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세 출 예 산 사 업 명 세 서 - 인천광역시

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Academic year: 2024

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(1)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

부 서: 정보화담당관

정 책: 디지털 인천구축 (단위:천원)

정보화담당관 8,899,973 10,468,9521,568,979

208,028

8,691,945

디지털 인천구축 8,198,507 9,758,7121,560,205

208,028

7,990,479

지역정보화 추진 181,350 206,78325,433

지역정보 활성화 181,350 206,78325,433

201일반운영비 177,750 203,18325,433

01 사무관리비

○인천광역시 정보화위원회 운영 02 공공운영비

○한국지역정보개발원 시도분담금

240 2,640

2,400

120,000*10*22,400

193 175,543

175,350

175,350,000175,350

203업무추진비 3,600 3,600 0

03 시책추진업무추진비

○정보화업무 추진

0 3,600

3,600

3,600,0003,600

업무능률 향상 지원 865,240 686,280 178,960

행정업무수행 지원 865,240 686,280 178,960

405자산취득비 865,240 686,280 178,960

01 자산및물품취득비

○행정업무용 PC 구입

○마이크로소프트 GA 구입

○한글 ILA 구입

178,960 686,280

865,240

622,480,000622,480

150,315,000150,315

92,445,00092,445

시민 정보활용능력 제고 398,456 445,03046,574

208,028

190,428

정보통신보조기기 지원 176,700 186,0969,396

88,350

88,350

201일반운영비 4,930 4,930 0

2,465

2,465

01 사무관리비

○정보통신보조기기 보급사업 관리

0 4,930

4,930

4,930,0004,930

2,465

2,465

(2)

202여비 540 1,000460

270

270

01 국내여비

○정보통신보조기기 보급사업 업무추진 여비

460 1,000

540

540,000540

270

270

301일반보전금 171,230 180,1668,936

85,615

85,615

01 사회보장적수혜금

○정보통신보조기기 보급 지원

8,936 180,166

171,230

171,230,000171,230

85,615

85,615

장애인 정보화교육 지원 148,134 126,972 21,162

74,067

74,067

201일반운영비 600 500 100

300

300

01 사무관리비

○장애인 정보화교육 관리

100 500

600

600,000600

300

300

202여비 366 328 38

183

183

01 국내여비

○장애인 정보화교육 업무 추진 여비

38 328

366

366,000366

183

183

307민간이전 147,168 126,144 21,024

73,584

73,584

02 민간경상사업보조 147,168 126,144 21,024

(3)

○장애인 정보화교육기관 지원 147,168,000147,168

73,584

73,584

고령층 정보화교육 지원 12,342 12,342 0

6,171

6,171

202여비 282 282 0

141

141

01 국내여비

○고령층 정보화교육 사업 추진 여비

0 282

282

282,000282

141

141

307민간이전 12,060 12,060 0

6,030

6,030

02 민간경상사업보조

○고령층 정보화교육기관 지원

0 12,060

12,060

12,060,00012,060

6,030

6,030

정보화역기능 해소 61,280 67,1205,840

39,440

21,840

201일반운영비 61,280 67,1205,840

39,440

21,840

01 사무관리비

○인터넷중독 예방사업 홍보 등

○인터넷중독 예방교육 사업

○인터넷중독 대응센터 운영

5,840 67,120

61,280

2,000,0002,000

2,000

37,440,00037,440

37,440

21,840,00021,840

웹 서비스 운영 643,400 2,585,3841,941,984

웹 사이트 서비스 운영 403,640 380,200 23,440

201일반운영비 401,640 378,200 23,440

01 사무관리비 4,440 7,2002,760

(4)

○콘텐츠관리 폰트 및 이미지 구입

○웹사이트 관련 제안서 평가 등 위원 수당

02 공공운영비

○통합 웹사이트 유지관리

○통합 웹사이트 공공운영비

○맞춤형 시정정보 MMS 등 문자 발송비

○웹 접근성 품질마크 심사비

○웹 사이트 안전마크 심사비

600,000*1600

120,000*8*43,840

26,200 371,000

397,200

265,000,000265,000

12,300,00012,300

115,200,000115,200

2,700,0002,700

2,000,0002,000

301일반보전금 2,000 2,000 0

12 기타보상금

○웹 사이트 마일리지(홀씨) 운영

0 2,000

2,000

500,000*4분기 2,000

웹 사이트 시스템 구축 239,760 2,205,1841,965,424

405자산취득비 239,760 437,070197,310

01 자산및물품취득비

○인천시 웹사이트 H/WS/W구입

197,310 437,070

239,760

239,760,000239,760

정보화 기반 확충 및 고도화 2,593,272 2,503,326 89,946

통합유지보수운영 2,210,976 2,105,483 105,493

201일반운영비 1,951,805 1,890,283 61,522 01 사무관리비

○통합유지보수 평가위원회 수당 02 공공운영비

○정보시스템 통합유지보수(HW,SW,보안장비,네트워 크,PC)

0 960

960

960,000960

61,522 1,889,323

1,950,845

1,950,845,0001,950,845

405자산취득비 259,171 215,200 43,971

01 자산및물품취득비

○통합관리망 백본스위치 구매 설치

43,971 215,200

259,171

259,171,000259,171

클라우드시스템 구축 342,482 397,84355,361

201일반운영비 960 0 960

01 사무관리비

○클라우드 통합·관리시스템 구축 평가위원회 수당

960 0

960

960,000960

405자산취득비 341,522 397,84356,321

01 자산및물품취득비

○클라우드 통합·관리시스템 구축

56,321 397,843

341,522

341,522,000341,522

PC클라우드 저장소 구축 및 운영 39,814 0 39,814

(5)

405자산취득비 39,814 0 39,814 01 자산및물품취득비

PC클라우드 저장소 확대 운영

39,814 0

39,814

39,814,00039,814

정보보호체계 운영 1,396,734 1,481,41784,683

정보보호시스템 구축 및 운영 1,396,734 1,481,41784,683

201일반운영비 686,979 525,550 161,429

01 사무관리비

○사이버침해대응센터보안관제사업 평가수당

02 공공운영비

○사이버침해대응센터 보안관제 사업

1,470 2,550

1,080

120,000*91,080

162,899 523,000

685,899

685,899,000685,899

202여비 920 920 0

01 국내여비

○정보보안 지도점검 여비

0 920

920

20,000*2*23920

308자치단체등이전 62,300 63,200900

10 공기관등에대한경상적위탁사업비

○주요정보통신기반시설 취약점 분석ㆍ평가

900 63,200

62,300

62,300,00062,300

405자산취득비 646,535 891,747245,212

01 자산및물품취득비

○노후장비 교체

○망연계 시스템 구입

○유해사이트 차단 시스템 구축

○암호화전송장비(VPN) 구입

○백신 S/W 구입

○내PC지키미 S/W 구매

245,212 891,747

646,535

288,611,000288,611

49,500,00049,500

172,135,000172,135

25,000,00025,000

70,298,00070,298

40,991,00040,991

정보통신이용격차 해소 751,485 374,520 376,965

버스 무선인터넷 이용 확대 751,485 374,520 376,965

201일반운영비 751,485 374,520 376,965

02 공공운영비

○버스 무선인터넷 이용 확대

376,965 374,520

751,485

751,485,000751,485

정보통신운영 1,368,570 1,475,972107,402

정보통신시설 운영 1,365,970 1,473,372107,402

101인건비 6,982 0 6,982

04 기간제근로자등보수

○기간제근로자 보수

6,982 0

6,982

3,490,700*2개월 6,982

201일반운영비 1,297,388 1,469,772172,384

(6)

01 사무관리비

○전화번호부 제작 유인

○전화기 소독 02 공공운영비

○행정통신시설유지보수료 ㅇIP교환기 및 VOIP시스템 ㅇMMS민원행정시스템 ㅇ전자팩스시스템 ㅇ구내통신 및 선로 ㅇ영상회의시스템 ㅇ기타부대장비 ㅇ행사장 설치비 ㅇ전화이전 설치비

○정보통신공공요금 ㅇ국내전용 회선료 ㅇ국가정보통신망 회선료 ㅇ전화사용료

11,784 31,710

19,926

1,350,0001,350

18,576,00018,576

160,600 1,438,062

1,277,462 193,862 1,365,840,000*8% 109,268

48,000,000*8% 3,840

67,980,000*8% 5,439

6,000,000*16,000

253,925,820*8% 20,315

4,000,000*14,000

25,000*100회선*25,000

20,000*1,000회선*240,000

1,083,600

4,500,000*1254,000

58,500,000*12702,000

27,300,000*12327,600

405자산취득비 61,600 0 61,600

01 자산및물품취득비

IP전화기 및 부대장비 구입

61,600 0

61,600

61,600,00061,600

정보통신공사업 관리 2,600 2,600 0

201일반운영비 1,720 1,720 0

01 사무관리비

○정보통신공사업 관련서식 유인 ㅇ등록수첩

ㅇ등록증인쇄 및 물품구입

○정보통신유공공무원 및 시민표창

0 1,720

1,720 1,440

7,700*100770

670,000670

20,000*14280

202여비 880 880 0

01 국내여비

○통신공사업체 및 감리현장 지도점검 실사

0 880

880

880,000880

행정운영경비 44,204 38,742 5,462

기본경비(정보화담당관) 44,204 38,742 5,462

부서운영비 44,204 38,742 5,462

201일반운영비 25,682 22,258 3,424

01 사무관리비

○부서운영수용비

3,424 22,258

25,682

10,258,00010,258

(7)

○기본업무수행 연장근무 급량비 15,424,00015,424

202여비 13,482 11,684 1,798

01 국내여비

○기본업무수행 여비

1,798 11,684

13,482

13,482,00013,482

203업무추진비 5,040 4,800 240

04 부서운영업무추진비

○부서운영업무추진비

240 4,800

5,040 400,000*12+20,000*125,040

재무활동(정보화담당관) 657,262 671,49814,236

내부거래지출 657,262 671,49814,236

예수금원리금상환 657,262 671,49814,236

705예수금원리금상환 657,262 671,49814,236 03 시ㆍ도지역개발기금예수금원금상환

○통합데이터센터 구축

04 시ㆍ도지역개발기금예수금이자상환

○통합데이터센터 구축

0 570,000

570,000

570,000,000570,000

14,236 101,498

87,262

87,262,00087,262

Referensi