RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )
KANTOR CAMAT RANAH PESISIR
TAHUN 2017
KECAMATAN RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 1
BAB I
PENADAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam Rangka terselenggaranya good governace diperlukan pengembanga n dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah shingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan neponisme.
Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah negara diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan peleksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaa.
Otonomi Daerah juga membuat reposisi peran Pemerintah dari pelaksana menjadi fisilitator, akselerator dan regulator dalam perencanaan dan pelaksanaan prgram pembangunan, sehingga dapat lebih mendorong pengembangan usaha masyarakat / swasta. Dengan perubahan paragdima manajemen pembangunan ini sekaligus juga menuntut perubahan sikap dan perilaku aparat Pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Yang di upayakan untuk menggerakkan prtisipasi aktif masyarakat, miningkatnya investasi swasta serta pemberdayaan masyarakat. Peran fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan tertinggi sangat strategis, di mana Camat mendapatkan kewenangan yang bersifat atributif dan delegatif sekaligus sebagai aparatur Pemerintahan yang langsung bersinggungan dengan kepentingan masyarakat.
Menyikapi hal tersebut, dan peran fungsi kecamatan bersifat dualisme
dimana satu sisi harus menjalankan kewenangan yang bersifat atribituf dan delegatif, sedangkan di sisi lain harus mengakomodir bentuk aspirasi masyarakat, maka kecamatan harus mempunyai patron baku dalam menunjang kegiatan penenyelenggaraan pemerintahan yang tetap dalam patron visi Kepala Daerah. Secara konsep perencanaan yang di dasari pada RPJM Kabupaten maka kecamatan memiliki Renstra Kecamatan yang secara periodik tahunan akan dituangkan dalam Renja Kecamatan.
B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud
Maksud dari penyusunan Renja Tahun 2016 Kecamatan Ranah Pesisir adalah untuk dijabarkan lebih lanjut arah dan kebijakan program kegiatan
Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 2
yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016 dan prakiraan maju rencana tahun 2017.
2. Tujuan
Tujuan penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai pedoman arah kebijakan Kecamatan Ranah pesisir dalam pelaksanaan tugas – tugas yang telah dilimpahkan oleh Pemerintahan tertinggi.
C. Dasar Hukum
Penyusunan rencana kerja ( Renja ) tahun 2017 di dasari dengan
aturan hukum sebagai berikut :
1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Seitem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
5. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
D. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Ranah Pesisir
Struktur Organisasi Kecamatan Ranah Pesisir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor ( SOTK ), maka kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Ranah Pesisir adalah :
a. Camat : ZUL ARZIL,S.Sos
b. Sekretaris Kecamatan : AFLIZEN,S.Sos
c. Kasi Pemerintahan dan Trantib : KARMAIDI,S.Sos d. Kasi Kesejahteraan Sosial : ASMAYETI,S.Sos e. Kasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil : NURSYALMA S.D.SH,M.Hum
f. Kasi Ekonomi,Pembangunan&Pemberdayaan: MAWARDI,S.Sos g. Kasubag Umum dan Kepegawaian : YUHENDRA,S.Sos h. Kasubag Perencanaan,Keuangan&Pelaporan: YUHELMI
i. Staf : YUSRI AFNIDAL,S.Sos
SURMAYENTI,S.Sos
USDAL JAMALUS
Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 3
MUHAMMAD AMRULLAH JUSNIDA.R
YENI ALVIA SUSANTI,S.Pt M.YURIS RAHIMI HUSVA ISMAYANTI NURWATNI OSERA,A.Md SUHARMAN ALKISMANTO
j. Tenaga Sukarela : ALEK HARIANTONI
DORRY AZNUR PUTRA,ST ITRA MAINI,S.Pt
WINDI PUTRI MALFA WESTI
E. Sumber Daya Aparatur
Sumber daya aparatur Kecamatan Ranah Pesisir berjumlah 25 orang, dengan klasifikasi sebagai berikut :
1. Berdasarkan Pendidikan a. S - 2 : 2 orang b. S – 1 : 9 orang c. D – 1 : 1 orang d. SLTA : 13 orang e. SLTP : - f. SD : - 2. Berdasarkan Jabatan
a. Eselon III : 2 orang
b. Eselon IV : 5 orang
c. Staf : -
Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 4 BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU ( TAHUN 2014 )
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun 2014
Dalam menunjang tugas dan fungsinya, pada Tahun 2014 Kecamatan
Ranah Pesisir mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 440.840.000,- dan dapat direalisasikan senilai Rp.358.270.000,- Dana sebesar itu dialokasikan untuk membiayai 9 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 23 Kegiatan.
Sedangkan 4 Program yang dilaksanakan dan langsung bersentuhan
dengan kebutuhan masyarakat luas adalah :
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan. 2. Program Pendidikan Politik Masyarakat.
3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. 5. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan.
Kelima program tersebut dilaksanakan dalam 10 kegiatan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 163.692.676,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 154.025.203,- ( 97 persen ). Adapun kegiatan tersebut :
1. Pelayanan E-KTP
Merupakan kegiatan pelayanan perekaman KTP elektronik kepada masyarakat di kecamatan Ranah Pesisir, kegiatan ini memiliki jumlahh pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 14.458.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.671.203,- ( 95 % ) dan realisasi belanja sebesar Rp. 11.671.203,- ( 95% ). Yang terdiri dari :
a. Belanja alat tulis kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 6.143.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.414.703,-(95%),dan realisasi belanja sebesar Rp. 5.414.703,- (95%)
b. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.500.000,- ,dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.290.500,-( 70%),dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.290.500,- (70%)
c. Belanja Makanan dan Minuman rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 960.000,-, dengan realisasi keuangan sebesar
Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 5
Rp. 556.000,- (60%),dan realisasi belanja sebesar Rp. 556.000,- (60%)
d. Belanja Perjalanan dinas dalam daerah, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.855.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.410.000,-(90%),dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.410.000,- (90%)
2. Monitoring Kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2014
Merupakan kegiatan monitoring kegiatan pemilihan umum tahun 2014 di kecamatan Ranah Pesisir, kegiatan ini memiliki jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10.145.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 10.085.000,- ( 99%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 10.085.000,- ( 99%)
3. Distribusi Raskin
Merupakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terutama masyarakat miskin di kecamatan Ranah Pesisir, kegiatan ini memiliki jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 20.901.176,-, dengan realisasi keuangan Rp. 15.675.500,- ( 75%), dan realisasi
belanja Rp. 15.675.500,- (75%)
4. Penunjang Kegiatan MTQ Kecamatan
Merupakan kegiatan untuk penunjang pelaksanaan MTQ kecamatan yang dilaksanakan 2 Tahun sekali dan dilombakan, kegiatan ini memiliki jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 30.000.000,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 30.000.000,- (100%) yang terdiri dari :
a. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.4.200.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.200.000,-(100%),dan realisasi belanja sebesar Rp. 4.200.000,- (100%)
b. Belanja Makanan dan Minuman panitia, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.800.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.800.000,-(100%),dan realisasi belanja sebesar Rp. 4.800.000,-(100%)
c. Belanja Pakaian Keagamaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 21.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 6
21.000.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 21.000.000,- (100%)
5. Pembinaan PKK Kecamatan
Merupakan kegiatan untuk kebutuhan pembinaan PKK yang ada diwilayah Kecamatan Ranah Pesisir dengan jumlah pagu anggaran yang teredia sebesar Rp. 40.807.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.827.900,- (99%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 39.827.900,- (99%) yang terdiri dari :
a. Belanja Alat Tulis Kantor,dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.2.461.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.461.400,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 2.461.400,- (100%) b. Belanja Bahan bakar minyak/Gas dan Pelumas, dengan pagu
anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.250.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.245.000,- (99%)
c. Belanja bahan baku bangunan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.000.000,- dan realisasi belanja Rp. 5.000.000,-
(100%),dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.000.000,- (100%) d. Belanja dokumentasi, dengan pagu anggaran yang tersedia
sebesar Rp 87.500,- dan realisasi belanja Rp 87.500,-
(100%),dengan realisasi keuangan sebesar Rp.87.500,-(100%). e. Belanja cetak,dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp
858.000,- dan realisasi belanja Rp.858.000,- (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.858.000,-(100%)
f. Belanja Penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.1.828.000,- dan realisasi belanja Rp. 900.000,-(50%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.900.000,- (50%)
g. Belanja Makanan dan Minuman rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 16.972.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. (99%),dengan realisasi belanja Rp. 16.926.000,-(99%)
h. Belanja Transpotasi dan Akomodasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 12.350.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 12.350.000,-(100%)
6. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong
Merupakan kegiatan untuk mewujudkan semangat dan memunculkan kebiasaan gotong royong pada masyarakat di Kecamatan Ranah Pesisir dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 7
6.628.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.6.628.000,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 6.628.000,- yang terdiri dari :
a. Belanja alat tulis kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.438.000, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.438.000,- (100%) dan realisasi belanja sebesar Rp.1.438.000,- (100%)
b. Belanja Dokumentasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 150.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 150.000,- (100%) dan realisasi belanja sebesar Rp. 150.000,- (100%)
c. Belanja Makanan dan Minuman rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.040.000,- dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 5.040.000,- (100%),dan realisasi belanja sebesar Rp. 5.040.000,- (100%)
7. Perencanaan Pembangunan Kecamatan
Merupakan kegiatan untuk memenuhi perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan nagari dan
kecamatan untuk 1 tahun dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 9.712.600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.712.600,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 9.712.600,- yang terdiri dari :
a. Belanja alat tulis kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.162.600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. (100%),dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.162.600,-(100%)
b. Belanja Dokumentasi, dengan pagu anggran yang tersedia sebesar Rp. 150.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 150.000,- (100%),dan realisasi belanja sebesar Rp. 150.000,-(100%)
c. Belanja Makanan dan Minuman rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8.400.000,- dengan realisasi keuangan
sebesar Rp 8.400.000,- (100%),dan realisasi belanja sebesar Rp. 8.400.000,-(100%).
8. Pembinaan Kesehatan dan KB
Merupakan kegiatan untuk menggalakkan dan membina kesehatan masyarakat dan keluarga berencana sehingga tercipta masyarakat yang sehatbdi kecamatan Ranah Pesisir dengan jumlah pagu anggaran yang
Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 8
tersedia sebesar Rp. 5.040.000,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 4.425.500,- yang terdiri dari :
a. Belanja Makanan dan Minuman rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.840.000,- dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 3.300.500,- ( 95%),dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.300.500,- (95%)
b. Belanja Perjalanan dinas dalam daerah, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.200.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.125.000,- (96%),dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.125.000,-( 96%)
9. Koordinasi Muspika dan Pembangunan Kewilayahan
Merupakan kegiatan untuk melakukankoordinasi antara muspika
Kecamatan Ranah Pesisir demi membina wilayah untuk pembangunan dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 6.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.000.000,- (100%),dan realisasi belanja sebesar Rp. 6.000.000,- (100%)
10. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Merupakan kegiatan yang memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di kecamatan Ranah Pesisir, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.000.000,- dan realisasi belanja sebesar Rp 20.000.000,- yang terdiri dari :
a. Belanja Modal Pengadaan almari, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.250.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.250.000,- (100%) dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.250.000,-(100%)
b. Belanja modal Pendagaan komputer note book, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 8.000.000,-(100%) dan realisasi belanja sebesar Rp. 8.000.000,-
c. Belanja modal pengadaan meja kerja, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.800.000,- dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 3.800.000,-(100%) dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.800.000,-(100%)
Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 9
d. Belanja modal pengadaan kursi rapat,dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.4.400.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. (100%) dan realisasi belanja sebesar Rp. 4.400.000,-(100%)
e. Belanja Modal Pengadaan Dispenser, dengan pagu anggran yang tersedia sebesar Rp. 1.550.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.550.000,-(100%) dan realisasi belanja sebasar Rp. 1.550.000,-(100%)
2.2. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2016
Perencanaan kegiatan untuk menyokong peneyelenggaraan
pemerintah pada tingkat kecamatan dititi beratkan pada penguatan kemampuan internal dan hubungan horozontal antara pemerintah tingkat kecamatan dengan masyarakat.
Adapun fokus yang diharapkan berupa penguatan sumber daya
operasional peneyelenggaraan dan pembiaan,pembangunan,pengentasan kemiskinan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan. Dimana secara sistematik dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Penataan Administrasi Kependudukan 7. Program Pengembangan wwasan kebangsaan 8. Program Pendidikan Politik Masyarakat
9. Program Pembangunan wilayah kecamatan
10. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial 11. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan keuangan
Pemerintahaan Desa / nagari
12. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 10
. BAB III
KEBIJAKAN OPD
A. VISI DAN MISI
1. Visi
Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antipatif, inisiatif serta produktif, visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.Sesuai dengan rencana strategis maka Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Visi :
“ TERWUJUDNYA PLAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN RANAH PESISIR YANG LEBIH
BAIK,CEPAT,EFEKTIF DAN EFISIEN “.
2. Misi
Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan maka misi Kecamatan Ranah Pesisir adalah sebagai berikut :
a. Menumbuhkan kembangkan kehidupan masyarakat kecamatan yang religius dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Meningkatkan kwalitas Pelayanan Publik.
c. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang berkwalitas serta menjamin penyedian pelayanan publik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Ranah Pesisir.
Setelah menetapkan Visi dan Misi lingkup aktifitas organisasi, maka diteruskan dalam bentuk penjabaran Tujuan dan Sasaran, Tujuan dan Sasaran tersebut tidak terlepas dari arah Visi Kabupaten Pesisir Selatan yaitu
Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Sejahtera.
Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 11
1. Memberikan pelatihan kompetensi aparatur dan ketersedian sarana prasarana penunjang dalam rangka bentuk optimalisasi penyelenggaraan organisasi Kecamatan.
2. Menetapkan standarisasi baku bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat dan memudahkan ketersedian informasi bagi masyarakat yang membutuhkan.
3 Menciptakan koordinasi aktif dengan pihak Pemerintah Nagari dan merevitalasasi hubungan birokrasi yang lebih efisien, timbal balik dan melengkapi.
4 Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan memfasilitasi dalam mengakomodir kepentingan masyarakat luas. 5 Memberdayakan peran serta Tokoh – Tokoh masyarakat dalam
menyikapi permasalahan dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar. 6 Mensinkronkan hubungan kerja kelembagaan yang ada di Kecamatan
dengan masyarakat luas.
Dan Sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
1. Tercapainya aparatur penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang kredibel, profesional dan berkompeten.
2. Terciptanya suatu bentuk pelayanan langsung yang lebih efisien, efektif dan transparan.
3. Terwujudnya suatu harmonisasi hubungan antara Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Nagari.
4. Tercapainya penyelenggaraan pemerintah nagari yang baik serta meningkatkan kapasitasnya dalam menyerap setiap aspirasi dan partisipasi dari masyarakat.
5. Terciptanya suatu kepekaan yang bersifat bottom up dari unsur masyarakat dalam menyikapi permasalahan maupun perencanaan pembangunan kedepannya.
6. Tercapainya suatu transformasi informasi dari kelembagaan formal dengan masyarakat luas dalam menyikapi kedinasan tatanan kehidupan.
Srategi merupakan langkah – langkah dalam mecapai Visi dan Misi Kecamatan Ranah Pesisir, dimana dapat dianalogikan sebagai berikut :
1. Penguatan kompetensi sumber daya aparatur baik pada lingkup Kantor Camat Ranah Pesisir maupun Pemerintah Nagari sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan akomoditor dalam mengayomi masyarakat.
2. Menciptakan kedekatan emosional dengan Pihak Pemerintah Nagari, unsur Kelembagaan formal, dan segenap elemen masyarakat dalam
Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 12
menyikapi permasalahan yang terjadi dan perencanaan untuk kemajuan Kecamatan Ranah Pesisir.
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati pihak – pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.
Kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Ranah Pesisir adalah :
a. Peningkatan peran dan fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten dalam mengakomodir kewenangan yang telah di limpahkan, baik yang bersifat delegatif maupun atributif. b. Peningkatan Harmonisasi hubungan antara Pemerintah Kecamatan
dan Pemerintah Nagari.
c. Peningkatan peran masyarakat dan lembaga non pemerintah sebagai mitra kerja dalam proses merumuskan kebijakan dan menyikapi permasalahan yang akan terjadi.
Prioritas SKPD
1. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan dan pemerintahan di tingkat kecamatan.
2. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup dan tugas Kecamatan atau yang belum dapat diakomodir
Pemrintahan Nagari.
3. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
4. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan.
6. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah.
C. Penerapan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran yang
menggambarkan Pencapaian Renstra SKPD Beserta Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program / Kegiatan.
Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 13
Dalam rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka
Kecamatan Ranah Pesisir membuat sekumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dari pelaksanaan kegiatan. Dalam
menerapkan Program tahunan senantiasa berpedoman kepada RPJM Kabupaten Pesisir Selatan, dimana untuk Tahun 2016 program yang direncanakan adalah sebagai berikut :
1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa / Nagari a. Program ini merupakan suatu pembentukan melaksakan tugas
kecamatan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan nagari /Desa. Salah satu bentuk urusan penyelenggaraan
Pemerintahan Nagari yang perlu mendapat perhatian adalah masalah administrasi keuangan pemerintahan nagari, dimana pada saat ini tatanan administrasi pelaporan keuangan Pemerintahan Nagari selalu menjadi perhatian khusus dari tim pemeriksaan.
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa / nagari.
c. Sasaran yang akan dicapai : Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa / nagari.
d. Alokasi pagu anggaran program ini sebesar Rp. 25.687.500,-
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
a. Program ini bertujuan secara langsung untuk kepentingan masyarakat, di mana tiap bulan secara periodik masyarakat / rumah tangga miskin mendapatkan subsidi beras miskin.
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Distribusi Raskin. c. Sasaran yang akan dicapai Terlaksananya pendistribusian beras
miskin kepada rumah tangga miskin.
d. Alokasi pagu anggaran program ini sebesar Rp.12.280.000,-
3. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan
a. Program ini bertujuan untuk mengakomodir, membina dan memfasiitasi setiap kegiatan dan permasalahan yang akan diarahkan untuk
pembangunan wilayah Kecamatan Ranah Pesisir.
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan PKK Kecamatan, Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong, Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Pembinaan Kesehatan dan KB, Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilyahan, dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
c. Sasaran yang akan dicapaik Terlaksana setiap kegiatan yang akan menunjang pembangunan wilayah Kecamatan Ranah Pesisir. d. Alokasi pagu anggaran program ini sebesar Rp. 105.241.250,-
Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 14
4. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
a. Program ini bertujuan untuk penataan administrasi kependudukan di kecamatan Ranah Pesisir sehingga pelayanan dalam perekaman E-KTP dapat dilaksanakan dengan mudah dan efisien.
b. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pelayanan E-KTP.
c. Sasaran yang akan dicapai Terlaksananya Pelayanan Perekaman E-KTP bagi masyarakat Ranah Pesisir.
d. Alokasi pagu anggaran program ini sebesar Rp. 18.677.900,-
Program tersebut bersifat ekstenal, di mana lebih diarahkan kepada bentuk hubungan dengan Pemerintahan terendah, pelayanan kepada masyarakat, pematangan konsep pembangunan dan penyelenggaraan otonomi daerah, Keberlangsungan program – program tersebut tidak bisa terlepas dari ketersediaan dan kemampuan sumber daya internal, dimana secara garis lurus bersifat saling dukung dan bersinergi.
Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 15
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 merupakan agenda tahunan Kecamatan Ranah Pesisir yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJM ) Tahn 2011-2015 serta prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016. Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2016 ini memuat uraian pokok – pokok kebijakan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program / kegiatan dan penganggaraan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program / kegiatan dan penganggaraannya pada Tahun 2016 oleh Seksi – Seksi dan Sekretariat Kantor Camat Ranah Pesisir.
Akhirnya inilah yang dapat kami sampaikan, semoga Rencana Kerja Kantor Camat Ranah Pesisir ini ada manfaatnya.
CAMAT RANAH PESISIR
Drs. IRWAN Pembina Tk.I
Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 16
FORMAT USULAN RENCANA KERJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KANTOR CAMAT RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
KODE
Urusan Bidang/
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Kineja Program Indikator /Kegiatan
Tahun 2016 ( Tahun Rencana )
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag ur Indikatif (Rp ) Sumber
Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu Indikatif ( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :
1. Peryediaan jasa komunikasi,sumber daya air dann listrik.
Ter Terpenuhi kebutuhan sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor. 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersediannya jasa
administrasi pengelola kegiatan
Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 17 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan
kantor
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja Tersediannya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja.
6. Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya kebutuhan
kantor untuk ATK 7. Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Tersedianya kebutuhan
barang cetakan dan penggadaan. 8. Penyediaan Komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan.
Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhi kebutuhan
makanan dan minuman 9. Penyediaan bahan bacaan dan pearturan
perundang – undangan.
Terlaksananya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
10 . Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatar
1. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor. Terdedianya perlengkapan kantor.
2. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpenuhi kebutuhan rutin / berkala jabatan
Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 18 3. Pemeliharaan rutin/brkala rumah dinas Terpenuhi kebutuhan
rutin/berkala rumah dinas. 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Terpenuhi kebutuhan rutin/
berkala gedung kantor. 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /
operasional.
Terpenuhi kebutuhan rutin / berkala kendaraan
dinas/operasional. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatar
1. Pengadaan pakaian lapangan Terpenuhi kebutuhan
perlengkapan pakaian olah raga
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.Pendidikan dan Pelatihan Formal Terpenuhi kursus – kursus
singkat /Pelatihan. 5 Program Penataan Administrasi Kependudukan
1. Pelayanan E-KTP Terwujudnya pelayanan
KTP-E 6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
1. Penyelenggaraan MTQ Tk.Provinsi Terpenuhi kebutuhan
perlengkapan MTQ Tk. Provinsi.
7. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan.
1. Pembinaan PKK Kecamatan Terpenuhi kebutuhan
pembinaan PKK Kecamatan.
2. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Terpenuhi kebutuhan bulan bhakti gotong royong.
Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 19
3. Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terpenuhi kebutuhan
perencanaan pembangunan kecamatan.
4. Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana. Terpenuhi kebutuhan pembinaan Kesehatan dan keluarga berencana. 5. Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan. Terwujudnya koordinasi
muspika dan pembinaan kewilayahan.
6. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
Terpenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
1. Distribusi Raskin Terpenuhi kebutuhan
pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 9. Program Pengembangan wawasan kebangsaan
1. Pelaksanaan Upacara HUT RI Terpenuhi kebutuhan
Pelaksanaan Upacara HUT RI.
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa / Nagari.
1. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pemerintahan nagari.
Terpenuhi kebutuhan Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan pemerintahan nagari.
2. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.
Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 20 SKPD : Kantor Camat Ranah Pesisir
Ranah Pesisir, 20 Agustus 2016
CAMAT RANAH PESISIR
Drs. IRWAN Pembina Tk.I
NIP. 19620108 199308 1 004
dan budaya daerah. partisipasi pada event
ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya daerah.
Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 21
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )
Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021
Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Kegiatan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Capaian
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 196.469.250,- 204.511.550,- 245.964.200,- 411.259.000,- 555.672.000,- 608.672.000,-
11. Peryediaan jasa komunikasi,sumber daya air dann listrik.
Ter Terpenuhi kebutuhan sumber daya air dan listrik
12.804.000,- 12.600.000,-
12. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor.
5.000.000,- 4.750.000,-
13. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersediannya jasa administrasi pengelola kegiatan
26.400.000,- 25.500.000,-
14. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 8.179.100,- 5.797.100,- 15. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja Tersediannya kebutuhan jasa perbaikan
peralatan kerja.
5.000.000,- -
16. Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya kebutuhan kantor untuk ATK 28.610.650,- 24.941.250,- 17. Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan
penggadaan.
9.716.000,- 7.958.200,-
18. Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
7.232.000,- 9.745.000,- 19. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang – undangan.
Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
5.680.000,- 5.400.000,-
20. Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhi kebutuhan makanan dan minuman
Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 22 21. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar dinas
Terlaksananya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
22.800.000,- 30.100.000,-
22. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
Terlaksananya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
38.615.000,- 36.470.000,-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatar
84.813.500,- 69.678.000,-
6. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor. Terdedianya perlengkapan kantor. 35.000.000,- 31.200.000,- 7. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpenuhi kebutuhan rutin / berkala jabatan 7.500.000,- -
8. Pemeliharaan rutin/brkala rumah dinas Terpenuhi kebutuhan rutin/berkala rumah dinas.
- 2.225.000,-
9. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Terpenuhi kebutuhan rutin/ berkala gedung kantor.
17.872.500,- 6.474.000,-
10. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional.
Terpenuhi kebutuhan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional.
24.441.000,- 29.779.000,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatar 3.840.000,- -
2. Pengadaan pakaian lapangan Terpenuhi kebutuhan perlengkapan pakaian olah raga
3.840.000,- -
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.000.000,- 4.500.000,-
1.Pendidikan dan Pelatihan Formal Terpenuhi kursus – kursus singkat /Pelatihan.
5.000.000,- 4.500.000,-
5 Program Penataan Administrasi Kependudukan
18.677.900,- 13.840.600,-
2. Pelayanan E-KTP Terwujudnya pelayanan KTP-E 18.677.900,- 13.840.600,-
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
45.450.000,- -
2. Penyelenggaraan MTQ Tk.Provinsi Terpenuhi kebutuhan perlengkapan MTQ Tk. Provinsi.
45.450.000,- -
7. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan. 105.241.250,- 122.239.850,-
Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 23 Kecamatan.
8. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Terpenuhi kebutuhan bulan bhakti gotong royong.
13.240.650,- 11.207.250,-
9. Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terpenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan kecamatan.
22.000.000,- 15.066.100,-
10. Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana.
Terpenuhi kebutuhan pembinaan Kesehatan dan keluarga berencana.
12.000.000,- 12.875.000,-
11. Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan.
Terwujudnya koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan.
6.000.000,- 6.000.000,-
12. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
Terpenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
10.000.000,- 12.600.000,-
8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
12.280.000,- 5.025.000,-
2. Distribusi Raskin Terpenuhi kebutuhan pelayanan dan
rehabilitasi kesejahteraan sosial
12.280.000,- 5.025.000,-
9. Program Pengembangan wawasan kebangsaan
10.062.500,- 16.452.500,-
2. Pelaksanaan Upacara HUT RI Terpenuhi kebutuhan Pelaksanaan Upacara HUT RI.
10.062.500,- 16.452.500,-
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa / Nagari.
25.687.500,- 21.929.500,-
3. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pemerintahan nagari.
Terpenuhi kebutuhan Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan pemerintahan nagari.
25.687.500,- 21.929.500,-
4. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.
10.000.000,- 17.480.000,-
Partisipasi pada event ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya daerah.
Terpenuhi kebutuhan partisipasi pada event ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya daerah.
Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 24
CAMAT RANAH PESISIR
ZUL ARZIL,S.Sos Pembina
Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 25
BAB IV
INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD
Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 26
(%)
1. Jumlah pegawai yang dilatih Meningkatnya pengetahuan dan keahlian pegawai
dalam melaksanakan tugas Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100
2. Jumlah nagari yang dilakukan pembinaan Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan
nagari Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan nagari 100
3. Jumlah nagari yang mendapatkan bantuan raskin Terlaksananya pelayanan dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social 10 nagari
4. Program Pembangunan wilayah
kecamatan
1.Jumlah nagari yang melaksanakan kegiatan PKK 2.Jumlah nagari melaksanakan BBGRM
3.Jumlah nagari yang melaksanakan musrenbang 4.Jumlah nagari yang melaksanakan pgogram KB 5.Jumlah masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan
1.Terlaksananya kegiatan PKK di kecamatan & nagari 2.Terlaksananya BBGRM di nagari
3.Terlaksananya musrenbang nagari 4.Tercapaianya program KB
5.Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan
1.Pembinaan PKK
2.Pembinaan bulan bhakti gotong royong 3.Perencanaan pembanganan kecamatan 4.Pembinaan kesehatan dan keluarga berencana
5.Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan adm terpadu kecamatan 10 nagari 10 nagari 10 nagari 10 nagari 760 orang
Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 27 BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STARTEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 VISI
Visi merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2016 – 2021. Visi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh SKPD.
Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan kedepan, maka visi Kecamatan Ranah Pesisir adalah :
TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG BAIK BAGI MASYARAKAT RANAH PESISIR
Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Ranah Pesisir sebagai lembaga yang berkompeten dalam pelayanan kepada masyarakat dengan tetap
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global yakni transparan, akuntabel dan partisipatif sesuai dengan motto Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu PROFESIONAL DALAM MEMBINA, MELAYANI
DAN MENFASILITASI MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
4.2 MISI
Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, dalam rangka mewujudkan visi.
4.3 TUJUAN dan SASARAN TUJUAN
Untuk menetapkan misi Kecamatan Ranah Pesisir, perlu ditetapkan tujuan dalam kurun waktu lima tahun kedepan antara lain :
1. 2. 3. 4. SASARAN
Adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh SKPD dalam kurun waktu lima tahun kedepan, sasaran tersebut adalah :
1. 2. 3. 4.
Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 28
BAB VI
DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA
PRAKIRAAN MAJUBERDASARKAN PAGU INDIKATIF
Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir 29
BAB VII
PENUTUP
Demikianlah Rencana Kerja (RENJA) Kantor Camat Ranah Pesisir tahun anggaran 2016 ini dibuat semoga bermanfaat sebagaimana mestinya. Proram dan kegiatan hanya baru sebatas kegiatan rutin, pelayanan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi,koordinasi dan kewenangan pemerintah kebupaten yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, tidak ada yang bersifat pembangunan fisik.
Akhirnya inilah yang dapat kami sampaikan, semoga rencana kerja Kantor Camat Ranah Pesisir ini ada manfaatnya.
CAMAT RANAH PESISIR
ALFIS BASYIR, SE.M.Hum NIP. 19700731 199403 1 004
STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR CAMAT RANAH PESISIR
SUBBAG
Dasar : Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan
CAMAT
ALFIS BASYIR, SE.M.Hum
SEKRETARIS
AFLIZEN, S.SosSUBBAG UMUM &
KEPEGAWAIAN SUBBAG PERENC & PELAPORAN KEUANGAN SUBBAG JABATAN
FUNGSIONAL UMUM
SEKSI PEMERINTAHAN SEKSI EKONOMI
PEMBANGUNAN SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL SEKSI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KARMAIDI. S,Sos NURSYALAM
SD.M.HUM ASMAYETI, S.Sos MAWARDI, S.Sos
STAF STAF STAF STAF
YUHELMI M. TAUFIK YUHENDRA, S.Sos
SEKSI TRANTIB
Drs. ISKANDAR
SKPD PELAKSANA : KANTOR CAMA RANAH PESISIR ANGGARAN REALISASI % 1 195,152,400 170,894,225 1 16,800,000 9,801,300 58 2 21,000,000 19,500,000 93 3 5,797,100 5,052,350 87 4 5,000,000 1,500,000 30 5 26,650,250 26,195,225 98 6 9,951,800 6,646,000 67
7 Jumlah komponen instalasi listrik yang dibutuhkan 6,631,250 6,014,250 91
8 3,240,000 2,677,600 83 9 24,120,000 18,395,250 76 10 26,375,000 26,375,000 100 11 49,587,000 48,737,250 98 2 144,607,900 93,860,500 65 1 61,635,000 61,535,000 100 2 10,755,000 10,755,000 100 3 72,217,900 69,196,750 96 3 7,500,000 7,500,000 100 4 13,744,500 12,367,400 90 5 12,047,000 12,047,000 100 6 22,500,000 16,274,000 72 7 20,000,000 20,000,000 100 8 100,105,200 91,164,600 1 Pembinaan PKK 45,489,700 38,918,900 86
2 Pembinaan bulan bhakti gotong royong 6,489,700 6,489,700 100
3 Perencanaan pembangunan kecamatan 9,533,800 9,533,000 99.9916
4 Pembinaan kesehatan dan keluarga berencana 6,040,000 5,370,000 89
5 6,000,000 6,000,000 100
6 Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kec 26,552,000 24,853,000 94
TOTAL 515,657,000 493,782,600 96
Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan alat tulis kantor
Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja
Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Jumlah nagari yang mendapatkan raskin Program pembangunan wilayah kecamatan
Jumlah nagari yang melaksanankan kegiatan PKK
Jumlah penduduk yang mengurus administrasi kependudukan Jumlah nagari yang melaksanakan bulan bhakti gotong royong Jumlah nagari yang melaksanakan musrenbang nagari
Jumlah nagari yang melaksanankan kegiatan KB
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah dokumen konsultasi yang dihasilkan
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan nagari Jumlah nagari yang dilakukan pembinaan Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Program pengembangan wawasan kebangsaan Terlaksanannya upacara HUT RI Program penataan administrasi kependudukan
Jumlah kebutuhan air dan listrik
TABEL REALISASI DAN ANGGARAN
KANTOR CAMAT RANAH PESISIR
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN
HASIL / KELUARAN Program pelayanan administrasi perkantoran
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
No.
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Tertatanya administrasi keuangan yang baik dan benar
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah sarana dan prasarana kantor
Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor
Meningkatnya kebersihan kantor dan kenyamanan kerja Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan
Tercapainya kinerja yang maksimal
Jumlah makanan dan minuman
Jumlah dokumen konsultasi yang dihasilkan Jumlah barang cetakan dan penggandaan
No. CATATAN
TARGET KEBUTUHAN SUMBER PENTING TARGET KEBUTUHAN LOKASI CAPAIAN DANA DANA CAPAIAN DANA
1 195,152,400 173,686,750 100% 16,800,000 APBD 100% 19,200,000 5,000,000 21,000,000 26,400,000 5,797,100 5,797,100 5,000,000 5,000,000 26,650,250 25,000,250
Jumlah komponen instalasi listrik yang dibutuhkan 9,951,800 4,962,400 6,631,250 7,632,000 3,240,000 4,680,000 24,120,000 20,120,000 26,375,000 15,880,000 49,587,000 34,015,000 2 144,607,900 65,201,000 61,635,000 20,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 7,500,000
10,755,000 17,872,500 72,217,900 19,828,500 3 7,500,000 7,500,000 4 13,744,500 7,577,900 5 12,047,000 10,062,500 6 22,500,000 13,956,000 7 20,000,000 17,280,000 8 100,105,200 105,241,250 45,489,700 42,000,000 6,489,700 13,240,650 9,533,800 22,000,600 6,040,000 12,000,000 26,552,000 10,000,000 6,000,000 6,000,000 9
-Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Jumlah sarana dan prasarana kantor Jumlah barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah sarana dan prasarana kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undanga Penyediaan makanan dan minuman
6. Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
Program pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Jumlah kebutuhan air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertatanya administrasi keuangan yang baik dan benar Meningkatnya kebersihan kantor dan kenyamanan kerja Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan
Jumlah dokumen konsultasi yang dihasilkan
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016
3. Perencanaan pembangunan kecamatan Jumlah nagari yang melaksanakan musrenbang nagari 4. Pembinaan kesehatan dan keluarga berencana Jumlah nagari yang melaksanankan kegiatan KB Program pembangunan wilayah kecamatan
1. Pembinaan PKK Jumlah nagari yang melaksanankan kegiatan PKK
2. Pembinaan bulan bhakti gotong royong Jumlah nagari yang melaksanakan bulan bhakti gotong royong
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan nagaTerlaksanannya upacara HUT RI
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Jumlah nagari yang dilakukan pembinaan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan
Program pengembangan pemasaran pariwisata Terlaksanannya pagelaran wisata langkisau
RENCANA TAHUN 2015 PERKIRAAN MAJU THN 2016
SKPD KANTOR CAMAT RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
5. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kec Jumlah penduduk yang mengurus administrasi kependudukan
Program penataan administrasi kependudukan
Program pengembangan wawasan kebangsaan Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan Jumlah dokumen konsultasi yang dihasilkan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Jumlah makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
50,000,000
10,000,000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (MTQ) 18,760,000
TOTAL 515,657,000 479,265,400
Pembangunan Tugu Kecamatan PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI BUDAYA
PAGU
INDIKATIF DIBIAYAI Rp DIUSULKAN Rp DIUSULKAN Rp
APBD KAB APBD PROV KE APBN
195,152,400 195,152,400 144,607,900 144,607,900 7,500,000 7,500,000 13,744,500 13,744,500 12,047,000 12,047,000 22,500,000 22,500,000 20,000,000 20,000,000 100,105,200 100,105,200 45,489,700 45,489,700 6,489,700 6,489,700 9,533,800 9,533,800 6,040,000 6,040,000 26,552,000 26,552,000 6,000,000 6,000,000 TOTAL 515,657,000 515,657,000
Program pengembangan pemasaran pariwisata Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program pengembangan wawasan kebangsaan
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan nagari
4. Pembinaan kesehatan dan keluarga berencana
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program penataan administrasi kependudukan
Program pelayanan administrasi perkantoran
5. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kec 6. Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Perencanaan pembangunan kecamatan Program pembangunan wilayah kecamatan 1. Pembinaan PKK
2. Pembinaan bulan bhakti gotong royong
BAB VI
SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
USULAN PROGRAM KEGIATAN KABUPATEN/ KOTA
No. PROGRAM / KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH