Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAKUrusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 09 Bagian Umum dan Rumah Tangga Pimpinan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 727.200.000,00 4.349.157.500,00 0,00 5.076.357.500,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 01
9.540.000,00 0,00
0,00 9.540.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20 . 1.20.3 . 01 . 01
1.921.800.000,00 0,00
0,00 1.921.800.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.3 . 01 . 08
141.144.000,00 0,00
0,00 141.144.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.3 . 01 . 10
115.830.000,00 0,00
0,00 115.830.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.3 . 01 . 11
213.044.000,00 0,00
0,00 213.044.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20 . 1.20.3 . 01 . 13
21.174.000,00 0,00
0,00 21.174.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.20 . 1.20.3 . 01 . 14
417.957.500,00 0,00
0,00 417.957.500,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.20 . 1.20.3 . 01 . 16
1.028.100.000,00 0,00
0,00 1.028.100.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.3 . 01 . 17
256.800.000,00 0,00
256.800.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan
1.20 . 1.20.3 . 01 . 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 2.548.589.000,00 2.074.415.000,00 4.623.004.000,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 02
221.370.000,00 0,00
0,00 21.670.000,00 199.700.000,00 Pembangunan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.3 . 02 . 03
115.350.000,00 0,00
0,00 0,00 115.350.000,00
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 1.20 . 1.20.3 . 02 . 06
300.020.000,00 0,00
0,00 2.400.000,00 297.620.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.3 . 02 . 07
249.395.000,00 0,00
0,00 0,00 249.395.000,00
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 1.20 . 1.20.3 . 02 . 08
396.275.000,00 0,00
0,00 2.400.000,00 393.875.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.3 . 02 . 09
341.975.000,00 0,00
0,00 0,00 341.975.000,00
Pengadaan Mebeleur 1.20 . 1.20.3 . 02 . 10
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.3 . 02 . 22
688.400.000,00 0,00
0,00 688.400.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.3 . 02 . 24
39.020.000,00 0,00
0,00 39.020.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
1.20 . 1.20.3 . 02 . 25
37.774.000,00 0,00
0,00 37.774.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.3 . 02 . 26
448.445.000,00 0,00
0,00 249.095.000,00 199.350.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas 1.20 . 1.20.3 . 02 . 27
333.580.000,00 0,00
0,00 333.580.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.3 . 02 . 28
21.500.000,00 0,00
0,00 21.500.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1.20 . 1.20.3 . 02 . 29
105.000.000,00 0,00
0,00 105.000.000,00 0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan 1.20 . 1.20.3 . 02 . 43
140.000.000,00 0,00
0,00 140.000.000,00 0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.3 . 02 . 44
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.050.000,00 57.250.000,00 0,00 58.300.000,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 03
58.300.000,00 0,00
1.050.000,00 57.250.000,00 0,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20 . 1.20.3 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 1.080.000.000,00 0,00 1.080.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 05
1.080.000.000,00 0,00
0,00 1.080.000.000,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.20 . 1.20.3 . 05 . 01
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 16
54.000.000,00 0,00
0,00 54.000.000,00 0,00
Peningkatan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati 1.20 . 1.20.3 . 16 . 07
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
4.950.000,00 2.392.000,00 0,00 7.342.000,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 17
7.342.000,00 0,00
4.950.000,00 2.392.000,00 0,00
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 100 %
1.20 . 1.20.3 . 17 . 16
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00
1.17 . 1.20.3 . 17
200.000.000,00 0,00
0,00 200.000.000,00 0,00
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 1.17 . 1.20.3 . 17 . 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
0,00 21.780.000,00 199.350.000,00 221.130.000,00 0,00
1.18 . 1.20.3 . 21
221.130.000,00 0,00
0,00 21.780.000,00 199.350.000,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Olah Raga 1.18 . 1.20.3 . 21 . 02
733.200.000,00 8.313.168.500,00 2.273.765.000,00 11.320.133.500,00 0,00 Jumlah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
NIP . 19560229 198411 1 001 Ngabang, 28 Agustus 2015 PENGGUNA ANGGARAN
Drs.LUDIS,M.Si