BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wonogiri, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
lingkungan hidup dan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sub
urusan persampahan dan sub urusan air limbah.
Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk
periode 1 (satu) tahun yang memuat: Program dan Kegiatan; Lokasi
Kegiatan; Indikator Kinerja; Kelompok sasaran; Pagu indikatif dan
prakiraan maju. Penyusunan Renja dilakukan melalui tahapan: (1)
Persiapan penyusunan Renja SKPD; (2) Penyusunan Rancangan Renja
SKPD; (3) Pelaksanaan forum SKPD; dan (4) Penetapan Renja SKPD.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 merupakan bentuk pelaksanaan
Undang – undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Undang – Undang ini secara substansi
mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk
mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah
dalam bidang lingkungan hidup sebagaimana yang telah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Wonogiri 2016 – 2021.
Dengan demikian Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018
disusun dengan mengevaluasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 - 2021. Fokus atau titik berat dari
Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri disinkronkan
dengan Prioritas Agenda Pembangunan Kabupaten Wonogiri
sebagaimana terdokumentasi dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri 2016 – 2021.
Sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Wonogiri maka Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Wonogiri merupakan satu kesatuan yang berkelanjutan dari Renstra
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 - 2021
serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri, dan oleh karenanya:
1. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri Tahun
2016–2021 merupakan pedoman dalam menyusun Renjana Kerja
(Renja SKPD) setiap tahun, serta usulan program dan kegiatan
yang dibiayai Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat maupun
sumber lainnya.
2. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri Tahun 2018
merupakan pedoman pelaksanaan program pembangunan sesuai
kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Wonogiri dengan memperhatikan program-program
yang bersifat lintas SKPD dan prioritas kewilayahan pada Tahun
2018.
3. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri Tahun 2018
juga sebagai pedoman Kepala Daerah dalam mengevaluasi kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri setiap akhir tahun.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Wonogiri tahun 2018 adalah :
1. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Wonogiri tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun
2011 – 2030;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 tahun 2012
tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 – 2021.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 ini adalah sebagai pedoman dalam
melaksanakan program/kegiatan selama 1 tahun pada Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri. Penyusunan Renja ini juga
dimaksudkan untuk memperbaiki tolok ukur dan alat bantu bagi
unit-unit kerja yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Wonogiri sehingga dapat secara konsekuen dan konsisten
menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang
diemban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Wonogiri bertujuan untuk :
1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri;
2. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis
bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan urusan pemerintah
dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup; dan pelaksanaan,
pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan bidang lingkungan hidup; serta penguatan
lembaga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri;
3. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas
Lingkungan Hidup dengan target dan sasaran pembangunan
daerah sebagaimana terumus dalam dokumen perencanaan
Daerah dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran
pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen
RPJMD.
1.4. Sistematika Penulisan
Renja SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, PROGRAM, SASARAN DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016
dan Capaian Renstra SKPD
Untuk melihat pencapaian yang telah dilakukan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri maka perlu adanya evaluasi
terhadap realisasi pelaksanaan renja tahun 2016. Hal ini diperlukan
agar dapat diketahui pencapaian Renstra pada tahun yang
bersangkutan.
Dalam menyusun Rencana Dinas Lingkungan Hidup tahun
2018 maka perlu adanya pengkajian terhadap pelaksanaan dari
Program Kerja dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun yang
lalu.
Sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2016, selama kurun waktu
tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri melaksanakan
11 (sebelas) Program yang terbagi dalam 53 (lima puluh tiga) kegiatan
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.288.256.000,- (tiga milyard dua
ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu
rupiah).
Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan
Hidup pada tahun 2016 sesuai dengan tupoksinya untuk menjalankan
urusan lingkungan hidup meliputi :
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan
Persampahan
b. Sosialisasi dan Publikasi Undang-Undang Persampahan
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup
b. DAK Bidang Lingkungan Hidup
c. Peningkatan Kinerja Tata Praja Lingkungan/Adipura
d. Pengendalian Pencemaran
e. Operasional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
(PPLHD)
f. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca
g. Pengelolaan Limbah B3
h. Penyusunan Status Kerusakan Lahan Untuk Produksi Biomasa
i. Pemantauan
Berkala
Kualitas
Air
Sungai
Bengawan
Solo/PROKASIH
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
a. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan
Sumber-Sumber Air
b. Konservasi Lahan Area Tembakau Secara Vegetatif (DBHCHT)
c. Fasilitasi Seleksi Kalpataru/Sekolah Adiwiyata
d. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pelestari Sumber Daya
Alam
4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya
Alam
a. Pelestarian Telaga dan Sumber Air
b. Pemulihan Kualitas Lingkungan pada Ekosistem DAS Keduang
5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan
Lingkungan Hidup
a. Penyusunan SLHD
b. Fasilitasi forum lingkungan hidup SUBOSUKAWONOSRATEN
c. Penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup
d. Pengujian Kualitas Udara pada Pemukiman Padat dan
Lingkungan Transportasi
e. Temu Lingkungan dan Sarasehan Pelestarian Sumber Daya Alam
Lingkungan Hidup
6. Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
a. Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
7. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
a. Pembangunan Hutan Kota
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 seperti diuraikan pada tabel 2.1
berikut ini.
Tabel 2.1
Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
Tahun 2016
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN BIDANG, URUSAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) / KEGIATAN (OUT PUT)
TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2016 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016 PAGU ANGGARAN
TAHUN 2016 REALISASI (Rp) REALISASI (%)
BELANJA LANGSUNG
1 Program Penyediaan Administrasi
Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi kantor 1 Paket 1 Paket 379.176.000 310.767.299 81.96 2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Paket 1 Paket 283.000.000 81.935.072 28.95 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur 1 Paket 1 Paket 32.000.000 10.971.108 34.28
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kualitas Aparatur 1 Paket - 0 0 0
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 1 Paket 1 Paket 53.000.000 7.798.300 14.71
6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat
dalam Pengelolaan Persampahan 1 Paket 1 Paket 72.000.000 40.800.300 56.67 7 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1 Paket 1 Paket 1.887.080.000 11.703.150 6.20
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN BIDANG, URUSAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) / KEGIATAN (OUT PUT)
TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2016 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016 PAGU ANGGARAN
TAHUN 2016 REALISASI (Rp) REALISASI (%)
9 Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber Daya Alam Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 1 Paket - 50.000.000 0 0
10
Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
Meningkatnya Kualitas dan Akses
Informasi SDA dan Lingkungan Hidup 1 Paket 1 Paket 125.000.000 46.523.991 37.22
11 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Meningkatnya Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 1 Paket - 47.000.000 0 0
12 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Meningkatnya Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1 Paket 1 Paket 40.000.000 38.747.750 96.87
13 Program Peningkatan Pengendalian
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan
tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan
wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
Standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup yang
selanjutnya disebut SPM bidang lingkungan hidup adalah ketentuan
mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup
yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap
warga secara minimal.
Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang
Lingkungan
Hidup
Daerah
Provinsi
dan
Daerah
Kabupaten/Kota dijelaskan bahwa kewenangan Kabupaten adalah
menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai
dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup
yang dilaksanakan terdiri atas :
1. Pelayanan pencegahan pencemaran air;
2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak
bergerak;
3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah
untuk produksi biomassa; dan
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya
dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Pencegahan
pencemaran
air
adalah
tindakan
secara
manajemen/ administratif dan secara teknik yang dilakukan oleh
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang potensial
menghasilkan air limbah yang dapat mencemari air dalam rangka
mencegah masuknya atau dimasukkannya makluk hidup, zat, energi
dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia.
Pengendalian pencemaran udara tidak bergerak adalah kegiatan
dalam rangka untuk mengendalikan pencemaran udara dari jenis
usaha dan/atau kegiatan yang aktifitasnya secara menetap baik
berbadan hukum atau perorangan yang melakukan aktifitas yang
menimbulkan pencemaran udara.
Pelayanan informasi status kerusakan tanah untuk produksi
biomassa adalah hasil pengukuran kriteria baku kerusakan tanah
yang diinformasikan kepada masyarakat baik melalui media cetak,
media elektronik, atau papan pengumuman.
Pelayanan tindak lanjut pengaduan adalah layanan/respon dari
pemerintah
daerah/instansi
lingkungan
hidup
terhadap
pemberitahuan baik secara tertulis dan/atau lisan mengenai dugaan
terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Perkembangan sosial ekonomi masyarakat secara makro sering
berdampak kepada eksploitasi alam secara berlebihan, tanpa
mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan. Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Wonogiri sebagai perangkat teknis daerah yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan
daerah dibidang lingkungan hidup di Kabupaten Wonogiri mempunyai
peran yang strategis terhadap keberhasilan program pengendalian
lingkungan dan konservasi alam di Kabupaten Wonogiri.
Segala sumber daya yang dimiliki, baik SDM, sarana/prasarana
serta alokasi dana dari APBD Kabupaten Wonogiri sangat mendukung
pelaksanaan dan keberhasilan tugas pokok dan fungsi tersebut,
walaupun keberhasilan tersebut juga sangat ditentukan oleh peran
serta masyarakat secara aktif.
Keterpaduan antar SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten
Wonogiri dan masyarakat terbukti dengan adanya kesanggupan
bersama dalam pengelolaan lingkungan. Selain dari pada itu secara
berkala telah dilakukan pemantauan dan uji laboratorium LH agar
dapat diketahui tingkat pencapaian SPM di Kabupaten Wonogiri.
Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 seperti dijelaskan pada tabel
2.2 dibawah ini.
Tabel 2.2
Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
Tahun 2016
NO
JENIS PELAYANAN DASAR
INDIKATOR
CAPAIAN
TAHUN
2016
KET
1
Pelayanan status mutu air
Presentase jumlah sumber air dipantau
kualitasnya
Pelayanan status mutu
udara ambien
Presentase jumlah kabupaten/kota yang
dipantau kualitas udara ambiennya
Pelayanan tindak lanjut
pengaduan masyarakat
akibat adanya pencemaran
dan/atau perusakan
lingkungan hidup
Presentase jumlah aduan masyarakat
akibat adanya pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup
2
Pelayanan pencegahan
pencemaran air
Presentase jumlah usaha dan atau
kegiatan yang menaati persyaratan
administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran air
100%
6 titik
Pelayanan pencemaran
pencemaran udara dari
sumber tidak bergerak
Presentase jumlah usaha dan atau
kegiatan sumber tidak bergerak yang
memenuhi persyaratan administrasi dan
teknis pencegahan pencemaran udara
100%
6 titik
Pelayanan informasi status
kerusakan lahan dan/atau
tanah untuk produksi
biomassa
Presentase luas lahan dan/atau tanah
untuk produksi biomassa yang telah
ditetapkan dan diinformasikan status
kerusakannya
100%
2 Kec
Pelayanan tindak lanjut
pengaduan masyarakat
akibat adanya pencemaran
dan perusakan lingkungan
hidup
Prosentase jumlah pengaduan
masyarakat akibat adanya pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup
100%
7 kasus
(2015)
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Kabupaten Wonogiri yang memiliki potensi lahan kritis serta
kondisi alamnya yang berupa daerah bergelombang, perbukitan,
hingga pegunungan, memiliki tingkat kerentanan terhadap perubahan
lingkungan seperti terjadinya tanah longsor, lahan kritis, dan lain
sebagainya. Selain itu Kabupaten Wonogiri juga memiliki peranan
yang penting dalam menjaga lingkungan daerah di bawahnya.
Beberapa wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) telah mengalami
penurunan fungsi dan manfaat sumberdaya berupa terjadinya proses
erosi, tanah longsor dan banjir. Gejala ini timbul disebabkan oleh
tidak stabil dan ketidakseimbangan sumberdaya alam tersebut secara
alami. Ketidakseimbangan ini diakibatkan oleh campur tangan
manusia yang belum memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian
sumberdaya alam.
Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup
adalah :
1. Kekeringan, lahan kritis, erosi dan sedimentasi pada daerah
tangkapan Waduk Gajah Mungkur;
2. Kerusakan ekosistem Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Solo Hulu;
3. Sarana prasarana pengendalian dan pengelolaan lingkungan
semakin terbatas;
4. Regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah belum
mencukupi;
5. Keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna semakin
berkurang;
6. Pelayanan persampahan belum menjangkau pada semua
masyarakat perkotaan;
7. Penanganan air limbah rumah tangga/domestik belum dilakukan
secara terpadu;
Berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja dan permasalahan-
permasalahan yang telah diuraikan di depan, maka Isu strategis pada
urusan lingkungan hidup adalah :
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang belum mencapai
40%;
2. Menurunnya sumber mata air di wilayah Kabupaten
Wonogiri;
3. Kekeringan, lahan kritis, erosi dan sedimentasi;
4. Pelayanan persampahan yang belum menjangkau semua
masyarakat perkotaan, masih pada angka 52%;
5. Pengurangan sampah di tingkat Kabupaten Wonogiri baru
mencapai 1% dari minimal 20%;
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan swasta dalam
pengelolaan lingkungan hidup;
8. Penataan keindahan kota di Kabupaten Wonogiri belum
menjangkau seluruh kota kecamatan, baru mencapai 49%;
9. Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan wilayah masih di
bawah target minimal yaitu 30%;
10. Pemanasan global.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Review tersebut untuk membandingkan antara rencana yang
diajukan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dengan
Rancangan KUA PPAS yang telah disediakan pagu anggarannya
sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.4 berikut ini.
Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN PENTING PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
(Rp.)
PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA(Rp.) I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi kantor
426.000.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi kantor
1.826.720.000
1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat DLH Kab. WNG
Meningkatnya keakuratan informasi Tupoksi SKPD
1 paket 3.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat DLH Kab. WNG
Meningkatnya keakuratan
informasi Tupoksi SKPD 1 paket 4.000.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air dan Listrik DLH Kab. WNG
Meningkatnya komunikasi / informasi Tupoksi SKPD
1 paket 60.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air dan Listrik DLH Kab. WNG
Meningkatnya komunikasi /
informasi Tupoksi SKPD 1 paket 90.000.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. WNG Meningkatnya pengelolaan kendaraan dinas
1 paket 7.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
DLH Kab. WNG
Meningkatnya pengelolaan
kendaraan dinas 1 paket 15.000.000 4 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor DLH Kab. WNG
Meningkatnya usia gedung dan keindahan tempat kerja
1 paket 4.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor DLH Kab. WNG
Meningkatnya usia gedung
dan keindahan tempat kerja 1 paket 8.000.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor DLH
Kab. WNG
Meningkatnya usia peralatan kerja dan kelancaran kerja
1 paket 30.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor DLH Kab. WNG
Meningkatnya usia peralatan
kerja dan kelancaran kerja 1 paket 30.000.000 6 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan DLH Kab. WNG
Meningkatnya kelancaran penyelesaian tugas
1 paket 20.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan DLH Kab.
WNG
Meningkatnya kelancaran
penyelesaian tugas 1 paket 30.000.000 7 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan/Kantor DLH Kab. WNG Meningkatnya pelayanan administrasi kantor
1 paket 6.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan/Kantor DLH Kab. WNG Meningkatnya pelayanan
administrasi kantor 1 paket 10.000.000 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan DLH Kab. WNG Meningkatnya pemenuhan administrasi kantor
1 paket 5.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan DLH Kab. WNG
Meningkatnya pemenuhan
administrasi kantor 1 paket 6.000.000 9 Penyediaan Makanan dan
Minuman DLH Kab. WNG
Meningkatnya penyediaan makan minum
1 paket 15.000.000 Penyediaan Makanan dan
Minuman DLH Kab. WNG
Meningkatnya penyediaan
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN PENTING PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TARGET
PAGU INDIKATIF
(Rp.) PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA(Rp.)
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah DLH Kab. WNG
Meningkatnya pemenuhan perjalanan dinas luar daerah
1 paket 70.000.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah DLH Kab. WNG
Meningkatnya pemenuhan
perjalanan dinas luar daerah 1 paket 65.000.000 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah DLH Kab. WNG
Meningkatnya pemenuhan perjalanan dinas dalam daerah
1 paket 6.000.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah DLH Kab. WNG
Meningkatnya pemenuhan perjalanan dinas dalam daerah
1 paket 5.000.000 12 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja
Non Pegawai DLH Kab. WNG
Meningkatnya pemenuhan jasa tenaga kerja non PNS
1 paket 200.000.000 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja
Non Pegawai DLH Kab. WNG
Meningkatnya pemenuhan
jasa tenaga kerja non PNS 1 paket 1.548.720.000 II Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
705.000.000 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 148.140.000
1 Pembangunan Gedung Kantor DLH Kab. WNG
Meningkatnya sarana
gedung kantor 1 paket 500.000.000 Pembangunan Gedung Kantor DLH Kab. WNG
Meningkatnya sarana gedung
kantor
2 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor DLH Kab. WNG
Meningkatnya perlengkapan gedung kantor
1 paket 50.000.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor DLH Kab.
WNG
Meningkatnya perlengkapan
gedung kantor
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor DLH Kab.
WNG
Meningkatnya
peralatan gedung kantor 1 paket 25.000.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor DLH Kab. WNG
Meningkatnya peralatan
gedung kantor
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor DLH Kab. WNG
Meningkatnya pemeliharaan gedung kantor
1 paket 25.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor DLH Kab. WNG
Meningkatnya pemeliharaan
gedung kantor 1 paket 30.000.000 5 Pemeliharaan Rutin Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. WNG
Meningkatnya pemeliharaan kendaraan dinas
1 paket 60.000.000 Pemeliharaan Rutin Berkala
Kendaraan Dinas /Operasional DLH Kab. WNG
Meningkatnya pemeliharaan
kendaraan dinas 1 paket 85.000.000 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor DLH Kab. WNG
Meningkatnya pemeliharaan gedung kantor
1 paket 8.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor DLH Kab. WNG
Meningkatnya pemeliharaan
gedung kantor 1 paket 10.000.000 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor DLH Kab. WNG
Meningkatnya pemeliharaan peralatan gedung kantor
1 paket 15.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor DLH Kab. WNG
Meningkatnya pemeliharaan
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN PENTING PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TARGET
PAGU INDIKATIF
(Rp.) PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA(Rp.)
8 Pemeliharaan Hewan, Ternak
dan Tanaman DLH Kab. WNG
Meningkatnya pemeliharaan hewan, ternak dan tanaman
1 paket 12.000.000 Pemeliharaan Hewan, Ternak dan Tanaman DLH Kab.
WNG
Meningkatnya pemeliharaan
hewan, ternak dan tanaman 1 paket 7.140.000 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman/Pagar/Gapura /Taman DLH Kab. WNG Meningkatnya pemeliharaan halaman/pagar/gapura /taman
1 paket 10.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Halaman/Pagar/Gapura/Taman DLH Kab. WNG Meningkatnya pemeliharaan halaman/ pagar/gapura /taman 1 paket 6.000.000
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya Peningkatan Disiplin Aparatur
32.000.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya Peningkatan Disiplin Aparatur
6.000.000
1 Penyusunan Data Kepegawaian DLH Kab. WNG
Meningkatnya data
kepegawaian 1 paket 2.000.000 Penyusunan Data Kepegawaian DLH Kab. WNG Meningkatnya data kepegawaian 1 paket 6.000.000 2 Peningkatan SDM DLH Kab. WNG Meningkatnya kualitas SDM 30.000.000 Peningkatan SDM DLH Kab. WNG Meningkatnya kualitas SDM - IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kualitas Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kualitas Aparatur 30.000.000 1 Peningkatan SDM DLH Kab. WNG
Meningkatnya kualitas SDM 1 Paket 30.000.000 V Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
62.000.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
40.000.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
DLH Kab. WNG
Meningkatnya Laporan
dan Realisasi Kinerja 1 paket 5.000.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
DLH Kab. WNG
Meningkatnya Laporan dan
Realisasi Kinerja 1 paket 5.000.000 2 Penyusunan Rencana Kerja
SKPD DLH Kab. WNG
Terlaksananya Penyusunan Renja SKPD
1 paket 7.000.000 Penyusunan Rencana Kerja SKPD DLH Kab. WNG
Terlaksananya Penyusunan
Renja SKPD 1 paket 5.000.000 3 Pelaporan dan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan DLH Kab. WNG
Meningkatnya Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan
1 paket 15.000.000 Pelaporan dan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan DLH Kab. WNG
Meningkatnya Pelaporan dan
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN PENTING PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TARGET
PAGU INDIKATIF
(Rp.) PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA(Rp.)
4 Pelaporan Rencana Strategis DLH Kab. WNG
Meningkatnya Pelaporan
Rencana Strategis Pelaporan Rencana Strategis DLH Kab. WNG
Meningkatnya Pelaporan
Rencana Strategis 5 Penyusunan Data Base DLH
Kab. WNG
Terlaksananya
Penyusunan Data Base 1 paket 15.000.000
6 Pengelolaan Administrasi Keuangan DLH Kab. WNG Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan
1 paket 15.000.000 Pengelolaan Administrasi
Keuangan DLH Kab. WNG
Meningkatnya Pengelolaan
Administrasi Keuangan 1 paket 10.000.000
7 Penyusunan LKJIP DLH
Kab. WNG
Tersusunnya LKJIP 1 paket 5.000.000
8 Penyusunan RKA dan DPA
SKPD DLH Kab. WNG
Tersusunnya RKA dan
DPA DLH 1 paket 5.000.000 Penyusunan RKA dan DPA SKPD DLH Kab. WNG
Tersusunnya RKA dan DPA
DLH
9 Review Renstra Perangkat Daerah 2016-2021 DLH Kab.
WNG
Renstra yang direview 1 paket 5.000.000
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
VI Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
390.000.000 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
4.795.000.000
1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan DLH Kab. WNG Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah
1 paket 27.500.000 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
DLH Kab. WNG
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah
1 paket 150.000.000
2 Operasional dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Kebersihan DLH Kab. WNG
Terwujudnya Peningkatan
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN PENTING PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TARGET
PAGU INDIKATIF
(Rp.) PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA(Rp.)
3 Operasional Mesin Pencacah
Sampah DLH Kab. WNG
Tersedianya operasional
mesin pencacah sampah 1 paket 80.000.000
4 Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga (3R) DLH Kab. WNG
Terwujudnya Pengelolaan
Sampah 3 R 1 paket 120.000.000
5 Bimbingan Teknis Persampahan DLH Kab. WNG Meningkatnya Pemahaman dan Keterampilan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah
Bimbingan Teknis Persampahan DLH Kab. WNG
Meningkatnya Pemahaman dan Keterampilan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah
6 Penyediaan Prasarana dan
Sarana Pengelolaan Sampah DLH Kab. WNG
Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
1 paket 300.000.000 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah DLH Kab.
WNG
Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
1 paket 150.000.000 7 Sosialisasi dan Publikasi
Undang-Undang Persampahan DLH Kab. WNG
Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi Undang-undang Persampahan
1 paket 62.500.000 Sosialisasi dan Publikasi Undang-Undang Persampahan DLH Kab.
WNG
Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi Undang-undang Persampahan
1 paket 32.500.000 8 Pemeliharaan TPA se-Kabupaten
Wonogiri DLH Kab. WNG
Terwujudnya TPA dalam
kondisi baik 1 paket 1.000.000.000 9 Pemeliharaan TPS se-Kabupaten
Wonogiri DLH Kab. WNG
Terwujudnya TPS dalam
kondisi baik 1 paket 500.000.000 10 Peningkatan/ Pembangunan TPA
se-Kabupaten Wonogiri DLH Kab. WNG
Terwujudnya TPA dalam
kondisi baik 1 paket 750.000.000
11 Pemeliharaan Tempat
Pembuangan Sampah Terpadu DLH Kab. WNG
Terwujudnya TPST dalam
kondisi baik 1 paket 500.000.000
12 Penyusunan DED Tempat
Pembuangan Akhir DLH Kab. WNG
Tersedianya Dokumen DED
TPA 1 paket 200.000.000
13 Penyusunan DED Tempat
Pembuangan Sampah Terpadu DLH Kab. WNG
Tersedianya Dokumen DED
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN PENTING PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TARGET
PAGU INDIKATIF
(Rp.) PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA(Rp.)
VII Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2.987.500.000 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
315.000.000
1 Program Peringkat Perusahaan (PROPER) DLH Kab.
WNG
Meningkatnya Peringkat
Perusahaan 1 paket 40.000.000 Program Peringkat Perusahaan (PROPER) DLH Kab. WNG
Meningkatnya Peringkat
Perusahaan 1 paket 10.000.000
2 DAK Bidang Lingkungan Hidup DLH Kab. WNG
Meningkatnya DAK Bidang Lingkungan Hidup
1 paket 2.300.000.000 DAK Bidang Lingkungan Hidup DLH Kab. WNG
Meningkatnya DAK Bidang
Lingkungan Hidup
3 Peningkatan Kinerja Tata Praja Lingkungan/Adipura DLH Kab.
WNG
Meningkatnya Kinerja Tata Praja
Lingkungan/Adipura
1 paket 387.500.000 Peningkatan Kinerja Tata Praja
Lingkungan/ Adipura DLH Kab. WNG
Meningkatnya Kinerja Tata
Praja Lingkungan /Adipura 1 paket 75.000.000 4 Pengendalian Pencemaran DLH Kab. WNG Meningkatnya Fasilitasi Pengendalian Pencemaran
1 paket 25.000.000 Pengendalian Pencemaran DLH Kab. WNG
Meningkatnya Fasilitasi
Pengendalian Pencemaran 1 paket 30.000.000 5 Operasional Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD)
DLH Kab. WNG
Meningkatnya Fasilitasi
Operasional PPLHD 1 paket 20.000.000 Operasional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) DLH Kab. WNG Meningkatnya Fasilitasi Operasional PPLHD 1 paket 10.000.000 6 Pengurangan Emisi Gas Rumah
Kaca DLH Kab. WNG
Meningkatnya Upaya Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca
1 paket 20.000.000 Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca DLH Kab.
WNG
Meningkatnya Upaya Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca 1 paket 15.000.000 7 Pengelolaan Limbah B3 DLH Kab. WNG Meningkatnya
Pengelolaan Limbah B3 1 paket 50.000.000 Pengelolaan Limbah B3 DLH Kab. WNG
Meningkatnya Pengelolaan
Limbah B3 1 paket 15.000.000 8 Penyusunan Status Kerusakan
Lahan Untuk Produksi Biomasa DLH Kab. WNG
Terlaksananya Penyusunan Status Kerusakan Lahan untuk Produksi Biomasa
1 paket 45.000.000 Penyusunan Status Kerusakan
Lahan Untuk Produksi Biomasa DLH Kab. WNG
Terlaksananya Penyusunan Status Kerusakan Lahan untuk Produksi Biomasa
1 paket 95.000.000 9 Pemantauan Berkala Kualitas
Air Sungai Bengawan Solo/PROKASIH DLH Kab. WNG Terlaksananya Pemantauan Berkala Kualitas Air Sungai Bengawan Solo/PROKASIH
1 paket 40.000.000 Pemantauan Berkala Kualitas Air Sungai Bengawan Solo/PROKASIH DLH Kab. WNG Terlaksananya Pemantauan Berkala Kualitas Air Sungai Bengawan Solo / PROKASIH
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN PENTING PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TARGET
PAGU INDIKATIF
(Rp.) PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA(Rp.)
10 Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Kab. WNG Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
1 paket 60.000.000 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
DLH Kab. WNG
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
1 paket 30.000.000 VIII Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
330.000.000 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
300.000.000
1 Pengendalian Dampak
Perubahan Iklim DLH Kab. WNG
Meningkatanya Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim DLH Kab.
WNG
Meningkatanya Pengendalian
Dampak Perubahan Iklim 2 Peningkatan Konservasi Daerah
Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air DLH Kab. WNG Meningkatnya Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air
1 paket 30.000.000 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
DLH Kab. WNG
Meningkatnya Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air
3 Pengelolaan Keanekaragaman hayati dan ekosistem DLH Kab.
WNG
Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
Pengelolaan Keanekaragaman
hayati dan ekosistem DLH Kab. WNG
Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
4 Penyusunan Buku Laporan
Potensi Keanekaragaman Hayati Kabupaten Wonogiri DLH Kab. WNG Terlaksananya Penyusunan Buku Dokumen Potensi Keanekaragaman Hayati
Penyusunan Buku Laporan Potensi Keanekaragaman Hayati Kabupaten Wonogiri DLH Kab. WNG Terlaksananya Penyusunan Buku Dokumen Potensi Keanekaragaman Hayati
5 Konservasi Lahan Area Tembakau Secara Vegetatif (DBHCHT)
DLH Kab. WNG
Meningkatkan Konservasi Lahan Area Tembakau secara Vegetatif (DBHCHT)
1 paket 100.000.000 Konservasi Lahan Area Tembakau Secara Vegetatif (DBHCHT) DLH Kab.
WNG
Meningkatkan Konservasi Lahan Area Tembakau secara Vegetatif (DBHCHT)
1 paket 75.000.000
6 Fasilitasi Seleksi
Kalpataru/Sekolah Adiwiyata DLH Kab. WNG
Meningkatnya Fasilitasi Seleksi Kalpataru dan Sekolah ADIWIYATA
1 paket 75.000.000 Fasilitasi Seleksi
Kalpataru/Sekolah Adiwiyata DLH Kab. WNG
Meningkatnya Fasilitasi Seleksi Kalpataru dan Sekolah ADIWIYATA
1 paket 75.000.000 7 Pemberdayaan Kelompok
Masyarakat Pelestari Sumber Daya Alam DLH Kab. WNG Meningkatkan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Upaya Pelestarian Sumber Daya Alam
1 paket 50.000.000 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pelestari Sumber Daya Alam
DLH Kab. WNG
Meningkatkan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Upaya Pelestarian Sumber Daya Alam
1 paket 150.000.000
8 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan DLH Kab.
WNG
Meningkatkan Upaya Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Pengendalian Kebakaran Hutan
dan Lahan DLH Kab. WNG
Meningkatkan Upaya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN PENTING PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TARGET
PAGU INDIKATIF
(Rp.) PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA(Rp.) Lahan
9 Pengendalian Erosi dan Sedimentasi dengan Pembuatan Bangunan Sipil Teknis
DLH Kab. WNG
Terwujudnya bangunan
sipil teknis Pengendalian Erosi dan Sedimentasi dengan Pembuatan Bangunan Sipil Teknis
DLH Kab. WNG
Terwujudnya bangunan sipil
teknis
IX Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
80.000.000 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
256.000.000
1 Penyelenggaraan Aksi Penanaman Pohon Wana Lestari DLH Kab.
WNG
Terlaksananya kegiatan upacara aksi penghijauan Wana lestari
1 paket 90.000.000 2 Peningkatan Peran serta
masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
DLH Kab. WNG
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Peningkatan Peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
DLH Kab. WNG
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
3 Pelestarian Telaga dan Sumber Air DLH Kab.
WNG
Meningkatnya Upaya Pelestarian Telaga dan Sumber Air
1 paket 35.000.000 Pelestarian Telaga dan Sumber Air DLH Kab. WNG
Meningkatnya Upaya Pelestarian Telaga dan Sumber Air
1 paket 40.000.000 4 Pemulihan Kualitas Lingkungan
pada Ekosistem DAS Keduang DLH Kab. WNG Meningkatnya Upaya Pemulihan Kualitas Lingkungan pada Ekosistem DAS Keduang
1 paket 35.000.000 Pemulihan Kualitas Lingkungan pada Ekosistem DAS Keduang DLH Kab.
WNG
Meningkatnya Upaya Pemulihan Kualitas Lingkungan pada Ekosistem DAS Keduang
1 paket 85.000.000
5 Pembinaan Kelembagaan
Masyarakat Pelestari Sumber Daya Alam DLH Kab. WNG Terlaksananya pembinaan kelembagaan kelompok masyarakat RHL 1 paket 36.000.000 6 Penyusunan Pelaporan
Pencapaian Standart Pelayanan Minimum (SPM) Lingkungan Hidup DLH Kab. WNG Terlaksananya Penyusunan Laporan Pencapaian SPM LH
1 paket 10.000.000 Penyusunan Pelaporan Pencapaian Standart Pelayanan Minimum (SPM) Lingkungan Hidup DLH Kab. WNG Terlaksananya Penyusunan
Laporan Pencapaian SPM LH 1 paket 5.000.000 X Program Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup
433.000.000 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN PENTING PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TARGET
PAGU INDIKATIF
(Rp.) PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA(Rp.)
1 Pengembangan Data dan
Informasi Lingkungan DLH Kab. WNG Terlaksananya Penyusunan Laporan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
1 paket 140.000.000 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan DLH Kab.
WNG
Terlaksananya Penyusunan Laporan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
2 Penyusunan SILHD DLH Kab. WNG Terlaksananya Penyusunan Buku SLHD
1 paket 45.000.000 Penyusunan SILHD DLH Kab. WNG
Terlaksananya Penyusunan
Buku SLHD 1 paket 115.000.000 3 Fasilitasi forum lingkungan
hidup SUBOSUKAWONO SRATEN DLH Kab. WNG Meningkatnya Fasilitasi Forum SUBOSUKAWONO SRATEN
1 paket 10.000.000 Fasilitasi forum lingkungan hidup SUBOSUKA WONOSRATEN DLH Kab.
WNG Meningkatnya Fasilitasi Forum SUBOSUKA WONOSRATEN 1 paket 7.500.000 4 Penyelenggaraan Hari
Lingkungan Hidup DLH Kab. WNG
Meningkatnya Fasilitasi
Hari Lingkungan Hidup 1 paket 35.000.000 Penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup DLH Kab. WNG
Meningkatnya Fasilitasi Hari
Lingkungan Hidup 1 paket 35.000.000
5 Pengujian Kualitas Udara pada Pemukiman Padat dan Lingkungan Transportasi DLH Kab. WNG Terpantaunya Kualitas Udara di Pemukiman dan Lingkungan Transportasi dan Penanggulangan Pencemaran
1 paket 25.000.000 Pengujian Kualitas Udara pada Pemukiman Padat dan Lingkungan Transportasi
DLH Kab. WNG
Terpantaunya Kualitas Udara di Pemukiman dan Lingkungan Transportasi dan Penanggulangan Pencemaran
6 Temu Lingkungan dan Sarasehan Pelestarian Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup
DLH Kab. WNG
Meningkatnya Fasilitas Temu Lingkungan dan Sarasehan
1 paket 20.000.000 Temu Lingkungan dan Sarasehan Pelestarian Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup
DLH Kab. WNG
Meningkatnya Fasilitas Temu
Lingkungan dan Sarasehan
7 Penyusunan Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Badan Air
DLH Kab. WNG
Terpenuhinya data
informasi 1 paket 100.000.000 Penyusunan Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Badan Air
Terpenuhinya data informasi 50.000.000 XI Program Peningkatan Pengendalian Polusi Meningkatnya Pengendalian Polusi 155.000.000 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Meningkatnya Pengendalian Polusi 70.000.000
1 Pengujian emisi Kendaraan
Bermotor DLH Kab. WNG
Terpantaunya Polusi
Kendaraan Bermotor Pengujian emisi Kendaraan Bermotor DLH Kab. WNG
Terpantaunya Polusi
Kendaraan Bermotor 2 Pengujian emisi udara akibat
aktivitas industri DLH Kab. WNG
Terpantaunya Kualitas Udara Akibat Aktivitas Industri
Pengujian emisi udara akibat
aktivitas industri DLH Kab. WNG
Terpantaunya Kualitas Udara
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN PENTING PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TARGET
PAGU INDIKATIF
(Rp.) PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA(Rp.)
3 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair DLH Kab.
WNG
Terpantaunya Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
Pengujian kadar polusi limbah
padat dan limbah cair DLH Kab. WNG
Terpantaunya Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
4 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran DLH Kab.
WNG Meningkatnya Partisipan yang Mengikuti Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
Penyuluhan dan pengendalian
polusi dan pencemaran DLH Kab. WNG
Meningkatnya Partisipan yang Mengikuti Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
5 Pemantauan Kualitas Udara
dan Kebisingan DLH Kab. WNG
Terpantaunya Kualitas
Udara 1 paket 55.000.000 Pemantauan Kualitas Udara dan Kebisingan DLH Kab. WNG
Terpantaunya Kualitas Udara 1 paket 30.000.000
6 Pemantauan Kualitas Limbah Padat dan Limbah Cair DLH Kab.
WNG
Terpantaunya Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
1 paket 25.000.000 Pemantauan Kualitas Limbah
Padat dan Limbah Cair DLH Kab. WNG
Terpantaunya Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
1 paket 20.000.000
7 Sosialisasi dan Pengendalian
Polusi dan Pencemaran DLH Kab. WNG
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Polusi dan Pencemaran
1 paket 75.000.000 Sosialisasi dan Pengendalian
Polusi dan Pencemaran DLH Kab. WNG
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Polusi dan Pencemaran
1 paket 20.000.000
XII Pengelolaan dan Rehabilitasi
Ekosistem Pesisir dan Laut Meningkatnya Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
Pengelolaan dan Rehabilitasi
Ekosistem Pesisir dan Laut Meningkatnya Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
47.000.000
1 Pengelolaan dan Rehabilitasi
Ekosistem Pesisir dan Laut DLH Kab. WNG
Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
Pengelolaan dan Rehabilitasi
Ekosistem Pesisir dan Laut DLH Kab. WNG
Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
1 paket 47.000.000 XIII Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
Meningkatnya Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
300.000.000 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Meningkatnya Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
50.000.000
1 Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi dan Analisis data/informasi pengelolaan RTH DLH Kab. WNG Terlaksananya Penyusunan Tersusunnya Laporan Data/informasi Pengelolaan RTH
1 Paket 100.000.000 Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi dan Analisis data/informasi pengelolaan RTH DLH Kab. WNG Terlaksananya Penyusunan Tersusunnya Laporan Data/informasi Pengelolaan RTH 2 Pemeliharaan RTH DLH Kab. WNG Meningkatkan Fasilitas
Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH DLH Kab. WNG
Meningkatkan Fasilitas
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN PENTING PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TARGET
PAGU INDIKATIF
(Rp.) PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA(Rp.)
3 Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
DLH Kab. WNG
Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH
Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
DLH Kab. WNG
Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH
4 Pembangunan Hutan Kota DLH Kab. WNG
Meningkatnya Kawasan
Hutan 1 paket 75.000.000 Pembangunan Hutan Kota DLH Kab. WNG
Meningkatnya Kawasan
Hutan 1 paket 30.000.000
5 Fasilitasi Pembangunan Taman Hijau DLH Kab.
WNG
Meningkatnya Fasilitas Pembangunan Taman Hijau
1 paket 65.000.000 Fasilitasi Pembangunan Taman
Hijau DLH Kab. WNG
Meningkatnya Fasilitas
Pembangunan Taman Hijau 6 Sosialisasi Kepada Masyarakat
Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
DLH Kab
WNG Terlaksananya Sosialisasi 1 paket 60.000.000 Sosialisasi Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
DLH Kab WNG
27
2.5. Penelaahan Program dan Kegiatan.
Dalam penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan
Hidup berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan
sebagaimana yang telah direncanakan. Dalam menentukan Program
dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri merujuk
pada Program dan Kegiatan yang dijadikan pedoman baik oleh
Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah.
28
BAB III
TUJUAN, PROGRAM, SASARAN DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pusat dan Provinsi.
Kebijakan Umum merupakan kebijakan pemerintah daerah
secara umum. Penyusunan Kebijakan Umum diperlukan untuk
menyelaraskan perencanaan daerah dengan potensi sumberdaya yang
ada, sehingga akan terwujud pembangunan yang efisien, efektif dan
berhasil guna. Penyusunan perencanaan mengacu pada kebijakan
Nasional maupun Propinsi, agar tidak menyimpang dari koridor
pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun
Propinsi. Berikut adalah hasil identifikasi kebijakan Nasional bidang
lingkungan hidup :
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
1
Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim
Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat berada pada selang 66,5 - 68,5
2
Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species
Kontribusi sumberdaya hutan pada PDB nasional meningkat dibanding basis data tahun 2014
3
Menjaga keseimbangan ekosistem dan keberadaan SDA untuk kelangsungan kehidupan, menjaga DAS dan sumber mata air serta menjaga daya dukung fisik ruang wilayah serta kualitasnya
Peningkatan derajat keberfungsian ekosistem
Kebijakan Pemerintah Daerah disusun merujuk pada
kebijakan pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah agar dapat
tercapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal kebijakan dibidang
Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Wonogiri merujuk pada
Program dan Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Untuk mensinkronkan program dan kegiatan yang ada
29
juga mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.
Kebijakan umum disusun sebagai bagian dari strategi untuk
mencapai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi
daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, layanan publik
dan daya saing sebagaimana amanat otonomi daerah, serta
meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam
mewujudkan harmonisasi kehidupan serta mewujudkan supremasi
hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 adalah sebagai dokumen
perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi
sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang Lingkungan
Hidup pada tahun 2018 untuk :
1. Merumuskan dan menetapkan arah dan strategi Dinas
Lingkungan Hidup dalam mencapai visi, misi, tujuan dan
strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan
kedinasan yang dijabarkan dari visi dan misi daerah (RPJMD)
tahun 2016 – 2021;
2. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi
untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi
penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan yang berorientasi
pada hasil;
3. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan
pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada tahun
2017 sebagai dasar perencanaan program tahunan serta
perencanaan kebutuhan anggaran.
4. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup
dan jajarannya secara proporsional.
30
Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sektor
lingkungan hidup adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup
untuk kesejahteraan dan kehidupan semua makhluk yang ada,
adalah :
2. Pengembangan sistem dan evaluasi sumber daya alam yang ada,
sehingga dapat diketahui cadangan, potensi dan tingkat kerusakannya
secara periodik;
3. Pengembangan pola pengelolaan lingkungan agar lebih sesuai dengan
keadaan dan potensi sumber daya yang ada;
4. Peningkatan keterpaduan program-progam pembangunan harus
dilandasi telaah kelayakan, baik ekonomi, teknologi, maupun kelayakan
lingkungan, khususnya bagi program-program pembangunan yang
mempunyai dampak lingkungan;
5. Peningkatan sistem pemantauan lingkungan, khususnya bagi
kegiatan/industri yang punya potensi terhadap pencemaran lingkungan,
agar dampak yang timbul dapat diketahui sejak dini untuk kemudian
dapat diambil tindakan pengelolaan lingkungan yang tepat;
6. Peningkatan dan pengembangan kesadaran masyarakat maupun
instansi pemerintah dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
melalui pendidikan, kursus, penyuluhan dan lain-lain;
7. Peningkatan penghijauan, rehabilitasi lahan dan konservasi tanah
sebagai upaya penanggulangan erosi;
8. Peningkatan kualitas sumber daya dalam pengelolaan lingkungan serta
pengembangan
kesadaran
terhadap
lingkungan
dengan
mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam memelihara, melestarikan
dan mengembangkan mutu lingkungan hidup;
9. Peningkatan peranan kelompok-kelompok swadaya masyarakat dalam
pengelolaan sumber alam dan pelestarian lingkungan hidup termasuk
peran serta perguruan tinggi melalui pusat studi lingkungan yang
terkait.
3.3 Program dan Kegiatan.
Program dan Kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2017
mengacu pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun
31
2016 – 2021 sehingga dapat dicapai tahapan pencapaian secara
berkesinambungan.
Program dan Kegiatan beserta kerangka pendanaan yang telah
direncanakan pada tahun 2017 diuraikan pada tabel 3.3.1 berikut ini;
Tabel 3.3.1
Program dan Kegiatan Tahun 2017
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN 2017
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.826.720.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 90.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional 15.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 30.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan/Kantor 10.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman 15.000.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 65.000.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 5.000.000 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 1.548.720.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 148.140.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30.000.000 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 85.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 10.000.000 Pemeliharaan Hewan, Ternak dan Tanaman 7.140.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman/Pagar/Gapura/Taman 6.000.000