• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang"

Copied!
49
0
0

Teks penuh

(1)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Wonogiri, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

lingkungan hidup dan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sub

urusan persampahan dan sub urusan air limbah.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk

periode 1 (satu) tahun yang memuat: Program dan Kegiatan; Lokasi

Kegiatan; Indikator Kinerja; Kelompok sasaran; Pagu indikatif dan

prakiraan maju. Penyusunan Renja dilakukan melalui tahapan: (1)

Persiapan penyusunan Renja SKPD; (2) Penyusunan Rancangan Renja

SKPD; (3) Pelaksanaan forum SKPD; dan (4) Penetapan Renja SKPD.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 merupakan bentuk pelaksanaan

Undang – undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Undang – Undang ini secara substansi

mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk

mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah

dalam bidang lingkungan hidup sebagaimana yang telah ditetapkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Wonogiri 2016 – 2021.

Dengan demikian Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018

disusun dengan mengevaluasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 - 2021. Fokus atau titik berat dari

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri disinkronkan

dengan Prioritas Agenda Pembangunan Kabupaten Wonogiri

(2)

sebagaimana terdokumentasi dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri 2016 – 2021.

Sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Wonogiri maka Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Wonogiri merupakan satu kesatuan yang berkelanjutan dari Renstra

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 - 2021

serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri, dan oleh karenanya:

1. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri Tahun

2016–2021 merupakan pedoman dalam menyusun Renjana Kerja

(Renja SKPD) setiap tahun, serta usulan program dan kegiatan

yang dibiayai Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat maupun

sumber lainnya.

2. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri Tahun 2018

merupakan pedoman pelaksanaan program pembangunan sesuai

kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Wonogiri dengan memperhatikan program-program

yang bersifat lintas SKPD dan prioritas kewilayahan pada Tahun

2018.

3. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri Tahun 2018

juga sebagai pedoman Kepala Daerah dalam mengevaluasi kinerja

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri setiap akhir tahun.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Wonogiri tahun 2018 adalah :

1. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(3)

Kabupaten Wonogiri tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun

2011 – 2030;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 tahun 2012

tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 – 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 ini adalah sebagai pedoman dalam

melaksanakan program/kegiatan selama 1 tahun pada Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri. Penyusunan Renja ini juga

dimaksudkan untuk memperbaiki tolok ukur dan alat bantu bagi

unit-unit kerja yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Wonogiri sehingga dapat secara konsekuen dan konsisten

menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang

diemban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Wonogiri bertujuan untuk :

1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri;

2. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis

bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan urusan pemerintah

dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup; dan pelaksanaan,

pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan bidang lingkungan hidup; serta penguatan

lembaga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri;

(4)

3. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas

Lingkungan Hidup dengan target dan sasaran pembangunan

daerah sebagaimana terumus dalam dokumen perencanaan

Daerah dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran

pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen

RPJMD.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri

Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, PROGRAM, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

(5)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016

dan Capaian Renstra SKPD

Untuk melihat pencapaian yang telah dilakukan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri maka perlu adanya evaluasi

terhadap realisasi pelaksanaan renja tahun 2016. Hal ini diperlukan

agar dapat diketahui pencapaian Renstra pada tahun yang

bersangkutan.

Dalam menyusun Rencana Dinas Lingkungan Hidup tahun

2018 maka perlu adanya pengkajian terhadap pelaksanaan dari

Program Kerja dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun yang

lalu.

Sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2016, selama kurun waktu

tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri melaksanakan

11 (sebelas) Program yang terbagi dalam 53 (lima puluh tiga) kegiatan

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.288.256.000,- (tiga milyard dua

ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu

rupiah).

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan

Hidup pada tahun 2016 sesuai dengan tupoksinya untuk menjalankan

urusan lingkungan hidup meliputi :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan

Persampahan

b. Sosialisasi dan Publikasi Undang-Undang Persampahan

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup

(6)

b. DAK Bidang Lingkungan Hidup

c. Peningkatan Kinerja Tata Praja Lingkungan/Adipura

d. Pengendalian Pencemaran

e. Operasional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah

(PPLHD)

f. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

g. Pengelolaan Limbah B3

h. Penyusunan Status Kerusakan Lahan Untuk Produksi Biomasa

i. Pemantauan

Berkala

Kualitas

Air

Sungai

Bengawan

Solo/PROKASIH

3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

a. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan

Sumber-Sumber Air

b. Konservasi Lahan Area Tembakau Secara Vegetatif (DBHCHT)

c. Fasilitasi Seleksi Kalpataru/Sekolah Adiwiyata

d. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pelestari Sumber Daya

Alam

4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya

Alam

a. Pelestarian Telaga dan Sumber Air

b. Pemulihan Kualitas Lingkungan pada Ekosistem DAS Keduang

5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan

Lingkungan Hidup

a. Penyusunan SLHD

b. Fasilitasi forum lingkungan hidup SUBOSUKAWONOSRATEN

c. Penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup

d. Pengujian Kualitas Udara pada Pemukiman Padat dan

Lingkungan Transportasi

e. Temu Lingkungan dan Sarasehan Pelestarian Sumber Daya Alam

Lingkungan Hidup

(7)

6. Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

a. Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

7. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

a. Pembangunan Hutan Kota

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 seperti diuraikan pada tabel 2.1

berikut ini.

(8)

Tabel 2.1

Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri

Tahun 2016

NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN BIDANG, URUSAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) / KEGIATAN (OUT PUT)

TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2016 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016 PAGU ANGGARAN

TAHUN 2016 REALISASI (Rp) REALISASI (%)

BELANJA LANGSUNG

1 Program Penyediaan Administrasi

Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi kantor 1 Paket 1 Paket 379.176.000 310.767.299 81.96 2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Paket 1 Paket 283.000.000 81.935.072 28.95 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur 1 Paket 1 Paket 32.000.000 10.971.108 34.28

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kualitas Aparatur 1 Paket - 0 0 0

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan 1 Paket 1 Paket 53.000.000 7.798.300 14.71

6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat

dalam Pengelolaan Persampahan 1 Paket 1 Paket 72.000.000 40.800.300 56.67 7 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1 Paket 1 Paket 1.887.080.000 11.703.150 6.20

(9)

NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN BIDANG, URUSAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) / KEGIATAN (OUT PUT)

TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2016 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016 PAGU ANGGARAN

TAHUN 2016 REALISASI (Rp) REALISASI (%)

9 Program Rehabilitasi dan Pemulihan

Cadangan Sumber Daya Alam Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 1 Paket - 50.000.000 0 0

10

Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Meningkatnya Kualitas dan Akses

Informasi SDA dan Lingkungan Hidup 1 Paket 1 Paket 125.000.000 46.523.991 37.22

11 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Meningkatnya Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 1 Paket - 47.000.000 0 0

12 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Meningkatnya Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1 Paket 1 Paket 40.000.000 38.747.750 96.87

13 Program Peningkatan Pengendalian

(10)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan

tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan

wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup yang

selanjutnya disebut SPM bidang lingkungan hidup adalah ketentuan

mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup

yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap

warga secara minimal.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang

Lingkungan

Hidup

Daerah

Provinsi

dan

Daerah

Kabupaten/Kota dijelaskan bahwa kewenangan Kabupaten adalah

menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai

dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup

yang dilaksanakan terdiri atas :

1. Pelayanan pencegahan pencemaran air;

2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak

bergerak;

3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah

untuk produksi biomassa; dan

4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya

dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pencegahan

pencemaran

air

adalah

tindakan

secara

manajemen/ administratif dan secara teknik yang dilakukan oleh

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang potensial

menghasilkan air limbah yang dapat mencemari air dalam rangka

mencegah masuknya atau dimasukkannya makluk hidup, zat, energi

dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia.

Pengendalian pencemaran udara tidak bergerak adalah kegiatan

dalam rangka untuk mengendalikan pencemaran udara dari jenis

(11)

usaha dan/atau kegiatan yang aktifitasnya secara menetap baik

berbadan hukum atau perorangan yang melakukan aktifitas yang

menimbulkan pencemaran udara.

Pelayanan informasi status kerusakan tanah untuk produksi

biomassa adalah hasil pengukuran kriteria baku kerusakan tanah

yang diinformasikan kepada masyarakat baik melalui media cetak,

media elektronik, atau papan pengumuman.

Pelayanan tindak lanjut pengaduan adalah layanan/respon dari

pemerintah

daerah/instansi

lingkungan

hidup

terhadap

pemberitahuan baik secara tertulis dan/atau lisan mengenai dugaan

terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Perkembangan sosial ekonomi masyarakat secara makro sering

berdampak kepada eksploitasi alam secara berlebihan, tanpa

mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan. Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Wonogiri sebagai perangkat teknis daerah yang

mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan

daerah dibidang lingkungan hidup di Kabupaten Wonogiri mempunyai

peran yang strategis terhadap keberhasilan program pengendalian

lingkungan dan konservasi alam di Kabupaten Wonogiri.

Segala sumber daya yang dimiliki, baik SDM, sarana/prasarana

serta alokasi dana dari APBD Kabupaten Wonogiri sangat mendukung

pelaksanaan dan keberhasilan tugas pokok dan fungsi tersebut,

walaupun keberhasilan tersebut juga sangat ditentukan oleh peran

serta masyarakat secara aktif.

Keterpaduan antar SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten

Wonogiri dan masyarakat terbukti dengan adanya kesanggupan

bersama dalam pengelolaan lingkungan. Selain dari pada itu secara

berkala telah dilakukan pemantauan dan uji laboratorium LH agar

dapat diketahui tingkat pencapaian SPM di Kabupaten Wonogiri.

Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 seperti dijelaskan pada tabel

2.2 dibawah ini.

(12)

Tabel 2.2

Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri

Tahun 2016

NO

JENIS PELAYANAN DASAR

INDIKATOR

CAPAIAN

TAHUN

2016

KET

1

Pelayanan status mutu air

Presentase jumlah sumber air dipantau

kualitasnya

Pelayanan status mutu

udara ambien

Presentase jumlah kabupaten/kota yang

dipantau kualitas udara ambiennya

Pelayanan tindak lanjut

pengaduan masyarakat

akibat adanya pencemaran

dan/atau perusakan

lingkungan hidup

Presentase jumlah aduan masyarakat

akibat adanya pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup

2

Pelayanan pencegahan

pencemaran air

Presentase jumlah usaha dan atau

kegiatan yang menaati persyaratan

administrasi dan teknis pencegahan

pencemaran air

100%

6 titik

Pelayanan pencemaran

pencemaran udara dari

sumber tidak bergerak

Presentase jumlah usaha dan atau

kegiatan sumber tidak bergerak yang

memenuhi persyaratan administrasi dan

teknis pencegahan pencemaran udara

100%

6 titik

Pelayanan informasi status

kerusakan lahan dan/atau

tanah untuk produksi

biomassa

Presentase luas lahan dan/atau tanah

untuk produksi biomassa yang telah

ditetapkan dan diinformasikan status

kerusakannya

100%

2 Kec

Pelayanan tindak lanjut

pengaduan masyarakat

akibat adanya pencemaran

dan perusakan lingkungan

hidup

Prosentase jumlah pengaduan

masyarakat akibat adanya pencemaran

dan perusakan lingkungan hidup

100%

7 kasus

(2015)

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Kabupaten Wonogiri yang memiliki potensi lahan kritis serta

kondisi alamnya yang berupa daerah bergelombang, perbukitan,

hingga pegunungan, memiliki tingkat kerentanan terhadap perubahan

lingkungan seperti terjadinya tanah longsor, lahan kritis, dan lain

sebagainya. Selain itu Kabupaten Wonogiri juga memiliki peranan

yang penting dalam menjaga lingkungan daerah di bawahnya.

Beberapa wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) telah mengalami

penurunan fungsi dan manfaat sumberdaya berupa terjadinya proses

erosi, tanah longsor dan banjir. Gejala ini timbul disebabkan oleh

(13)

tidak stabil dan ketidakseimbangan sumberdaya alam tersebut secara

alami. Ketidakseimbangan ini diakibatkan oleh campur tangan

manusia yang belum memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian

sumberdaya alam.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup

adalah :

1. Kekeringan, lahan kritis, erosi dan sedimentasi pada daerah

tangkapan Waduk Gajah Mungkur;

2. Kerusakan ekosistem Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Solo Hulu;

3. Sarana prasarana pengendalian dan pengelolaan lingkungan

semakin terbatas;

4. Regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah belum

mencukupi;

5. Keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna semakin

berkurang;

6. Pelayanan persampahan belum menjangkau pada semua

masyarakat perkotaan;

7. Penanganan air limbah rumah tangga/domestik belum dilakukan

secara terpadu;

Berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja dan permasalahan-

permasalahan yang telah diuraikan di depan, maka Isu strategis pada

urusan lingkungan hidup adalah :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang belum mencapai

40%;

2. Menurunnya sumber mata air di wilayah Kabupaten

Wonogiri;

3. Kekeringan, lahan kritis, erosi dan sedimentasi;

4. Pelayanan persampahan yang belum menjangkau semua

masyarakat perkotaan, masih pada angka 52%;

5. Pengurangan sampah di tingkat Kabupaten Wonogiri baru

mencapai 1% dari minimal 20%;

(14)

7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan swasta dalam

pengelolaan lingkungan hidup;

8. Penataan keindahan kota di Kabupaten Wonogiri belum

menjangkau seluruh kota kecamatan, baru mencapai 49%;

9. Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan wilayah masih di

bawah target minimal yaitu 30%;

10. Pemanasan global.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review tersebut untuk membandingkan antara rencana yang

diajukan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dengan

Rancangan KUA PPAS yang telah disediakan pagu anggarannya

sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.4 berikut ini.

(15)

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri

NO

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp.)

PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA(Rp.) I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi kantor

426.000.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi kantor

1.826.720.000

1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat DLH Kab. WNG

Meningkatnya keakuratan informasi Tupoksi SKPD

1 paket 3.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat DLH Kab. WNG

Meningkatnya keakuratan

informasi Tupoksi SKPD 1 paket 4.000.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumberdaya Air dan Listrik DLH Kab. WNG

Meningkatnya komunikasi / informasi Tupoksi SKPD

1 paket 60.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumberdaya Air dan Listrik DLH Kab. WNG

Meningkatnya komunikasi /

informasi Tupoksi SKPD 1 paket 90.000.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. WNG Meningkatnya pengelolaan kendaraan dinas

1 paket 7.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

DLH Kab. WNG

Meningkatnya pengelolaan

kendaraan dinas 1 paket 15.000.000 4 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor DLH Kab. WNG

Meningkatnya usia gedung dan keindahan tempat kerja

1 paket 4.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor DLH Kab. WNG

Meningkatnya usia gedung

dan keindahan tempat kerja 1 paket 8.000.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor DLH

Kab. WNG

Meningkatnya usia peralatan kerja dan kelancaran kerja

1 paket 30.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor DLH Kab. WNG

Meningkatnya usia peralatan

kerja dan kelancaran kerja 1 paket 30.000.000 6 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan DLH Kab. WNG

Meningkatnya kelancaran penyelesaian tugas

1 paket 20.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan DLH Kab.

WNG

Meningkatnya kelancaran

penyelesaian tugas 1 paket 30.000.000 7 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan/Kantor DLH Kab. WNG Meningkatnya pelayanan administrasi kantor

1 paket 6.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan/Kantor DLH Kab. WNG Meningkatnya pelayanan

administrasi kantor 1 paket 10.000.000 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan DLH Kab. WNG Meningkatnya pemenuhan administrasi kantor

1 paket 5.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan DLH Kab. WNG

Meningkatnya pemenuhan

administrasi kantor 1 paket 6.000.000 9 Penyediaan Makanan dan

Minuman DLH Kab. WNG

Meningkatnya penyediaan makan minum

1 paket 15.000.000 Penyediaan Makanan dan

Minuman DLH Kab. WNG

Meningkatnya penyediaan

(16)

NO

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TARGET

PAGU INDIKATIF

(Rp.) PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA(Rp.)

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah DLH Kab. WNG

Meningkatnya pemenuhan perjalanan dinas luar daerah

1 paket 70.000.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah DLH Kab. WNG

Meningkatnya pemenuhan

perjalanan dinas luar daerah 1 paket 65.000.000 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah DLH Kab. WNG

Meningkatnya pemenuhan perjalanan dinas dalam daerah

1 paket 6.000.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah DLH Kab. WNG

Meningkatnya pemenuhan perjalanan dinas dalam daerah

1 paket 5.000.000 12 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja

Non Pegawai DLH Kab. WNG

Meningkatnya pemenuhan jasa tenaga kerja non PNS

1 paket 200.000.000 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja

Non Pegawai DLH Kab. WNG

Meningkatnya pemenuhan

jasa tenaga kerja non PNS 1 paket 1.548.720.000 II Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

705.000.000 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 148.140.000

1 Pembangunan Gedung Kantor DLH Kab. WNG

Meningkatnya sarana

gedung kantor 1 paket 500.000.000 Pembangunan Gedung Kantor DLH Kab. WNG

Meningkatnya sarana gedung

kantor

2 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor DLH Kab. WNG

Meningkatnya perlengkapan gedung kantor

1 paket 50.000.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor DLH Kab.

WNG

Meningkatnya perlengkapan

gedung kantor

3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor DLH Kab.

WNG

Meningkatnya

peralatan gedung kantor 1 paket 25.000.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor DLH Kab. WNG

Meningkatnya peralatan

gedung kantor

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor DLH Kab. WNG

Meningkatnya pemeliharaan gedung kantor

1 paket 25.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor DLH Kab. WNG

Meningkatnya pemeliharaan

gedung kantor 1 paket 30.000.000 5 Pemeliharaan Rutin Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. WNG

Meningkatnya pemeliharaan kendaraan dinas

1 paket 60.000.000 Pemeliharaan Rutin Berkala

Kendaraan Dinas /Operasional DLH Kab. WNG

Meningkatnya pemeliharaan

kendaraan dinas 1 paket 85.000.000 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor DLH Kab. WNG

Meningkatnya pemeliharaan gedung kantor

1 paket 8.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor DLH Kab. WNG

Meningkatnya pemeliharaan

gedung kantor 1 paket 10.000.000 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor DLH Kab. WNG

Meningkatnya pemeliharaan peralatan gedung kantor

1 paket 15.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor DLH Kab. WNG

Meningkatnya pemeliharaan

(17)

NO

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TARGET

PAGU INDIKATIF

(Rp.) PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA(Rp.)

8 Pemeliharaan Hewan, Ternak

dan Tanaman DLH Kab. WNG

Meningkatnya pemeliharaan hewan, ternak dan tanaman

1 paket 12.000.000 Pemeliharaan Hewan, Ternak dan Tanaman DLH Kab.

WNG

Meningkatnya pemeliharaan

hewan, ternak dan tanaman 1 paket 7.140.000 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman/Pagar/Gapura /Taman DLH Kab. WNG Meningkatnya pemeliharaan halaman/pagar/gapura /taman

1 paket 10.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Halaman/Pagar/Gapura/Taman DLH Kab. WNG Meningkatnya pemeliharaan halaman/ pagar/gapura /taman 1 paket 6.000.000

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya Peningkatan Disiplin Aparatur

32.000.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya Peningkatan Disiplin Aparatur

6.000.000

1 Penyusunan Data Kepegawaian DLH Kab. WNG

Meningkatnya data

kepegawaian 1 paket 2.000.000 Penyusunan Data Kepegawaian DLH Kab. WNG Meningkatnya data kepegawaian 1 paket 6.000.000 2 Peningkatan SDM DLH Kab. WNG Meningkatnya kualitas SDM 30.000.000 Peningkatan SDM DLH Kab. WNG Meningkatnya kualitas SDM - IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kualitas Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kualitas Aparatur 30.000.000 1 Peningkatan SDM DLH Kab. WNG

Meningkatnya kualitas SDM 1 Paket 30.000.000 V Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

62.000.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

40.000.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

DLH Kab. WNG

Meningkatnya Laporan

dan Realisasi Kinerja 1 paket 5.000.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

DLH Kab. WNG

Meningkatnya Laporan dan

Realisasi Kinerja 1 paket 5.000.000 2 Penyusunan Rencana Kerja

SKPD DLH Kab. WNG

Terlaksananya Penyusunan Renja SKPD

1 paket 7.000.000 Penyusunan Rencana Kerja SKPD DLH Kab. WNG

Terlaksananya Penyusunan

Renja SKPD 1 paket 5.000.000 3 Pelaporan dan Evaluasi

Pelaksanaan Kegiatan DLH Kab. WNG

Meningkatnya Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan

1 paket 15.000.000 Pelaporan dan Evaluasi

Pelaksanaan Kegiatan DLH Kab. WNG

Meningkatnya Pelaporan dan

(18)

NO

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TARGET

PAGU INDIKATIF

(Rp.) PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA(Rp.)

4 Pelaporan Rencana Strategis DLH Kab. WNG

Meningkatnya Pelaporan

Rencana Strategis Pelaporan Rencana Strategis DLH Kab. WNG

Meningkatnya Pelaporan

Rencana Strategis 5 Penyusunan Data Base DLH

Kab. WNG

Terlaksananya

Penyusunan Data Base 1 paket 15.000.000

6 Pengelolaan Administrasi Keuangan DLH Kab. WNG Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan

1 paket 15.000.000 Pengelolaan Administrasi

Keuangan DLH Kab. WNG

Meningkatnya Pengelolaan

Administrasi Keuangan 1 paket 10.000.000

7 Penyusunan LKJIP DLH

Kab. WNG

Tersusunnya LKJIP 1 paket 5.000.000

8 Penyusunan RKA dan DPA

SKPD DLH Kab. WNG

Tersusunnya RKA dan

DPA DLH 1 paket 5.000.000 Penyusunan RKA dan DPA SKPD DLH Kab. WNG

Tersusunnya RKA dan DPA

DLH

9 Review Renstra Perangkat Daerah 2016-2021 DLH Kab.

WNG

Renstra yang direview 1 paket 5.000.000

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

VI Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

390.000.000 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

4.795.000.000

1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan DLH Kab. WNG Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah

1 paket 27.500.000 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

DLH Kab. WNG

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah

1 paket 150.000.000

2 Operasional dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Kebersihan DLH Kab. WNG

Terwujudnya Peningkatan

(19)

NO

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TARGET

PAGU INDIKATIF

(Rp.) PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA(Rp.)

3 Operasional Mesin Pencacah

Sampah DLH Kab. WNG

Tersedianya operasional

mesin pencacah sampah 1 paket 80.000.000

4 Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga (3R) DLH Kab. WNG

Terwujudnya Pengelolaan

Sampah 3 R 1 paket 120.000.000

5 Bimbingan Teknis Persampahan DLH Kab. WNG Meningkatnya Pemahaman dan Keterampilan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah

Bimbingan Teknis Persampahan DLH Kab. WNG

Meningkatnya Pemahaman dan Keterampilan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah

6 Penyediaan Prasarana dan

Sarana Pengelolaan Sampah DLH Kab. WNG

Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

1 paket 300.000.000 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah DLH Kab.

WNG

Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

1 paket 150.000.000 7 Sosialisasi dan Publikasi

Undang-Undang Persampahan DLH Kab. WNG

Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi Undang-undang Persampahan

1 paket 62.500.000 Sosialisasi dan Publikasi Undang-Undang Persampahan DLH Kab.

WNG

Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi Undang-undang Persampahan

1 paket 32.500.000 8 Pemeliharaan TPA se-Kabupaten

Wonogiri DLH Kab. WNG

Terwujudnya TPA dalam

kondisi baik 1 paket 1.000.000.000 9 Pemeliharaan TPS se-Kabupaten

Wonogiri DLH Kab. WNG

Terwujudnya TPS dalam

kondisi baik 1 paket 500.000.000 10 Peningkatan/ Pembangunan TPA

se-Kabupaten Wonogiri DLH Kab. WNG

Terwujudnya TPA dalam

kondisi baik 1 paket 750.000.000

11 Pemeliharaan Tempat

Pembuangan Sampah Terpadu DLH Kab. WNG

Terwujudnya TPST dalam

kondisi baik 1 paket 500.000.000

12 Penyusunan DED Tempat

Pembuangan Akhir DLH Kab. WNG

Tersedianya Dokumen DED

TPA 1 paket 200.000.000

13 Penyusunan DED Tempat

Pembuangan Sampah Terpadu DLH Kab. WNG

Tersedianya Dokumen DED

(20)

NO

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TARGET

PAGU INDIKATIF

(Rp.) PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA(Rp.)

VII Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2.987.500.000 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

315.000.000

1 Program Peringkat Perusahaan (PROPER) DLH Kab.

WNG

Meningkatnya Peringkat

Perusahaan 1 paket 40.000.000 Program Peringkat Perusahaan (PROPER) DLH Kab. WNG

Meningkatnya Peringkat

Perusahaan 1 paket 10.000.000

2 DAK Bidang Lingkungan Hidup DLH Kab. WNG

Meningkatnya DAK Bidang Lingkungan Hidup

1 paket 2.300.000.000 DAK Bidang Lingkungan Hidup DLH Kab. WNG

Meningkatnya DAK Bidang

Lingkungan Hidup

3 Peningkatan Kinerja Tata Praja Lingkungan/Adipura DLH Kab.

WNG

Meningkatnya Kinerja Tata Praja

Lingkungan/Adipura

1 paket 387.500.000 Peningkatan Kinerja Tata Praja

Lingkungan/ Adipura DLH Kab. WNG

Meningkatnya Kinerja Tata

Praja Lingkungan /Adipura 1 paket 75.000.000 4 Pengendalian Pencemaran DLH Kab. WNG Meningkatnya Fasilitasi Pengendalian Pencemaran

1 paket 25.000.000 Pengendalian Pencemaran DLH Kab. WNG

Meningkatnya Fasilitasi

Pengendalian Pencemaran 1 paket 30.000.000 5 Operasional Pejabat Pengawas

Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD)

DLH Kab. WNG

Meningkatnya Fasilitasi

Operasional PPLHD 1 paket 20.000.000 Operasional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) DLH Kab. WNG Meningkatnya Fasilitasi Operasional PPLHD 1 paket 10.000.000 6 Pengurangan Emisi Gas Rumah

Kaca DLH Kab. WNG

Meningkatnya Upaya Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

1 paket 20.000.000 Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca DLH Kab.

WNG

Meningkatnya Upaya Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca 1 paket 15.000.000 7 Pengelolaan Limbah B3 DLH Kab. WNG Meningkatnya

Pengelolaan Limbah B3 1 paket 50.000.000 Pengelolaan Limbah B3 DLH Kab. WNG

Meningkatnya Pengelolaan

Limbah B3 1 paket 15.000.000 8 Penyusunan Status Kerusakan

Lahan Untuk Produksi Biomasa DLH Kab. WNG

Terlaksananya Penyusunan Status Kerusakan Lahan untuk Produksi Biomasa

1 paket 45.000.000 Penyusunan Status Kerusakan

Lahan Untuk Produksi Biomasa DLH Kab. WNG

Terlaksananya Penyusunan Status Kerusakan Lahan untuk Produksi Biomasa

1 paket 95.000.000 9 Pemantauan Berkala Kualitas

Air Sungai Bengawan Solo/PROKASIH DLH Kab. WNG Terlaksananya Pemantauan Berkala Kualitas Air Sungai Bengawan Solo/PROKASIH

1 paket 40.000.000 Pemantauan Berkala Kualitas Air Sungai Bengawan Solo/PROKASIH DLH Kab. WNG Terlaksananya Pemantauan Berkala Kualitas Air Sungai Bengawan Solo / PROKASIH

(21)

NO

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TARGET

PAGU INDIKATIF

(Rp.) PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA(Rp.)

10 Peningkatan Peran Serta

Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Kab. WNG Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

1 paket 60.000.000 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

DLH Kab. WNG

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

1 paket 30.000.000 VIII Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

330.000.000 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

300.000.000

1 Pengendalian Dampak

Perubahan Iklim DLH Kab. WNG

Meningkatanya Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim DLH Kab.

WNG

Meningkatanya Pengendalian

Dampak Perubahan Iklim 2 Peningkatan Konservasi Daerah

Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air DLH Kab. WNG Meningkatnya Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air

1 paket 30.000.000 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air

DLH Kab. WNG

Meningkatnya Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air

3 Pengelolaan Keanekaragaman hayati dan ekosistem DLH Kab.

WNG

Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

Pengelolaan Keanekaragaman

hayati dan ekosistem DLH Kab. WNG

Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

4 Penyusunan Buku Laporan

Potensi Keanekaragaman Hayati Kabupaten Wonogiri DLH Kab. WNG Terlaksananya Penyusunan Buku Dokumen Potensi Keanekaragaman Hayati

Penyusunan Buku Laporan Potensi Keanekaragaman Hayati Kabupaten Wonogiri DLH Kab. WNG Terlaksananya Penyusunan Buku Dokumen Potensi Keanekaragaman Hayati

5 Konservasi Lahan Area Tembakau Secara Vegetatif (DBHCHT)

DLH Kab. WNG

Meningkatkan Konservasi Lahan Area Tembakau secara Vegetatif (DBHCHT)

1 paket 100.000.000 Konservasi Lahan Area Tembakau Secara Vegetatif (DBHCHT) DLH Kab.

WNG

Meningkatkan Konservasi Lahan Area Tembakau secara Vegetatif (DBHCHT)

1 paket 75.000.000

6 Fasilitasi Seleksi

Kalpataru/Sekolah Adiwiyata DLH Kab. WNG

Meningkatnya Fasilitasi Seleksi Kalpataru dan Sekolah ADIWIYATA

1 paket 75.000.000 Fasilitasi Seleksi

Kalpataru/Sekolah Adiwiyata DLH Kab. WNG

Meningkatnya Fasilitasi Seleksi Kalpataru dan Sekolah ADIWIYATA

1 paket 75.000.000 7 Pemberdayaan Kelompok

Masyarakat Pelestari Sumber Daya Alam DLH Kab. WNG Meningkatkan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Upaya Pelestarian Sumber Daya Alam

1 paket 50.000.000 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pelestari Sumber Daya Alam

DLH Kab. WNG

Meningkatkan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Upaya Pelestarian Sumber Daya Alam

1 paket 150.000.000

8 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan DLH Kab.

WNG

Meningkatkan Upaya Pengendalian Kebakaran Hutan dan

Pengendalian Kebakaran Hutan

dan Lahan DLH Kab. WNG

Meningkatkan Upaya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

(22)

NO

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TARGET

PAGU INDIKATIF

(Rp.) PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA(Rp.) Lahan

9 Pengendalian Erosi dan Sedimentasi dengan Pembuatan Bangunan Sipil Teknis

DLH Kab. WNG

Terwujudnya bangunan

sipil teknis Pengendalian Erosi dan Sedimentasi dengan Pembuatan Bangunan Sipil Teknis

DLH Kab. WNG

Terwujudnya bangunan sipil

teknis

IX Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

80.000.000 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

256.000.000

1 Penyelenggaraan Aksi Penanaman Pohon Wana Lestari DLH Kab.

WNG

Terlaksananya kegiatan upacara aksi penghijauan Wana lestari

1 paket 90.000.000 2 Peningkatan Peran serta

masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam

DLH Kab. WNG

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam

DLH Kab. WNG

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

3 Pelestarian Telaga dan Sumber Air DLH Kab.

WNG

Meningkatnya Upaya Pelestarian Telaga dan Sumber Air

1 paket 35.000.000 Pelestarian Telaga dan Sumber Air DLH Kab. WNG

Meningkatnya Upaya Pelestarian Telaga dan Sumber Air

1 paket 40.000.000 4 Pemulihan Kualitas Lingkungan

pada Ekosistem DAS Keduang DLH Kab. WNG Meningkatnya Upaya Pemulihan Kualitas Lingkungan pada Ekosistem DAS Keduang

1 paket 35.000.000 Pemulihan Kualitas Lingkungan pada Ekosistem DAS Keduang DLH Kab.

WNG

Meningkatnya Upaya Pemulihan Kualitas Lingkungan pada Ekosistem DAS Keduang

1 paket 85.000.000

5 Pembinaan Kelembagaan

Masyarakat Pelestari Sumber Daya Alam DLH Kab. WNG Terlaksananya pembinaan kelembagaan kelompok masyarakat RHL 1 paket 36.000.000 6 Penyusunan Pelaporan

Pencapaian Standart Pelayanan Minimum (SPM) Lingkungan Hidup DLH Kab. WNG Terlaksananya Penyusunan Laporan Pencapaian SPM LH

1 paket 10.000.000 Penyusunan Pelaporan Pencapaian Standart Pelayanan Minimum (SPM) Lingkungan Hidup DLH Kab. WNG Terlaksananya Penyusunan

Laporan Pencapaian SPM LH 1 paket 5.000.000 X Program Peningkatan Kualitas

dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

Meningkatnya Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

433.000.000 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

Meningkatnya Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

(23)

NO

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TARGET

PAGU INDIKATIF

(Rp.) PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA(Rp.)

1 Pengembangan Data dan

Informasi Lingkungan DLH Kab. WNG Terlaksananya Penyusunan Laporan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

1 paket 140.000.000 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan DLH Kab.

WNG

Terlaksananya Penyusunan Laporan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

2 Penyusunan SILHD DLH Kab. WNG Terlaksananya Penyusunan Buku SLHD

1 paket 45.000.000 Penyusunan SILHD DLH Kab. WNG

Terlaksananya Penyusunan

Buku SLHD 1 paket 115.000.000 3 Fasilitasi forum lingkungan

hidup SUBOSUKAWONO SRATEN DLH Kab. WNG Meningkatnya Fasilitasi Forum SUBOSUKAWONO SRATEN

1 paket 10.000.000 Fasilitasi forum lingkungan hidup SUBOSUKA WONOSRATEN DLH Kab.

WNG Meningkatnya Fasilitasi Forum SUBOSUKA WONOSRATEN 1 paket 7.500.000 4 Penyelenggaraan Hari

Lingkungan Hidup DLH Kab. WNG

Meningkatnya Fasilitasi

Hari Lingkungan Hidup 1 paket 35.000.000 Penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup DLH Kab. WNG

Meningkatnya Fasilitasi Hari

Lingkungan Hidup 1 paket 35.000.000

5 Pengujian Kualitas Udara pada Pemukiman Padat dan Lingkungan Transportasi DLH Kab. WNG Terpantaunya Kualitas Udara di Pemukiman dan Lingkungan Transportasi dan Penanggulangan Pencemaran

1 paket 25.000.000 Pengujian Kualitas Udara pada Pemukiman Padat dan Lingkungan Transportasi

DLH Kab. WNG

Terpantaunya Kualitas Udara di Pemukiman dan Lingkungan Transportasi dan Penanggulangan Pencemaran

6 Temu Lingkungan dan Sarasehan Pelestarian Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup

DLH Kab. WNG

Meningkatnya Fasilitas Temu Lingkungan dan Sarasehan

1 paket 20.000.000 Temu Lingkungan dan Sarasehan Pelestarian Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup

DLH Kab. WNG

Meningkatnya Fasilitas Temu

Lingkungan dan Sarasehan

7 Penyusunan Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Badan Air

DLH Kab. WNG

Terpenuhinya data

informasi 1 paket 100.000.000 Penyusunan Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Badan Air

Terpenuhinya data informasi 50.000.000 XI Program Peningkatan Pengendalian Polusi Meningkatnya Pengendalian Polusi 155.000.000 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Meningkatnya Pengendalian Polusi 70.000.000

1 Pengujian emisi Kendaraan

Bermotor DLH Kab. WNG

Terpantaunya Polusi

Kendaraan Bermotor Pengujian emisi Kendaraan Bermotor DLH Kab. WNG

Terpantaunya Polusi

Kendaraan Bermotor 2 Pengujian emisi udara akibat

aktivitas industri DLH Kab. WNG

Terpantaunya Kualitas Udara Akibat Aktivitas Industri

Pengujian emisi udara akibat

aktivitas industri DLH Kab. WNG

Terpantaunya Kualitas Udara

(24)

NO

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TARGET

PAGU INDIKATIF

(Rp.) PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA(Rp.)

3 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair DLH Kab.

WNG

Terpantaunya Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

Pengujian kadar polusi limbah

padat dan limbah cair DLH Kab. WNG

Terpantaunya Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

4 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran DLH Kab.

WNG Meningkatnya Partisipan yang Mengikuti Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran

Penyuluhan dan pengendalian

polusi dan pencemaran DLH Kab. WNG

Meningkatnya Partisipan yang Mengikuti Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran

5 Pemantauan Kualitas Udara

dan Kebisingan DLH Kab. WNG

Terpantaunya Kualitas

Udara 1 paket 55.000.000 Pemantauan Kualitas Udara dan Kebisingan DLH Kab. WNG

Terpantaunya Kualitas Udara 1 paket 30.000.000

6 Pemantauan Kualitas Limbah Padat dan Limbah Cair DLH Kab.

WNG

Terpantaunya Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

1 paket 25.000.000 Pemantauan Kualitas Limbah

Padat dan Limbah Cair DLH Kab. WNG

Terpantaunya Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

1 paket 20.000.000

7 Sosialisasi dan Pengendalian

Polusi dan Pencemaran DLH Kab. WNG

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Polusi dan Pencemaran

1 paket 75.000.000 Sosialisasi dan Pengendalian

Polusi dan Pencemaran DLH Kab. WNG

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Polusi dan Pencemaran

1 paket 20.000.000

XII Pengelolaan dan Rehabilitasi

Ekosistem Pesisir dan Laut Meningkatnya Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

Pengelolaan dan Rehabilitasi

Ekosistem Pesisir dan Laut Meningkatnya Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

47.000.000

1 Pengelolaan dan Rehabilitasi

Ekosistem Pesisir dan Laut DLH Kab. WNG

Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

Pengelolaan dan Rehabilitasi

Ekosistem Pesisir dan Laut DLH Kab. WNG

Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

1 paket 47.000.000 XIII Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Meningkatnya Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

300.000.000 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Meningkatnya Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

50.000.000

1 Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi dan Analisis data/informasi pengelolaan RTH DLH Kab. WNG Terlaksananya Penyusunan Tersusunnya Laporan Data/informasi Pengelolaan RTH

1 Paket 100.000.000 Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi dan Analisis data/informasi pengelolaan RTH DLH Kab. WNG Terlaksananya Penyusunan Tersusunnya Laporan Data/informasi Pengelolaan RTH 2 Pemeliharaan RTH DLH Kab. WNG Meningkatkan Fasilitas

Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH DLH Kab. WNG

Meningkatkan Fasilitas

(25)

NO

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TARGET

PAGU INDIKATIF

(Rp.) PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA(Rp.)

3 Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

DLH Kab. WNG

Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

DLH Kab. WNG

Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH

4 Pembangunan Hutan Kota DLH Kab. WNG

Meningkatnya Kawasan

Hutan 1 paket 75.000.000 Pembangunan Hutan Kota DLH Kab. WNG

Meningkatnya Kawasan

Hutan 1 paket 30.000.000

5 Fasilitasi Pembangunan Taman Hijau DLH Kab.

WNG

Meningkatnya Fasilitas Pembangunan Taman Hijau

1 paket 65.000.000 Fasilitasi Pembangunan Taman

Hijau DLH Kab. WNG

Meningkatnya Fasilitas

Pembangunan Taman Hijau 6 Sosialisasi Kepada Masyarakat

Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

DLH Kab

WNG Terlaksananya Sosialisasi 1 paket 60.000.000 Sosialisasi Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

DLH Kab WNG

(26)

27

2.5. Penelaahan Program dan Kegiatan.

Dalam penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan

Hidup berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan

sebagaimana yang telah direncanakan. Dalam menentukan Program

dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri merujuk

pada Program dan Kegiatan yang dijadikan pedoman baik oleh

Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah.

(27)

28

BAB III

TUJUAN, PROGRAM, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pusat dan Provinsi.

Kebijakan Umum merupakan kebijakan pemerintah daerah

secara umum. Penyusunan Kebijakan Umum diperlukan untuk

menyelaraskan perencanaan daerah dengan potensi sumberdaya yang

ada, sehingga akan terwujud pembangunan yang efisien, efektif dan

berhasil guna. Penyusunan perencanaan mengacu pada kebijakan

Nasional maupun Propinsi, agar tidak menyimpang dari koridor

pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun

Propinsi. Berikut adalah hasil identifikasi kebijakan Nasional bidang

lingkungan hidup :

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

1

Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim

Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat berada pada selang 66,5 - 68,5

2

Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species

Kontribusi sumberdaya hutan pada PDB nasional meningkat dibanding basis data tahun 2014

3

Menjaga keseimbangan ekosistem dan keberadaan SDA untuk kelangsungan kehidupan, menjaga DAS dan sumber mata air serta menjaga daya dukung fisik ruang wilayah serta kualitasnya

Peningkatan derajat keberfungsian ekosistem

Kebijakan Pemerintah Daerah disusun merujuk pada

kebijakan pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah agar dapat

tercapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal kebijakan dibidang

Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Wonogiri merujuk pada

Program dan Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan. Untuk mensinkronkan program dan kegiatan yang ada

(28)

29

juga mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.

Kebijakan umum disusun sebagai bagian dari strategi untuk

mencapai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi

daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, layanan publik

dan daya saing sebagaimana amanat otonomi daerah, serta

meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam

mewujudkan harmonisasi kehidupan serta mewujudkan supremasi

hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 adalah sebagai dokumen

perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi

sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang Lingkungan

Hidup pada tahun 2018 untuk :

1. Merumuskan dan menetapkan arah dan strategi Dinas

Lingkungan Hidup dalam mencapai visi, misi, tujuan dan

strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan

kedinasan yang dijabarkan dari visi dan misi daerah (RPJMD)

tahun 2016 – 2021;

2. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi

untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi

penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan yang berorientasi

pada hasil;

3. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan

pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada tahun

2017 sebagai dasar perencanaan program tahunan serta

perencanaan kebutuhan anggaran.

4. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup

dan jajarannya secara proporsional.

(29)

30

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sektor

lingkungan hidup adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup

untuk kesejahteraan dan kehidupan semua makhluk yang ada,

adalah :

2. Pengembangan sistem dan evaluasi sumber daya alam yang ada,

sehingga dapat diketahui cadangan, potensi dan tingkat kerusakannya

secara periodik;

3. Pengembangan pola pengelolaan lingkungan agar lebih sesuai dengan

keadaan dan potensi sumber daya yang ada;

4. Peningkatan keterpaduan program-progam pembangunan harus

dilandasi telaah kelayakan, baik ekonomi, teknologi, maupun kelayakan

lingkungan, khususnya bagi program-program pembangunan yang

mempunyai dampak lingkungan;

5. Peningkatan sistem pemantauan lingkungan, khususnya bagi

kegiatan/industri yang punya potensi terhadap pencemaran lingkungan,

agar dampak yang timbul dapat diketahui sejak dini untuk kemudian

dapat diambil tindakan pengelolaan lingkungan yang tepat;

6. Peningkatan dan pengembangan kesadaran masyarakat maupun

instansi pemerintah dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup

melalui pendidikan, kursus, penyuluhan dan lain-lain;

7. Peningkatan penghijauan, rehabilitasi lahan dan konservasi tanah

sebagai upaya penanggulangan erosi;

8. Peningkatan kualitas sumber daya dalam pengelolaan lingkungan serta

pengembangan

kesadaran

terhadap

lingkungan

dengan

mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam memelihara, melestarikan

dan mengembangkan mutu lingkungan hidup;

9. Peningkatan peranan kelompok-kelompok swadaya masyarakat dalam

pengelolaan sumber alam dan pelestarian lingkungan hidup termasuk

peran serta perguruan tinggi melalui pusat studi lingkungan yang

terkait.

3.3 Program dan Kegiatan.

Program dan Kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2017

mengacu pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun

(30)

31

2016 – 2021 sehingga dapat dicapai tahapan pencapaian secara

berkesinambungan.

Program dan Kegiatan beserta kerangka pendanaan yang telah

direncanakan pada tahun 2017 diuraikan pada tabel 3.3.1 berikut ini;

Tabel 3.3.1

Program dan Kegiatan Tahun 2017

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN 2017

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.826.720.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 90.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional 15.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 30.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan/Kantor 10.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman 15.000.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 65.000.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 5.000.000 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 1.548.720.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 148.140.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30.000.000 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 85.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 10.000.000 Pemeliharaan Hewan, Ternak dan Tanaman 7.140.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman/Pagar/Gapura/Taman 6.000.000

Referensi

Dokumen terkait

diharapkan dapat seoptimal mungkin untuk memenuhi kebutuhannya dan terhindar dari kecelakaan yang membahayakan keselamatannya (Saidah, 2003). Perubahan – perubahan yang

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrument untuk mengukur hasil belajar siswa pada aspek kognitif, yaitu tes hasil belajar siswa

1) Beritahu ibu hasil pemeriksaan fisik bayinya. Rasional : Ibu klien mempunyai hak dalam mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan. Dengan memberitahu ibu hasil

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan,

Untuk klasifikasi keterlambatan 1 sampai dengan 29 hari dilakukan dengan Short Message Service (SMS) dan telepon; untuk keterlambatan 30 hari sampai dengan 180

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah rencana pembangunan tahunan SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD

Rencana Pembanguan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan dokumen