• Tidak ada hasil yang ditemukan

LKPJ PERHUBUNGAN 2014 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "LKPJ PERHUBUNGAN 2014 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH"

Copied!
13
0
0

Teks penuh

(1)

h a l | 1 8 2

4.1.7 URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

4.1.7.1 KONDISI UMUM

Tujuan utama penyelenggaraan urusan perhubungan adalah terjaminnya penumpang atau barang yang diangkut, akan sampai ke tempat tujuan dalam keadaan baik seperti pada saat awal diangkut. Perhubungan berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Faktor penentu kelancaran perhubungan antara lain kondisi penumpang dan barang, kondisi sarana dan prasarana, serta manajemennya itu sendiri.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan perhubungan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Terutama pada pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu pemerintah secara khusus mengatur penyelenggaran urusan perhubungan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam penyelenggaraan urusan perhubungan ini maka telah dibentuk satuan kerja perangkat daerah yang secara khusus berfungsi sebagai penyelenggara urusan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2008 serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Kota Semarang.

4.1.7.2 KEBIJAKAN PROGRAM

Program yang ada pada Urusan Perhubungan di Tahun Anggaran 2014 beserta tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Program-program Penunjang, yang meliputi: a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2. Program-program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi:

(2)

h a l | 1 8 3

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sarana prasarana dan fasilitas Perhubungan yang difokuskan pada ketersediaan aturan bidang perhubungan serta terpantaunya fasilitas perhubungan

b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas LLAJ yang difokuskan pada peningkatan jumlah penumpang di terminal

c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pelayanan Angkutan yang difokuskan pada Pelayanan angkutan umum massal (BRT), penurunan pelanggaran angkutan umum di jalan, penurunan titik parkir on street serta peningkatan titik parkir off street

d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang difokuskan pada meningkatnya ketersediaan prasarana penunjang BRT. e. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas yang difokuskan pada ruas jalan rawan kemacetan lalu lintas. f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kelaikan pengoperasian kenndaraan bermotor yang difokuskan pada peningkatan kendaraan lulus uji laik jalan

g. Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang

Program ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang terutama pelayanan BRT.

4.1.7.3 REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1.7.3.1 PENDANAAN

Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam

Urusan Perhubungan pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 63.620.037.000

(3)

h a l | 1 8 4

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

(%) SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Program Penunjang 7.247.919.000 6.844.095.575 94,43

2 Program Pelaksanaan Urusan 56.372.118.000 53.663.460.966 95,34

JUMLAH ANGGARAN 63.620.037.000 60.507.556.541 95,11

Anggaran Program Penunjang Urusan Perhubungan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

(%) SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.560.000 2.000.000 20,92

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.049.200.000 1.012.394.853 96,49

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

32.121.000 12.660.900 39,42

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 250.000.000 250.000.000 100,00

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 58.250.000 57.600.000 98,88

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

477.000.000 477.000.000 100,00

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

20.000.000 19.800.000 99,00

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.250.000 19.200.000 99,74 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 41.500.000 16.739.000 40,33 10 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

310.000.000 266.211.822 85,87

11 Penyediaan Stiker Masa Uji 801.000.000 701.276.000 87,55

12 Penyediaan Plat Uji 670.000.000 572.297.500 85,42

13 Penyediaan Buku Uji 183.908.000 183.631.000 99,85

14 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

367.785.000 313.726.000 85,30

JUMLAH PROGRAM 4.289.574.000 3.904.537.075 91,02

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

(%) SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 645.000.000 642.017.000 99,54

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 272.900.000

269.500.000

98,75

3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 380.000.000 379.150.000 99,78 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

Kantor

212.045.000 206.777.500 97,52

5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

607.082.000 606.371.000 99,88

6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

36.000.000 36.000.000 100,00

7 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor 222.500.000 220.550.000 99,12

JUMLAH PROGRAM 2.375.527.000 2.360.365.500 99,36

(4)

h a l | 1 8 5

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE (%) SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

195.000.000 194.000.000 99,49

JUMLAH ANGGARAN 195.000.000 194.000.000 99,49

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

(%) SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Pelatihan Peningkatan Mutu SDM 40.000.000 40.000.000 100

JUMLAH ANGGARAN 40.000.000 40.000.000 100

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

(%) SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

2.745.000 2.745.000 100,00

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

6.332.000 6.332.000 100,00

3 Penyusunan Pelaporan Target Pendapatan 25.818.000 25.818.000 100,00 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 21.720.000 21.720.000 100,00 5 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara

dan Pembantu

143.625.000 141.000.000 98,17

6 Penyusuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

10.500.000 10.500.000 100,00

Penyusunan Laporan Kinerja Jabatan Fungsional PKB

20.000.000 20.000.000 100,00

7 Penyusunan LKPJ SKPD 5.400.000 5.400.000 100,00

8 Penyusunan Renja SKPD 5.000.000 5.000.000 100,00

9 Penyusunan RKA dan DPA 5.000.000 5.000.000 100,00

10 Penyusunan Buku Penjagaan Kepegawaian Dishub dan Kominfo

15.500.000 15.500.000 100,00

11 Pemantauan / Pengendalian dan Pelaporan Program / Kegiatan Dinas

12.500.000 12.500.000 100,00

12 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

6.840.000 6.840.000 100,00

13 Rapat Kerja Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

45.118.000 45.118.000 100,00

14 Pemantauan dan Pengendalian Laporan Penerimaan Pendapatan

21.720.000 21.720.000 100,00

JUMLAH PROGRAM 347.818.000 345.193.000 99,25

Anggaran Program Pelaksana Urusan Perhubungan

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

(5)

h a l | 1 8 6

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.) REALISASI (Rp.) PERSEN TASE (%) SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Pemantauan Traffic Light 35.900.000 35.820.000 99,78

2 Pemantauan / Pendataan Lalu Lintas dan Penumpang Kapal / Pesawat

30.000.000 30.000.000 100,00

3 Survey Inventarisasi Kapal ( GT < 7 ) dan Survey Lokasi Kebutuhan Navigasi Pelayaran / Penerbangan

30.000.000 28.350.000 94,50

4 Pendataan, Sosialisasi dan Pengawasan Perijinan Bangunan Wajib Andalalin

110.000.000 110.000.000 100,00

5 Pemantauan dan Pengawasan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum dan Updating Data Transport

50.000.000 49.660.000 99,32

6 Kajian Jaringan Lintas dan Simpul Angkutan Barang

50.000.000 49.299.500 98,60

7 FS Mass Rapid Transit ( MRT ) 850.000.000 791.820.000 93,16

8 Kajian Potensi Titik Parkir 200.000.000 163.405.950 81,70

JUMLAH PROGRAM 1.355.900.000 1.258.355.450 92,81

2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.) REALISASI (Rp.) PERSEN TASE (%) SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

115.000.000 114.204.800 99,31

2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal Terboyo

200.000.000 197.500.000 98,75

3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal Penggaron

100.000.000 97.500.000 97,50

4 Perawatan dan Pemeliharaan Terminal 975.000.000 885.046.125 90,77

JUMLAH PROGRAM 1.390.000.000 1.294.250.925 93,11

3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.) REALISASI (Rp.) PERSEN TASE (%) SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna Keselamatan Penumpang di Terminal

83.180.000 82.800.000 99,54

2 Kegiatan Pengendalian Disiplin Angkutan Umum dan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas / Angkutan

625.600.000 614.685.000 98,26

3 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT ) dan Lomba Tertib Lalu lIntas dan Angkutan

140.000.000 140.000.000 100,00

4 Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas di Wilayah Kota Semarang dalam rangka Lebaran, Natal dan Tahun Baru

326.700.000 326.700.000 100,00

5 Evaluasi Pelayanan Angkutan Penumpang Umum

200.000.000 193.090.300 96,55

6 Pengawasan / Patroli Parkir Umum Se Wilayah Kota Semarang di Luar Jam Dinas

1.268.480.000 1.265.330.600 99,75

(6)

h a l | 1 8 7

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.) REALISASI (Rp.) PERSEN TASE (%) 8 Operasi Penertiban Bus di Lingkungan

Terminal Terboyo

65.000.000 64.800.000 99,69

9 Updating dan Evaluasi Data Parkir 54.500.000 54.500.000 100,00 10 Operasi Penertiban Bus di Terminal

Mangkang

299.760.000 296.840.000 99,03

11 Pembuatan Tanda Identitas Awak Angkutan Umum

50.000.000 46.580.000 93,16

12 Operasi Penertiban Bus di Lingkungan Terminal Penggaron

30.240.000 30.000.000 99,21

13 Pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan Retribusi Parkir

86.320.000 82.075.000 95,08

14 Pengumpulan Retribusi Parkir di Luar Jam Dinas

276.000.000 276.000.000 100,00

15 Penyuluhan / Pengawasan Keselamatan Pelayaran / Ketinggian Bangunan

40.000.000 40.000.000 100,00

16 Fasilitasi Shuttle Bus 1.600.000.000 1.517.345.000 94,83

JUMLAH PROGRAM 22.081.004.000 21.571.695.015 97,69

4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.) REALISASI (Rp.) PERSEN TASE (%) SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Pembangunan Pos Pemantauan Pelayaran 99.000.000 97.600.000 98,59 2 Fasilitasi BRT ( Bus Rapid Transit ) 5.678.338.500 4.799.727.734 84,53 3 Pembangunan Shelter BRT Koridor III 1.200.000.000 1.179.998.000 98,33

JUMLAH PROGRAM 6.977.338.500 6.077.325.734 87,10

5. Program Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.) REALISASI (Rp.) PERSEN TASE (%) SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas 330.760.000 328.810.600 99,41

2 Pengadaan Marka Jalan 370.000.000 369.420.500 99,84

3 Pengadaan Pagar Pengamanan Jalan 85.000.000 84.460.000 99,36

4 Pengadaan Traffic Cone 182.325.000 181.651.800 99,63

5 Pemeliharaan Lampu Flashing 50.000.000 49.524.000 99,05 6 Penggantian dan Pemasangan Controller

Microprossecor 12 phase

50.000.000 49.750.000 99,50

7 Perbaikan / Penyempurnaan Traffic Light 266.500.000 265.790.000 99,73 8 Perawatan Fungsi Controller dan Jaringan

Traffic Light

330.000.000 325.010.000 98,49

9 Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas 50.000.000 49.147.500 98,30 10 Pengadaan dan Pemasangan RPPJ 253.500.000 252.872.000 99,75 11 Pengadaan dan Pemasangan APILL 360.000.000 357.927.000 99,42 12 Pengamanan Pejabat Negara dan

Peringatan Hari Besar

225.650.000 225.504.000 99,94

13 Penggantian Papan Nama Jalan 50.000.000 49.895.000 99,79 14 Pengadaan dan Pemasangan Lampu

Flashing

350.000.000 348.437.000 99,55

15 Pengadaan Cone Down Timer 198.350.000 197.470.800 99,56

16 Pendampingan dan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Pusat (DAK)

Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

617.804.500 605.993.500 98,09

(7)

h a l | 1 8 8

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

(%)

18 Pengoperasian ATCS 355.000.000 353.725.500 99,64

19 Pengadaan Display Monitor ATCS 200.000.000 199.580.000 99,79 20 Pengadaan / Pemasangan Tiang dan Kabel

FO

200.000.000 197.509.600 98,75

21 Pengadaan CCTV ATCS 200.000.000 199.992.000 100,00

JUMLAH PROGRAM 5.124.889.500 5.082.216.800 99,17

6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

(%) SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

359.465.000 353.566.000 98,36

JUMLAH PROGRAM 359.465.000 353.566.000 98,36

7. Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

(%) SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Pembinaan jaringan komunikasi dan informatika (pemyuluhan wartel, warnet dan jastip)

227.300.000 193.983.100 85,34

2 Kajian dan pengembangan sistem informasi

75.000.000 66.401.310 88,54

3 Sosialisasi perda tower bersama 52.800.000 0 0,00

4 Pengendalian tower bersama 100.000.000 92.992.945 92,99

JUMLAH PROGRAM 455.100.000 353.377.355 77,65

8. Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

(%) SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Peningkatan Pelayanan UPTD Terminal Mangkang BLU

16.572.102.000 15.921.404.183 96,07

2 Peningkatan Pendukung Pelayanan UPTD Terminal Mangkang BLU

2.056.319.000 1.751.269.504 85,17

(8)

h a l | 1 8 9 4.1.7.3.2 HASIL YANG DICAPAI

Capaian kinerja Pemerintah Kota Semarang dalam Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat dari pelaksanaan program sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pelaksanaan kualitas manajemen transportasi melalui

a. Pengoperasian ATCS (Area Traffic Control System) yang dikendalikan dari CC Room ATCS sebanyak 13 persimpangan meningkat dari sebelumnya sebanyak 6 persimpangan pada tahun 2013;

b. Perencanaan manajemen transportasi di tahun-tahun mendatang, pada tahun 2014 telah disusun :

1. Kajian Jaringan Lintas dan Simpul Angkutan Barang; 2. FS Mass Rapid Transit (MRT);

3. Tataran Transportasi Lokal (Tatralok); 4. DED Revitalisasi Terminal Penggaron; 5. Kajian Manajemen Rekayasa Jl. Merak; 6. Redesign DED Terminal Terboyo; 7. Kajian Potensi Titik Parkir.

2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ, ditunjukkan dengan indikator pelayanan angkutan di terminal Terboyo, Mangkang dan Penggaron, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pelayanan angkutan di terminal Terboyo mengalami peningkatan rit sebesar 25.682 rit (17%) yang mana pada tahun 2013 sebesar 150.174 rit menjadi 175.856 rit pada tahun 2014. Jumlah penumpang juga mengalami peningkatan sebesar 333.008 orang (33%) dari 995.924 orang pada tahun 2013 menjadi 1.328.942 orang pada tahun 2014. b. Pelayanan angkutan di terminal Mangkang mengalami peningkatan

sebesar 26.617 rit (22%) yang mana pada tahun 2013 sebesar 122.810 rit menjadi 149.427 rit pada tahun 2014. Jumlah penumpang mengalami penurunan sebesar 924.568 orang (31%) dimana pada tahun 2013 sebesar 3.004.032 orang menjadi 2.079.464 orang pada tahun 2014. c. Pelayanan angkutan di terminal Penggaron mengalami penurunan rit

(9)

h a l | 1 9 0

Data moda transportasi di Kota Semarang tahun 2014 yang dipakai sebagai sarana angkutan umum dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL JENIS DAN JUMLAH ANGKUTAN UMUM DI KOTA SEMARANG

NO JENIS ANGKUTAN TAHUN 2013 TAHUN 2014

1 Bus Rappid Transport (BRT)

a. Jumlah trayek 3 4

b. Jumlah armada 46 79

c. Jumlah halte 140 186

2 Taxi

a. Jumlah perusahaan 8 8

b. Jumlah armada 1352 1654

3 Angkutan Umum dalam trayek a. Jumlah trayek

Utama 33 38

Cabang 13 13

Ranting 31 32

b. Jumlah armada

Utama 731 783

Cabang 1458 1485

Ranting 860 888

Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2014

3. Program peningkatan pelayanan angkutan, dengan kegiatan antara lain; a. Pengoperasian Shuttle Bus sejumlah 4 armada untuk pengunjung yang

akan berbelanja di pusat oleh-oleh Jl. Pandanaran. Shuttle bus ini beroperasi dari jam 07.00 sampai dengan 21.00 dengan rute Pekunden - Jl. Thamrin - Jl. Pandanaran - Tugu Muda - Jl. Pandanaran – Pekunden. Terobosan ini telah dapat menghilangkan kemacetan di sepanjang Jl. Pandanaran dengan disertai kebijakan larangan parkir di sepanjang jalan tersebut.

b. Pengelolaan Parkir dengan kegiatan antara lain;

1. Pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota semarang di luar jam dinas sebanyak 252 kegiatan sepanjang tahun 2014. 2. Pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan Retribusi Parkir untuk

mewujudkan ketertiban dan akurasi data pendataan parkir tepi jalan umum.

3. Pengumpulan Retribusi Parkir di Luar Jam Dinas

4. Updating dan Evaluasi Data Parkir, data titik parkir pada Tahun 2014 sebagai berikut;

DATA TITIK PARKIR TAHUN 2014

NO URAIAN SAT Tahun

2013

Tahun 2014

Jumlah titik lokasi parkir

- Parkir tepi jalan umum (on street) titik 1.127 1089

- Parkir khusus (off street) titik 183 203

(10)

h a l | 1 9 1

Dari data tahun 2014 parkir tepi jalan umum (on street) mengalami penurunan sebanyak 38 titik (3%) dimana pada tahun 2013 sebanyak 1.127 titik menjadi 1.089 titik pada tahun 2014, sedangkan untuk parkir di tempat parkir (off street) tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 20 titik (11%) dimana pada tahun 2013 sebanyak 183 titik menjadi 203 titik pada tahun 2014. Hal ini sudah sesuai dengan yang apa diharapkan dimana parkir on street semakin berkurang sedangkan parkir off street makin bertambah. Kebijakan ini ditempuh guna meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di ruas jalan.

4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dengan kegiatan antara lain;

a. Pembangunan Pos Pemantauan Pelayaran dengan tujuan untuk memantau kapal nelayan;

b. Pembangunan Sarana BRT antara lain;

1. Peningkatan fasilitas BRT Koridor I, II dan IV berupa perbaikan shelter sebanyak 6 unit, perawatan ticketing sebanyak 46 unit dan penambahan shelter sebanyak 25 unit.

2. Pembangunan shelter BRT Koridor III sebanyak 25 unit.

3. Pengoperasian Bus Rapit Transit (BRT) sampai dengan tahun 2014 sebanyak 4 koridor, dengan koridor antara lain ;

a. Koridor I : Mangkang – Penggaron b. Koridor II : Terboyo – Sisemut

c. Koridor III : Taman Diponegoro – Pelabuhan Tanjung Mas d. Koridor IV : Cangkiran – Bandara A. Yani – Sta.Tawang Pada Tahun 2014 telah dioperasikan Koridor III jurusan Taman Diponegoro – Pelabuhan Tanjung Mas, melayani rute Pelabuhan Tanjung Mas - Jl. Sultan Agung - Jl. Imam Bonjol - Pelabuhan Tanjung Mas, sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta mengurangi kepadatan lalu lintas. Pengoperasian BRT sebanyak 4 koridor telah melebihi target RPJMD 2010 – 2015 dengan target sebanyak 3 koridor.

(11)

h a l | 1 9 2 TABEL JUMLAH PENUMPANG ANGKUTAN UMUM

DI KOTA SEMARANG

NO JENIS PENUMPANG TAHUN 2013 TAHUN 2014

1 Jumlah penumpang di terminal dan sub terminal (Bis dan Angkot)

4.767.769 4.085.195

2 Jumlah penumpang moda transportasi massal (BRT) 3.821.144 5.821.623

Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2014

5. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas. Peningkatan dan pengamanan lalu lintas, berupa pemasangan rambu–rambu, marka serta fasilitas lainnya sebagai berikut :

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas tahun 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

TABEL SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI TAHUN 2014

Ketersediaan sarana dan prasarana lalu

lintas Satuan Tahun 2013 Tahun 2014

- Jumlah rambu lalu lintas terpasang bh 2.718 2.996

- Panjang marka jalan m 30.767 31.936

- Pemasangan Down counter bh 113 129

- Lampu flashing unit 45 60

- Jumlah penunjuk jalan (RPPJ) unit 110 147

- Pagar Pengaman Jalan m 198 270

Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2014

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut;

a. Rambu lalu lintas, sampai dengan tahun 2013 terpasang sebanyak 2.718 buah menjadi 2.996 buah pada tahun 2014, atau mengalami peningkatan sebesar 278 buah (10,2%).

b. Pembuatan Marka Jalan, sampai dengan tahun 2013 terpasang sebanyak 30.767 m2 menjadi 31.936 m2 pada tahun 2013 atau mengalami peningkatan 1.169 m2 (5%).

c. Pemasangan down counter sampai dengan 2013 sebanyak 113 buah menjadi 129 buah pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 16 unit (14%).

d. Pengadaan lampu flashing sampai dengan tahun 2013 sebanyak 45 unit menjadi 60 unit pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 15 unit (33%).

e. Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) sampai dengan tahun 2013 sebanyak 110 unit menjadi 147 unit pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 37 buah (33%).

(12)

h a l | 1 9 3

Dalam hal kondisi jalan kaitannya dengan kemacetan lalu lintas, tabel dibawah ini menjelaskan titik lokasi rawan kemacetan di Kota Semarang

Tabel Titik lokasi yang rawan kemacetan pada saat jam-jam sibuk (06.20-07.30 dan 15.15-17.45)

NO LOKASI Panjang Antrian Panjang Antrian Ket

2013 2014

a Kalibanteng 50 m 50 m

b Jatingaleh + 200 m + 200 m

c Majapahit + 200 m + 200 m

d Karyadi – Kaligarang + 250 m + 150 m Berkurang

e Gajahmada – Kampungkali + 100 m + 50 m Berkurang

f Siliwangi-Tol + 100 m + 0 m Lancar

g Undip – Tembalang + 100 m + 100 m

h Jalan Pemuda + 100 m + 50 m Berkurang

i Sukun-Banyumanik + 125 m + 125 m

j Pudak payung / Pasar Buah Banyumanik

+ 50 m + 50 m

k Pertigaan Jrakah + 300 m + 0 m Lancar

L Gatot Subroto – Siliwangi + 300 m + 0 m Lancar

Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2014

6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada tahun 2014 mengalami peningkatan jumlah kendaraan yang diuji 12.778 kendaraan (16%), dimana pada tahun 2013 kendaraan yang diuji sebesar sebesar 78.793 kendaraan menjadi 91.573 kendaraan pada tahun 2014.

7. Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang

Pengelolaan BRT koridor I, II, III dan IV telah mengalami peningkatan dapat digambarkan pada tabel berikut;

Tabel Pengelolaan BRT Tahun 2014

SATUAN TAHUN 2013 TAHUN 2014

- Jumlah penumpang BRT Orang 3.821.144 5.821.623

- Jumlah pendapatan BRT Rp 12.320.327.000 16.404.018.000

Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2014

(13)

h a l | 1 9 4

4.1.7.4 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Perhubungan yaitu: a. Target pendapatan parkir tepi jalan umum tidak dapat terpenuhi.

b. Kondisi Terminal Terboyo yang kurang layak untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.

c. Terdapat beberapa unit kerja di lingkungan Dishubkominfo yang terpisah di beberapa tempat karena kondisi kantor Dishubkominfo yang sudah tidak mencukupi.

4.1.7.5 RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan Urusan Perhubungan yaitu:

a. Melaksanakan pengawasan, penertiban dan penindakan terhadap juru parkir liar dan titik parkir larangan.

b. Dilakukan revitalisasi Tahap I bangunan Terminal Terboyo pada Tahun 2015.

c. Dilakukan pembangunan gedung kantor Dishubkominfo pada Tahun 2015.

4.1.7.6 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Gambar

TABEL JENIS DAN JUMLAH ANGKUTAN UMUM DI KOTA SEMARANG
TABEL JUMLAH PENUMPANG ANGKUTAN UMUM
Tabel Titik lokasi yang rawan kemacetan pada saat jam-jam sibuk

Referensi

Dokumen terkait

Rajungan (Portunus pelagicus) di Indonesia sampai sekarang masih merupakan komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang diekspor terutama ke negara Amerika,

Jika tidak ada proses yang sedang menjalankan critical section nya dan jika terdapat lebih dari satu proses lain yang ingin masuk ke critical section , maka hanya proses-proses

 Threaded Ends (TE) : yaitu pipa yang dibuat mempunyai ulir pada ujungnya. berulir kedua sisi (TBE : Threaded Both Ends)

Sebagaimana diungkapkan oleh guru (Abdul) sebagai berikut: “Kepala madrasah dalam memimpin beliau itu tidak otoriter (sesuka hati), hanya mengeluarkan perintah

Sehubungan dengan telah selesainya masa evaluasi penawaran administrasi, teknis dan harga untuk pemilihan langsung Pekerjaan Pembangunan Saluran/ Trotoar Kelurahan

[r]

[r]

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa responden yang sudah mendapatkan intervensi berupa permainan edukatif (MAGASADA) mengalami peningkatan dari 88,2%