위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
부 서: 정보화담당관정 책: 디지털 인천구축 (단위:천원)
정보화담당관 8,899,973 10,468,952 △1,568,979
국 208,028
시 8,691,945
디지털 인천구축 8,198,507 9,758,712 △1,560,205
국 208,028
시 7,990,479
지역정보화 추진 181,350 206,783 △25,433
지역정보 활성화 181,350 206,783 △25,433
201일반운영비 177,750 203,183 △25,433
01 사무관리비
○인천광역시 정보화위원회 운영 02 공공운영비
○한국지역정보개발원 시도분담금
△240 2,640
2,400
120,000원*10명*2회 2,400
△193 175,543
175,350
175,350,000원 175,350
203업무추진비 3,600 3,600 0
03 시책추진업무추진비
○정보화업무 추진
0 3,600
3,600
3,600,000원 3,600
업무능률 향상 지원 865,240 686,280 178,960
행정업무수행 지원 865,240 686,280 178,960
405자산취득비 865,240 686,280 178,960
01 자산및물품취득비
○행정업무용 PC 구입
○마이크로소프트 GA 구입
○한글 ILA 구입
178,960 686,280
865,240
622,480,000원 622,480
150,315,000원 150,315
92,445,000원 92,445
시민 정보활용능력 제고 398,456 445,030 △46,574
국 208,028
시 190,428
정보통신보조기기 지원 176,700 186,096 △9,396
국 88,350
시 88,350
201일반운영비 4,930 4,930 0
국 2,465
시 2,465
01 사무관리비
○정보통신보조기기 보급사업 관리
0 4,930
4,930
4,930,000원 4,930
국 2,465
시 2,465
202여비 540 1,000 △460
국 270
시 270
01 국내여비
○정보통신보조기기 보급사업 업무추진 여비
△460 1,000
540
540,000원 540
국 270
시 270
301일반보전금 171,230 180,166 △8,936
국 85,615
시 85,615
01 사회보장적수혜금
○정보통신보조기기 보급 지원
△8,936 180,166
171,230
171,230,000원 171,230
국 85,615
시 85,615
장애인 정보화교육 지원 148,134 126,972 21,162
국 74,067
시 74,067
201일반운영비 600 500 100
국 300
시 300
01 사무관리비
○장애인 정보화교육 관리
100 500
600
600,000원 600
국 300
시 300
202여비 366 328 38
국 183
시 183
01 국내여비
○장애인 정보화교육 업무 추진 여비
38 328
366
366,000원 366
국 183
시 183
307민간이전 147,168 126,144 21,024
국 73,584
시 73,584
02 민간경상사업보조 147,168 126,144 21,024
○장애인 정보화교육기관 지원 147,168,000원 147,168
국 73,584
시 73,584
고령층 정보화교육 지원 12,342 12,342 0
국 6,171
시 6,171
202여비 282 282 0
국 141
시 141
01 국내여비
○고령층 정보화교육 사업 추진 여비
0 282
282
282,000원 282
국 141
시 141
307민간이전 12,060 12,060 0
국 6,030
시 6,030
02 민간경상사업보조
○고령층 정보화교육기관 지원
0 12,060
12,060
12,060,000원 12,060
국 6,030
시 6,030
정보화역기능 해소 61,280 67,120 △5,840
국 39,440
시 21,840
201일반운영비 61,280 67,120 △5,840
국 39,440
시 21,840
01 사무관리비
○인터넷중독 예방사업 홍보 등
○인터넷중독 예방교육 사업
○인터넷중독 대응센터 운영
△5,840 67,120
61,280
2,000,000원 2,000
국 2,000
37,440,000원 37,440
국 37,440
21,840,000원 21,840
웹 서비스 운영 643,400 2,585,384 △1,941,984
웹 사이트 서비스 운영 403,640 380,200 23,440
201일반운영비 401,640 378,200 23,440
01 사무관리비 4,440 7,200 △2,760
○콘텐츠관리 폰트 및 이미지 구입
○웹사이트 관련 제안서 평가 등 위원 수당
02 공공운영비
○통합 웹사이트 유지관리
○통합 웹사이트 공공운영비
○맞춤형 시정정보 MMS 등 문자 발송비
○웹 접근성 품질마크 심사비
○웹 사이트 안전마크 심사비
600,000원*1식 600
120,000원*8명*4회 3,840
26,200 371,000
397,200
265,000,000원 265,000
12,300,000원 12,300
115,200,000원 115,200
2,700,000원 2,700
2,000,000원 2,000
301일반보전금 2,000 2,000 0
12 기타보상금
○웹 사이트 마일리지(홀씨) 운영
0 2,000
2,000
500,000원*4분기 2,000
웹 사이트 시스템 구축 239,760 2,205,184 △1,965,424
405자산취득비 239,760 437,070 △197,310
01 자산및물품취득비
○인천시 웹사이트 H/W 및 S/W구입
△197,310 437,070
239,760
239,760,000원 239,760
정보화 기반 확충 및 고도화 2,593,272 2,503,326 89,946
통합유지보수운영 2,210,976 2,105,483 105,493
201일반운영비 1,951,805 1,890,283 61,522 01 사무관리비
○통합유지보수 평가위원회 수당 02 공공운영비
○정보시스템 통합유지보수(HW,SW,보안장비,네트워 크,PC 등)
0 960
960
960,000원 960
61,522 1,889,323
1,950,845
1,950,845,000원 1,950,845
405자산취득비 259,171 215,200 43,971
01 자산및물품취득비
○통합관리망 백본스위치 구매 설치
43,971 215,200
259,171
259,171,000원 259,171
클라우드시스템 구축 342,482 397,843 △55,361
201일반운영비 960 0 960
01 사무관리비
○클라우드 통합·관리시스템 구축 평가위원회 수당
960 0
960
960,000원 960
405자산취득비 341,522 397,843 △56,321
01 자산및물품취득비
○클라우드 통합·관리시스템 구축
△56,321 397,843
341,522
341,522,000원 341,522
PC클라우드 저장소 구축 및 운영 39,814 0 39,814
405자산취득비 39,814 0 39,814 01 자산및물품취득비
○PC클라우드 저장소 확대 운영
39,814 0
39,814
39,814,000원 39,814
정보보호체계 운영 1,396,734 1,481,417 △84,683
정보보호시스템 구축 및 운영 1,396,734 1,481,417 △84,683
201일반운영비 686,979 525,550 161,429
01 사무관리비
○사이버침해대응센터보안관제사업 평가수당
02 공공운영비
○사이버침해대응센터 보안관제 사업
△1,470 2,550
1,080
120,000원*9명 1,080
162,899 523,000
685,899
685,899,000원 685,899
202여비 920 920 0
01 국내여비
○정보보안 지도점검 여비
0 920
920
20,000원*2명*23회 920
308자치단체등이전 62,300 63,200 △900
10 공기관등에대한경상적위탁사업비
○주요정보통신기반시설 취약점 분석ㆍ평가
△900 63,200
62,300
62,300,000원 62,300
405자산취득비 646,535 891,747 △245,212
01 자산및물품취득비
○노후장비 교체
○망연계 시스템 구입
○유해사이트 차단 시스템 구축
○암호화전송장비(VPN) 구입
○백신 S/W 구입
○내PC지키미 S/W 구매
△245,212 891,747
646,535
288,611,000원 288,611
49,500,000원 49,500
172,135,000원 172,135
25,000,000원 25,000
70,298,000원 70,298
40,991,000원 40,991
정보통신이용격차 해소 751,485 374,520 376,965
버스 무선인터넷 이용 확대 751,485 374,520 376,965
201일반운영비 751,485 374,520 376,965
02 공공운영비
○버스 무선인터넷 이용 확대
376,965 374,520
751,485
751,485,000원 751,485
정보통신운영 1,368,570 1,475,972 △107,402
정보통신시설 운영 1,365,970 1,473,372 △107,402
101인건비 6,982 0 6,982
04 기간제근로자등보수
○기간제근로자 보수
6,982 0
6,982
3,490,700원*2개월 6,982
201일반운영비 1,297,388 1,469,772 △172,384
01 사무관리비
○전화번호부 제작 유인
○전화기 소독 02 공공운영비
○행정통신시설유지보수료 ㅇIP교환기 및 VOIP시스템 ㅇMMS민원행정시스템 ㅇ전자팩스시스템 ㅇ구내통신 및 선로 ㅇ영상회의시스템 ㅇ기타부대장비 ㅇ행사장 설치비 ㅇ전화이전 설치비
○정보통신공공요금 ㅇ국내전용 회선료 ㅇ국가정보통신망 회선료 ㅇ전화사용료
△11,784 31,710
19,926
1,350,000원 1,350
18,576,000원 18,576
△160,600 1,438,062
1,277,462 193,862 1,365,840,000원*8% 109,268
48,000,000원*8% 3,840
67,980,000원*8% 5,439
6,000,000원*1식 6,000
253,925,820원*8% 20,315
4,000,000원*1식 4,000
25,000원*100회선*2회 5,000
20,000원*1,000회선*2회 40,000
1,083,600
4,500,000원*12월 54,000
58,500,000원*12월 702,000
27,300,000원*12월 327,600
405자산취득비 61,600 0 61,600
01 자산및물품취득비
○IP전화기 및 부대장비 구입
61,600 0
61,600
61,600,000원 61,600
정보통신공사업 관리 2,600 2,600 0
201일반운영비 1,720 1,720 0
01 사무관리비
○정보통신공사업 관련서식 유인 ㅇ등록수첩
ㅇ등록증인쇄 및 물품구입
○정보통신유공공무원 및 시민표창
0 1,720
1,720 1,440
7,700원*100부 770
670,000원 670
20,000원*14명 280
202여비 880 880 0
01 국내여비
○통신공사업체 및 감리현장 지도점검 실사
0 880
880
880,000원 880
행정운영경비 44,204 38,742 5,462
기본경비(정보화담당관) 44,204 38,742 5,462
부서운영비 44,204 38,742 5,462
201일반운영비 25,682 22,258 3,424
01 사무관리비
○부서운영수용비
3,424 22,258
25,682
10,258,000원 10,258
○기본업무수행 연장근무 급량비 15,424,000원 15,424
202여비 13,482 11,684 1,798
01 국내여비
○기본업무수행 여비
1,798 11,684
13,482
13,482,000원 13,482
203업무추진비 5,040 4,800 240
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
240 4,800
5,040 400,000원*12월+20,000원*12월 5,040
재무활동(정보화담당관) 657,262 671,498 △14,236
내부거래지출 657,262 671,498 △14,236
예수금원리금상환 657,262 671,498 △14,236
705예수금원리금상환 657,262 671,498 △14,236 03 시ㆍ도지역개발기금예수금원금상환
○통합데이터센터 구축
04 시ㆍ도지역개발기금예수금이자상환
○통합데이터센터 구축
0 570,000
570,000
570,000,000원 570,000
△14,236 101,498
87,262
87,262,000원 87,262