• Tidak ada hasil yang ditemukan

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DRAFT LKPJ 2013 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DRAFT LKPJ 2013 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH"

Copied!
23
0
0

Teks penuh

(1)

h a l | 1 0 3

4.1.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

4.1.3.1 KONDISI UMUM

Urusan pekerjaan Umum dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerinatahan daerah karena berfungsi strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baik regional maupun lintas wilayah pemerintahan. Pekerjaan Umum erat kaitannya dengan pembangunan Infrstruktur baik menyediakan sistem transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 1988).

Pelaksanaan urusan ini di Pemerintah Kota Semarang secara teknis dilakukan oleh Dinas Bina Marga Kota Semarang, Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang dan Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang.

4.1.3.2 KEBIJAKAN PROGRAM

Pelaksanaan Kebijakan Program pada tahun ini masih mengacu pada pada perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah yang lebih diakselerasikan melalui (1) pembentukan struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki dan pelayanan jalan, interkoneksi antar bagian wilayah pengembangan dan antar pusat pelayanan transportasi dan pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan kapasitas jalan; (2) pengendalian dan penanggulangan banjir dan rob terpadu dan sistemik ; (3) penyelesaian DAM jatibarang beserta komponennya, pembangunan sistem drainase wilayah dan kawasan, dan (4) penyempurnaan wajah kota (5) pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air.

Wujud pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum ini diimpelemntasikan dalam RKPD dan APBD Kota Semarang Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Program-program penunjang, yang meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

(2)

h a l | 1 0 4

Program-Program Spesifik sebagai Pelaksanaan Teknis Urusan Pekerjaan Umum, yang meliputi :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan mobilisasi arus lalu lintas penumpang, barang dan jasa.

2. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kelancaran debit air. 3. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program ini diarahkan untuk mempertahankan dan optimalisasi fungsi jalan dan jembatan.

4. Program Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan

Program ini diarahkan untuk tersedianya data, informasi Kondisi Jalan dan Pemanfaatan jalan

5. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

Program ini diarahkan untuk tersedianya data, informasi bidang jalan dan jembatan sebagai bahan perhitungan teknis.

6. Program Penerangan Jalan Umum

Program ini diarahkan menambah estetika wajah kota dengan menambah lampu penerangan.

7. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Program ini diarahkan untuk dapat menangani sebagian area genangan banjir dan optimalisasi fungsi jaringan yang ada.

8. Program penyediaan dan pengolahan air baku

Program ini diarahkan untuk optimalisasi penggunaan air baku di Kota Semarang.

9. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Program ini diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan air minum yang sehat serta peningkatan kualitas lingkungan.

10. Program pengendalian banjir

(3)

h a l | 1 0 5

Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana peralatan berat bina marga.

12. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Drainase

Tujuan Program : untuk meningkatkan sarana dan prasarana peralatan berat drainase.

13. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dan

Tujuan Program : untuk meningkatkan sarana dan prasarana wilayah yang memiliki potensi dikembangkan.

14. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Kewilayahan

Tujuan Program : Perencanaan Jalan dan Jembatan Melalui UPTD Wilayah Barat, Timur, Utara dan Selatan.

4.1.3.3 REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1.3.3.1 PENDANAAN

Jumlah Dana yang dialokasikan pada untuk pelaksanaan program/kegiatan dalam Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2014 mencapai Rp. 803.634.320.700 dengan realisasi sebagai berikut :

Anggaran Program Penunjang Urusan Pekerjaan Umum

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

(%)

S K P D : D i n a s B i n a M a r g a

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.280.000 4.157.240 97,13 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

282.000.000 231.449.089 82,07 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 15.000.000 15.000.000 100 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.000.000 70.000.000 100 5. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

110.000.000 110.000.000 100 6. Penyediaan Komponen instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor

30.000.000 29.748.750 99,16 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

20.000.000 8.307.250 41,54 8. Penyediaan Makanan dan Minuman 50.000.000 29.507.300 59,01 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

luar daerah

200.000.000 199.772.590 99,89 10. Penyelesaian Pengelolaan Administrasi

Kepegawaian

15.000.000 12.862.250 85,75 11. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke

dalam daerah

(4)

h a l | 1 0 6

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

(%)

12. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

136.620.000 86.086.400 63,01 JUMLAH SKPD 952.900.000 806.300.869 84,62

SKPD : Dinas PSDA & ESDM

13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

316.003.000 267.799.979 84,75 14. Penyediaan jasa kebersihan kantor 303.003.000 169.807.600 56,04 15. Penyediaan Alat Tulis Kantor 78.000.000 59.799.900 76,67 16. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

42.804.000 19.911.950 46,52 17. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

25.960.000 17.250.900 66,45 18. Penyediaan Makanan dan Minuman 61.838.000 25.211.900 40,77 19. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

250.000.000 168.328.400 67,33 20. Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan 40.250.000 29.251.000 72,67 21. Biaya Pengganti Transport 5.500.000 2.825.000 51,36 22. Belanja Jasa Penunjang Administrasi

Perkantoran

222.195.000 162.483.000 73,13 JUMLAH SKPD 1.345.553.000 922.669.629 68,57

JUMLAH PROGRAM 2.298.453.000 1.728.970.498 75,22

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Dinas Bina Marga

1. Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas 1.286.000.000 1.231.785.000 95,78 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 347.027.000 319.467.850 92,06 3. Pengadaan mebeluer 106.250.000 103.755.000 97,65 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

400.000.000 391.584.150 97,9 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas / operasional

851.461.000 709.329.115 83,31 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

50.000.000 40.970.000 81,94 7. Rehabilitasi sedang / berat mebeluer 15.000.000 4.424.000 29,49 JUMLAH SKPD 3.070.738.000 2.814.126.890 91,64

SKPD : DINAS PSDA & ESDM

8. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 633.683.500 521.424.300 82,28 9. Pengadaan Mebeleur 89.208.000 24.363.000 27,31 10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

240.000.000 220.904.000 92,04 11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

581.352.000 431.786.005 74,27 12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

47.310.000 35.926.000 75,94 13. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 6.000.000 5.830.000 97,17 14. Peningkatan Gedung Kantor 2.485.000.000 2.325.762.775 93,59 15. Operasionalisasi Website PSDA & ESDM 30.000.000 22.226.500 74,09 JUMLAH SKPD 4.112.553.500 3.588.222.580 87,25

JUMLAH PROGRAM 7.183.291.500 6.402.349.470 89,13

(5)

h a l | 1 0 7

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Dinas Bina Marga

1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

8.000.000,00 7.850.450,00 98,13 2. Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 30.000.000,00 29.902.275,00 99,67 3. Penyusunan pelaporan keuangan bulanan 8.000.000,00 7.864.000,00 98,3 4. Penyusunan lakip 30.000.000,00 27.834.200,00 92,78 5. Penyusunan lkpj skpd 30.000.000,00 29.753.880,00 99,18 6. Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

10.000.000,00 9.605.500,00 96,06 JUMLAH SKPD 116.000.000 112.810.305 97,25

SKPD : DINAS PSDA & ESDM

7. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

20.496.000 19.965.020 97,41 8. Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 19.212.500 19.109.890 99,47 9. Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah)

19.215.500 19.159.230 99,71 10. Penyusunan Laporan Renja (Rencana

Kerja)

23.610.500 23.321.460 98,78 11. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara

dan Pembantu

81.305.000 81.075.000 99,72 12. Penyusunan RKA dan DPA 20.083.000 19.812.710 98,65 JUMLAH SKPD 183.922.500 182.443.310 99,20

JUMLAH PROGRAM 299.922.500 295.253.615 98,94

Anggaran Program Pelaksana UrusanPekerjaan Umum

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Dinas Bina Marga

1 Perencanaan program jalan & jembatan

280.000.000 250.644.875 89,52 2 Survey dan pengukuran 150.000.000 134.588.575 89,73 3 Perancangan teknik 125.000.000 107.344.950 85,88 4 DED jalan mangkang - arteri utara 700.000.000 608.418.700 86,92 5 Perencanaan pedestrian, jalan dan

jembatan

1.450.000.000 1.386.242.700 95,6 6 Peningkatan jembatan amposari 5.000.000.000 4.781.610.450 95,63 7 Peningkatan jembatan mpu sendok

tahap II

2.100.000.000 1.988.548.700 94,69 8 Peningkatan jalan & jembatan bringin

raya (krt wongsonegoro)

2.600.000.000 2.366.500.000 91,02 9 Pembangunan jalan tembus kartini -

gajah

14.000.000.000 12.792.239.000 91,37 10 Peningkatan jalan kedungmundu -

tentara pelajar tahap II

5.000.000.000 4.110.106.500 82,2 11 Peningkatan jalan rowosari 7.000.000.000 6.608.696.000 94,41 12 Peningkatan jalan sumberejo -

rowosari (kp. Batik)

500.000.000 409.683.000 81,94 13 Peningkatan jalan untung suropati

tahap III

4.950.000.000 4.726.981.400 95,49 14 Peningkatan jalan wr supratman &

jalan suratmo

(6)

h a l | 1 0 8

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

(%)

15 Peningkatan jalan r. soekanto 4.450.000.000 3.980.443.000 89,45 16 Peningkatan jalan kudu - nangeng

tahap II

3.000.000.000 2.141.571.700 71,39 17 Peningkatan jalan jamus - kyai

morang tahap II

4.300.000.000 3.484.467.200 81,03 18 Peningkatan jalan menuju desa wisata 3.000.000.000 2.912.153.440 97,07 19 Peningkatan jalan gebang anom 7.000.000.000 6.651.365.950 95,02 20 Peningkatan jalan podorejo 3.700.000.000 2.602.843.700 70,35 21 Pembangunan jalan seloh kretek ireng

& jalan podorejo darupono

2.000.000.000 1.923.040.500 96,15 22 Peningkatan jalan mangunharjo &

jalan menuju tpi mangunharjo

1.500.000.000 1.188.623.000 79,24 23 Peningkatan jalan simpang ps jrakah 1.658.311.000 1.546.822.100 93,28 24 Peningkatan jalan kokrosono tahap III 3.000.000.000 2.492.853.700 83,1 25 Peningkatan jalan menoreh raya 2.000.000.000 1.911.579.220 95,58 26 Peningkatan jalan durian raya 4.000.000.000 3.437.945.300 85,95 27 Peningkatan pedestrian jalan mgr

soegijapranata

3.300.000.000 3.054.156.450 92,55 28 Peningkatan jalan DI panjaitan,

sutoyo siswomiharjo, pekunden raya

5.000.000.000 4.126.558.750 82,53 29 Peningkatan jalan fatmawati -

ketileng & jalan klipang tulus

4.000.000.000 3.365.583.500 84,14 30 Peningkatan jalan kudu 4.500.000.000 4.221.650.000 93,81 31 Peningkatan jl. Sedayu - tugu & jalan

bangetayu wetan (alas tuwo)

5.000.000.000 4.621.915.700 92,44 32 Peningkatan jalan madukoro tahap III 3.000.000.000 2.631.710.900 87,72 33 Peningkatan jalan diponegoro 3.000.000.000 1.349.900 0,04 34 Gerbang kota semarang sisi barat

tahap II

1.500.000.000 1.408.787.000 93,92 35 Peningkatan pedestrian jalan thamrin 3.000.000.000 2.796.574.850 93,22 36 Peningkatan jalan palir - mijen 1.000.000.000 938.186.900 93,82 37 Peningkatan jalan gondoriyo - mijen 1.000.000.000 887.504.300 88,75 38 Peningkatan jalan kalimas - cangkiran

tahap II

3.000.000.000 2.601.340.500 86,71 39 Peningkatan jalan medoho I Raya 500.000.000 420.168.000 84,03 40 Peningkatan jalan padi raya tahap III 2.000.000.000 1.557.465.700 77,87 41 Peningkatan jembatan kedungsari -

meteseh

1.500.000.000 1.344.578.900 89,64 42 Peningkatan jalan suhada raya tahap

II

2.000.000.000 1.538.944.000 76,95 43 Peningkatan jalan bojong salaman 1.000.000.000 855.889.000 85,59 44 Pelebaran jembatan sungai bringin

kel. Wates tahap II

500.000.000 431.273.600 86,25 45 Peningkatan jalan plalangan II 500.000.000 464.950.350 92,99 46 Peningkatan jalan blancir tahap II 1.000.000.000 755.572.000 75,56 47 Peningkatan jalan prof hamka 1.000.000.000 870.253.500 87,03 48 Peningkatan pedestrian jalan menteri

soepeno & pandanaran II

2.500.000.000 2.313.824.800 92,55 49 Peningkatan jalan woltermonginsidi 7.000.000.000 6.406.698.950 91,52 50 Peningkatan jalan manyaran -

gunungpati

5.950.000.000 5.023.136.650 84,42 51 Peningkatan jl. Grafika raya tahap II 500.000.000 420.132.700 84,03 52 Peningkatan jalan prof. soedarto

tahap III

1.500.000.000 1.415.551.500 94,37 53 Peningkatan jalan wonorejo wates 500.000.000 479.083.700 95,82 54 Peningkatan jalan kalikangkung

gondoriyo

500.000.000 415.044.600 83,01 55 Peningkatan jalan kol. Hadiyanto -

unes tahap II

1.000.000.000 815.006.000 81,5 56 Peningkatan akses jalan terminal

mangkang

825.000.000 - -

(7)

h a l | 1 0 9

2. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Dinas PSDA & ESDM

1. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

13.913.114.000 12.345.174.260 88,73 2. Peningkatan Sistem Drainase Kaw.

Banyumanik Tahap I

5.900.000.000 5.675.133.375 96,19 3. Pembangunan Saluran Drainase

Kawasan Sigarbencah Tahap I

5.950.000.000 5.235.909.100 88 4. Pembangunan Talud Saluran RT 01

RW IX Kel. Sambiroto Kec. Tembalang

152.105.000 150.080.000 98,67

5. Penanganan Saluran Drainase Kecamatan Tembalang, Ngaliyan, Gunungpati, Candisari dan Tugu

2.010.000.000 1.900.958.650 94,58

JUMLAH PROGRAM 27.925.219.000 25.307.255.385 90,63

3. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Dinas Bina Marga

1.

Pemeliharaan jalan & jembatan kota semarang

50.350.000.000 48.996.321.775 97,31 2. Pengadaan material pemeliharaan

jalan

29.000.000.000 24.692.638.100 85,15 3.

Operasional tenaga pemeliharaan jalan

5.000.000.000 3.740.918.200 74,82 4. Pemeliharaan ruang manfaat jalan 1.600.000.000 1.393.021.600 87,06 5.

Rehabilitasi infrastruktur jalan & jembatan di Kecamatan Se - Kota Semarang

2.030.000.000 1.992.385.000 98,15

6.

Rehabilitasi Jalan/Talud Jalan di Kecamatan-Kecamatan Sekota Semarang

2.540.000.000 2.501.859.000 98,5

7. Bantuan Sarana Prasarana 5.865.000.000 5.802.182.000 98,93 8.

Perbaikan Talud Pengaman Jalan di Kota Semarang

2.025.000.000 1.970.747.800 97,32 9. Pelapisan Ulang Hotmix 17.675.000.000 10.024.671.900 56,72

JUMLAH PROGRAM 116.085.000.000 101.114.745.375 87,1

4. Program Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Dinas Bina Marga

1 Inspeksi Kondisi Jalan 300.000.000 295.867.300 98,62 2 Monitoring Perijinan 50.000.000 43.156.700 86,31

(8)

h a l | 1 1 0

5. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Dinas Bina Marga

1 Leger Jalan 100.000.000 95.229.000 95,23 2 Survey kondisi jembatan 100.000.000 95.803.500 95,8 3 Visualisasi hasil pembangunan & up

datting data jalan / jembatan 75.000.000 59.910.750 79,88 4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 75.000.000 58.424.000 77,9

JUMLAH PROGRAM 350.000.000 309.367.250 88,39

6. ProgramPenerangan Jalan Umum

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

(%)

1 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec. Genuk

1.043.000.000 90.339.200 87,18 2 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.

Pedurungan

388.000.000 372.312.000 95,96 3 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.

Gayamsari

299.000.000 283.676.000 94,87 4 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.

Semarang Utara

1.151.000.000 1.101.031.500 95,66 5 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.

Semarang Timur

522.000.000 503.500.900 96,46 6 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.

Semarang Barat

503.000.000 484.560.000 96,33 7 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.

Semarang Selatan

6.040.000.000 536.254.500 88,78 8 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.

Banyumanik

350.000.000 332.297.900 94,94 9 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.

Tembalang

973.976.700 890.979.200 91,48 10 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.

Tugu

169.000.000 160.275.700 94,84 11 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.

Gunungpati

1.135.000.000 1.052.054.425 92,69 12 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.

Mijen

1.228.000.000 1.141.147.400 92,93 13 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.

Candisari

662.000.000 641.160.500 96,85 14 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.

Gajahmungkur

681.000.000 655.566.900 96,27 15 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.

Ngaliyan

663.000.000 638.479.500 96,3 16 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec.

Semarang Tengah

695.000.000 651.012.500 93,67 17 Pemeliharaan PJU 3.113.000.000 2.814.648.875 90,42 18 Pemasangan Lampu Tenaga Surya ( Solar

Cell )

300.000.000 .273.718.700 91,24 19 Optimalisasi Lampu PJU dan Pemasangan

PJU Baru Koridor Selatan ( Lanjutan )

700.000.000 604.754.000 86,39 20 Pendataan Survey Lapangan Pemasangan

PJU dan Tambah Daya + KWH Meter Baru

(9)

h a l | 1 1 1

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

(%)

21 Pemasangan Lampu High Mast di pertigaan Ngaliyan ( Pasar Jrakah )

190.000.000 183.625.000 96,64 22 Pemasangan Lampu High Mast di U-Torn

Jl. Perintis Kemerdekaan

410.000.000 358.152.400 87,35 23 Pemasangan Lampu Solar Cell di Wilayah

Kota Semarang

1.314.000.000 1.173.885.000 89,34 24 Pengadaan truck lift pju 1.100.000.000 996.759.000 90,61

JUMLAH PROGRAM 18.543.976.700 17.035.274.850 91,86

7. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Dinas PSDA & ESDM

1 Perencanaan normalisasi saluran sungai 2.000.000.000 1.913.400.700 95,67 2 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1.480.460.000 1.369.021.700 92,47 3 O & P Drainase Kota 32.355.340.000 30.393.330.900 93,94 4 Perencanaan Tehnis 69.000.000 42.036.900 60,92 5 Survey dan Pengukuran 101.000.000 69.142.100 68,46 6 Pemeliharaan Saluran Drainase Wilayah

kerja UPTD

1.400.000.000 1.392.731.650 99,48 7 Konsultan Analisa Survey Inventory

Saluran & Gorong-Gorong

200.000.000 182.998.700 91,5 8 Penyusunan Peraturan Walikota Penataan

Drainase

65.000.000 52.417.950 80,64

JUMLAH PROGRAM 37.670.800.000 35.415.080.600 94,01

8. Program penyediaan dan pengolahan air baku

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Dinas PSDA & ESDM 1 Pembangunan sumur-sumur air tanah 3.001.368.000 2.877.265.273 95,87 2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100.000.000 53.860.550 53,86 3 Pendampingan Pembangunan Sumur-

Sumur Air Tanah

366.286.000 301.772.227 82,39

JUMLAH PROGRAM 3.467.654.000 3.232.898.050 93,23

9. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Dinas PSDA & ESDM

1 Peningkatan Sumur-sumur Dalam 10.720.255.000 10.269.467.200 95,79 2 Replikasi / Pendampingan PAMSIMAS 25.000.000 2.344.700 9,38 3 Pembangunan Instalasi Pengolahan air

Minum Sederhana

(10)

h a l | 1 1 2

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

(%)

4 Operasional Project Implementation Unit (PIU) Pengelolaan & Pengmbangan Hibah Air Minum

150.000.000 60.231.650 40,15

JUMLAH PROGRAM 11.295.255.000 10.717.397.550 94,88

10.Program Pengendalian banjir

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Dinas PSDA & ESDM

1 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir

11.473.930.000 9.473.752.900 82,57 2 Pembebasan Tanah Kali Tenggang

Tahap II

8.000.000.000 4.139.734.632 51,75 3 O & P Pintu Air dan Polder 2.046.904.000 1.706.917.600 83,39 4 Penyediaan Lahan Kolam Retensi Kali

Semarang

20.887.529.000 0 0 5 Pembebasan Tanah Embung Hulu Kali

Bringin

5.000.000.000 0 0 6 Peningkatan Saluran Drainase K.

Tenggang (R. Arteri s/d Kaligawe)

8.000.000.000 6.847.215.100 85,59 7 Perbengkelan Peralatan Berat & Pompa 2.910.000.000 2.687.109.300 92,34 8 Pembangunan Sistem Polder Kali

Banger

663.082.000 379.788.000 57,28 9 O & P Pompa banjir 8.677.244.000 8.471.409.334 97,63 10 Belanja Sewa Lahan Kolam Retensi

Kali Banger

2.090.000.000 1.939.769.075 92,81 11 Pembebasan Tanah K. Bringin Tahap

III

22.000.000.000 10.934.241.805 49,7 12 Pembebasan Tanah Saluran Sekunder

Tenggang (Tol Seksi C)

1.465.000.000 187.000 0,01 13 Peningkatan Saluran Drainase K.

Tenggang Hulu (Sub Sistem Tol Seksi C)

3.500.000.000 3.321.528.100 94,9

14 Operasional Sistem Polder Kali Semarang

5.163.128.000 4.040.146.100 78,25 15 Pembangunan Kolam Retensi

Muktiharjo Kidul

36.200.000.000 33.183.093.040 91,67 16 Operasional dan Pemeliharaan Sistem

polder Kali Banger

1.971.069.000 0 0 17 Rehabilitasi Sungai Bringin & Plumbon 1.300.000.000 1.075.121.950 82,7 18 Pembebasan Lahan Paket C Kali

Semarang dan Kali Asin

4.000.000.000 0 0 19 Pembebasan Tanah Sistem Drainase

Kawasan Masjid MAJT

16.000.000.000 0 0 20 Pembangunan talud saluran tlogosari

kota semarang

805.320.000 585.244.000 72,67 21 Talud sungai rw 5 kel. gajah mungkur

kec. gajahmungkur kota semarang

152.105.000 141.048.000 92,73 22 Talud sungai rw 9 kel. tandang kec.

tembalang kota semarang

102.105.000 94.594.000 92,64 23 Pembangunan talud kali tenggang kel.

kaligawe kec. kaligawe kota semarang

202.105.000 199.693.000 98,81 24 Sewa Lahan Kolam Retensi Polder

Tawang

1.500.000.000 1.486.653.000 99,11

(11)

h a l | 1 1 3

11.Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Dinas Bina Marga

1 Pengadaan lahan untuk under pass jatingaleh

92.000.000.000 39.606.962.352 43,05 2 Pengadaan lahan untuk outer ring roads 20.000.000.000 - - 3 Pengadaan lahan untuk jalan undip -

jangli - mrican

82.980.838.000 37.885.000 0,05 4 Amdal jalan mangkang - mijen 300.000.000 285.866.000 95,29 5 Pengadaan lahan untuk jalan siliwangi -

jrakah

16.000.000.000 2.090.416.489 13,07 6 Pengadaan lahan untuk jalan tembus

Kartini - Gajah (jolotundo)

14.000.000.000 4.994.241.953 35,67 7 Pengadaan lahan untuk Jalan Urip

Sumoharjo

2.500.000.000 - -

JUMLAH PROGRAM 227.780.838.000 47.015.371.794 20,64

12.Program Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinamargaan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Dinas Bina Marga

1 Pengadaan alat-alat berat 2.780.000.000 2.129.726.400 76,61 2 Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat berat 2.770.000.000 2.625.610.860 94,79 3 Pengadaan kelengkapan operasional

pemeliharaan jalan

200.000.000 179.998.000 90 4 Pengadaan Peralatan Quality Control 60.000.000 58.542.900 97,57

JUMLAH PROGRAM 5.810.000.000 4.993.878.160 85,95

13.Program Peningkatan Sarana & Prasarana Drainase

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

(%)

1 O & P Peralatan Pengairan 5.274.931.000 4.752.741.500 83,02 2 Pengadaan Dump Truck dan Kendaraan

Operasional

17.301.148.000 16.341.115.960 94,45 3 Pengadaan Sarana Alat (Jack Hamer) 250.000.000 199.327.500 79,73

JUMLAH PROGRAM 22.826.079.000 21.293.184.960 93,28

14.Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Kewilayahan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Dinas Bina Marga

1 Uptd wilayah barat, timur, utara, selatan 600.000.000 554.225.950 92,37

(12)

h a l | 1 1 4 4.1.3.3.2 HASIL YANG DICAPAI

Hasil pelaksanaan kegiatan urusan pekerjaan umum yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

(13)

h a l | 1 1 5

Untuk menggambarkan hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kota Semarang dalam pengelolaan infrastruktur bidang jalan dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut ini. Dari total panjang jalan 2.689,636 km di wilayah Kota Semarang, yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang terjadi peningkatan kondisi jalan dan peningkatan jenis perkerasan jalan dari tahun sebelumnya hal tersebut dapat dilihat pada profil sebagai berikut:

PROFIL KONDISI JALANKOTA SEMARANG

NO KECAMATAN

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PANJANG

JALAN KONDISI JALAN PANJAN

G JALAN (m)

KONDISI JALAN

(m) BAIK SEDANG RUSAK BAIK SEDANG RUSAK

(m) (m) (m) (m) (m) (m)

1. BANYUMANIK 326.732 124.957 128.670 58.942 326.732 126.957 185.612 14.163

2. CANDISARI 109.790 77.770 31.873 147 109.790 78.575 31.215 -

3.

GAJAH MUNGKUR

83.902 41.777 27.218 9.976 83.902 43.777 35.194 4.931

4. GAYAMSARI 82.840 63.192 13.120 4.288 82.840 64.092 16.708 2.040

5. GENUK 163.110 74.439 61.940 20.237 163.110 79.439 79.177 4.494

6. GUNUNGPATI 233.065 87.393 76.805 39.314 233.065 88.893 115.119 29.053

7. MIJEN 172.021 82.141 31.887 47.277 172.021 88.141 74.164 9.716

8. NGALIYAN 213.978 94.087 55.538 39.861 213.978 99.087 91.399 23.492

9. PEDURUNGAN 224.107 135.163 61.721 12.646 224.107 142.163 68.867 13.077

10. SMG BARAT 326.860 185.183 110.056 26.311 326.860 188.183 134.367 4.310

11. SMG SELATAN 80.033 54.987 12.770 9.287 80.033 57.987 19.057 2.989

12. SMG TENGAH 119.158 88.697 16.979 7.625 119.158 92.697 20.604 5.857

13. SMG TIMUR 92.023 50.147 33.545 4.615 92.023 51.747 36.960 3.316

14. SMG UTARA 143.062 106.997 30.803 2.915 143.062 108.997 32.718 1.347

15. TEMBALANG 274.948 127.523 72.485 63.949 274.948 132.023 132.434 10.491

16. TUGU 44.713 38.658 1.798 3.580 44.713 39.658 4.378 677

TOTAL PANJANG

(m) 2.690.342 1.433.111 767.208 350.970 2.690.342 1.482.416 1.077.973 129.953

(km) 2.690 1.433 767 351 2.690 1.483 1.078 130

Sumber Data : Dinas Bina Marga Kota Semarang Tahun 2014

Data Kondisi jalan dilakukan terus menerus monitoring hal ini merupakan wujud keseriusan Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan tugas pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan. Dari data diatas telah terjadi peningkatan kualitas jalan baik dalam baik dari jenis konstruksi jalan maupun kondisi fisiknya dengan pengurangan mencapai 63 % dari kondisi Jalan Rusak tahun sebelumnya

b. Program Pembangunan/ Pemeliharaan Drainase

Selain pengelolaan jalan dan jembatan, permasalahan utama yang perlu diatasi dalam urusan wajib pekerjaan umum adalah terjadinya rob dan banjir di wilayah Kota Semarang. Salah satu upaya penanggulangan banjir dan Rob telah menampakan hasil, terbukti dengan beroperasinya Polder Kali Semarang telah mampu menangani genangan banjir akibat rob di Kecamatan Semarang Utara khususnya seluas kurang lebih 775 ha.

(14)

h a l | 1 1 6

saluran melalui karya bhakti terpadu yang melibatkan semua unsur masyarakat dibantu TNI.

Pelaksanaan tahun 2014 penanganan rob dan banjir juga dilakukan dengan dukungan kelanjutan pembangunan Sistem Polder Kalibanger secara berkelanjutan dan bertahap bekerjasama pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan beberapa proyek yang lain. Penanganan rob dan banjir merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesabaran, keuletan, kesinambungan dan koordinasi serta kerjasama yang solid di antara seluruh pemangku kepentingan dalam jangka waktu yang tidak sebentar.

Kegiatan yang dilakukan dalam penanganan rob dan banjir diantaranya Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di 12 Ruas Saluran dalam Upaya memperlancar Genangan Banjir antara lain di Saluran Banget Ayu Wetan, Normalisasi Saluran Sriwijaya Tegalsari, Peningkatan Saluran Drainase Jl. RM Hadi Soebeno, Peningkatan Crossing Saluran Jl. Pahlawan (Ace Hardware), Peningkatan Saluran Jl. Mpu Tantular, Pembangunan Saluran dan Talud Jl. Woltermonginsidi, Peningkatan Saluran Kedungmundu – Mangunharjo, Peningkatan Saluran Drainase Kali Es, Peningkatan Sal. Drainase K. Silandak, Peningkatan Saluran Jalan Petudungan, Peningkatan Crossing Saluran Jl. Ronggowarsito, Peningkatan Talud Perum Bukit Manyaran Permai (lanjutan), dan Pemeliharaan Saluran Drainase yang tersebar dan secara Periodik pelaksanaannya.

Disamping itu pula dilakukan Penambahan Titik Pompa Baru di Pompa Kel Muktiharjo Kidul dengan Pemasangan Pompa Kapasitas 1500 Lt/ dt, Peningkatan Rumah Pompa Kartini dan, Upaya Optimalisasi dan Operasionalisasi Pompa Banjir yang tersebar di 40 titik Pompa Banjir dengan Pengadaan Pompa Portable.

Untuk menggambarkan kondisi pengelolaan infrastruktur bidang sumber daya air dapat dilihat dalam tabel berikut :

POTRET SUNGAI & DRAINASE 2014

No Sistem Sungai/ Drainase Jml Panjang (M) Tangkapan (Ha)

I Pengendali banjir 3 40.586 5.687

II Drainase Kota

A Kawasan Barat 11 31.229 4.518 B Kawasan Tengah 3 21.316 1.977,16 C Kawasan Timur 2 27.270 3.740,15 D Kawasan Selatan 46 86.105 21.378,69

Jumlah 65 206.506 37.301,00

Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2014

(15)

h a l | 1 1 7

kapasitas karena tingginya Sedimentasi pada DAS Sungai karena kiriman dari Kabupaten Semarang.

PROFIL POMPA DAN POLDER PENGENDALI BANJIR DAN ROB TAHUN 2013

No Sistem Drainase

Pompa Pengendali Banjir Luas

Jumlah Titik Pompa/Polder

Kapasitas

Areal

Layanan Genangan

Lt/dt (ha)

1 Kawasan Semarang Barat 5 1.575 250 977 2 Kawasan Semarang Tengah 18 23.210 1250 1.225 3 Kawasan Semarang Timur 5 2.185 50,45 1.012 Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2013

PROFIL POMPA DAN POLDER PENGENDALI BANJIR DAN ROB TAHUN 2014

No. Sistem Drainase

Pompa Pengendali Banjir

Areal Genangan

Banjir & Rob (Ha) Jumlah

Titik Pompa / Polder

Kapasitas Lt / dt

Areal Layanan

(ha)

1 Kawasan Semarang Barat 4 1.325 250 977 2 Kawasan Semarang Tengah

(Penambahan Oprs Pompa K Semarang)

31 24.755 1.204,97 1.308

3 Kawasan Semarang Timur (Penambahan Oprs Pompa Muktiharjo Kidul)

4 1.775 71 1.115

Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2014

Dari fungsi Drainase Kota Semarang daerah tangkapan seluas 37.300 hektar dengan kondisi area genangan banjir 8.773 ha dan kawasan Rob seluas 3.237 ha telah dilayani dengan pompa pengendali banjir seluas 1.625 ha dengan luas genangan rob yang telah berkurang seluas 775 ha di tengah pengaruh Cuaca yang ekstrim global ditambah penurunan tanah di daerah semarang bagian bawah.

c. Program Penerangan Jalan Umum dilaksanakan melalui Pemasangan Penerangan Jalan Umum di seluruh Kecamatan, Lanjutan Koridor Selatan, dan beberapa wilayah pinggiran. Pelaksanaan ini disinkronkan dengan program penataan wajah kota di 2 lokasi yaitu Pemasangan Lampu High Mast di Pertigaan Ngaliyan Pemasangan lampu high mast di Jl Perintis Kemerdekaan, dan Pemasangan Lampu bertenaga Surya (Solar Cell) sebagai upaya penggunaan energi alternatif.

(16)

h a l | 1 1 8

memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pemakai jalan di Kota Semarang.

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN

TARGET TAHUN

2014

CAPAIAN TAHUN

2013

REALISASI TAHUN

2014

kondisi

awal kondisi akhir

1 2 3 4 5 6

1 Persentase cakupan jalan yang diterangi oleh lampu penerangan jalan umum (dirinci jenis jalan)

% 75 80 85

2 Jumlah titik LPJU baru yang terpasang

titik 1.266 1.266 1.425 3 Jumlah seluruh LPJU yang

terpasang dan terpelihara sampai tahun berjalan

titik 68.721 66.715 68.140

4 Persentase lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik

%

Jumlah lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik dan rusak

Lampu 65.289 62.180 65.000

Jumlah lampu penerangan jalan umum di wilayah Kota Semarang

Lampu 68.721 65.449 68.500 5 Fasilitasi penyelesaian rekomendasi

atas permintaan PJU Swadaya Masyarakat

% 100 100 100

6 Kegiatan pemasangan LPJU di daerah pinggiran dan permukiman

kegiatan 60 52 60 Sumber Data : Dinas PJPR Kota Semarang Tahun 2014

d. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Upaya pelayanan irigasi pertanian, wilayah Kota Semarang memiliki total areal pertanian seluas 3.649 Ha yang tersebar di 4 kecamatan dengan peningkatan tipe irigasi teknis dari non teknis.

POTRET IRIGASI KOTA SEMARANG PENYEBARAN DAERAH IRIGASI

No Kecamatan

TAHUN 2013 TAHUN 2014

Daerah Areal (ha)

Daerah Areal (ha)

Daerah Areal (ha)

Daerah Are al (ha) Irigasi

Teknis

Irigasi Non Teknis

Irigasi Teknis

Irigasi Non Teknis

1 Gunungpati 7 721 71 1611 78 2.362 - -

2 Mijen 30 686 30 686 - -

3 Tugu 6 270 5 229 11 499 - -

4 Ngaliyan 1 20 2 82 3 102 - -

5 Tembalang 1 25 - - - -

6 Banyumanik 2 118 - - - -

Jumlah 1.011 2.751 3.649 - -

(17)

h a l | 1 1 9 e. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Pada tahun 2014 aspek pelayanan air bersih telah mencakup target 38.580 dengan realisasi 24.552 KK, meningkat dari tahun 2013 sebesar 30 %. Pelaksanaan Program Penyediaan Air Baku dilakukan pembangunan 57 titik Sumur Dalam dan 3 Lokasi Sistem Instalisasi Pengelolaan Air Sederhana.

POTRET PENYEBARAN SUMBER MATA AIR BUATAN 2013

No Jenis

Infrastruktur

Lokasi Debit/ Instalasi Rencana Realisasi

Kel. Kec. Kapasitas

(Pipa

Distribusi) Pelayanan Pelayanan

(lt/dt) (m) (KK) (KK)

I Deep Well/Sumur Dalam

1 Kuningan SMG Utara 2 - 3 1500 200 84 2 Tanjung Mas SMG Utara 2 - 3 1500 200 78 3 Bandarharjo SMG Utara 1 - 2 200 100 150 4 Siwalan Gayamsari 2 - 3 1500 200 163 5 Kaligawe Gayamsari 1 - 3 100 150 120 6 Muktiharjo

Lor

Genuk 2 - 3 1500 200 180

7 Bangetayu Kulon

Genuk 4 - 5 1800 300 240

8 Genuksari Genuk 3 – 4 1500 200 220 9 Sembungharjo Genuk 1 – 2 324 230 100 10 Plamongansari Pedurungan 2 - 3 1500 200 110 11 Pedurungan

Lor

Pedurungan 3 - 4 1662 300 210

12 Pedurungan Kidul

Pedurungan 1 – 3 100 150 30

13 Tlogosari Wetan

Pedurungan 1 – 3 300 200 80

14 Tlogosari Kulon

Pedurungan 1 – 3 200 150 90

15 Mangunharjo Tembalang 3 - 4 1500 350 211 16 Rowosari Tembalang 2 - 3 1500 200 227 17 Sendangguwo Tembalang 2 - 3 1500 200 236 18 Sambiroto Tembalang 3 - 4 1795 400 228 19 Jangli Tembalang 6 - 7 2500 550 452 20 Tandang Tembalang 3 - 4 1787 350 262 21 Sendangmulyo Tembalang 2 - 3 176 250 130 22 Tembalang Tembalang 2 - 3 136 300 125 23 Pudak Payung Banyumanik 9 - 11 2537 570 577 24 Gedawang Banyumanik 2 - 3 1500 200 98 25 Banyumanik Banyumanik 2 - 4 246 220 173 26 Jabungan Banyumanik 2 - 3 1500 200 122 27 Srondol Kulon Banyumanik 1 – 2 100 100 90 28 Padangsari Banyumanik 3 - 6 659 270 130 29 Wonoplumbon Mijen 2 - 3 1500 200 90 30 Wonolopo Mijen 4 – 5 1900 450 208 31 Purwosari Mijen 2 - 4 828 300 150 32 Mijen Mijen 3 - 6 1282 530 300 33 Purwoyoso Ngaliyan 3 – 4 2154 720 770 34 Kalipancur Ngaliyan 3 - 5 2702 650 556 35 Wonosari Ngaliyan 9 - 12 5208 880 905 36 Beringin Ngaliyan 5 - 8 2276 725 470 37 Gondoriyo Ngaliyan 6 – 7 1732 900 510 38 Bambankerep Ngaliyan 1 - 2 296 150 50 39 Wates Ngaliyan 3 – 4 558 300 210 40 Tambak aji Ngalian 7 – 9 2060 1060 780 41 Ngaliyan Ngaliyan 2 – 4 1375 500 370 42 Karanganyar Tugu 3 – 4 1600 250 210 43 Randugarut Tugu 3 - 4 1500 200 110 44 Tugurejo Tugu 5 - 7 2611 650 440 45 Mangkang

Kulon

(18)

h a l | 1 2 0

No Jenis

Infrastruktur

Lokasi Debit/ Instalasi Rencana Realisasi

Kel. Kec. Kapasitas

(Pipa

Distribusi) Pelayanan Pelayanan

(lt/dt) (m) (KK) (KK)

46 Mangkang Wetan

Tugu 3 - 4 2731 580 320

47 Mangunharjo Tugu 2 - 5 1236 350 270 48 Kembangarum Smg Barat 3 - 5 1678 350 310 49 Manyaran Smg Barat 1 – 3 66 150 100 50 Pakintelan Gn Pati 3 - 5 653 450 235 51 Patemon Gn Pati 6 – 7 921 830 600 52 Gunungpati Gn Pati 8 - 9 986 680 450 53 Mangunsari Gn Pati 1 – 2 150 100 60 54 Cepoko Gn Pati 1 – 2 596 220 190 55 Nongkosawit Gn Pati 1 – 2 846 300 180 56 Candi Candisari 3 - 4 1059 500 462 57 Tegalsari Candisari 1 – 2 300 150 90 II Sistem

Penyediaan (SIPAS)

1 Karanganyar gunung

Candisari 2 72 200 210

2 Jangli Tembalang 2 100 400 310 3 Tandang Tembalang 2 100 200 210 4 Srondol Kulon Banyumanik 2 100 200 90 5 Padangsari Banyumanik 1-2 150 100 60 6 Sekaran Gunungpati 3 700 500 265 7 Mangunsari Gunungpati 2 100 200 115 8 Gunungpati Gunungpati 2 200 150 70 9 Wonoplumbon Mijen 2 100 200 98 10 Mijen Mijen 1-2 150 100 75 11 Pesantren Mijen 2 100 200 72 12 Cangkiran Mijen 2 100 200 89 13 Beringin Ngaliyan 2 100 200 128 14 Podorejo Ngaliyan 2 800 110 50 III Sumur

Dangkal/Gali

1 Bangunharjo SMG Tengah

1 - 40 35

2 Bulusan Tembalang 1 - 40 38 3 Meteseh Tembalang 1 - 40 20 4 Lamper

Tengah

SMG Selatan

1 - 40 25

5 Padangsari Banyumanik 1 - 40 35 6 Plamongan

Sari

Pedurungan 1 - 40 20

IV Pembangunan Terminal Air/Hidran Umum (TA/HU)

1 Bendan Ngisor (TA)

Gajah Mungkur

300 100 40 30

2 Genuk Sari (TA)

Genuk 300 100 40 28

3 Muktiharjo Lor (HU)

Genuk 300 100 40 26

4 Gedawang (HU)

Banyumanik 300 100 40 26

5 Rowosari (HU)

Tembalang 300 100 40 34

Jumlah 23.815 16.651

Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2013

POTRET PENYEBARAN SUMBER MATA AIR BUATAN 2014

No Jenis

Infrastruktur

Lokasi Debit/ Instalasi Rencana Realisasi

Kel. Kec.

Kapasit as

(Pipa

Distribusi) Pelayanan

Pelayana n

(lt/dt) (m) (KK) (KK)

I Deep Well/Sumur

Dalam

1 Kuningan SMG Utara 2 - 3 1500 200 84 2 Tanjung Mas SMG Utara 2 - 3 1500 200 78 3 Bandarharjo SMG Utara 1 - 2 200 100 150 4 Siwalan Gayamsari 2 - 3 1500 200 163 5 Kaligawe Gayamsari 2 - 5 210 300 165 6 Muktiharjo

Lor

Genuk 2 - 3 1500 200 180

7 Bangetayu Kulon

(19)

h a l | 1 2 1

No Jenis

Infrastruktur

Lokasi Debit/ Instalasi Rencana Realisasi

Kel. Kec.

Kapasit as

(Pipa

Distribusi) Pelayanan

Pelayana n

(lt/dt) (m) (KK) (KK)

8 Genuksari Genuk 3 - 5 1668 350 300 9 Sembungharj

o

Genuk 1 – 2 324 230 100

10 Banjardowo Genuk 2 - 3 177 130 60 11 Gebangsari Genuk 3 - 3 12 250 60 11 Banjardowo Pedurungan 2 - 3 1610 350 165 12 Pedurungan

Lor

Pedurungan 3 - 4 1662 300 210

13 Pedurungan Kidul

Pedurungan 1 – 3 316 300 130

14 Tlogosari Wetan

Pedurungan 1 – 3 300 200 80

15 Tlogosari Kulon

Pedurungan 1 – 3 200 150 90

16 Tlogomulyo Pedurungan 1 - 2 118 150 100 17 Mangunharjo Tembalang 3 - 4 1500 350 211 18 Rowosari Tembalang 3 - 4 1592 350 252 19 Sendangguw

o

Tembalang 3 - 4 1730 400 326

20 Sambiroto Tembalang 4 - 5 2176 585 298 21 Jangli Tembalang 7 - 9 2870 900 608 22 Tandang Tembalang 7 - 8 3205 1350 807 23 Sendangmul

yo

Tembalang 2 - 3 176 250 130

24 Tembalang Tembalang 2 - 3 136 300 125 25 Kramas Tembalang 2 - 4 802 500 245 26 Bulusan Tembalang 1 - 2 169 150 60 27 Pudak

Payung

Banyumanik 10 - 11 2972 720 667

28 Gedawang Banyumanik 2 - 3 1500 200 98 29 Banyumanik Banyumanik 2 - 4 246 220 173 30 Jabungan Banyumanik 2 - 3 1500 200 122 31 Srondol

Kulon

Banyumanik 1 – 2 100 100 90

32 Padangsari Banyumanik 4 - 6 875 520 250 33 Wonoplumb

on

Mijen 2 - 3 1500 200 90

34 Wonolopo Mijen 5 – 6 3206 950 483 35 Purwosari Mijen 2 - 4 828 300 150 36 Mijen Mijen 3 - 6 1942 730 400 37 Cangkiran Mijen 1 - 2 100 150 100 38 Jatisari Mijen 1 - 2 223 150 85 Kedungpane Mijen 1 - 2 250 200 130

39 Purwoyoso Ngaliyan 7 - 9 2900 1420 1215 40 Kalipancur Ngaliyan 3 - 5 2874 850 636 41 Wonosari Ngaliyan 10 - 12 6431 1880 1334 42 Beringin Ngaliyan 5 - 8 2719 925 555 43 Gondoriyo Ngaliyan 7 – 8 2143 1400 700 44 Bambankere

p

Ngaliyan 1 - 2 296 150 50

45 Wates Ngaliyan 4 – 5 726 500 300 46 Tambak aji Ngalian 9 – 10 3274 1560 1065 47 Ngaliyan Ngaliyan 2 – 4 1475 650 430 48 Podorejo Ngaliyan 1 - 2 321 150 80 49 Karanganyar Tugu 3 – 4 1600 250 210 50 Randugarut Tugu 2 - 3 1500 200 110 51 Tugurejo Tugu 5 - 7 2611 650 440 52 Mangkang

Kulon

Tugu 4 – 5 1600 350 180

53 Mangkang Wetan

Tugu 4 - 5 2976 880 495

54 Mangunharjo Tugu 2 - 5 1467 500 350 55 Kembangaru

m

Smg Barat 3 - 5 1678 350 310

(20)

h a l | 1 2 2

No Jenis

Infrastruktur

Lokasi Debit/ Instalasi Rencana Realisasi

Kel. Kec.

Kapasit as

(Pipa

Distribusi) Pelayanan

Pelayana n

(lt/dt) (m) (KK) (KK)

57 Gisikdrono Smg Barat 1 – 2 407 150 100 58 Ngemplak

Simongan

Smg Barat 1 – 2 407 150 90

59 Pakintelan Gn Pati 3 - 5 977 650 331 60 Patemon Gn Pati 6 – 7 921 830 600 61 Gunungpati Gn Pati 8 - 9 986 680 450 62 Mangunsari Gn Pati 1 – 2 150 100 60 63 Cepoko Gn Pati 1 – 2 596 220 190 64 Nongkosawit Gn Pati 1 – 2 846 300 180 65 Sekaran Gn Pati 1 – 2 500 150 100 66 Ngijo Gn Pati 1 – 2 400 150 100 67 Kalisegoro Gn Pati 1 – 2 243 200 80 68 Jatingaleh Candisari 1 - 2 448 150 90 69 Wonotingal Candisari 1 - 2 501 150 90 70 Candi Candisari 3 - 4 1134 650 477 71 Tegalsari Candisari 3 – 5 1244 450 280 72 Kaliwiru Candisari 1 - 2 591 150 125

73

II Sistem Penyediaan (SIPAS)

1 Karanganyar gunung

Candisari 2 144 400 420

2 Jangli Tembalang 2 200 800 620 3 Tandang Tembalang 2 200 400 420 4 Srondol

Kulon

Banyumanik 2 200 400 180

5 Padangsari Banyumanik 2 - 4 300 200 120 6 Sekaran Gunungpati 3 1400 1000 530 7 Mangunsari Gunungpati 2 200 400 230 8 Gunungpati Gunungpati 2 400 300 140 9 Wonoplumb

on

Mijen 2 200 400 196

10 Mijen Mijen 1 - 2 300 200 150 11 Pesantren Mijen 2 200 400 144 12 Cangkiran Mijen 2 200 400 178 13 Kedungpane Mijen 1 463 150 76 14 Beringin Ngaliyan 2 200 400 256 15 Podorejo Ngaliyan 2 1600 220 100 III Sumur

Dangkal/Gali

1 Bangunharjo SMG Tengah 1 0 80 70 2 Bulusan Tembalang 1 0 80 76 3 Meteseh Tembalang 1 0 80 40 4 Lamper

Tengah

SMG Selatan 1 0 80 50

5 Padangsari Banyumanik 1 0 80 70 6 Plamongan

Sari

Pedurungan 1 0 80 40

IV Pembangunan Terminal Air/Hidran Umum (TA/HU)

1 Bendan Ngisor (TA)

Gajah Mungkur

300 200 80 60

2 Genuk Sari (TA)

Genuk 300 200 80 56

3 Muktiharjo Lor (HU)

Genuk 300 200 80 52

4 Gedawang (HU)

Banyumanik 300 200 80 52

5 Rowosari (HU)

Tembalang 300 200 80 68

Jumlah 98.410 38.580 24.552

(21)

h a l | 1 2 3

Secara ringkas, hasil yang dicapai Pemerintah Kota Semarang dalam urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2014 dapat dilihat pada beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2013 TAHUN 2014

1 Lama maksimal penanganan Kerusakan Jalan setelah pengaduan kerusakan

15 hari s/d 6 bln 15 hari s/d 6 bln 2 Jumlah Prasarana Jalan dan Jembatan secara

mantap dan berfungsi (Kondisi Jalan baik dan sedang)

81,78 82,6

3 Rasio Panjang kerusakan Jalan dibanding Jumlah Panjang jalan yang ada

18,62 % 4,8 % 4 Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan

Kualitasnya

99 km 311 km 5 Lama maksimal genangan banjir dan rob

setelah hujan

120 menit 120 menit 6 Panjang Sungai dan saluran drainase 171.645 M 201.506 M 7 Kapasitas/fungsi darinase (luas areal

tangkapan)

37.300 Ha 37.300 Ha 8 Kapasitas pengendali banjir dengan pompa dan

polder

28.500 Ltr/detik 39.765 Ltr/detik 9 Proyek untuk meminimalisir terjadinya banjir

dan rob

276 Proyek 276 Proyek 10 Presentase jangkauan pelayanan air bersih 60,4 % 80,4 % 11 Proyek untuk penyediaan air bersih 57 Proyek 60 Proyek 12 Pelayanan dan persebaran fasilitas pemenuhan

air bersih dan sanitasi

● Deep well/Sumur dalam 98 Titik 155 Titik ● Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana

(SIPAS)

6 Titik 3 Titik 13 Panjang Saluran daerah Irigasi 2.265 Km 2.265 Km 14 Luas areal pelayanan irigasi 3.762 Ha 3.649 Ha

4.1.3.4 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Pada tahun 2014 secara umum dihadapi permasalahan sebagai berikut : 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Adanya beberapa kegiatan fisik yang belum dilaksanakan dengan baik yaitu a. Peningkatan Jalan Podorejo tidak dilaksanakan dengan baik. Hal ini

dikarenakan Penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan kontrak .

b. Kegiatan Peningkatan Jalan Diponegoro dikarenakan gagal lelang dan waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukan proses penunjukkan langsung.

(22)

h a l | 1 2 4

2. Program Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan Jembatan

Pelaksananaan fisik belum dapat dilaksanakn dengan baik yaitu:

a. Pelapisan Ulang HOTMIX Paket II (Pemeliharaan Jalan Thamrin, Pemeliharaan Jalan Ki Mangunsarkoro, Pemeliharaan Jalan Menteri Supeno) dikarenakan gagal lelang dan waktu yang tersedia sampai akhir tahun tidak mencukupi pelaksanaan fisik untuk melakukan proses penunjukkan langsung

3. Program Program Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh

Pekerjaan pengadaaan lahan yang tidak dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran yaitu :

a. Pengadaan lahan untuk outer ring roads

b. Pengadaan lahan untuk jalan undip - jangli – mrican c. Pengadaan lahan untuk Jalan Urip Sumoharjo

dikarenakan proses yang sangat panjang dan ketergantungan dengan instansi vertikal (BPN) dan perlu pembuktian dalam verifikasi kenyataan bukti kepemilikan sehingga waktu yang tersedia tidak mencukupi.

4. Program Pengendalian Banjir

Dari 24 Kegiatan yang telah dianggarkan, ada 8 kegiatan yang belum terlaksana sesuai target yang diharapkan, berupa 1 (satu) Kegiatan Fisik dan 7 (Tujuh) kegiatan pembebasan lahan yaitu :

a. Operasional dan Pemeliharaan Sistem polder Kali Banger dikarenakan belum dilaksanakannya Pembangunan Kolam Retensi dan Pengadaan ME Pompa oleh Satker Cipkataru Prov Jateng karena kendala teknis kesiapan lahan.

b. Pembebasan Tanah Kali Tenggang Tahap II dikarenakan bukti kepemilikan lahan tidak dapat ditunjukkan saat pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Kegiatan Penyediaan Lahan Kolam Retensi Kali Semarang dikarenakan Penerima Ganti Untung PT. PELINDO selaku Pengelola Lahan tidakberkenan menerima hasil pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

(23)

h a l | 1 2 5

e. Pembebasan Tanah K. Bringin Tahap III dikarenakan bukti kepemilikan lahan tidak dapat ditunjukkan saat pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku

f. Pembebasan tanah sistem drainase kawasan masjid MAJT tidak terlaksana proses penetapan lahan terkendala UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum g. Pembebasan Lahan Paket C Kali Semarang dan Kali Asin dikarenakan

permohonan warga yang tidak bersertifikat tidak dapat dibayar seperti lahan yang bersertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

4.1.3.5 RENCANA TINDAK LANJUT

Dari permasalahan diatas, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Dilakukan usulan penganggaran kembali kegiatan dan dilkukn percepatan pengadaan barang dan jasa pada awal tahun baik dari perencanaan maupun proses tender.

2. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Dilakukan tindak lanjut secara administratif sesuai ketentuan bagi penyedia jasa yang cidera janji dengan mengumumkan dalam daftar rekanan daftar hitam dan diupayakan penganggaran kembali kelanjutan fisik pada tahun berikutnya dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia.

3. Program Program Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh.

Pengadaan Lahan yang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 akan dianggarkan lagi pada Tahun Anggaran 2015.

4. Program Pengendalian Banjir

Untuk kegiatan yang belum selesai diusulkan dianggarkan lagi pada Tahun Anggaran 2015.

Gambar

tabel berikut ini. Dari total panjang jalan 2.689,636 km di wilayah Kota Semarang,

Referensi

Dokumen terkait

dilaksanakan pada Urusan Wajib Penanaman Modal adalah sebagai berikut :. Program-program penunjang, yang

Pada tahun 2013, telah dilaksanakan kegiatan pameran buku sebanyak. 2 kegiatan dan pada tahun 2012 sebanyak 2

dalam Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2013. sebesar

Terwujudnya pembangunan sarana prasarana Rusunawa Kaligawe untuk. meningkatkan kualitas Rusunawa Kaligawe sehingga

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan untuk mendukung kegiatan PMU (Pendidikan Menengah Universal)

Beberapa kegiatan fasilitasi dan koordinasi serta kegiatan studi telah dilaksanakan, dalam rangka menyusun acuan implementasi program RTRW antara lain :.. Koordinasi

(RP) REALISASI ANGGARAN (RP) PRESENTASE REALISASI (%) SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG. Program Perlindungan Pengembangan

Program pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang selama tahun 2013 dilakukan sebagai kelanjutan tahun 2012 di antaranya