위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
부 서: 정보화담당관정 책: 디지털 인천구축 (단위:천원)
정보화담당관 13,816,529 8,899,973 4,916,556
국 151,825
시 13,664,704
디지털 인천구축 13,125,351 8,198,507 4,926,844
국 151,825
시 12,973,526
지역정보화 추진 182,351 181,350 1,001
지역정보 활성화 182,351 181,350 1,001
201일반운영비 178,751 177,750 1,001
01 사무관리비
○인천광역시 정보화위원회 운영 02 공공운영비
○한국지역정보개발원 시도분담금
△900 2,400
1,500
1,500,000원 1,500
1,901 175,350
177,251
177,251,000원 177,251
203업무추진비 3,600 3,600 0
03 시책추진업무추진비
○정보화업무 추진
0 3,600
3,600
3,600,000원 3,600
업무능률 향상 지원 1,080,623 865,240 215,383
행정업무수행 지원 1,019,573 865,240 154,333
401시설비및부대비 69,150 0 69,150
01 시설비
○컴퓨터교육장 환경 개선 공사
69,150 0
69,150
69,150,000원 69,150
405자산취득비 950,423 865,240 85,183
01 자산및물품취득비
○행정업무용 전산장비 구입
○마이크로소프트 GAS 구입
○한글 ILA 구입
○컴퓨터교육장 교육기자재 구입
85,183 865,240
950,423
622,480,000원 622,480
150,315,000원 150,315
108,628,000원 108,628
69,000,000원 69,000
업무자동화 구축 및 운영 61,050 0 61,050
201일반운영비 61,050 0 61,050
02 공공운영비
○업무자동화 유지보수
61,050 0
61,050
61,050,000원 61,050
시민 정보활용능력 제고 390,430 398,456 △8,026
국 151,825
시 238,605
정보통신보조기기 지원 176,678 176,700 △22
국 88,339
정보통신보조기기 지원 시 88,339
201일반운영비 4,700 4,930 △230
국 2,350
시 2,350
01 사무관리비
○정보통신보조기기 보급사업 관리
△230 4,930
4,700
4,700,000원 4,700
국 2,350
시 2,350
202여비 470 540 △70
국 235
시 235
01 국내여비
○정보통신보조기기 보급사업 업무추진 여비
△70 540
470
470,000원 470
국 235
시 235
301일반보전금 171,508 171,230 278
국 85,754
시 85,754
01 사회보장적수혜금
○정보통신보조기기 보급 지원
278 171,230
171,508
171,508,000원 171,508
국 85,754
시 85,754
장애인 정보화교육 지원 126,972 148,134 △21,162
국 63,486
시 63,486
201일반운영비 600 600 0
국 300
시 300
01 사무관리비
○장애인 정보화교육 관리
0 600
600
600,000원 600
국 300
시 300
202여비 228 366 △138
국 114
시 114
01 국내여비
○장애인 정보화교육 업무 추진 여비
△138 366
228
228,000원 228
국 114
시 114
307민간이전 126,144 147,168 △21,024
국 63,072
시 63,072
02 민간경상사업보조
○장애인 정보화교육기관 지원
△21,024 147,168
126,144
126,144,000원 126,144
국 63,072
시 63,072
정보화역기능 해소 86,780 61,280 25,500
201일반운영비 86,780 61,280 25,500
01 사무관리비
○인터넷중독 예방사업 홍보 등
○인터넷중독 예방교육 사업
○인터넷중독 가정방문상담
○인터넷중독 대응센터 운영
25,500 61,280
86,780
2,000,000원 2,000
37,440,000원 37,440
25,500,000원 25,500
21,840,000원 21,840
웹 서비스 운영 715,480 643,400 72,080
웹 사이트 서비스 운영 640,490 403,640 236,850
201일반운영비 638,490 401,640 236,850
01 사무관리비
○콘텐츠관리 폰트 및 이미지 구입
○웹사이트 관련 제안서 평가 등 위원 수당
02 공공운영비
○통합 웹사이트 유지관리
○통합 웹사이트 공공운영비
○웹 접근성 품질마크 심사비
△2,440 4,440
2,000
800,000원 800
1,200,000원 1,200
239,290 397,200
636,490
533,000,000원 533,000
99,690,000원 99,690
3,800,000원 3,800
301일반보전금 2,000 2,000 0
12 기타보상금
○웹 사이트 마일리지(홀씨) 운영
0 2,000
2,000
500,000원*4분기 2,000
웹 사이트 시스템 구축 74,990 239,760 △164,770
405자산취득비 74,990 239,760 △164,770
01 자산및물품취득비
○웹사이트 정보보호 S/W 구입
△164,770 239,760
74,990
74,990,000원 74,990
정보화 기반 확충 및 고도화 6,909,724 2,593,272 4,316,452
통합유지보수운영 2,609,709 2,210,976 398,733
201일반운영비 2,137,899 1,951,805 186,094 01 사무관리비
○통합유지보수 평가위원회 수당
○백업시스템 평가위원 수당 02 공공운영비
○정보시스템 통합유지보수(HW,SW,보안장비,네트워 크,PC 등)
○시설장비유지비
1,440 960
2,400
1,200,000원 1,200
1,200,000원 1,200
184,654 1,950,845
2,135,499
2,130,499,000원 2,130,499
5,000,000원 5,000
401시설비및부대비 91,210 0 91,210
01 시설비
○무정전전원장비 주요 부품 교체 및 정비
91,210 0
91,210
91,210,000원 91,210
405자산취득비 380,600 259,171 121,429
01 자산및물품취득비
○인천데이터센터 백업시스템 고도화
121,429 259,171
380,600
380,600,000원 380,600
클라우드시스템 구축 450,668 342,482 108,186
201일반운영비 1,200 960 240
01 사무관리비
○클라우드 통합·관리시스템 구축 평가위원회 수당
240 960
1,200
1,200,000원 1,200
405자산취득비 449,468 341,522 107,946
01 자산및물품취득비
○클라우드 통합·관리시스템 구축
107,946 341,522
449,468
449,468,000원 449,468
네트워크 인프라 고도화 추진 3,849,347 0 3,849,347
201일반운영비 1,200 0 1,200
01 사무관리비
○10Gbps기반 네트워크 인프라 구축 평가위원 수당
1,200 0
1,200
1,200,000원 1,200
405자산취득비 3,848,147 0 3,848,147
01 자산및물품취득비
○10Gbps기반 네트워크 인프라 구축
3,848,147 0
3,848,147 3,848,147,000원 3,848,147
정보보호체계 운영 1,215,230 1,396,734 △181,504 정보보호시스템 구축 및 운영 1,215,230 1,396,734 △181,504
201일반운영비 751,328 686,979 64,349
01 사무관리비 1,200 1,080 120
○사이버침해대응센터보안관제사업 평가수당
02 공공운영비
○사이버침해대응센터 보안관제 사업
1,200,000원 1,200
64,229 685,899
750,128
750,128,000원 750,128
202여비 920 920 0
01 국내여비
○정보보안 지도점검 여비
0 920
920
920,000원 920
308자치단체등이전 65,400 62,300 3,100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비
○주요정보통신기반시설 취약점 분석ㆍ평가
3,100 62,300
65,400
65,400,000원 65,400
405자산취득비 397,582 646,535 △248,953
01 자산및물품취득비
○노후장비 교체(침입차단시스템 6대)
○백신 S/W 구입
○내PC지키미 S/W 구매
△248,953 646,535
397,582
281,351,130원 281,352
75,238,100원 75,239
40,991,000원 40,991
정보통신이용격차 해소 1,271,792 751,485 520,307
버스 무선인터넷 이용 확대 1,271,792 751,485 520,307
201일반운영비 1,271,792 751,485 520,307
02 공공운영비
○공공와이파이 이용확대
520,307 751,485
1,271,792 1,271,791,200원 1,271,792
정보통신운영 1,359,721 1,368,570 △8,849
정보통신시설 운영 1,357,161 1,365,970 △8,809 201일반운영비 1,295,561 1,297,388 △1,827
01 사무관리비
○전화번호부 제작 유인
○전화기 소독 02 공공운영비
○행정통신시설유지보수료 ㅇIP교환기 및 VOIP시스템 ㅇMMS민원행정시스템 ㅇ전자팩스시스템 ㅇ구내통신 및 선로 ㅇ영상회의시스템 ㅇ기타부대장비 ㅇ행사장 설치비 ㅇ전화이전 설치비
△1,512 19,926
18,414
1,350,000원 1,350
17,064,000원 17,064
△315 1,277,462
1,277,147 193,547 1,365,840,000원*8% 109,268
48,000,000원*8% 3,840
67,980,000원*8% 5,439
10,000,000원 10,000
10,000,000원 10,000
5,000,000원*2회 10,000
25,000원*100회선*2회 5,000
20,000원*1,000회선*2회 40,000
○정보통신공공요금 ㅇ국내전용 회선료 ㅇ국가정보통신망 회선료 ㅇ전화사용료
1,083,600
4,500,000원*12월 54,000
58,500,000원*12월 702,000
27,300,000원*12월 327,600
405자산취득비 61,600 61,600 0
01 자산및물품취득비
○IP전화기 및 부대장비 구입
0 61,600
61,600
61,600,000원 61,600
정보통신공사업 관리 2,560 2,600 △40
201일반운영비 1,680 1,720 △40
01 사무관리비
○정보통신공사업 관련서식 유인 ㅇ등록수첩
ㅇ등록증인쇄 및 물품구입
○정보통신유공공무원 및 시민표창
△40 1,720
1,680 1,440
7,700원*100부 770
670,000원 670
20,000원*12명 240
202여비 880 880 0
01 국내여비
○통신공사업체 및 감리현장 지도점검 실사
0 880
880
880,000원 880
행정운영경비 48,180 44,204 3,976
기본경비(정보화담당관) 48,180 44,204 3,976
부서운영비 48,180 44,204 3,976
201일반운영비 28,250 25,682 2,568
01 사무관리비
○부서운영수용비
○기본업무수행 연장근무 급량비
2,568 25,682
28,250
11,354,000원 11,354
16,896,000원 16,896
202여비 14,830 13,482 1,348
01 국내여비
○기본업무수행 여비
1,348 13,482
14,830
14,830,000원 14,830
203업무추진비 5,100 5,040 60
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
60 5,040
5,100 400,000원*12월+25,000원*12월 5,100
재무활동(정보화담당관) 642,998 657,262 △14,264
내부거래지출 642,998 657,262 △14,264
예수금원리금상환 642,998 657,262 △14,264
705예수금원리금상환 642,998 657,262 △14,264 03 시ㆍ도지역개발기금예수금원금상환 570,000 570,000 0
○통합데이터센터 구축
04 시ㆍ도지역개발기금예수금이자상환
○통합데이터센터 구축
570,000,000원 570,000
△14,264 87,262
72,998
72,997,070원 72,998