RENCANA KERJA
( RENJA )
KECAMATAN LEBAKSIU
TAHUN 2021
i KATA P ENGANTAR
Sebagai bentuk pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan dengan berpedoman pada arah kebijakan umum, maka setiap OPD diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA).
Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur
Penyusunan RENJA Kecamatan Lebaksiu ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Lebaksiu Tahun 2019-2024
Dengan tersusunnya RENJA Kecamatan Lebaksiu ini akan dapat lebih meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan yang selanjutnya akan menjadi pendorong terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel.
Rencana Kerja merupakan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 perihal Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
RENJA merupakan dokumen perencanaan anggaran pada tahap awal yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen anggaran tahap berikutnya. Fungsi RENJA adalah sebagai kerangka yang membatasi lingkup penyusunan dokumen anggaran mengingat keterbatasan dana yang tersedia, sekaligus mengakomodasi kepentingan para stakeholder pembangunan. Dengan adanya RENJA sebagai dokumen awal perencanaan anggaran yang diikuti dengan proses perencanaan selanjutnya, diharapkan APBD akan dapat tajam dan realistis.
ii
RENJA Kecamatan Lebaksiu Tahun 2020 disusun sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun memuat evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018, proyeksi pelaksanaan anggaran tahun 2019, rancangan prioritas dan sasaran serta program kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020.
Akhirnya segala daya dan upaya tidaklah sempurna kecuali hanya milik Allah Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun tidaklah lupa kami harap kan dari pihak semua guna mewujudkan cita – cita serta visi dan misi Kecamatan Lebaksiu
Lebaksiu, Mei 2020 CAMAT LEBAKSIU
Drs. MOCHAMAD DHOMIRI Pembina Tingkat I NIP. 19711012 199101 1 001
iii DAFTAR ISI
SAMPUL
KATA PENGANTAR ... i
DAFTAR ISI ... iii
BAB I PENDAHULUAN... 1
1.1. Latar Belakang ... 1
1.2. Landasan Hukum ... 2
1.3. Maksud dan Tujuan... 3
1.4. Sistematika Penulisan... 3
BAB II PENDAHULUAN... 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian Renstra ... ... 1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah ... 2
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ... 2
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal ... 3
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .... ...20
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ... 20
3.3. Program dan Kegiatan ... 21
BAB IV PENUTUP ... 24 LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, dimana Renja ini memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Rencana Kerja Perangkat Daerah juga berfungsi sebagai kerangka (f ramework) yang membatasi lingkup penyusunan dokumen anggaran, karena keterbatasan dana yang tersedia, sekaligus mengakomodasi kepentingan para stakeholder pembangunan.
Renja Kecamatan Lebaksiu Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Lebaksiu 2019-2024, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan rencana kerja pada tahun 2021.
RENJA Kecamatan Lebaksiu Tahun 2021 ini memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.
Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan guna mendukung kebijakan Bupati Terpilih Tahun 2019-2024 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, dituangkan dalam Renstra Kecamatan Lebaksiu dan dan diimplementasikan kedalam Renja.
1.2. Dasar Hukum
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Kecamatan Lebaksiu Tahun 2021 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020;
1.3. M aksud Tujuan
Maksud penyusunan Renja Kecamatan Lebaksiu Tahun 2021 adalah sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan bagi para pemangku kepentingan.
Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Lebaksiu Tahun 2021 adalah :
1. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019.
2. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I Tahun 2020
3. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan.
3. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021.
1.4. Sistematika Penulisan
Renja Kecamatan Lebaksiu Tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Capaian Renja Tahun Lalu
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3 Isu-isu Penting
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Masyarakat
BAB III TUJUAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaah Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja 3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA Rencana Kerja BAB V PENUTUP LAM PIRAN
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
Anggaran Belanja Kecamatan Lebaksiu pada tahun 2019 sebesar Rp 609.188.000,- (Enam ratus sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), merupakan belanja langsung yang dipergunakan untuk membiayai 19 program dan 46 kegiatan.
Realisasi belanja langsung tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel 1.1 dan tabel 1.2 berikut :
Tabel 1.1
Realisasi Belanja Langsung Tahun 2019 (per Program)
No Program Jumlah
Kegiatan Anggaran Realisasi % 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
11 77.000.000 68.031.233 88,35
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6 135.048.000 125.168.357 92,68
3. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 10.000.000 10.000.000 100
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2 20.230.000 20.230.000 100
5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil ( KAT ) dan Penyandang Masalah
Kesejhateraan Sosial ( PMKS ) Lainnya
1 20.000.000 20.000.000 100
6 Program Pengembangan Nilai Budaya
1 15.000.000 15.000.000 100
7 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
3 80.310.000 80.000.000 99,61
8 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1 35.000.000 35.000.000 100,00
9 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1 8.000.000 8.000.000 100
10 Program Peningkatan Peran Serta kepemudaan
1 5.100.000 5.100.000 100
11 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
2 17.000.000 17.000.000 100
12 Program Pengembangan Wawasan kebangsaan
1 15.000.000 15.000.000 100
13 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 15.000.000 15.000.000 100
14 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
2 52.000.000 52.000.000 100
15 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
4 26.000.000 26.000.000 100
16 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
1 12.500.000 12.500.000 100
17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1 15.000.000 15.000.000 100
18 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4 41.000.000 41.000.000 100
19 Program Peningkatan Pelayanan Publik
1 10.000.000 10.000.000 100
JUMLAH 46 609.188.000 590.029.590 96,86
Tabel 1.2
Realisasi Belanja Langsung Tahun 2019 (per kegiatan)
No Program Kegiatan Anggaran Realisasi %
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Penyediaan Jasa Surat menyurat
2.000.000 1.500.000 75,00
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
14.000.000 11.854624 84,68
3) Penyediaan Alat Tulis Kantor
12.000.000 10.201.000 85,01
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.000.000 3.787.500 94,69
5) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000 3.277.300 65,55
6) Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
5.000.000 4.736.300 94,73
7) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.000.000 4.752.950 95,06
8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.000.000 3.670.000 73,40
9) Penyediaan Makanan dan Minuman
15.000.000 14.251.559 95,01
10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
5.000.000 5.000.000 100
11) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
5.000.000 5.000.000 100
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
20.000.000 19.350.000 96,75
2) Pengadaan Meubelair 21.048.000 20.730.000 98,49 3) Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan Gedung kantor
8.000.000 3.375.966 42,20
4) Rehabilitasi
sedang/berat Gedung Kantor
43.000.000 40.364.000 93,87
5) Pemeliharaan rutin/
berkala instalasi dan jaringan rumah jabatan/dinas
5.000.000 4.978.391 99,57
6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
38.000.000 36.370.000 95,71
3
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1) Maturitas SPIP 10.000.000 10.000.000 100
4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1) Penyusunan Renja dan Lakip SKPD
5.000.000 5.000.000 100
2) Penatausahaan Administrasi
Pengelolaan keuangan SKPD
15.230.000 15.230.000 100
5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil ( KAT ) dan Penyandang Masalah
Kesejhateraan Sosial ( PMKS ) Lainnya
1) Koordinasi Perumusan kebijakan dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan Upaya- upaya Penanggulangan Kemiskinan dan
Penurunan kesenjangan
20.000.000 20.000.000 100
6 Program Pengembangan Nilai Budaya
1) Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
10.000.000 10.000.000 100
7 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1) Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
53.310.000 53.000.000 99,42
2) Pelatihan pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
15.000.000 15.000.000 100
3) Konsolidasi Peningkatan Keamanan Wilayah Kecamatan
(Forkopimcam)
12.000.000 12.000.000 100
8 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1) Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa
35.000.000 35.000.000 100
9 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1) Kegiatan
Penyelenggaraan Pameran Investasi
8.000.000 8.000.000 100
10 Program Peningkatan peran serta Kepemudaan
1) Kegiatan Pemantauan dan evaluasi
pelaksanaanPembangu nan Pemuda
5.100.000 5.100.000 100
11 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1) Kegiatan Pengembangan Kesenian dan
Kebudayaan Daerah
10.000.000 10.000.000 100
2) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
7.000.000 7.000.000 100
12 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1) Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai -nilai Luhur Budaya bangsa
15.000.000 15.000.000 100
13 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1) Penunjang Operasional peningkatan PAD
15.000.000 15.000.000 100
14 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1) Kegiatan Evaluasi dan Penilaian
Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan
8.000.000 8.000.000 100
2) Kegiatan Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
20.000.000 20.000.000 100
3) Operasional
Pengawasan Pilkades
24.000.000 24.000.000 100
15 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1) Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen
Pemerintahan Desa
5.000.000 5.000.000 100
2) Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang
Pengelolaan Keuangan
8.000.000 8.000.000 100
3) Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang
Pengelolaan Aset Desa
5.000.000 5.000.000 100
4) Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa
8.000.000 8.000.000 100
16 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
1) Kegiatan Pembinaan Orgsnisasi Perempuan
12.500.000 12.500.000 100
17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1) Kegiatan
Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ
15.000.000 15.000.000 100
18 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
20.000.000 20.000.000 100
2) Penyusunan Rancvcangan dan Penetapan Renja SKPD
2.500.000 2.500.000 100
3) Penyusunan Sistrm Informasi
Pembsnguanan Kcamatan
8.500.000 8.500.000 100
4) Penyusunan Renstra SKPD
10.000.000 10.000.000 100
19 Program Peningkatan Pelayanan Publik
1) Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan
10.000.000 10.000.000 100
Jumlah 609.188.000 590.029.590 96,86
Realisasi belanja tahun 2019 secara keseluruhan adalah Rp 590.029.590,- atau 96,86% dari anggaran Rp 609.188.000,-
Evaluasi hasil Renja Kecamatan Lebaksiu dan pencapaian Renstra Kecamatan Lebaksiu sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel T-C.29 (terlampir)
1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lebaksiu
Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Jenis-jenis Perizinan Kepada Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Camat Lebaksiu Nomor 01.001/36/130/2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Jenis Pelayanan
Perizinan. Beberapa jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan yaitu meliputi :
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan dengan luas dibawah 100 M2
2. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
Selain pelayanan perizinan yang dikelola oleh Kecamatan Lebaksiu, ada beberapa pelayanan dimana fungsi Kecamatan hanyalah memberikan rekomendasi atau surat pengantar ke Dinas/Instansi yang mengelola langsung pelayanan dimaksud.
Beberapa pelayanan tersebut antara lain : 1. Pelayanan KTP/KK
Proses pelayanan KTP/KK dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal melalui petugas PATEN yang ditempatkan di Kecamatan Lebaksiu.
Oleh karena itu baik standar operasional prosedur dan kelancaran proses pelayanan KTP/KK di Kecamatan Lebaksiu tergantung dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal
2. Surat Pengantar SKCK
Untuk pelayanan SKCK, Kecamatan Lebaksiu hanya memberikan persetujuan pengantar guna diteruskan kepada pihak yang berwenang dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dalam hal ini yaitu Polsek Lebaksiu.
3. Surat Pengantar Ijin Gangguan/Non Gangguan (HO/Non HO).
Pelayanan pengurusan pembuatan surat ijin gangguan / non gangguan (HO/Non HO) pada tingkat Kecamatan, hanya memberikan persetujuan pembuatan ijin gangguan / non gangguan guna diteruskan kepada Dinas Perijinan dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal.
4. Surat Pengantar Ijin Keramaian
Penerbitan Surat Ijin Keramaian merupakan wewenang Polres Tegal dalam hal ini dilaksanakan oleh Polsek Lebaksiu dan diketahui oleh pihak Kecamatan.
5. Surat Keterangan Pindah
Pengurusan surat keterangan pindah yang menjadi wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, namun dalam proses pembuatannya memerlukan pengantar yang diketahui oleh Kecamatan.
6. Pelayanan Surat-surat Lainnya
Dalam hal pengurusan surat – surat lainnya yang meliputi diantara lain surat keterangan beasiswa, surat keterangan kesaksian perkawinan, surat keterangan tempat tinggal, dan surat keterangan/pengantar lainnya.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Isu-isu penting merupakan hal yang sangat perlu mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Isu-isu penting pada Kecamatan Lebaksiu antara lain adalah :
1. Persentase Indeks Kepuasan M asyarakat Kecamatan Lebaksiu yang perlu ditingkatkan
Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi tolok ukur keberhasilan kecamatan dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019- 2024. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat.
Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan.
Kepuasan masyarakat juga dapat dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.
2. Peningkatan jumlah desa mandiri
Kecamatan Lebaksiu terdiri dari 15 desa. Kategori desa-desa di Kecamatan Lebaksiu berdasarkan data Indeks Pembangunan Desa Kabupaten Tegal Tahun 2019 adalah 13 Desa Berkembang dan 2 Desa Mandiri. Yang termasuk kategori Desa Berkembang yaitu Desa Lebaksiu Kidul, Timbangreja, Kajen, Pendawa, Jatimulya, Lebakgowah, Dukuhdamu, Tegalandong, Slarang kidul, Kambangan, Balaradin, Kesuben,.
Sedangkan yang termasuk kategori 2 Desa Mandiri antara lain Desa Yamansari dan Lebaksiu Lor. Upaya untuk mewujudkan desa berkembang menjadi desa mandiri bukanlah hal yang mudah, mengingat banyaknya indikator yang harus dipenuhi.
Diperlukan komitmen dan peran serta stackeholder/pemangku kepentingan guna meningkatkan jumlah Desa Mandiri di Kecamatan Lebaksiu.
Untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan tersebut, harus ada tindakan konkrit sebagai berikut :
1. Perlu penambahan staf khususnya yang mampu mengoperasikan komputer/internet sehingga program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dapat berjalan lancar.
2. Adanya relokasi dan penataan Pasar Lebaksiu yang semakin hari semakin bertambah jumlah pedagangnya, sehingga jalanan tidak macet.
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2021 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD yang merupakan usulan rancangan Renja Perangkat Daerah dan hasil Musrenbang Tingkat Desa maupun Tingkat Kecamatan. Penyusunan Rancangan RKPD mengacu pada Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tegal.
Reviu terhadap rancangan awal RKPD dapat lihat pada Tabel T-C.31 (terlampir).
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan M asyarakat
Renja disusun melalui tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dan Musrenbang Kecamatan.
Musrenbang dilaksanakan guna menyerap aspirasi dari masyarakat, yang selanjutnya melalui Musrenbang tingkat Kecamatan akan ditetapkan daftar skala prioritas sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten.
Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat sebagaimana Tabel T.C.32 (terlampir).
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Arah kebijakan daerah bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang mendesak dan urgent, serta dalam rangka akselarasi pembangunan guna menciptakan dan mengembangkan struktur perekonomian yang tangguh dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah.
Mengacu pada arah kebijakan nasional dan kebijakan daerah, maka arah kebijakan perencanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Lebaksiu diselaraskan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Lebaksiu Tahun 2019 – 2024.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
Tujuan Renja Kecamatan Lebaksiu Tahun 2021 adalah :
a. Menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Lebaksiu 2019-2024 kedalam rencana program dan kegiatan tahunan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.
b. Memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2021.
c. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Kecamatan Lebaksiu.
d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi pagu anggaran yang sudah ditetapkan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal kedalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra
3.3. Program dan Kegiatan
Perumusan rencana program dan kegiatan tahun 2021 berpedoman pada RKPD dan Renstra Kecamatan Lebaksiu Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
Program dan kegiatan dimaksud adalah :
1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Lebaksiu, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a. Penyediaan jasa kantor;
b. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
c. Pengadaan sarana dan prasarana kantor;
d. Perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja;
e. Penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
f. Rapat koordinasi dan konsultasi.
2. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Lebaksiu meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan peningkatan layanan tata pemerintahan;
b. Kegiatan peningkatan layanan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Kegiatan peningkatan layanan pemberdayaan masyarakat desa;
d. Kegiatan peningkatan layanan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Lebaksiu Tahun 2021, mengacu pada arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2021 dan disesuaikan dengan jumlah dana / anggaran yang sudah ditetapkan pagu indikatifnya oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal.
Program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan
pada tahun 2021 berjumlah 2 (dua) program, terdiri dari 10 (Sepuluh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 565.250.000,- (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus lima
puluh ribu Rupiah).
Rencana program dan kegiatan beserta pagu anggaran untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut :
No. Program Kegiatan
Jumlah Anggaran
(Rp) 1. Manajemen Administrasi
Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanan
1). Penyediaan Jasa kantor 85.000.000 2). Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
50.000.000 3). Pengadaan Sarana dan
Prasarana
169.250.000 4). Perencanaan,
Pengendalian dan Pelaporan Kinerja
25.000.000
5). Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik daerah
19.000.000 6). Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
30.000.000
2. Peningkatan Layanan Pemerintah Kecamatan Lebaksiu
1.) Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan
49.000.000 2). Peningkatan Layanan
Ketentraman dan Ketertiban
40.000.000
3). Peningkatanan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa
49.000.000
4). Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
49.000.000
JUMLAH 565.250.000
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Lebaksiu Tahun 2021 merupakan Renja tahun kedua yang penyusunannya dilandasi oleh Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Lebaksiu Tahun 2019-2024, memuat tentang evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan maupun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Lebaksiu.
Renja ini berfungsi sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum serta menjadi acuan untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Lebaksiu.
Akhirnya dukungan dari Pemerintah Daerah melalui alokasi dana yang memadai akan sangat membantu terwujudnya visi dan misi Kecamatan Lebaksiu melalui keberhasilan pelaksanaan program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Lebaksiu, Mei 2020 CAMAT LEBAKSIU,
Drs. MOCHAMAD DHOMIRI Pembina Tk. I
NIP. 19711012 199101 1 001
TABEL TC-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021 KECAMATAN LEBAKSIU
NO
RANCANGAN AWAL RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhsn Dana
Catatan Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Program M anajemen Administrasi Pelayanan Umum Kepegawaian, Perencanaan dan keuangan
Kec.
Lebaksiu
Program M anajemen Administrasi Pelayanan Umum Kepegawaian, Perencanaan dan keuangan
Kec.
Lebaksiu
Penyediaan Jasa
kantor 85.000.000 Penyediaan Jasa
kantor 85.000.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
50.000.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
50.000.000 Pengadaan
Sarana dan Prasarana
169.250.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana
169.250.000 Perencanaan,
Pengendalian dan Pelaporan Kinerja
25.000.000
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja
25.000.000
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik daerah
19.000.000
Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik daerah
19.000.000
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi 30.000.000 Rapat Koordinasi
dan Konsultasi 30.000.000
2. Peningkatan Layanan Pemerintah Kecamatan Lebaksiu
Kec.
Lebaksiu
Peningkatan Layanan Pemerintah Kecamatan Lebaksiu Peningkatan
Layanan Tata Pemerintahan
49.000.000
Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan
49.000.000 Peningkatan
Layanan
Ketentraman dan Ketertiban
40.000.000
Peningkatan Layanan
Ketentraman dan Ketertiban
40.000.000
Peningkatanan Layanan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
49.000.000
Peningkatanan Layanan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
49.000.000
Peningkatan Layanan Perekonomian dan
Kesejahteraan Rakyat
49.000.000
Peningkatan Layanan Perekonomian dan
Kesejahteraan Rakyat
49.000.000
JUM LAH 565.250.000 JUM LAH 565.250.000