• Tidak ada hasil yang ditemukan

KB DAN KS LKPJ 2017 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "KB DAN KS LKPJ 2017 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB KE

LUAR

G

A BE

RE

N

CA

N

A &

KE

LUAR

A

G

A SE

JA

H

T

E

RA

Hal. 193 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

12. URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

A. KEBIJAKAN PROGRAM

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Tahun

Anggaran 2016 dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program Keluarga Berencana. Program ini diarahkan untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB

danalkon bagi keluarga Miskin serta pembinaan KB.

2. Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri. Program ini diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat

dalam pelayanan KB/KR melalui Fasilitasi pembentukan kelompok

masyarakat peduli KB.

3. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling

Kesehatan Reproduksi Remaja. Program ini diarahkan untuk meningkatkan

pelayanan informasi dan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja.

4. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV AIDS.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran warga untuk

mewaspadai bahaya dan dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkoba juga pergaulan bebas.

5. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga. Program

ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendamping kelompok

bina keluarga.

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada

Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun 2016 sebesar :

SKPD ANGGARAN

(Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 3.647.024.000 3.458.143.700 94,82

JUMLAH 3.647.024.000 3.458.143.700 94,82

Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun 2016 sebagai berikut :

KODE

REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%) URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

3.647.024.000 3.458.143.700 94,82

BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

3.647.024.000 3.458.143.700 94,82

15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 2.945.647.000 2.756.766.700 93,59

001 Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

244.360.000 244.360.000 100,00

005 Pebinaan Keluarga Berencana 338.100.000 338.099.900 100,00

017 Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana(KB)

1.889.430.000 1.703.659.300 90,17

018 Fasilitasi Pendampingan Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

(2)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB KE

LUAR

G

A BE

RE

N

CA

N

A &

KE

LUAR

A

G

A SE

JA

H

T

E

RA

Hal. 194 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

KODE

REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%) 019 Fasilitasi Kegiatan PPKBD / SKD 396.757.000 396.743.000 100,00

18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB / KR YANG MANDIRI

206.757.000 206.757.000 100,00

001 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat PeduliKB

206.757.000 206.757.000 100,00

20 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR

273.760.000 273.760.000 100,00

002 Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja Dan Kelompok Sebaya Di LuarSekolah

273.760.000 273.760.000 100,00

23 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA

PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA

220.860.000 220.860.000 100,00

002 Fasilitasi Dan Peningkatan Peran Serta Masy Dalam Kegiatan Ketahanan Keluarga

220.860.000 220.860.000 100,00

2. HASIL YANG DICAPAI

Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera menghasilkan kinerja sebagai berikut :

NO INDIKATOR KINERJA 2015 2016

1 Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber-KB 75,79 76,88

2 Jumlah peserta KB aktif 197,543 202.207

3 Jumlah pasangan usia subur (PUS) 260.637 263.032

4 Jumlah peserta KB baru 25.715 26.878

5 Perkiraan permintaan masyarakat sebagai peserta KB baru 31.772 28.993 6 Penundaan usia perkawinan (PUS < 20 tahun dibanding total PUS) 0,56 0,42

7 Total Fertility Rate (TFR) 2,02 2,10

8 Jumlah Kepala Keluarga di Kota Semarang 420.438 424.628

9 Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 116.631 108.202

10 Jumlah kegiatan kesehatan reproduksi remaja / PIK 74 78

11 Jumlah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang aktif

325 310

12 Jumlah anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

3.559 3.619

13 Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang aktif 279 264

14 Jumlah kelompok Bina Keluarga Remaja yang aktif 139 131

15 Jumlah kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif 246 217

16 Jml petugas KB Petugas UPTB PLKB/PKB PPKBD/SKD Sub PPKBD Kelompok KB

16 57 177 1516 9864

16 55 177 1462 9913 Sumber Data : Bapermasper dan KB Kota Semarang Tahun 2016

Adapun Perincian hasil kinerja berdasarkan Program sebagai berikut :

a. PROGRAM KELUARGA BERENCANA

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI

TAHUN 2015

TARGET REALISASI

1. Cakupan PUS unmet need 10,80 % 10,44 % 103,33 10,80 %

2. TFR 2,02 % 2,10 % 96,04 2,02%%

3. Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)

(3)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB KE

LUAR

G

A BE

RE

N

CA

N

A &

KE

LUAR

A

G

A SE

JA

H

T

E

RA

Hal. 195 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

Kegiatan yang mendukung adalah Pembinaan Keluarga Berencana; Penyediaan

Pelayanaan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga miskin dan Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera.

b. PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN

KB/KR YANG MADIRI

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI

TAHUN 2015

TARGET REALISASI

1. Cakupan peserta KB aktif 76,25% 76,88% 100,83 76,25%

Kegiatan yang mendukung adalah Fasilitasi Pembentukan Kelompok

Masyarakat Peduli KB.

c. PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN

KONSELING

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI

TAHUN 2015

TARGET REALISASI

1. Cakupan PUS umur istri < 20 th

0,55% 0,56 98,18 0,55%

Kegiatan yang mendukung adalah Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi

Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar Sekolah.

d. PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA

KELUARGA

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI

TAHUN 2015

TARGET REALISASI

1. Meningkatnya jumlah kelompok aktif UPPKS

315 Kelompok 316 Kelompok 100,3 2

321 Kelompok

Kegiatan yang mendukung adalah Fasilitasi dan Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dalam kegiatan Ketahanan Keluarga.

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1. Semakin berkurangnya pembinaan dan peran serta masyarakat dalam

program KB.

2. Masih kurang terintegrasinya program KB terhadap kebijakan kependudukan

D. SOLUSI

1. Peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan informasi program

KB-KS serta meningkatnya peserta KB mandiri

2. Pengintegrasian Program KB kedalam Kebijakan Kependudukan melalui

Sosialisasi, advokasi dan koordinasi yang sesuai dengan kebutuhan, aspirasi

Referensi

Dokumen terkait

Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang telah melaksanakan pelayanan berbasis IT, penyediaan informasi perpustakaan melalui website dengan alamat

No.. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Dalam rangka pelaksanaan program peningkatan peran serta dan. kesetaraan gender dalam pembangunan

Pada tahun 2016, indikator kinerja yang dicapai dalam program ini adalah Cakupan Pengkoordinasian dan Fasilitasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan capaian 6

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas rehabilitasi &amp; Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang difokuskan pada peningkatan jumlah penumpang

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pelayanan Angkutan yang difokuskan pada Pelayanan angkutan umum massal (BRT), penurunan pelanggaran angkutan umum di jalan,

Sesuai standarisasi gedung TPDK Kecamatan dari DitjenKependudukan dan Catatan Sipil maka spesifikasi ruang pelayanan di 16 TPDK Kecamatan adalah gedung yang

Pembinaan penguatan sentra pada tahun 2016 ada 5 sentra sebagai berikut sentra olahan pangan Kandri, sentra batu bata Pedurungan Kidul, sentra tempe miroto dan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pelayanan Angkutan yang.. difokuskan pada Pelayanan angkutan umum massal