SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2012 PROGRAM UTAMA ANGGARAN REALISASI (Rp) PERSENT
ASE (%)
Misi 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien Meningkatnya
SASARAN INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2012 PROGRAM UTAMA ANGGARAN REALISASI (Rp) PERSENT
ASE (%)
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 348,111,000 346,870,900 99.64
Program Perencanaan Pembangunan
Sosial Budaya dan Kesra 1,588,250,000 1,488,271,340 93.71
Updating Profil Data Dasar Kemiskinan Kota
Bandung 1,588,250,000 1,488,271,340 93.71
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi 2,190,650,000 2,090,065,390 95.41 Pelaksanaan Sistem e-Procurement dalam
pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Sosialisasi Perda RTRW Kota Bandung Tahun
2010-2030 268,000,000 246,137,890 91.84 Evaluasi kualitas anak dari ibu yang positif
HIV 100,000,000 95,704,000 95.70 Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penelitian sebagai bahan kebijakan pembangunan
ASE (%) Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi 1,622,985,000 1,607,427,880 99.04
Masterplan Ketahanan Pangan Kota
Bandung 384,340,000 377,564,950 98.24 Penyusunan Rencana Pemanfaatan Aset
Kota Bandung 309,348,000 307,744,000 99.48 Penyusunan Rencana Penataan Sistem
Distribusi Perdagangan 198,443,000 196,143,450 98.84 Optimalisasi Peningkatan Kinerja Koperasi di
Kota Bandung 217,742,200 214,969,100 98.73 Identifikasi potensi UKM Kota Bandung 226,397,000 225,756,900 99.72 Koordinasi Perencanaan Pembangunan
SASARAN INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2012 PROGRAM UTAMA ANGGARAN REALISASI (Rp) PERSENT
ASE (%) Program Perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 446,100,000 417,829,000 93.66 Penyusunan Kebijakan Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
446,100,000 417,829,000 93.66
Program Perencanaan Pengembangan
Kota-Kota Menengah dan Besar 242,790,000 238,082,900 98.06 Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri
Sekunder 242,790,000 238,082,900 98.06 Program peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perenc. Pemb. Daerah 461,014,837 397,785,150 86.28 Sosialisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah 100,000,000 83,511,000 83.51 Sosialisasi dan Koordinasi mengenai Dana
Bagi Hasil Cukai Tembakau 361,014,837 314,274,150 87.05
Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup 711,892,500 686,804,500 96.48 Perencanaan dan pengendalian Kondisi
Lingkungan Air Permukaan 222,000,000 216,590,000 97.56
Perencanaan Sistem Air Limbah dan Sanitasi
di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung 272,000,000 263,188,000 96.76
Pegembangan Pemukiman di 7 (Tujuh)
Kawasan Prioritas 217,892,500 207,026,500 95.01 Program Penelitian dan
Pengembangan 1,370,047,000 1,306,886,078 95.39 Evaluasi Kebijakan PNPM terahdap
peningkatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung
73,600,000 73,310,000 99.61
Kajian perumusan model remunerasi PNSD
Kota Bandung 72,800,000 72,219,700 99.20
Kajian penelitian upaya penanggulangan potensi ekonomi pariwisata, perdagangan, sosial budaya masyarakat di kawasan Bandung Utara (KBU) di Kota Bandung
391,000,000 370,249,249 94.69
Kajian pola pembiayaan alternative pembangunan infrastruktur moda transportasi di Kota Bandung
ASE (%) Kajian strategi penyediaan dan sebaran
Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Bandung
380,000,000 351,928,999 92.61
Evaluasi Kebijakan 130,000,000 120,121,130 92.40
Diseminasi hasil penelitian dan
pengembangan 122,647,000 121,775,000 99.29
Program Perencanaan Pembangunan 175,000,000 174,900,000 99.94
Kajian Skala Prioritas Pembangunan 175,000,000 174,900,000 99.94
Program Kerjasama Pembangunan 395,000,000 354,679,830 89.79 Koordinasi Kerjasama pembangunan Antar
Daerah 270,000,000 249,679,830 92.47 Sinergitas Perencanaan Propinsi dengan
Kabupaten/Kota se-Jawa Barat 125,000,000 105,000,000 84.00 Program Perencanaan Pembangunan
Bidang Fisik dan Tata Ruang 444,167,500 434,343,100 97.79 Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Tata Ruang, Sarana & Prasarana 167,100,000 161,314,600 96.54 Pengembangan Kerjasama Pemerintah
dengan Swasta dalam Bidang Infrastruktur 277,067,500 273,028,500 98.54
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Invetasi 643,600,000 540,497,200 83.98 Penyelenggaraan pameran investasi 343,600,000 280,563,980 81.65 Perencanaan Induk Mekanisme Promosi Kota
Bandung 300,000,000 259,933,220 86.64 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi 1,118,800,000 944,848,860 84.45 Penyusunan Sistem Informasi Penanaman
Modal Daerah 287,200,000 218,061,810 75.93 Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal
Daerah 245,000,000 214,122,200 87.40 Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman
Modal 295,000,000 282,652,100 95.81 Revisi Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002
tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah
291,600,000 230,012,750 78.88 MISI-4:
Meningkatkan aktivitas investasi di Kota Bandung
Meningkatkan iklim