• Tidak ada hasil yang ditemukan

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Uraian. Kode Jumlah. Target Kinerja Brg & Jasa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Uraian. Kode Jumlah. Target Kinerja Brg & Jasa"

Copied!
9
0
0

Teks penuh

(1)

KABUPATEN PAMEKASAN

DPA - SKPD 2.2

SATUAN KERJA DAN PERANGKAT DAERAH

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

TAHUN ANGGARAN 2017

FORMULIR

Jumlah Tahun n

Brg & Jasa

Uraian

Kode

Jumlah

Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

: 1.02.01

1.02

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Target Kinerja

Bel. Pegawai

Modal

Jumlah

Program

Kegiatan

Tahun n+1

Lokasi

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = 6+7+8

10

01 Program Pelayanan administrasi Perkantoran 1.598.767.500,00 4.110.904.800,00 490.622.500,00 6.200.294.800,00

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (RSUD Waru) RSUD Waru 1 Tahun 0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor RSUD Waru 1 tahun 0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00

18 Kabupaten

Pamekasan

1 tahun 0,00 212.500.000,00 0,00 212.500.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 Kabupaten

Pamekasan

20 puskesmas 37.050.000,00 37.950.000,00 0,00 75.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan JKN

21 Kabupaten

Pamekasan

1 paket 167.800.000,00 965.930.800,00 0,00 1.133.730.800,00 Pedukung pelayanan adminstrasi perkantoran

22 Kabupaten

Pamekasan

1 tahun 1.362.357.500,00 1.710.084.000,00 250.622.500,00 3.323.064.000,00 Operasional Rutin BLUD Akper

23 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (RSUD. RSUD Waru 1 tahun 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 WARU)

24 Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran (RSUD. WARU) RSUD Waru 1 Tahun 31.560.000,00 914.440.000,00 0,00 946.000.000,00

26 Penyediaan Program SIMRS (Jadwal Ulang) (RSUD WARU) RSUD WARU 1 Tatun 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.000.000,00 933.374.000,00 2.076.593.000,00 3.013.967.000,00

01 Kab.

Pamekasan

100% 1.700.000,00 0,00 248.300.000,00 250.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

09 Kabupaten

Pamekasan

Dinkes 0,00 0,00 65.593.000,00 65.593.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

10 Kabupaten

Pamekasan

1 paket 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Pengadaan mebeleur Dinas Kesehatan

11 Dinkes dan

Puskesmas

1 paket 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Pengadaan Sistem Informasi Kesehatan (DBHC Block

Grant)(DINKES)

12 Kab.

Pamekasan

100% 1.850.000,00 0,00 1.248.150.000,00 1.250.000.000,00 Pengadaan Detail Engineering Design RSUD. dr. Slamet

Martodirdjo

(2)

1

2

5

8

9 = 6+7+8

10

24 Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan 1 tahun 0,00 387.174.000,00 0,00 387.174.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

31 Kabupaten

Pamekasan

1 tahun 0,00 66.200.000,00 0,00 66.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas

32 Dinas

Kesehatan Kabupaten Pamekasan

1 tahun 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah

dinas

33 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (RSUD. RSUD Waru 1 tahun 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 WARU)

34 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas RSUD Waru 1 Tahun 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 (RSUD. WARU)

35 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah RSUD Waru 1 tahun 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 dinas (RSUD. WARU)

52 Pengadaan Meubelair RSUD Waru 1 Tahun 450.000,00 0,00 249.550.000,00 250.000.000,00

53 Peresmian RSUD Waru ( Jadwal Ulang) (RSUD Waru) RSUD WARU 1 Tahun 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

54 Pembangunan Tempat Parkir (Jadwal Ulang) (RSUD Waru) RSUD WARU 1 Paket 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.425.000,00 463.575.000,00 0,00 465.000.000,00

01 Dinas

Kesehatan Kabupaten Pamekasan

1 tahun 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

05 Kabupaten

Pamekasan

10 Puskesmas 1.425.000,00 148.575.000,00 0,00 150.000.000,00 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan

06 Pendidikan dan pelatihan formal (RSUD. WARU) RSD Waru 1 tahun 0,00 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00

06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 13.200.000,00 121.800.000,00 40.000.000,00 175.000.000,00 kinerja dan keuangan

02 Perencanaan program, kegiatan dan laporan Kinerja RSUD Waru 1 Tahun 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

03 Kabupaten

Pamekasan

1 Tahun 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Pengelolaan Website Resmi RSUD. Waru

05 Kabupaten

Pamekasan

1 tahun 13.200.000,00 61.800.000,00 0,00 75.000.000,00 Perencanaan Program, Kegiatan dan Pelaporan Kinerja

10 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 2.121.128.000,00 55.865.082.000,00 14.013.790.000,00 72.000.000.000,00 Rumah Sakit

01 Kabupaten

Pamekasan

Meningkat 2.121.128.000,00 55.865.082.000,00 14.013.790.000,00 72.000.000.000,00 Peningkatan Layanan dan Penunjang Layanan BLUD Rumah

Sakit (RSUD. dr. Slamet Martodirdjo)

15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.100.000,00 5.915.680.000,00 0,00 5.916.780.000,00

07 Kabupaten

Pamekasan

20 puskesmas 650.000,00 5.516.130.000,00 0,00 5.516.780.000,00 Pengadaan obat Generik untuk Puskesmas dan Jaringannya

(DAK)

08 Pengadaan bahan habis pakai medis RSUD Waru 1 tahun 450.000,00 399.550.000,00 0,00 400.000.000,00

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 135.900.000,00 49.047.463.600,00 5.954.779.900,00 55.138.143.500,00

(3)

1

2

5

8

9 = 6+7+8

10

11 Kabupaten

Pamekasan

97,09/24,74% 10.800.000,00 337.550.000,00 0,00 348.350.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Ibu dan Anak

16 Kabupaten

Pamekasan

20 puskesmas 3.600.000,00 66.719.000,00 0,00 70.319.000,00 Peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk UKS dan KRR

17 Dinkes dan

Puskesmas

97,09/24,74% 14.750.000,00 1.272.939.000,00 0,00 1.287.689.000,00 Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) (DAK Non FISIK)

18 Kabupaten

Pamekasan

6 puskesmas 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 Peningkatan Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap

Standar(BK Prov)

19 Kabupaten

Pamekasan

3 puskesmas 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 Peningkatan Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap PLUS

(BK Prov)

20 Kabupaten

Pamekasan

20 puskesmas 39.300.000,00 9.016.005.000,00 0,00 9.055.305.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Fisik)

22 Kabupaten Pamekasan 20 Puskesmas 11.000.000,00 1.299.800.000,00 0,00 1.310.800.000,00 Pelayanan Kesehatan 23 Puskesmas dan Dinas Kesehatan 100% 5.700.000,00 39.823.000,00 0,00 45.523.000,00 Penyelenggaraan pencegahan penyakit tidak menular

29 Puskesmas

Larangan Pamekasan

1 tahun 1.500.000,00 1.023.722.000,00 242.710.000,00 1.267.932.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Larangan dan Jaringannya (Kapitasi)

30 Puskesmas

Talang

1 tahun 1.050.000,00 580.584.500,00 81.365.500,00 663.000.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Talang dan Jaringannya (Kapitasi)

31 Puskesmas

Pademawu Pamekasan

1 tahun 1.800.000,00 1.266.492.000,00 233.340.000,00 1.501.632.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Pademawu dan Jaringannya (Kapitasi)

32 Puskesmas

Sopaah

1 tahun 1.050.000,00 1.247.650.000,00 227.300.000,00 1.476.000.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Sopaah dan Jaringannya (Kapitasi)

33 Puskesmas

Kadur

1 tahun 5.400.000,00 1.656.016.000,00 530.444.000,00 2.191.860.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Kadur dan Jaringannya (Kapitasi)

34 Puskesmas

Pakong

1 tahun 3.000.000,00 1.327.858.000,00 97.142.000,00 1.428.000.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Pakong dan Jaringannya (Kapitasi)

35 Puskesmas

Waru

1 tahun 1.800.000,00 1.465.876.000,00 325.280.000,00 1.792.956.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Waru dan Jaringannya (Kapitasi)

36 Puskesmas

Tampojung Pregi

1 tahun 3.000.000,00 922.958.000,00 117.000.000,00 1.042.958.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Tampojung Pregi dan Jaringannya (Kapitasi)

37 Puskesmas

Pegantenan

1 tahun 1.800.000,00 1.931.240.000,00 226.960.000,00 2.160.000.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Pegantenan dan Jaringannya (Kapitasi)

38 Puskesmas

Bulangan Haji

1 tahun 1.500.000,00 722.863.000,00 207.750.000,00 932.113.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Bulangan Haji dan Jaringannya (Kapitasi)

39 Puskesmas

Tlanakan

1 tahun 3.000.000,00 1.927.927.200,00 311.584.800,00 2.242.512.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Tlanakan dan Jaringannya (Kapitasi)

40 Puskesmas

Bandaran

1 tahun 1.800.000,00 1.060.688.000,00 268.000.000,00 1.330.488.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Bandaran dan Jaringannya (Kapitasi)

41 Puskesmas

Palengaan

1 tahun 9.300.000,00 2.817.847.000,00 235.550.000,00 3.062.697.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Palengaan dan Jaringannya (Kapitasi)

42 Puskesmas

Batumarmar

1 tahun 1.850.000,00 3.088.725.000,00 762.825.000,00 3.853.400.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Batumarmar dan Jaringannya (Kapitasi)

(4)

1

2

5

8

9 = 6+7+8

10

43 Puskesmas

Galis

1 tahun 1.800.000,00 1.314.418.000,00 166.660.000,00 1.482.878.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Galis dan Jaringannya (Kapitasi)

44 Puskesmas

Teja

1 tahun 1.800.000,00 1.387.917.200,00 134.260.000,00 1.523.977.200,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Teja dan Jaringannya (Kapitasi)

45 Puskesmas

Kowel

1 Tahun 1.050.000,00 1.227.081.400,00 238.048.600,00 1.466.180.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Kowel dan Jaringannya (Kapitasi)

46 Puskesmas

Proppo

1 tahun 3.000.000,00 1.549.500.000,00 427.500.000,00 1.980.000.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Proppo dan Jaringannya (Kapitasi)

47 Puskesmas

Panaguan

1 tahun 1.500.000,00 2.251.945.600,00 448.700.000,00 2.702.145.600,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Panaguan dan Jaringannya (Kapitasi)

48 Puskesmas

Pasean Pamekasan

1 tahun 3.750.000,00 2.002.946.000,00 370.600.000,00 2.377.296.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Pasean dan Jaringannya (Kapitasi)

51 Puskesmas

Larangan Pamekasan

1 tahun 0,00 318.650.000,00 11.350.000,00 330.000.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Larangan dan Jaringannya (Non Kapitasi)

52 Puskesmas

Talang Pamekasan

1 tahun 0,00 162.296.000,00 54.145.000,00 216.441.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan,dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Talang dan Jaringannya (Non Kapitasi)

53 Puskesmas

Pademawu

1 tahun 0,00 280.000.000,00 10.000.000,00 290.000.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Pademawu dan Jaringannya ( Non Kapitasi)

54 Puskesmas

Sopaah

1 tahun 0,00 190.925.000,00 18.075.000,00 209.000.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Sopaah dan Jaringannya (Non Kapitasi)

55 Puskesmas

Pakong Pamekasan

1 tahun 0,00 233.360.000,00 10.840.000,00 244.200.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Kadur dan Jaringannya (Non Kapitasi)

56 Puskesmas

Pakong

1 tahun 0,00 316.820.000,00 13.000.000,00 329.820.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Pakong dan Jaringannya (Non Kapitasi)

57 Puskesmas

Waru

1 tahun 0,00 352.515.700,00 2.000.000,00 354.515.700,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Waru dan Jaringannya (Non Kapitasi)

58 Puskesmas

Tampojung Pregi

1 tahun 0,00 161.220.000,00 0,00 161.220.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Tampojung Pregi dan Jaringannya (Non Kapitasi)

59 Puskesmas

Pegantenan

1 tahun 0,00 270.950.000,00 10.000.000,00 280.950.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Pegantenan dan Jaringannya (Non Kapitasi)

60 Puskesmas

Bulangan Haji

1 tahun 0,00 93.500.000,00 0,00 93.500.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Bulangan Haji dan Jaringannya (Non Kapitasi)

61 Puskesmas

Tlanakan

1 tahun 0,00 347.214.000,00 0,00 347.214.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Tlanakan dan Jaringannya (Non Kapitasi)

62 Puskesmas

Bandaran

1 tahun 0,00 360.011.000,00 5.000.000,00 365.011.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Bandaran dan Jaringannya (Non Kapitasi)

63 Puskesmas

Palengaan

1 tahun 0,00 588.776.000,00 8.000.000,00 596.776.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Palengaan dan Jaringannya (Non Kapitasi)

64 Puskesmas

Batumarmar Pamekasan

1 tahun 0,00 864.600.000,00 83.525.000,00 948.125.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Batumarmar dan Jaringannya (Non Kapitasi)

(5)

1

2

5

8

9 = 6+7+8

10

65 Puskesmas

Galis Pamekasan

1 tahun 0,00 116.610.000,00 1.850.000,00 118.460.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Galis dan Jaringannya (Non Kapitasi)

66 Puskesmas

Teja Pamekasan

1 tahun 0,00 164.000.000,00 6.000.000,00 170.000.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Teja dan Jaringannya (Non Kapitasi)

67 Puskesmas

Kowel Pamekasan

1 tahun 0,00 159.939.000,00 11.675.000,00 171.614.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Kowel dan Jaringannya (Non Kapitasi)

68 Puskesmas

Proppo

1 tahun 0,00 510.362.000,00 44.300.000,00 554.662.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Proppo dan Jaringannya (Non Kapitasi)

69 Puskesmas

Panaguan Pamekasan

1 tahun 0,00 259.289.000,00 0,00 259.289.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Panaguan dan Jaringannya (Non Kapitasi)

70 Puskesmas

Pasean Pamekasan

1 tahun 0,00 219.335.000,00 12.000.000,00 231.335.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Puskesmas Pasean dan Jaringannya (Non Kapitasi)

17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 4.425.000,00 112.175.000,00 0,00 116.600.000,00

06 Kabupaten

Pamekasan

20 puskesmas 3.675.000,00 73.325.000,00 0,00 77.000.000,00 Peningkatan dan Pengendalian Mutu Obat dan Bahan Berbahaya

07 Kabupaten

Pamekasan

20 Pusk 750.000,00 38.850.000,00 0,00 39.600.000,00 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan

19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 17.900.000,00 517.681.000,00 0,00 535.581.000,00

01 Kabupaten

Pamekasan

20 puskesmas 3.150.000,00 71.850.000,00 0,00 75.000.000,00 Pengembangan media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat

02 Kabupaten

Pamekasan

20 puskesmas 4.500.000,00 59.091.000,00 0,00 63.591.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

06 Kabupaten

Pamekasan

80% 4.500.000,00 92.490.000,00 0,00 96.990.000,00 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui UKBM

07 Kabupaten

Pamekasan

75% 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Lomba Posyandu dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)

08 Kabupaten

Pamekasan

70% 5.750.000,00 254.250.000,00 0,00 260.000.000,00 Pengembangan Taman Posyandu (BK Prov)

20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6.100.000,00 749.520.000,00 70.680.000,00 826.300.000,00

02 Kabupaten

Pamekasan

100% 1.900.000,00 499.400.000,00 0,00 501.300.000,00 Pemberihan tambahan makanan dan vitamin Penanggulangan

Kurang Energi Protein (KEP) dan Kurang Energi Kronis

08 Kabupaten

Pamekasan

189 desa 4.200.000,00 100.120.000,00 70.680.000,00 175.000.000,00 Perbaikan Gizi Masyarakat

09 Kabupaten

Pamekasan

20% 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Pengadaan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)

21 Program Pengembangan lingkungan Sehat 31.050.000,00 380.630.000,00 0,00 411.680.000,00

05 Kabupaten

Pamekasan

78% 24.150.000,00 296.550.000,00 0,00 320.700.000,00 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

07 Kabupaten

Pamekasan

79% 6.900.000,00 39.350.000,00 0,00 46.250.000,00 Penyehatan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan

(6)

1

2

5

8

9 = 6+7+8

10

08 Kabupaten

Pamekasan

4 desa 0,00 44.730.000,00 0,00 44.730.000,00 Penyehatan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (Dana

Pendamping APBN)

22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 40.200.000,00 718.163.000,00 150.000.000,00 908.363.000,00

08 Kabupaten Pamekasan 92% 9.900.000,00 180.975.000,00 0,00 190.875.000,00 Peningkatan Imunisasi 12 Kabupaten Pamekasan 100% 2.400.000,00 43.113.000,00 0,00 45.513.000,00 Pengamatan Penyakit Potensial Wabah

14 Kabupaten

Pamekasan

85% 11.250.000,00 288.750.000,00 0,00 300.000.000,00 Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Menular dan Wabah

15 Kabupaten

Pamekasan

100% 16.650.000,00 130.325.000,00 0,00 146.975.000,00 Operasional Pemeriksaan Calon Jemaah Haji Tahun 2017

16 Kabupaten

Pamekasan

189 desa 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 Pengadaan Themefost dan Melation

18 Kabupaten

Pamekasan

5 puskesmas 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Pengadaan Alat Fogging

23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 27.350.000,00 1.503.447.000,00 0,00 1.530.797.000,00

08 Kabupaten

Pamekasan

87% 18.000.000,00 53.542.000,00 0,00 71.542.000,00 Registrasi dan Akreditasi Sumber Daya Kesehatan

09 Kabupaten

Pamekasan

50% 7.425.000,00 848.230.000,00 0,00 855.655.000,00 Standarisasi Puskesmas

10 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD RSUD Waru 1 tahun 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

11 GEMBIRA PASTI (Gerakan memberdayakan Bidan dan RSUD Waru 1 Tahun 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Masyarakat peduli atasi resiko tinggi

12 Penyediaan Dana Operasinal tenaga Medis dan Keperawatan RSUD Waru 1 tahun 1.925.000,00 441.675.000,00 0,00 443.600.000,00

13 Pengadaan Tenaga Konsultan Hukum Kesehatan RSUD Waru 1 Tahun 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

14 Evaluasi Pengembangan RSUD (Jadwal Ulang) (RSUD Waru) RSUD WARU 1 Tahun 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 7.500.000.000,00 0,00 7.500.000.000,00

11 Puskesmas dan

kabupaten

70% 0,00 7.500.000.000,00 0,00 7.500.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota (PBI Daerah)

25 Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan 38.875.000,00 64.992.500,00 20.568.383.250,00 20.672.250.750,00 prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jarigannya

24 Teja Timur Kec

Pamekasan

80% 2.150.000,00 2.850.000,00 595.000.000,00 600.000.000,00 Pembangunan Polindes Teja Timur Kec Pamekasan (DBHC Block

Grant)

25 Kabupaten

Pamekasan

7 puskesmas 1.425.000,00 8.875.000,00 268.000.000,00 278.300.000,00 Pengadaan dokumen UKL UPL Puskesmas

26 Kabupaten/Pusk

esmas

4 Pusk 2.150.000,00 15.562.500,00 1.410.600.000,00 1.428.312.500,00 Pembangunan IPAL Puskesmas

27 Kabupaten

Pamekasan

1 pusk 0,00 0,00 780.000.000,00 780.000.000,00 Pengadaan Tanah Puskesmas Waru

28 Kabupaten

Pamekasan

1 puskesmas 0,00 0,00 280.000.000,00 280.000.000,00 Pengadaan Tanah Puskesmas Pakong

29 Pembangunan Puskesmas baru di kec.Palengaan (DAK) Kec Palengaan 90% 3.150.000,00 3.225.000,00 5.160.950.000,00 5.167.325.000,00

(7)

1

2

5

8

9 = 6+7+8

10

32 Kec Kadur dan

Kec larangan

90% 3.600.000,00 3.700.000,00 592.700.000,00 600.000.000,00 Pembangunan Pagar Puskesmas (Pajak Rokok)

33 Rehabilitasi berat Puskesmas Larangan (Pajak Rokok) Kec Larangan 90% 3.150.000,00 1.880.000,00 3.069.108.250,00 3.074.138.250,00

34 Kabupaten

Pamekasan

80% 2.150.000,00 2.850.000,00 595.000.000,00 600.000.000,00 Pembangunan Polindes Mangar (Pajak Rokok)

35 Pembangunan Polindes Dempo Barat Kecamatan Pasean (DPAL) Kec Pasean 40% 1.300.000,00 2.220.000,00 523.050.000,00 526.570.000,00

36 Rangperang

Laok

80% 2.150.000,00 2.850.000,00 595.000.000,00 600.000.000,00 Pembangunan Polindes Rangperang Daya Kec Proppo (DBHC

Block Grant)

37 Pembangunan Polindes Panglegur Kec Tlanakan (DBHC Block Kec Tlanakan 80% 2.150.000,00 2.850.000,00 595.000.000,00 600.000.000,00 Grant)

38 Bujur Barat Kec

Batumarmar

80% 2.150.000,00 2.850.000,00 595.000.000,00 600.000.000,00 Pembangunan Polindes Bujur Barat Kec Batumarmar (DBHC

Block Grant)

39 Puskesmas

Pembantu Nyalabuh Laok

40% 2.000.000,00 1.600.000,00 271.000.000,00 274.600.000,00 Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Nyalabuh laok (DBHC Block

Grant)

40 Kabupaten

Pamekasan

Pustu Bujur Timur 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Pengadaan Tanah Pustu Bujur Timur Batumarmar (Jadwal Ulang)

41 Kabupaten

Pamekasan

Pustu Tampojung Guwa

0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Pengadaan Tanah Puskesmas Tampojung Pregi (Jadwal Ulang)

42 Kabupaten

Pamekasan

Pustu Branta Tinggi

0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Pengadaan Tanah Pustu Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan

(Jadwal Ulang) 43 Kabupaten Pamekasan Puskesmas Batumarmar 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Puskesmas di

Batumarmar (Jadwal Ulang)

60 Rehabilitasi Berat dan Perluasan Gudang Farmasi Kabupaten Kec. Pademawu 40% 2.550.000,00 2.880.000,00 1.566.945.000,00 1.572.375.000,00 (GFK) (DPAL)

65 Poskesdes

Majungan

40% 2.200.000,00 2.700.000,00 580.265.000,00 585.165.000,00 Pembangunan Poskesdes Majungan (Pajak Rokok)(DPAL)

66 Puskesmas

Pembantu Pademawu Timur

40% 2.200.000,00 2.700.000,00 580.250.000,00 585.150.000,00 Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu Pademawu Timur (Pajak

Rokok) (DPAL)

77 Poskesdes

Kertagena Daya

40% 2.200.000,00 2.700.000,00 580.250.000,00 585.150.000,00 Pembangunan Poskesdes Kertagena Daya (Pajak Rokok) (DPAL)

80 Poskesdes

Tampojung Guwa

40% 2.200.000,00 2.700.000,00 580.265.000,00 585.165.000,00 Pembangunan Poskesdes Tampojung Guwa ( Pajak Rokok )

(DPAL)

26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Rumah Sakit/Rumah 16.150.000,00 2.979.525.000,00 46.214.421.177,00 49.210.096.177,00 Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

18 Kab.

Pamekasan

100% 1.700.000,00 0,00 298.300.000,00 300.000.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan/kedokteran rumah sakit

27 Pembangunan Gedung IPSRS ( Pajak Rokok) RSUD Waru 1 Paket 1.550.000,00 2.775.000,00 1.235.675.000,00 1.240.000.000,00

35 RSUD

dr.H.Slamet Martodirdjo

Meningkat 0,00 0,00 26.534.000.000,00 26.534.000.000,00 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan/Kedokteran (DAK)

36 Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rawat Inap RSUD Waru 1 tahun 950.000,00 399.050.000,00 0,00 400.000.000,00

(8)

1

2

5

8

9 = 6+7+8

10

43 Kab.

Pamekasan

100% 2.150.000,00 13.500.000,00 4.984.350.000,00 5.000.000.000,00 Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi

Masyarakat yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya (DBHC Earmark)

48 Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi RSUD WARU 1 Tahun 1.250.000,00 5.000.000,00 4.993.750.000,00 5.000.000.000,00 Masyarakat yang terkena Penyakit akibat dampak Konsumsi

rokok dan Penyakit Lainnya (DBH Cukai Earmark)

49 Pengadaan Ambulan/mobil Jenazah ( Pajak Rokok) RSUD Waru 1 Paket 450.000,00 0,00 269.550.000,00 270.000.000,00

50 Pembangunan Gedung Musholla Rumah Sakit (Pajak Rokok) RSUD Waru 1 Tahun 1.550.000,00 1.150.000,00 1.045.250.000,00 1.047.950.000,00

51 Pengadaan Pavingisasi/Pengaspalan, Jalan lingkungan/aberan RSUD Waru 1 paket 1.550.000,00 2.200.000,00 1.205.300.000,00 1.209.050.000,00 halaman keliling Rumah sakit (Pajak Rokok)

52 Pengadaan Alat - alat Kesehatan/Kedokteran Rumah Sakit ( Pajak RSUD Waru 1 Paket 450.000,00 0,00 2.082.550.000,00 2.083.000.000,00 Rokok)

53 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah sakit ( Dapur, RSUD Waru 1 Tahun 1.000.000,00 0,00 649.000.000,00 650.000.000,00 ruang Pasien, Laundry ( Pajak Rokok)

55 Pengadaan alat - alat kesehatan/Kedokteran umum ( Pajak RSUD WARU 1 Tahun 450.000,00 0,00 1.285.646.177,00 1.286.096.177,00 Rokok) (DPAL) (RSUD Waru)

57 Pengadaan Obat - obatan Rumah Sakit (Jadwal Ulang) (RSUD RSUD WARU 1 Tahun 1.550.000,00 2.523.450.000,00 0,00 2.525.000.000,00 Waru)

58 Pembangunan Pagar Keliling RSUD ( Jadwal ULang) (RSUD RSUD WARU 1 Tahun 1.550.000,00 1.500.000,00 1.196.950.000,00 1.200.000.000,00 Waru)

59 Pengadaan Pot dan taman Hias ( Jadwal Ulang) (RSUD Waru) RSUD WARU 1 Tahun 0,00 500.000,00 149.500.000,00 150.000.000,00

60 Pembangunan Gedung Ruang Tunggu Keluarga Pasien (Jadwal RSUD WARU 1 Tahun 0,00 400.000,00 109.600.000,00 110.000.000,00 Ulang) (RSUD WARU)

61 Pengadaan Downligt dan lampu Tl penerangan jalan dan ruangan RSUD WARU 1 Paket 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 (Jadwal ulang) (RSUD Waru)

62 Pengadaan Sumur Bor (Jadwal Ulang) (RSUD WARU) RSUD Waru 1 Tahun 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

63 Pengadaan AC (Jadwal Ulang) (RSUD Waru) RSUD Waru 1 Paket 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

27 Program Pemeliharaan Saranan dan Prasarana Rumah Sakit/ 0,00 310.000.000,00 0,00 310.000.000,00 Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

17 Pemeliharan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit RSUD Waru 1 tahun 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 (APBD)

18 Pemeliharaan Rutin/ Berkala mobil Ambulance/ Jenazah RSUD Waru 1 tahun 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

19 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi Penyehatan Lingkungan RSUD Waru 1 tahun 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 Rumah Sakit

28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 21.225.000,00 1.701.082.400,00 0,00 1.722.307.400,00

09 Kabupaten

Pamekasan

69 desa 0,00 1.634.000.000,00 0,00 1.634.000.000,00 Perluasan Fungsi Polindes menjadi Ponkesdes

10 Kabupaten

Pamekasan

13 kecamatan 21.225.000,00 42.082.400,00 0,00 63.307.400,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Tradisional

11 Kabupaten

Pamekasan

20 Puskesmas 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 Lomba Puskesmas Berprestasi

30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 3.600.000,00 61.400.000,00 0,00 65.000.000,00

06 Pelayanan kesehatan Lansia 20 Puskesmas 20 pusk 3.600.000,00 61.400.000,00 0,00 65.000.000,00

(9)

1

2

5

8

9 = 6+7+8

10

4.082.395.500,00 133.056.495.300,00 89.579.269.827,00 226.718.160.627,00

Jumlah

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pamekasan, 3 Januari 2017

Drs.Taufikurrachman,M.Si

19680630 199303 1 005

Referensi

Dokumen terkait

Jumlah timbulan sampah yang dihasilkan oleh setiap jiwa dalam sehari dari jumlah penduduk 9.121 jiwa atau 2.325 KK, dihitung dengan menggunakan sampel sebanyak

Prosedur kerja adalah serangkain dari tahap-tahapan atau urut- urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, untuk

Amati perubahan (rasa, bentuk dan warna) yang terjadi pada gula Data Pengamatan Sebelum Sesudah Rasa Bentuk Warna Pertanyaan.. Apakah gula yang telah dibakar dapat

Laporan Praktek Kerja Nyata ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember Dalam

Pada tampilan ini user dapat membaca cerita kebudayaan mengenai suatu provinsi yang dipilihnya dan ketika sudah merasa sudah siap untuk mengikuti kuis, user bisa

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode.. Uraian

Demikian juga yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa berdasarkan aturan, prosedur pemakzulan adalah adanya rekomendasi

Berdasarkan tabel 4.1 mengenai karakteristik usia dengan terjadinya depresi pada pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RS PKU Muhammadiyah