U
RU
S
AN
W
AJ
IB KE
LUAR
G
A BE
RE
N
CA
N
A &
KE
LUAR
A
G
A SE
JA
H
T
E
RA
Hal. 193 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
12. URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
A. KEBIJAKAN PROGRAM
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Tahun
Anggaran 2016 dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:
1. Program Keluarga Berencana. Program ini diarahkan untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB
danalkon bagi keluarga Miskin serta pembinaan KB.
2. Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang
mandiri. Program ini diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat
dalam pelayanan KB/KR melalui Fasilitasi pembentukan kelompok
masyarakat peduli KB.
3. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling
Kesehatan Reproduksi Remaja. Program ini diarahkan untuk meningkatkan
pelayanan informasi dan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja.
4. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV AIDS.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran warga untuk
mewaspadai bahaya dan dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba juga pergaulan bebas.
5. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga. Program
ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendamping kelompok
bina keluarga.
B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1. REALISASI KEUANGAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada
Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN
(Rp)
REALISASI ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE (%) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 3.647.024.000 3.458.143.700 94,82
JUMLAH 3.647.024.000 3.458.143.700 94,82
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE (%) URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
3.647.024.000 3.458.143.700 94,82
BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
3.647.024.000 3.458.143.700 94,82
15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 2.945.647.000 2.756.766.700 93,59
001 Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
244.360.000 244.360.000 100,00
005 Pebinaan Keluarga Berencana 338.100.000 338.099.900 100,00
017 Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana(KB)
1.889.430.000 1.703.659.300 90,17
018 Fasilitasi Pendampingan Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
U
RU
S
AN
W
AJ
IB KE
LUAR
G
A BE
RE
N
CA
N
A &
KE
LUAR
A
G
A SE
JA
H
T
E
RA
Hal. 194 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE (%) 019 Fasilitasi Kegiatan PPKBD / SKD 396.757.000 396.743.000 100,00
18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB / KR YANG MANDIRI
206.757.000 206.757.000 100,00
001 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat PeduliKB
206.757.000 206.757.000 100,00
20 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR
273.760.000 273.760.000 100,00
002 Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja Dan Kelompok Sebaya Di LuarSekolah
273.760.000 273.760.000 100,00
23 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA
PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA
220.860.000 220.860.000 100,00
002 Fasilitasi Dan Peningkatan Peran Serta Masy Dalam Kegiatan Ketahanan Keluarga
220.860.000 220.860.000 100,00
2. HASIL YANG DICAPAI
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera menghasilkan kinerja sebagai berikut :
NO INDIKATOR KINERJA 2015 2016
1 Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber-KB 75,79 76,88
2 Jumlah peserta KB aktif 197,543 202.207
3 Jumlah pasangan usia subur (PUS) 260.637 263.032
4 Jumlah peserta KB baru 25.715 26.878
5 Perkiraan permintaan masyarakat sebagai peserta KB baru 31.772 28.993 6 Penundaan usia perkawinan (PUS < 20 tahun dibanding total PUS) 0,56 0,42
7 Total Fertility Rate (TFR) 2,02 2,10
8 Jumlah Kepala Keluarga di Kota Semarang 420.438 424.628
9 Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 116.631 108.202
10 Jumlah kegiatan kesehatan reproduksi remaja / PIK 74 78
11 Jumlah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang aktif
325 310
12 Jumlah anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
3.559 3.619
13 Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang aktif 279 264
14 Jumlah kelompok Bina Keluarga Remaja yang aktif 139 131
15 Jumlah kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif 246 217
16 Jml petugas KB Petugas UPTB PLKB/PKB PPKBD/SKD Sub PPKBD Kelompok KB
16 57 177 1516 9864
16 55 177 1462 9913 Sumber Data : Bapermasper dan KB Kota Semarang Tahun 2016
Adapun Perincian hasil kinerja berdasarkan Program sebagai berikut :
a. PROGRAM KELUARGA BERENCANA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI
TAHUN 2015
TARGET REALISASI
1. Cakupan PUS unmet need 10,80 % 10,44 % 103,33 10,80 %
2. TFR 2,02 % 2,10 % 96,04 2,02%%
3. Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)
U
RU
S
AN
W
AJ
IB KE
LUAR
G
A BE
RE
N
CA
N
A &
KE
LUAR
A
G
A SE
JA
H
T
E
RA
Hal. 195 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
Kegiatan yang mendukung adalah Pembinaan Keluarga Berencana; Penyediaan
Pelayanaan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga miskin dan Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera.
b. PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN
KB/KR YANG MADIRI
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI
TAHUN 2015
TARGET REALISASI
1. Cakupan peserta KB aktif 76,25% 76,88% 100,83 76,25%
Kegiatan yang mendukung adalah Fasilitasi Pembentukan Kelompok
Masyarakat Peduli KB.
c. PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN
KONSELING
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI
TAHUN 2015
TARGET REALISASI
1. Cakupan PUS umur istri < 20 th
0,55% 0,56 98,18 0,55%
Kegiatan yang mendukung adalah Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi
Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar Sekolah.
d. PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA
KELUARGA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI
TAHUN 2015
TARGET REALISASI
1. Meningkatnya jumlah kelompok aktif UPPKS
315 Kelompok 316 Kelompok 100,3 2
321 Kelompok
Kegiatan yang mendukung adalah Fasilitasi dan Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam kegiatan Ketahanan Keluarga.
C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
1. Semakin berkurangnya pembinaan dan peran serta masyarakat dalam
program KB.
2. Masih kurang terintegrasinya program KB terhadap kebijakan kependudukan
D. SOLUSI
1. Peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan informasi program
KB-KS serta meningkatnya peserta KB mandiri
2. Pengintegrasian Program KB kedalam Kebijakan Kependudukan melalui
Sosialisasi, advokasi dan koordinasi yang sesuai dengan kebutuhan, aspirasi