• Tidak ada hasil yang ditemukan

Rencana Usulan Kegiatan Program Promosi Kesehatan Th

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Rencana Usulan Kegiatan Program Promosi Kesehatan Th"

Copied!
26
0
0

Teks penuh

(1)

8. MENETAPKAN RENCANA USULAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2010

NO

Kegiatan

Upaya

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber Dana

IndikatorKeberhasilan SumberPembiayaan

Dana

Alat

Tenaga

1. 2. 3. PKM PSDK Sosialisasi Kajian PHBS Pembinaan UKBM Pendataan Battra

Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat

Meningkatkan cakupan / strata Posyandu

Meningkatkan cakupan Battra

Masyarakat Posyandu Pratama dan Madya Battra 8 Desa 13 Posyandu 3 Battra Konsumsi Peserta 44 org x 1 kl x 1 hr x Rp 20.000 = Rp 880..000,-Transport Petugas 13 Posy x 3 org x 5 bl x Rp 18.000 = Rp 3.510.000,-BBM pelacakan KLB 3 org x 2 kl x Rp 18.000,- = Rp 108.000,-Pembelian ATK 1 pkt x 1 kl x Rp 100.000,. Penggandaan Materi 1 pkt x 1 kl x Rp 150.000,. -Pembina Desa Tenaga Puskesmas Tenaga Puskesmas Masyarakat menerapkan PHBS Kenaikan Strata Posyandu Penambahan jumlah Battra Dana BOK Dana BOK Dana BOK

(2)

NO

Kegiatan

Upaya

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber Dana

IndikatorKeberhasilan SumberPembiayaan

Dana

Alat

Tenaga

1. Posyandu Pelatihan Peran Serta Masyarakat

Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Posyandu

Posyandu Masyarakat dan Toma

1. Transport Peserta ( kader ) 205 org x Rp 25.000 x 1 kl = Rp

5.125.000,-2. Transport Peserta ( Toma ) 5 org x 8 desa xRp 25.000 = Rp

1.000.000,-3. Transport Nara Sumber 5 org x 8 desa xRp 50.000 = Rp

2.000.000,-4. Transport Nara Sumber Untuk Pelatihan Toma 5 org x 1 kl xRp 50.000 = Rp

250.000,-5. Konsumsi Peserta 245 org x Rp 20.000 =

4.900.000,-6. Konsumsi Nara Sumber 5 org x 8 kl x Rp 20.000 = 800.000,- Pembelian ATK - Buku tulis : 245 bh x Rp 2.500 = Rp 612.000,-- Bolpoint : 245 bh x Rp 1.500 = Rp 367.500,-- Spidol besar : 16 bh x Rp 5.000 = Rp 80.000,-- Kertas manila : 5 lbr x 41 Posy x Rp 1.500 = Rp 307.500,-- Kertas Plano untuk Pelatihan Toma : 10 lbr x Rp 2.000 = Rp 20.000,-- Spidol besar untuk Pelatihan Toma: 8 bh x Rp 5.000 = Rp 40.000,-- Background Pelatihan : 9 bh x Rp 75.000 = Rp 675.000,-- Dokumentasi : 9 plthn x Rp 75.000 = Rp 675.000,-1.Tenaga Persiapan 3 org x 8 desa X Rp 30.000 = Rp 720.000,-2. Tenaga kebersihan 3 org x 8 desa X Rp 30.000 = Rp 720.000,-1.Kenaikan Strata Posyandu. 2.Kenaikan Peran Serta Masyarakat Dan Toma di Posyandu APBD II

(3)

9

. MENETAPKAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2010

8.

MENETAPKAN RENCANA USULAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2011

NO

Kegiatan

Upaya

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber Dana

IndikatorKeberhasilan

Sumber Pembia yaan

Dana

Alat

Tenaga

No Upaya

Kegiatan Kegiatan Sasaran Target

Volume Kegiatan Rincian Pelaksanaan Lokasi Pelaksanaan Tenaga

Pelaksana Jadwal Biaya

1. Promokes 1.Sosialisasi Kajian PHBS 2. Pembinaan UKBM 3. Pendataan Battra Masyarakat Posyandu Battra 8 Desa 13 Posyandu 3 Battra 1 kali 5 kali 3 kali 8 Desa x 1 kali 13 Posyandu x 5 kali 3 Battra x 3 kali Puskesmas 13 Posyandu Pratama dan Madya Rumah Battra Pembina Desa Tenaga Puskesmas Tenaga Puskesmas Tgl 11-8-2010 Tgl 21-9-2010 Tgl 13-10-2010 Juli tgl 7,8,12,13,15, 17,19,20,21,22,26,28, 29. Agst tgl 3,4,5,9,10,12 16,18,19,23,24,25,26. Sept tgl 1,2,4,6,7,8,20 22,23,25,27,28,29. Okt tgl 5,6,7,11,12, 14,18,19,20,21,25,26, 27. Nop tgl 3,4,8,10,11, 13,15,16,18,20,22,23 24. Tgl 27-7-2010 Rp 1.130.000,-Rp 3.510.000,-Rp

(4)

108.000,-1. Promkes Kajian PHBS Pembinaan UKBM Pembinaan kader Desa Siaga Pertemuan Toma dan Battra

- Meningkatkan jumlah rumah tangga dalam Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat

Meningkatkan cakupan / strata Posyandu

Meningkatkan Desa Siaga aktif( Madya )

Meningkatkan cakupan Battra

Masyarakat Posyandu Pratama dan Madya Kader Desa Siaga Toma dan Battra 8 Desa 13 Posyandu 8 Desa 13 orang

Transport Petugas 8 desa x 2 org x 12 bl x Rp 30.000 = Rp

3.840.000,-Transport Petugas 13 Posy x 2 org x 6 kl x Rp 30.000 = Rp

4.680.000,-Konsumsi Peserta

26 org x 6 kl x Rp 25.000 = Rp

Konsumsi Nara Sumber 3 org x 6 kl x Rp 25.000 = Rp 450.000,-

Transport kader 8 desa x 2 org x 2 kl x Rp 30.000 = Rp

Konsumsi Peserta

16 org x 2 kl x Rp 25.000 = Rp

Konsumsi Nara Sumber 7 org x 2 kl x Rp 25.000 = Rp 350.000,-

Transport peserta 13 org x 4 kl x Rp 30.000 = Rp 1.560.000, -Pembelian ATK 1 pkt x 6 kl x Rp 100.000,. = Rp 600.000 Penggandaan Materi 1 pkt x 6 kl x Rp 150.000,. = Rp 900.000 Pembelian ATK 1 pkt x 2 kl x Rp 100.000,. = Rp 200.000 Penggandaan Materi 1 pkt x 2 kl x Rp 150.000,. = Rp 300.000 Pembelian ATK 1 pkt x 4 kl x Rp 100.000,. = Rp 400.000 Pembina desa dan petugas puskesmas Tenaga Puskesmas

Tim Desa Siaga

Tenaga Puskesmas Masyarakat menerapkan PHBS Kenaikan Strata Posyandu Jumlah Desa Siaga strata Madya bertambah Penambahan jumlah Battra Dana BOK Dana BOK Dana BOK Dana BOK

(5)

Konsumsi Peserta

13 org x 4 kl x Rp 25.000 = Rp

Konsumsi Nara Sumber 5 org x 4 kl x Rp 25.000 = Rp 500.000,- Penggandaan Materi 1 pkt x4 kl x Rp 150.000,. = Rp 600.000

(6)

-9

. MENETAPKAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2011

8.

MENETAPKAN RENCANA USULAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2013

NO

Kegiatan

Upaya

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber Dana

IndikatorKeberhasilan

Sumber Pembia yaan

Dana

Alat

Tenaga

No Upaya

Kegiatan Kegiatan Sasaran Target

Volume Kegiatan Rincian Pelaksanaan Lokasi Pelaksanaan Tenaga

Pelaksana Jadwal Biaya

1.

.

Promokes 1. Kajian PHBS

Pembinaan UKBM

Pembinaan Desa Siaga

Pendataan Toma dan Battra Masyarakat Posyandu Kader Desa Siaga Battra 8 Desa 13 Posy 8 Desa 13 orang 8 kali 6 kali 2 kali 4 kali 8 Desa x 8 kali 13 Posy x 6 kali 8 Desa x 2 kali 13 Battra x 2 kali Rumah Tangga 13 Posyandu Pratama dan Madya Sekretariat Desa Siaga Puskesmas Pembina Desa Tenaga Puskesmas Tim Desa Siaga Tenaga Puskesmas Maret,April,Mei,Juni,Juli, Agustus,September,Oktober Pebruari,Maret,Mei,Juli,Septem ber,Nopember Mei,Oktober Januari,April,Juli,Oktober Rp 3.840.000 Rp 10.530.000 Rp 2.610.000 Rp 4.360.000

(7)

1. Promkes Kajian PHBS Pembinaan UKBM Pembinaan Posyandu Refresing Kader Posyandu Pembinaan kader Desa Siaga

Meningkatkan jumlah rumah tangga dalam Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Meningkatkan cakupan / strata Posyandu

Supervisi dan Pembinaan dan Pelaksanaan Posyandu

Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kader Posyandu

Meningkatkan Desa Siaga aktif( Madya ) Masyarakat Posyandu Pratama dan Madya Posyandu Kader Posyandu Kader Desa Siaga 8 Desa 31 Posyandu 13 Posyandu 44 Posyandu 8 Desa 2 org x 8 Desa x12 bl x Rp 30.000 = Rp 3.840.000,-31 Posy x 2 org x 12 kl x Rp 30.000 = Rp 22.320.000,-13 Posy x 2 org x 12 kl x Rp 30.000 = Rp

9.360.000,-Transport peserta 2 org x 44 Posy x1 kl x Rp 30.000 = Rp

2.640.000,-Konsumsi Peserta

88 org x 1 kl x Rp 15.000 = Rp

1.320.000,-Transport peserta 13 org x 4 kl x Rp 30.000 = Rp 1.560.000,-Konsumsi Peserta

13 org x 4 kl x Rp 25.000 = Rp

1.300.000,-Konsumsi Nara Sumber 5 org x 4 kl x Rp 25.000 = Rp 500.000,-Blangko indikator PHBS Blangko Telaah Kemandirian Posyandu Posyandu kit Pembelian ATK 1 pkt x1 kl x Rp 100.000,. = Rp 100.000 Penggandaan Materi 1 pkt x 1 kl x Rp 150.000,. = Rp150.000 Pembelian ATK 1 pkt x 2 kl x Rp 100.000,. = Rp 200.000 Penggandaan Materi 1 pkt x 2 kl x Rp 150.000,. = Rp 300.000 Pembina desa dan petugas puskesmas Tenaga Puskesmas Pembina desa dan petugas puskesmas Tenaga Puskesmas

Tim Desa Siaga

Masyarakat menerapkan PHBS Kenaikan Strata Posyandu Kunj.Posyandu meningkat. Fungsi dan Strata Posy Meningkat Pengetahuan dan ketrampilan kader posyandu meningkat Jumlah Desa Siaga strata Madya bertambah Dana BOK Dana BOK Dana BOK Dana BOK Dana BOK

(8)

Survey Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)

Meningkatkan Cakupan Desa Siaga aktif -Kader Bagas -Toma -Perangkat Desa 2 Desa 2 Ds x 30 org x 2 kl x Rp 30.000,- = Rp 3.600.000, --Petugas Puskesmas -Pembina Desa. Desa Siaga aktif, Strata meningkat. Dana BOK

(9)

8.

MENETAPKAN RENCANA USULAN KEGIATAN BATTRA KESEHATAN TH 2013

NO

Kegiatan

Upaya

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber Dana

IndikatorKeberhasilan

Sumber Pembia yaan

Dana

Alat

Tenaga

No Upaya

Kegiatan Kegiatan Sasaran Target

Volume Kegiatan Rincian Pelaksanaan Lokasi Pelaksanaan Tenaga

Pelaksana Jadwal Biaya

1. . Promokes Kajian PHBS Pembinaan UKBM Pembinaan dan pelaksanaan Posyandu Refresing Kader Posyandu Pembinaan Kader Desa Siaga

Survey Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD Masyarakat Posyandu Kader Posy dan masyarakat Kader Desa Siaga Kader Desa Siaga Kader Desa Siaga dan Toma 8 Desa 31 Posy 13 Posy 8 Desa 8 Desa 2 Desa 12 kali 12 kali 12 kali 2 kali 2 kali 2 kali 8 Desa x 12 kali x 2 orang 31 Posy x 12 kali 13 Posy x 12 kali 8 Desa x 2 kali x 2 orang 8 Desa x 2 kali x 2 orang 2 Desa x 2 kali x 30 orang Rumah Tangga 31 Posyandu Pratama dan Madya 13 Posyandu Purnama, mandiri Puskesmas Plaosan Sekretariat Desa Siaga Sekretariat Desa Siaga Pembina Desa Tenaga Puskesmas Tenaga Puskesmas Tenaga Puskesmas Tim Desa Siaga Tim Desa Siaga Puskesmas Januari s/d Desamber Januari s/d Desember Januari s/d Desember April, Oktober Mei, September Maret, Agustus Rp 3.840.000 Rp 22.320.000 Rp 9.360.000 Rp 4.210.000 Rp 3.860.000 Rp.

(10)

3.600.000,-1. BATTRA Pembinaan / pertemuan Battra Pendataan Battra Meningkatkan pengetahuan Battra

Meningkatkan cakupan Battra

Battra

Battra

18 orang

8 Desa

Transport peserta 18 org x 4 kl x Rp 30.000 = Rp 2.160.000,-Konsumsi Peserta

18 org x 4 kl x Rp 25.000 = Rp

Konsumsi Nara Sumber 5 org x 4 kl x Rp 25.000 = Rp 500.000,-

2 org x 2 kali x 8 Desa Rp.60.000,- = Rp 1.920.000,-Pembelian ATK 1 pkt x 4 kl x Rp 100.000,. = Rp 400.000 Penggandaan Materi 1 pkt x4 kl x Rp 150.000,. = Rp 600.000 Tenaga Puskesmas Tenaga Puskesmas Penambahan jumlah Battra Jumlah Battra Meningkat Dana BOK Dana BOK

(11)

8. MENETAPKAN RENCANA USULAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2014

NO

Upaya

Kegiatan

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber Dana

Indikator

Keberhasilan

Sumber Pembia yaan

Dana

Alat

Tenaga

No KegiatanUpaya Kegiatan Sasaran Target KegiatanVolume PelaksanaanRincian PelaksanaanLokasi PelaksanaTenaga Jadwal Biaya 1. 2. . Pembinaan Battra Pendataan Battra Battra Battra 18 orang 8 Desa 4 kali 2 kali 18 org x 4 kali 2 org x 2 kali x 8 Desa x Rp. 60.000,- Puskesmas Desa Tenaga Puskesmas Tenaga Puskesmas Januari,April,Juli,Oktober Juni, Desember Rp 4.960.000 Rp. 1.920.000

(12)

1. Promkes Kajian PHBS Pembinaan UKBM Pembinaan Posyandu Refresing Kader Posyandu Pembinaan kader Desa Siaga

Meningkatkan jumlah rumah tangga dalam Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Meningkatkan cakupan / strata Posyandu

Supervisi dan Pembinaan dan Pelaksanaan Posyandu

Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kader Posyandu

Meningkatkan Desa Siaga aktif( Madya ) Masyarakat Posyandu Pratama dan Madya Posyandu Kader Posyandu Kader Desa Siaga 8 Desa 1 Posyandu 44 Posyandu 44 Posyandu 8 Desa 2 org x 8 Desa x12 bl x Rp 30.000 = Rp 3.840.000,-1 Posy x 5 org x 3.840.000,-12 kl x Rp 30.000 = Rp 1.800.000,-44 Posy x 2 org x 12 kl x Rp 30.000 = Rp

31.680.000,-Transport peserta 2 org x 44 Posy x1 kl x Rp 30.000 = Rp

2.640.000,-Konsumsi Peserta

88 org x 1 kl x Rp 15.000 = Rp

1.320.000,-Transport peserta 2 org x 2 kl x 8 ds x Rp 30.000 = Rp 960.000,-Konsumsi Peserta 16 org x 2 kl x Rp 15.000 = Rp 480.000,-Blangko indikator PHBS Blangko Telaah Kemandirian Posyandu Posyandu kit Pembelian ATK 1 pkt x1 kl x Rp 100.000,. = Rp 100.000 Penggandaan Materi 1 pkt x 1 kl x Rp 150.000,. = Rp150.000 Pembelian ATK 1 pkt x 2 kl x Rp 100.000,. = Rp 200.000 Penggandaan Materi 1 pkt x 2 kl x Rp 150.000,. = Rp 300.000 Pembina desa dan petugas puskesmas Tenaga Puskesmas Pembina desa dan petugas puskesmas Tenaga Puskesmas

Tim Desa Siaga

Masyarakat menerapkan PHBS Kenaikan Strata Posyandu Kunj.Posyandu meningkat. Fungsi dan Strata Posy Meningkat Pengetahuan dan ketrampilan kader posyandu meningkat Jumlah Desa Siaga strata Madya bertambah Dana BOK Dana BOK Dana BOK Dana BOK Dana BOK

(13)

Survey Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)

Meningkatkan Cakupan Desa Siaga aktif -Kader Bagas -Toma -Perangkat Desa 8 Desa 8 Ds x 30 org x 2 kl x Rp 30.000,- = Rp 14.400.000, --Petugas Puskesmas -Pembina Desa. Desa Siaga aktif, Strata meningkat. Dana BOK

(14)

8.

MENETAPKAN RENCANA USULAN KEGIATAN BATTRA KESEHATAN TH 2014

NO

Kegiatan

Upaya

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber Dana

IndikatorKeberhasilan

Sumber Pembia yaan

Dana

Alat

Tenaga

No Upaya

Kegiatan Kegiatan Sasaran Target

Volume Kegiatan Rincian Pelaksanaan Lokasi Pelaksanaan Tenaga

Pelaksana Jadwal Biaya

1. . Promokes Kajian PHBS Pembinaan UKBM Pembinaan dan pelaksanaan Posyandu Refresing Kader Posyandu Pembinaan Kader Desa Siaga

Survey Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD Masyarakat Posyandu Kader Posy dan masyarakat Kader Desa Siaga Kader Desa Siaga Kader Desa Siaga dan Toma 8 Desa 31 Posy 13 Posy 8 Desa 8 Desa 2 Desa 12 kali 12 kali 12 kali 2 kali 2 kali 2 kali 8 Desa x 12 kali x 2 orang 31 Posy x 12 kali 13 Posy x 12 kali 8 Desa x 2 kali x 2 orang 8 Desa x 2 kali x 2 orang 2 Desa x 2 kali x 30 orang Rumah Tangga 31 Posyandu Pratama dan Madya 13 Posyandu Purnama, mandiri Puskesmas Plaosan Sekretariat Desa Siaga Sekretariat Desa Siaga Pembina Desa Tenaga Puskesmas Tenaga Puskesmas Tenaga Puskesmas Tim Desa Siaga Tim Desa Siaga Puskesmas Januari s/d Desamber Januari s/d Desember Januari s/d Desember April, Oktober Mei, September Maret, Agustus Rp 3.840.000 Rp 1.800.000 Rp 31.680.000 Rp 4.210.000 Rp 1.940.000 Rp.

(15)

14.400.000,-1. BATTRA Pembinaan / pertemuan Battra Pembinaan fasilitas yankestrad Pendataan Battra Meningkatkan pengetahuan Battra Menungkatkan kualitas pelayanan battra

Meningkatkan cakupan Battra

Battra Fas yankestrad Battra 18 orang 36 fas kestrad 8 Desa

Transport peserta 90 org x 3 kl x Rp 30.000 = Rp 8.100.000,-Konsumsi Peserta 90 org x 3 kl x Rp 15.000 = Rp 4.050.000,-1 org x 36 fasyankestrad x Rp 30.000 = RP 1.080.000

2 org x 2 kali x 8 Desa Rp.60.000,- = Rp 1.920.000,-Pembelian ATK 1 pkt x 3 kl x Rp 100.000,. = Rp 300.000 Penggandaan Materi 1 pkt x3kl x Rp 150.000,. = Rp 450.000 Tenaga Puskesmas Tenaga Puskesmas Tenaga Puskesmas Penambahan jumlah Battra Juml fas yankestrad yg dibina meningkat Jumlah Battra Meningkat Dana BOK Dana BOK Dana BOK

(16)

8. MENETAPKAN RENCANA USULAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2015

NO

Kegiatan

Upaya

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber Dana

IndikatorKeberhasilan

Sumber Pembia yaan

Dana

Alat

Tenaga

No KegiatanUpaya Kegiatan Sasaran Target KegiatanVolume PelaksanaanRincian PelaksanaanLokasi PelaksanaTenaga Jadwal Biaya 1. 2. 3 . Pembinaan Battra Pembinaan fasilitas yankestrad Pendataan Battra Battra Fas yankestrad Battra 90 orang 36 fas kestrad 8 Desa 3 kali 1 kali 2 kali 90 org x 3 kali 1 org x 36 fasyankestrad x Rp 30.000 = RP 1.080.000 2 org x 2 kali x 8 Desa x Rp. 60.000,- Puskesmas Desa Desa Tenaga Puskesmas Tenaga Puskesmas Tenaga Puskesmas Januari,April,Juli,Oktober Pebruari Juni, Desember Rp 12.900.000 RP. 1.080.000 Rp. 1.920.000

(17)

1. Promkes Kajian PHBS Pembinaan UKBM Pembinaan Posyandu Refresing Kader Posyandu Pembinaan kader Desa Siaga

Meningkatkan jumlah rumah tangga dalam Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Meningkatkan cakupan / strata Posyandu

Supervisi dan Pembinaan dan Pelaksanaan Posyandu

Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kader Posyandu

Meningkatkan Desa Siaga aktif( Madya ) Masyarakat Posyandu Pratama dan Madya Posyandu Kader Posyandu Kader Desa Siaga 8 Desa 1 Posyandu 44 Posyandu 44 Posyandu 8 Desa 2 org x 8 Desa x12 bl x Rp 30.000 = Rp 3.840.000,-1 Posy x 5 org x 3.840.000,-12 kl x Rp 30.000 = Rp 1.800.000,-44 Posy x 2 org x 12 kl x Rp 30.000 = Rp

31.680.000,-Transport peserta 2 org x 44 Posy x1 kl x Rp 30.000 = Rp

2.640.000,-Konsumsi Peserta

88 org x 1 kl x Rp 15.000 = Rp

1.320.000,-Transport peserta 2 org x 2 kl x 8 ds x Rp 30.000 = Rp 960.000,-Konsumsi Peserta 16 org x 2 kl x Rp 15.000 = Rp 480.000,-Blangko indikator PHBS Blangko Telaah Kemandirian Posyandu Posyandu kit Pembelian ATK 1 pkt x1 kl x Rp 100.000,. = Rp 100.000 Penggandaan Materi 1 pkt x 1 kl x Rp 150.000,. = Rp150.000 Pembelian ATK 1 pkt x 2 kl x Rp 100.000,. = Rp 200.000 Penggandaan Materi 1 pkt x 2 kl x Rp 150.000,. = Rp 300.000 Pembina desa dan petugas puskesmas Tenaga Puskesmas Pembina desa dan petugas puskesmas Tenaga Puskesmas

Tim Desa Siaga

Masyarakat menerapkan PHBS Kenaikan Strata Posyandu Kunj.Posyandu meningkat. Fungsi dan Strata Posy Meningkat Pengetahuan dan ketrampilan kader posyandu meningkat Jumlah Desa Siaga strata Madya bertambah Dana BOK Dana BOK Dana BOK Dana BOK Dana BOK

(18)

Survey Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)

Meningkatkan Cakupan Desa Siaga aktif -Kader Bagas -Toma -Perangkat Desa 8 Desa 8 Ds x 30 org x 2 kl x Rp 30.000,- = Rp 14.400.000, --Petugas Puskesmas -Pembina Desa. Desa Siaga aktif, Strata meningkat. Dana BOK

(19)

9

. MENETAPKAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2015

8.

MENETAPKAN RENCANA USULAN KEGIATAN BATTRA KESEHATAN TH 2015

NO

Kegiatan

Upaya

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber Dana

Indikator Keberhasilan

Sumber Pembia yaan

Dana

Alat

Tenaga

No Upaya

Kegiatan Kegiatan Sasaran Target

Volume Kegiatan Rincian Pelaksanaan Lokasi Pelaksanaan Tenaga

Pelaksana Jadwal Biaya

1. . Promokes Kajian PHBS Pembinaan UKBM Pembinaan dan pelaksanaan Posyandu Refresing Kader Posyandu Pembinaan Kader Desa Siaga

Survey Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD Masyarakat Posyandu Kader Posy dan masyarakat Kader Desa Siaga Kader Desa Siaga Kader Desa Siaga dan Toma 8 Desa 31 Posy 13 Posy 8 Desa 8 Desa 2 Desa 12 kali 12 kali 12 kali 2 kali 2 kali 2 kali 8 Desa x 12 kali x 2 orang 31 Posy x 12 kali 13 Posy x 12 kali 8 Desa x 2 kali x 2 orang 8 Desa x 2 kali x 2 orang 2 Desa x 2 kali x 30 orang Rumah Tangga 31 Posyandu Pratama dan Madya 13 Posyandu Purnama, mandiri Puskesmas Plaosan Sekretariat Desa Siaga Sekretariat Desa Siaga Pembina Desa Tenaga Puskesmas Tenaga Puskesmas Tenaga Puskesmas Tim Desa Siaga Tim Desa Siaga Puskesmas Januari s/d Desamber Januari s/d Desember Januari s/d Desember April, Oktober Mei, September Maret, Agustus Rp 3.840.000 Rp 1.800.000 Rp 31.680.000 Rp 4.210.000 Rp 1.940.000 Rp.

(20)

14.400.000,-1. BATTRA Pembinaan / pertemuan Battra Pembinaan fasilitas yankestrad Pendataan Battra Meningkatkan pengetahuan Battra Menungkatkan kualitas pelayanan battra

Meningkatkan cakupan Battra

Battra Fas yankestrad Battra 74 orang 60 fas kestrad 8 Desa

Transport peserta 74 org x 3 kl x Rp 30.000 = Rp 6.660.000,-Konsumsi Peserta 74 org x 3 kl x Rp 15.000 = Rp 3.330.000,-1 org x 60 fasyankestrad x Rp 30.000 = RP 1.800.000

2 org x 2 kali x 8 Desa Rp.30.000,- = Rp 960.000,-Pembelian ATK 1 pkt x 3 kl x Rp 100.000,. = Rp 300.000 Penggandaan Materi 1 pkt x3kl x Rp 150.000,. = Rp 450.000 Tenaga Puskesmas Tenaga Puskesmas Tenaga Puskesmas Penambahan jumlah Battra Juml fas yankestrad yg dibina meningkat Jumlah Battra Meningkat Dana BOK Dana BOK Dana BOK

(21)

8. MENETAPKAN RENCANA USULAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2016

NO

Kegiatan

Upaya

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber Dana

IndikatorKeberhasilan

Sumber Pembia yaan

Dana

Alat

Tenaga

No KegiatanUpaya Kegiatan Sasaran Target KegiatanVolume PelaksanaanRincian PelaksanaanLokasi PelaksanaTenaga Jadwal Biaya 1. 2. 3 . Pembinaan Battra Pembinaan fasilitas yankestrad Pendataan Battra Battra Fas yankestrad Battra 74 orang 60 fas kestrad 8 Desa 3 kali 1 kali 2 kali 74 org x 3 kali 1 org x 60 fasyankestrad x Rp 30.000 = RP 1.800.000 2 org x 2 kali x 8 Desa x Rp. 30.000,- Puskesmas Desa Desa Tenaga Puskesmas Tenaga Puskesmas Tenaga Puskesmas Januari,April,Juli,Oktober Pebruari Juni, Desember Rp 10.740.000 RP. 1.800.000 Rp. 960.000

(22)

1. Promkes Penyuluhan Desa Siaga Pembinaan kader Desa Siaga di Puskesmas Pertemuan Desa Survey Mawas Diri (SMD) Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)

Memberikan

informasi tentang

pentingnya Desa

Siaga

Meningkatkan Desa Siaga aktif( Madya )

Meningkatkan koordinasi dengan desa

Meningkatkan Cakupan Desa Siaga aktif

Pembahasan atau tindak lanjut dari hasil SMD

Masyarakat Kader Desa Siaga Perangkat, toma, dll Masyarakat Masyarakat 8 Desa 8 Desa 8 Desa 8 Desa 8 Desa 30 org x 8 Desa x Rp 20.000 = Rp

4.800.000,-Transport peserta 2 org x 2 kl x 8 ds x Rp 30.000 = Rp

960.000,-Konsumsi Peserta

16 org x 2 kl x Rp 25.000 = Rp

800.000,-Transport petugas 2 org x 1 hr x 2 kl x 8 desa x Rp 30.000 = Rp

960.000,-8 Ds x 25 org x 1 kl x Rp 30.000,- = Rp

6.000.000,-Transport peserta 20 org x 1 hr x 1 kl x 8 desa x Rp 30.000 = Rp 4.800.000,-Transport peserta 2 org x 1 hr x 1 kl x 8 desa x Rp 30.000 = Rp 60.000,-Proyektor, Laptop Pembelian ATK 1 pkt x 2 kl x Rp 100.000,. = Rp 200.000 Penggandaan Materi 1 pkt x 2 kl x Rp 150.000,. = Rp 300.000 -Pembelian ATK 1 pkt x 1 kl x Rp 100.000,. = Rp 100.000 Penggandaan Materi 1 pkt x 1 kl x Pembina desa dan petugas puskesmas

Tim Desa Siaga

-Petugas Puskesmas -Pembina Desa. -Petugas Puskesmas -Pembina Desa. -Petugas Puskesmas -Pembina Desa. Masyarakat mengetahui tentang pentingnya Desa Siaga Jumlah Desa Siaga strata Madya bertambah Desa Siaga aktif, Strata meningkat. Desa Siaga aktif, Strata meningkat. Desa Siaga aktif, Strata meningkat. Dana BOK Dana BOK Dana BOK Dana BOK Dana BOK

(23)

Konsumsi 22 0rg x 1 hr x 1 kl x 8 desa xRp 25.000,- = Rp

4.400.000,-Rp 150.000,. = Rp 150.000

(24)

9

. MENETAPKAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2016

8.

MENETAPKAN RENCANA USULAN KEGIATAN BATTRA KESEHATAN TH 2016

NO

Upaya

Kegiatan

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber Dana

Indikator

Keberhasilan

Sumber Pembia yaan

Dana

Alat

Tenaga

No Upaya

Kegiatan Kegiatan Sasaran Target

Volume Kegiatan Rincian Pelaksanaan Lokasi Pelaksanaan Tenaga

Pelaksana Jadwal Biaya

1.

.

Promokes Penyuluhan Desa Siaga

Pertemuan Desa

Pembinaan Kader Desa Siaga

Survey Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD Masyarakat Masyarakat Kader Desa Siaga Kader Desa Siaga dan Toma 8 Desa 8 Desa 8 Desa 2 Desa 12 kali 12 kali 2 kali 2 kali 8 Desa x 12 kali x 2 orang 8 Desa x 12 kali 8 Desa x 2 kali x 2 orang 2 Desa x 2 kali x 30 orang Ruang pertemuan desa Ruang Pertemuan Desa Sekretariat Desa Siaga Sekretariat Desa Siaga Pembina Desa Pembina Desa Tim Desa Siaga Tim Desa Siaga Puskesmas Januari s/d Desamber Januari s/d Desember Mei, September Maret, Agustus Rp 4.800.000 Rp 960.000 Rp 1.940.000 Rp.

(25)

14.400.000,-1. BATTRA Pembinaan / pertemuan Battra Pembinaan fasilitas yankestrad Pendataan Battra Meningkatkan pengetahuan Battra Menungkatkan kualitas pelayanan battra

Meningkatkan cakupan Battra

Battra Fas yankestrad Battra 74 orang 60 fas kestrad 8 Desa

Transport peserta 25 org x 3 kl x Rp 30.000 = Rp 2.500.000,-Konsumsi Peserta 27 org x 3 kl x Rp 25.000 = Rp 2.025.000,-1 org x 60 fasyankestrad x Rp 30.000 = RP 1.800.000

2 org x 2 kali x 8 Desa Rp.30.000,- = Rp 960.000,-Pembelian ATK 1 pkt x 3 kl x Rp 100.000,. = Rp 300.000 Penggandaan Materi 1 pkt x3kl x Rp 150.000,. = Rp 450.000 Tenaga Puskesmas Tenaga Puskesmas Tenaga Puskesmas Penambahan jumlah Battra Juml fas yankestrad yg dibina meningkat Jumlah Battra Meningkat Dana BOK Dana BOK Dana BOK

(26)

No KegiatanUpaya Kegiatan Sasaran Target KegiatanVolume PelaksanaanRincian PelaksanaanLokasi PelaksanaTenaga Jadwal Biaya 1. 2. 3 . Pembinaan Battra Pembinaan fasilitas yankestrad Pendataan Battra Battra Fas yankestrad Battra 74 orang 60 fas kestrad 8 Desa 3 kali 1 kali 2 kali 74 org x 3 kali 1 org x 60 fasyankestrad x Rp 30.000 = RP 1.800.000 2 org x 2 kali x 8 Desa x Rp. 30.000,- Puskesmas Desa Desa Tenaga Puskesmas Tenaga Puskesmas Tenaga Puskesmas Januari,April,Juli,Oktober Pebruari Juni, Desember Rp 10.740.000 RP. 1.800.000 Rp. 960.000

Referensi

Dokumen terkait

Informan pada penelitian ini merupakan pengelola dana BOK di Puskesemas Kartini tahun 2016 berjumlah 6 orang yang terdiri dari Kepala Puskesmas Kartini, Bendahara

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka seharusnya dana BOK yang telah diberikan pemerintah pusat kepada Puskesmas Kartini selayaknya dapat membantu

Terkait dengan crosschek informan yang telah dilakukan untuk penggunaan dana BOK pada kegiatan penunjang upaya kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas Tanete

YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2017.. PEMBANGUNAN PUSKESMAS BARU/REHABILITASI SEDANG DAN BERAT

Penyusunan Anggaran SKPD - Jumlah dana yang dibutuhkan Kabupaten Buleleng 138.000.000,00. - Jumlah

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Jumlah Petugas Pe - 56 Sarana Jumlah Petugas 56 Sarana Jumlah Petugas 56 Sarana 25,000,000 APBD II 22 Puskesmas dan Perbekalan

No Kesehatan Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Dana Kebutuhan Sumber daya Alat Tenaga keberhasilan Indikator Sum ber biaya2. 5.b

APBN APBD PROP APBD KAB PNPM-MP 2015 SWADAYA SUMBER DANA.