• Tidak ada hasil yang ditemukan

KdoB lampiran lakip bappeda kota bdg 18okt2013

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "KdoB lampiran lakip bappeda kota bdg 18okt2013"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

TAHUN 2012 PROGRAM UTAMA ANGGARAN REALISASI (Rp) PERSENT

ASE (%)

Misi 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien Meningkatnya

(2)

SASARAN INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2012 PROGRAM UTAMA ANGGARAN REALISASI (Rp) PERSENT

ASE (%)

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 348,111,000 346,870,900 99.64

Program Perencanaan Pembangunan

Sosial Budaya dan Kesra 1,588,250,000 1,488,271,340 93.71

Updating Profil Data Dasar Kemiskinan Kota

Bandung 1,588,250,000 1,488,271,340 93.71

Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi 2,190,650,000 2,090,065,390 95.41 Pelaksanaan Sistem e-Procurement dalam

pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Sosialisasi Perda RTRW Kota Bandung Tahun

2010-2030 268,000,000 246,137,890 91.84 Evaluasi kualitas anak dari ibu yang positif

HIV 100,000,000 95,704,000 95.70 Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penelitian sebagai bahan kebijakan pembangunan

(3)

ASE (%) Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi 1,622,985,000 1,607,427,880 99.04

Masterplan Ketahanan Pangan Kota

Bandung 384,340,000 377,564,950 98.24 Penyusunan Rencana Pemanfaatan Aset

Kota Bandung 309,348,000 307,744,000 99.48 Penyusunan Rencana Penataan Sistem

Distribusi Perdagangan 198,443,000 196,143,450 98.84 Optimalisasi Peningkatan Kinerja Koperasi di

Kota Bandung 217,742,200 214,969,100 98.73 Identifikasi potensi UKM Kota Bandung 226,397,000 225,756,900 99.72 Koordinasi Perencanaan Pembangunan

(4)

SASARAN INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2012 PROGRAM UTAMA ANGGARAN REALISASI (Rp) PERSENT

ASE (%) Program Perencanaan Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 446,100,000 417,829,000 93.66 Penyusunan Kebijakan Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

446,100,000 417,829,000 93.66

Program Perencanaan Pengembangan

Kota-Kota Menengah dan Besar 242,790,000 238,082,900 98.06 Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri

Sekunder 242,790,000 238,082,900 98.06 Program peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perenc. Pemb. Daerah 461,014,837 397,785,150 86.28 Sosialisasi Perencanaan Pembangunan

Daerah 100,000,000 83,511,000 83.51 Sosialisasi dan Koordinasi mengenai Dana

Bagi Hasil Cukai Tembakau 361,014,837 314,274,150 87.05

Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup 711,892,500 686,804,500 96.48 Perencanaan dan pengendalian Kondisi

Lingkungan Air Permukaan 222,000,000 216,590,000 97.56

Perencanaan Sistem Air Limbah dan Sanitasi

di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung 272,000,000 263,188,000 96.76

Pegembangan Pemukiman di 7 (Tujuh)

Kawasan Prioritas 217,892,500 207,026,500 95.01 Program Penelitian dan

Pengembangan 1,370,047,000 1,306,886,078 95.39 Evaluasi Kebijakan PNPM terahdap

peningkatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung

73,600,000 73,310,000 99.61

Kajian perumusan model remunerasi PNSD

Kota Bandung 72,800,000 72,219,700 99.20

Kajian penelitian upaya penanggulangan potensi ekonomi pariwisata, perdagangan, sosial budaya masyarakat di kawasan Bandung Utara (KBU) di Kota Bandung

391,000,000 370,249,249 94.69

Kajian pola pembiayaan alternative pembangunan infrastruktur moda transportasi di Kota Bandung

(5)

ASE (%) Kajian strategi penyediaan dan sebaran

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Bandung

380,000,000 351,928,999 92.61

Evaluasi Kebijakan 130,000,000 120,121,130 92.40

Diseminasi hasil penelitian dan

pengembangan 122,647,000 121,775,000 99.29

Program Perencanaan Pembangunan 175,000,000 174,900,000 99.94

Kajian Skala Prioritas Pembangunan 175,000,000 174,900,000 99.94

Program Kerjasama Pembangunan 395,000,000 354,679,830 89.79 Koordinasi Kerjasama pembangunan Antar

Daerah 270,000,000 249,679,830 92.47 Sinergitas Perencanaan Propinsi dengan

Kabupaten/Kota se-Jawa Barat 125,000,000 105,000,000 84.00 Program Perencanaan Pembangunan

Bidang Fisik dan Tata Ruang 444,167,500 434,343,100 97.79 Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Bidang Tata Ruang, Sarana & Prasarana 167,100,000 161,314,600 96.54 Pengembangan Kerjasama Pemerintah

dengan Swasta dalam Bidang Infrastruktur 277,067,500 273,028,500 98.54

Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Invetasi 643,600,000 540,497,200 83.98 Penyelenggaraan pameran investasi 343,600,000 280,563,980 81.65 Perencanaan Induk Mekanisme Promosi Kota

Bandung 300,000,000 259,933,220 86.64 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi 1,118,800,000 944,848,860 84.45 Penyusunan Sistem Informasi Penanaman

Modal Daerah 287,200,000 218,061,810 75.93 Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal

Daerah 245,000,000 214,122,200 87.40 Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman

Modal 295,000,000 282,652,100 95.81 Revisi Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002

tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah

291,600,000 230,012,750 78.88 MISI-4:

Meningkatkan aktivitas investasi di Kota Bandung

Meningkatkan iklim

Referensi

Dokumen terkait

Peningkatan intensitas dan kualitas koordinasi internal antar unit kerja secara berkala Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan perencanaan Daerah Mengembangkan sistem dan

Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan dalam Menunjang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.. MISI-1:

Dalam melaksanakan Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021, LAKIP Tahun 2016 yang merupakan bagian dari

[r]

Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD. %

Bappeda Kota Mataram yang mempunyai kewenangan dalam menentukan arah pembangunan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dan memposisikan laporan

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

p Dokumen Sistem Inovasi Daerah SIDa Dalam menghasilkan dokumen perencanaan diatas dilaksanakan melalui koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan Evaluasi dan