaan.

9.716.000,- 7.958.200,-

18. Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

7.232.000,- 9.745.000,- 19. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang – undangan.

Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

5.680.000,- 5.400.000,-

20. Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhi kebutuhan makanan dan minuman

(23)

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 22 21. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar dinas

Terlaksananya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

22.800.000,- 30.100.000,-

22. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

Terlaksananya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

38.615.000,- 36.470.000,-

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatar

84.813.500,- 69.678.000,-

6. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor. Terdedianya perlengkapan kantor. 35.000.000,- 31.200.000,- 7. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpenuhi kebutuhan rutin / berkala jabatan 7.500.000,- -

8. Pemeliharaan rutin/brkala rumah dinas Terpenuhi kebutuhan rutin/berkala rumah dinas.

- 2.225.000,-

9. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Terpenuhi kebutuhan rutin/ berkala gedung kantor.

17.872.500,- 6.474.000,-

10. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional.

Terpenuhi kebutuhan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional.

24.441.000,- 29.779.000,-

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatar 3.840.000,- -

2. Pengadaan pakaian lapangan Terpenuhi kebutuhan perlengkapan pakaian olah raga

3.840.000,- -

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5.000.000,- 4.500.000,-

1.Pendidikan dan Pelatihan Formal Terpenuhi kursus – kursus singkat /Pelatihan.

5.000.000,- 4.500.000,-

5 Program Penataan Administrasi Kependudukan

18.677.900,- 13.840.600,-

2. Pelayanan E-KTP Terwujudnya pelayanan KTP-E 18.677.900,- 13.840.600,-

6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

45.450.000,- -

2. Penyelenggaraan MTQ Tk.Provinsi Terpenuhi kebutuhan perlengkapan MTQ Tk. Provinsi.

45.450.000,- -

7. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan. 105.241.250,- 122.239.850,-

(24)

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 23 Kecamatan.

8. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Terpenuhi kebutuhan bulan bhakti gotong royong.

13.240.650,- 11.207.250,-

9. Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terpenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan kecamatan.

22.000.000,- 15.066.100,-

10. Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Terpenuhi kebutuhan pembinaan Kesehatan dan keluarga berencana.

12.000.000,- 12.875.000,-

11. Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan.

Terwujudnya koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan.

6.000.000,- 6.000.000,-

12. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Terpenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

10.000.000,- 12.600.000,-

8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

12.280.000,- 5.025.000,-

2. Distribusi Raskin Terpenuhi kebutuhan pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraan sosial

12.280.000,- 5.025.000,-

9. Program Pengembangan wawasan kebangsaan

10.062.500,- 16.452.500,-

2. Pelaksanaan Upacara HUT RI Terpenuhi kebutuhan Pelaksanaan Upacara HUT RI.

10.062.500,- 16.452.500,-

10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa / Nagari.

25.687.500,- 21.929.500,-

3. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pemerintahan nagari.

Terpenuhi kebutuhan Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan pemerintahan nagari.

25.687.500,- 21.929.500,-

4. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.

10.000.000,- 17.480.000,-

Partisipasi pada event ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya daerah.

Terpenuhi kebutuhan partisipasi pada event ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya daerah.

(25)

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 24

CAMAT RANAH PESISIR

ZUL ARZIL,S.Sos Pembina

(26)

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 25

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD

(27)

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 26

(%)

1. Jumlah pegawai yang dilatih Meningkatnya pengetahuan dan keahlian pegawai

dalam melaksanakan tugas Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100

2. Jumlah nagari yang dilakukan pembinaan Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan

nagari Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan nagari 100

3. Jumlah nagari yang mendapatkan bantuan raskin Terlaksananya pelayanan dan rehabilitasi

kesejahteraan sosial Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social 10 nagari

4. Program Pembangunan wilayah

kecamatan

1.Jumlah nagari yang melaksanakan kegiatan PKK 2.Jumlah nagari melaksanakan BBGRM

3.Jumlah nagari yang melaksanakan musrenbang 4.Jumlah nagari yang melaksanakan pgogram KB 5.Jumlah masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan

1.Terlaksananya kegiatan PKK di kecamatan & nagari 2.Terlaksananya BBGRM di nagari

3.Terlaksananya musrenbang nagari 4.Tercapaianya program KB

5.Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan

1.Pembinaan PKK

2.Pembinaan bulan bhakti gotong royong 3.Perencanaan pembanganan kecamatan 4.Pembinaan kesehatan dan keluarga berencana

5.Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan adm terpadu kecamatan 10 nagari 10 nagari 10 nagari 10 nagari 760 orang

(28)

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 27 BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STARTEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI

Visi merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2016 – 2021. Visi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh SKPD.

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan kedepan, maka visi Kecamatan Ranah Pesisir adalah :

TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG BAIK BAGI MASYARAKAT RANAH PESISIR

Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Ranah Pesisir sebagai lembaga yang berkompeten dalam pelayanan kepada masyarakat dengan tetap

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global yakni transparan, akuntabel dan partisipatif sesuai dengan motto Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu PROFESIONAL DALAM MEMBINA, MELAYANI

DAN MENFASILITASI MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

4.2 MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, dalam rangka mewujudkan visi.

4.3 TUJUAN dan SASARAN TUJUAN

Untuk menetapkan misi Kecamatan Ranah Pesisir, perlu ditetapkan tujuan dalam kurun waktu lima tahun kedepan antara lain :

1. 2. 3. 4. SASARAN

Adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh SKPD dalam kurun waktu lima tahun kedepan, sasaran tersebut adalah :

1. 2. 3. 4.

(29)

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 28

BAB VI

DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA

PRAKIRAAN MAJUBERDASARKAN PAGU INDIKATIF

(30)

Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 29

BAB VII

PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja (RENJA) Kantor Camat Ranah Pesisir tahun anggaran 2016 ini dibuat semoga bermanfaat sebagaimana mestinya. Proram dan kegiatan hanya baru sebatas kegiatan rutin, pelayanan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi,koordinasi dan kewenangan pemerintah kebupaten yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, tidak ada yang bersifat pembangunan fisik.

Akhirnya inilah yang dapat kami sampaikan, semoga rencana kerja Kantor Camat Ranah Pesisir ini ada manfaatnya.

CAMAT RANAH PESISIR

ALFIS BASYIR, SE.M.Hum NIP. 19700731 199403 1 004

(31)

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR CAMAT RANAH PESISIR

SUBBAG

Dasar : Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan

CAMAT

ALFIS BASYIR, SE.M.Hum

SEKRETARIS

AFLIZEN, S.Sos

SUBBAG UMUM &

KEPEGAWAIAN SUBBAG PERENC & PELAPORAN KEUANGAN SUBBAG JABATAN

FUNGSIONAL UMUM

SEKSI PEMERINTAHAN SEKSI EKONOMI

PEMBANGUNAN SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL SEKSI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

KARMAIDI. S,Sos NURSYALAM

SD.M.HUM ASMAYETI, S.Sos MAWARDI, S.Sos

STAF STAF STAF STAF

YUHELMI M. TAUFIK YUHENDRA, S.Sos

SEKSI TRANTIB

Drs. ISKANDAR

(32)
(33)

SKPD PELAKSANA : KANTOR CAMA RANAH PESISIR ANGGARAN REALISASI % 1 195,152,400 170,894,225 1 16,800,000 9,801,300 58 2 21,000,000 19,500,000 93 3 5,797,100 5,052,350 87 4 5,000,000 1,500,000 30 5 26,650,250 26,195,225 98 6 9,951,800 6,646,000 67

7 Jumlah komponen instalasi listrik yang dibutuhkan 6,631,250 6,014,250 91

8 3,240,000 2,677,600 83 9 24,120,000 18,395,250 76 10 26,375,000 26,375,000 100 11 49,587,000 48,737,250 98 2 144,607,900 93,860,500 65 1 61,635,000 61,535,000 100 2 10,755,000 10,755,000 100 3 72,217,900 69,196,750 96 3 7,500,000 7,500,000 100 4 13,744,500 12,367,400 90 5 12,047,000 12,047,000 100 6 22,500,000 16,274,000 72 7 20,000,000 20,000,000 100 8 100,105,200 91,164,600 1 Pembinaan PKK 45,489,700 38,918,900 86

2 Pembinaan bulan bhakti gotong royong 6,489,700 6,489,700 100

3 Perencanaan pembangunan kecamatan 9,533,800 9,533,000 99.9916

4 Pembinaan kesehatan dan keluarga berencana 6,040,000 5,370,000 89

5 6,000,000 6,000,000 100

6 Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kec 26,552,000 24,853,000 94

TOTAL 515,657,000 493,782,600 96

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan alat tulis kantor

Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja

Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Jumlah nagari yang mendapatkan raskin Program pembangunan wilayah kecamatan

Jumlah nagari yang melaksanankan kegiatan PKK

Jumlah penduduk yang mengurus administrasi kependudukan Jumlah nagari yang melaksanakan bulan bhakti gotong royong Jumlah nagari yang melaksanakan musrenbang nagari

Jumlah nagari yang melaksanankan kegiatan KB

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah dokumen konsultasi yang dihasilkan

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan nagari Jumlah nagari yang dilakukan pembinaan Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Program pengembangan wawasan kebangsaan Terlaksanannya upacara HUT RI Program penataan administrasi kependudukan

Jumlah kebutuhan air dan listrik

TABEL REALISASI DAN ANGGARAN

KANTOR CAMAT RANAH PESISIR

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN

HASIL / KELUARAN Program pelayanan administrasi perkantoran

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

No.

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Tertatanya administrasi keuangan yang baik dan benar

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah sarana dan prasarana kantor

Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor

Meningkatnya kebersihan kantor dan kenyamanan kerja Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan

Tercapainya kinerja yang maksimal

Jumlah makanan dan minuman

Jumlah dokumen konsultasi yang dihasilkan Jumlah barang cetakan dan penggandaan

(34)

No. CATATAN

TARGET KEBUTUHAN SUMBER PENTING TARGET KEBUTUHAN LOKASI CAPAIAN DANA DANA CAPAIAN DANA

1 195,152,400 173,686,750 100% 16,800,000 APBD 100% 19,200,000 5,000,000 21,000,000 26,400,000 5,797,100 5,797,100 5,000,000 5,000,000 26,650,250 25,000,250

Jumlah komponen instalasi listrik yang dibutuhkan 9,951,800 4,962,400 6,631,250 7,632,000 3,240,000 4,680,000 24,120,000 20,120,000 26,375,000 15,880,000 49,587,000 34,015,000 2 144,607,900 65,201,000 61,635,000 20,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 7,500,000

10,755,000 17,872,500 72,217,900 19,828,500 3 7,500,000 7,500,000 4 13,744,500 7,577,900 5 12,047,000 10,062,500 6 22,500,000 13,956,000 7 20,000,000 17,280,000 8 100,105,200 105,241,250 45,489,700 42,000,000 6,489,700 13,240,650 9,533,800 22,000,600 6,040,000 12,000,000 26,552,000 10,000,000 6,000,000 6,000,000 9

-Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Jumlah sarana dan prasarana kantor Jumlah barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah sarana dan prasarana kantor

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undanga Penyediaan makanan dan minuman

6. Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

Program pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Jumlah kebutuhan air dan listrik

Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertatanya administrasi keuangan yang baik dan benar Meningkatnya kebersihan kantor dan kenyamanan kerja Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan

Jumlah dokumen konsultasi yang dihasilkan

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016

3. Perencanaan pembangunan kecamatan Jumlah nagari yang melaksanakan musrenbang nagari 4. Pembinaan kesehatan dan keluarga berencana Jumlah nagari yang melaksanankan kegiatan KB Program pembangunan wilayah kecamatan

1. Pembinaan PKK Jumlah nagari yang melaksanankan kegiatan PKK

2. Pembinaan bulan bhakti gotong royong Jumlah nagari yang melaksanakan bulan bhakti gotong royong

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan nagaTerlaksanannya upacara HUT RI

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Jumlah nagari yang dilakukan pembinaan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan

Program pengembangan pemasaran pariwisata Terlaksanannya pagelaran wisata langkisau

RENCANA TAHUN 2015 PERKIRAAN MAJU THN 2016

SKPD KANTOR CAMAT RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN

5. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kec Jumlah penduduk yang mengurus administrasi kependudukan

Program penataan administrasi kependudukan

Program pengembangan wawasan kebangsaan Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan Jumlah dokumen konsultasi yang dihasilkan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

(35)

50,000,000

10,000,000

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (MTQ) 18,760,000

TOTAL 515,657,000 479,265,400

Pembangunan Tugu Kecamatan PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI BUDAYA

(36)

PAGU

INDIKATIF DIBIAYAI Rp DIUSULKAN Rp DIUSULKAN Rp

APBD KAB APBD PROV KE APBN

195,152,400 195,152,400 144,607,900 144,607,900 7,500,000 7,500,000 13,744,500 13,744,500 12,047,000 12,047,000 22,500,000 22,500,000 20,000,000 20,000,000 100,105,200 100,105,200 45,489,700 45,489,700 6,489,700 6,489,700 9,533,800 9,533,800 6,040,000 6,040,000 26,552,000 26,552,000 6,000,000 6,000,000 TOTAL 515,657,000 515,657,000

Program pengembangan pemasaran pariwisata Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program pengembangan wawasan kebangsaan

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan nagari

4. Pembinaan kesehatan dan keluarga berencana

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program penataan administrasi kependudukan

Program pelayanan administrasi perkantoran

5. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kec 6. Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Perencanaan pembangunan kecamatan Program pembangunan wilayah kecamatan 1. Pembinaan PKK

2. Pembinaan bulan bhakti gotong royong

BAB VI

SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

USULAN PROGRAM KEGIATAN KABUPATEN/ KOTA

No. PROGRAM / KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

Gambar

TABEL REALISASI DAN ANGGARAN KANTOR CAMAT RANAH PESISIR

Referensi

Dokumen terkait

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Ternate tahun 2016 merupakan penjabaran dari Renstra Poltekkes Kemenkes Ternate tahun 2014-2018 yang

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cimanggis Kota Depok Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palangka Raya tahun 2017 merupakan penjabaran dari Renstra Politeknik Kesehatan Kementerian

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan BPKD Kabupaten Pangandaran tahun 2018 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja dalam tahun

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 adalah memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan Instansi Pemerintah, pengelolaan pembangunan dan

Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas II Samarinda Tahun 2021 disusun berdasarkan kegiatan dan sasaran beserta target indikator sasaran Tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan

Sasaran rencana kinerja tahunan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, adalah sasaran sebagai dimuat dalam dokumen rencana strategis Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten