U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
KE
RJ
AAN
U
MU
M
Hal. 104
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
03. URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
A.
KEBIJAKAN PROGRAM
Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi, serta
berdasarkan arah kebijakan yang ada ditetapkan, maka perlu disusun
program-program pembangunan. Program yang disusun oleh SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Daerah) merupakan program yang mendukung pencapaian kinerja
makro secara tidak langsung. Susunan program tersebut dijabarkan dalam
rencana kerja yang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan
anggaran untuk menyusun dan melaksanakan program-program kegiatan yang
berkaitan dengan urusan pekerjaan umum dalam rangka mewujudkan tata ruang
wilayah dan Infrastruktur yang berkelanjutan.Kebijakan program pada urusan
pekerjaan umum diarahkan pada perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan
pelayanan wilayah.kebijakan tersebut diimplementasikan melalui :
a)
Pengendalian dan penanggulangan banjir dan rob yang terpadu dan
sistematik ;
b)
Pembangunan sistem drainase wilayah dan kawasan ;
c)
Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan
kuantitas sumber daya air;
Secara konkrit, program pembangunan pada urusan pekerjaan umum yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang pada tahun anggaran 2016
meliputi :
1)
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya;
Program ini diarahkan pada rehabilitasi jaringan irigasi, perbaikan talud dan
saluran drainase kota dan pemeliharaan saluran yang ada di Kota
Semarang seperti pengedukan sedimen, pembersihan sampah yang ada
disaluran dan perbaikan saluran yang rusak. Selain itu program ini juga
diarah pada perencanaan kegiatan yang akan dilakukan di tahun
berikutnya, sehingga di tahun berikutnya bisa langsung dilakukan kegiatan
yang ditahun ini belum bisa dilaksanakan.
2)
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong;
Program ini diarahkan pada pembangunan drainase/gorong-gorong di
wilayah barat meliputi Peningkatan Saluran Tugurejo dan Peningkatan
Saluran Gatot Subroto, wilayah mangkang meliputi Pembangunan saluran
kali tapak, dan pembangunan saluran kawasan industri wijaya kusuma dan
wilayah timur meliputi Pembangunan Saluran Drainase Kaw sigarbencah,
Peningkatan Saluran Jl. tlogosari raya I/II, dan Peningkatan Saluran Jl
Fatmawati
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
KE
RJ
AAN
U
MU
M
Hal. 105
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
Program ini diarahkan pada Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Drainase
Dan Pengendalian Banjir, Operasional peralatan pengairan dan pengadaan
alat-alat berat.
4)
Program Pengendalian Banjir;
Program ini diarahkan pada pengendalian banjir yang terjadi di Kota
Semarang dengan kegiatan Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat
Pengendali Banjir, perbaikan pintu air dan polder, pembangunan polder
banger, operasional dan pemeliharaan pompa banjir, Operrasional Sistem
Polder Kali Semarang dan poldr banger.Diharapkan dengan program ini
maka banjir yang ada di Kota Semarang bisa dikendalikan dengan baik.
5)
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku;
Program ini diarahkan pada Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah
sehingga masyarakat yang belum terlayani oleh PDAM dan masyarakat
yang mengalami kekurangan air baku untuk kegiatan sehari-hari dapat
tercukupi.
6)
Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah;
Program ini diarahkan pada Peningkatan Sumur-sumur Dalam dan
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum Sederhana sehingga
masyarkat yang sudah mempunyai sumber air baku dan belum bisa
tersalurkan secara merata dapat diatasi dan dapat dijangkau oleh
masyarkat yang membutuhkan.
B.
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1.
REALISASI KEUANGAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Wajib Pekerjaan Umum tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE (%)
DINAS BINA MARGA 450.104.453.524 384.587.479.601 85,44
DINAS PSDA DAN ESDM 191.353.732.680 133.045.890.259 69,53
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 39.157.694.000 37.426.652.226 95,58 JUMLAH 680.615.880.204 555.060.022.086 81,55
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Pekerjaan Umum tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE (%) URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 676.023.557.204 551.306.261.786 81,55 DINAS BINA MARGA 450.104.453.524 384.587.479.601 85,44 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.386.600.000 1.559.269.960 65,33
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 1.893.730 37,87
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
357.000.000 229.999.739 64,43
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5.000.000 1.402.150 28,04
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
KE
RJ
AAN
U
MU
M
Hal. 106
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE (%) 011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 225.000.000 75.932.831 33,75 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
165.000.000 152.149.100 92,21
015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
1.000.000 845.000 84,50
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 50.000.000 38.899.300 77,80
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
550.000.000 356.701.410 64,85
021 Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
15.000.000 9.995.500 66,64
033 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah
15.000.000 2.300.000 15,33
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
773.600.000 651.710.000 84,24
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.582.328.000 1.069.060.778 67,56
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 460.054.000 282.377.000 61,38
010 Pengadaan Mebeluer 25.000.000 23.500.000 94,00
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 200.000.000 198.993.000 99,50 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
727.274.000 509.780.578 70,09
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
40.000.000 24.235.000 60,59
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 15.000.000 - 0,00
065 Pendataan Aset 115.000.000 30.175.200 26,24
06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
116.000.000 85.043.075 73,31
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 10.000.000 7.350.000 73,50
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 20.000.000 17.096.000 85,48
013 Penyusunan LAKIP 20.000.000 16.341.500 81,71
014 Penyusunan Renstra SKPD 31.000.000 16.800.000 54,19
018 Penyusunan LKPJ SKPD 20.000.000 16.319.025 81,60
021 Penyusunan Renja SKPD 15.000.000 11.136.550 74,24
15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
241.210.802.052 216.066.327.785 89,58
078 Survey Dan Pengukuran 244.362.000 220,881,798 90.39
091 Perancangan Teknik 299.757.000 247,640,550 82.61
137 Perencanaan Program Jalan dan Jembatan 1.005.549.000 857.492.615 85,28 270 Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah
Pengembangan dan Penyangga
102.757.390.252 91.396.468.400 88,94
272 Pengembangan Dekorasi Kota 8.785.925.400 8.138.901.900 92,64
341 Perencanaan Pedestrian, Jalan Dan Jembatan 4.726.118.600 4.532.952.742 95,91 348 Pengembangan Kawasan Strategis (Ekonomi,
Budaya, Perdagangan Dan Jasa, Olah Raga, Pendidikan Dan Kawasan Lainnya)
68.788.390.800 62.832.050.500 91,34
373 Peningkatan Jalan R. Soekanto 5.751.375.000 4.857.130.000 84,45 399 Peningkatan Jalan Woltermonginsidi 30.000.000.000 24.130.876.000 80,44 420 Peningkatan Jalan Kokrosono Tahap Iii 49.747.000 49.747.000 100,00 440 Peningkatan Jembatan Kedungsari - Meteseh 49.950.000 49.950.000 100,00 444 Pembangunan Jembatan Gotong Royong dan
Jalan Sendangguwo Selatan
4.998.400.000 4.998.400.000 100,00
446 Peningkatan Jalan Jabungan Tahap Ii 74.640.000 74.640.000 100,00 448 Peningkatan Jalan Lamper Tengah Raya 34.573.000 34.573.000 100,00 449 Peningkatan Pedestrian Jalan Sudirman 45.190.000 45.190.000 100,00 450 Peningkatan Jalan Inspeksi Kali Semarang 49.280.000 49.280.000 100,00 459 Peningkatan Jalan R. Soekanto Tahap Ii 5.758.608.000 5.758.608.000 100,00 461 Peningkatan Jalan Woltermonginsidi Tahap Ii 95.090.000 95.090.000 100,00 462 Peningkatan Jalan dan Jembatan Bringin (Krt
Wogsonegoro) Tahap Iii
46.545.000 46.545.000 100,00
469 Peningkatan Jalan Kedungbegal 24.920.000 24.920.000 100,00
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
KE
RJ
AAN
U
MU
M
Hal. 107
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE (%) 471 Pembangunan Jalan dan Jembatan Amposari
Timur V
49.419.000 49.419.000 100,00
476 Pemeliharaan Jalan Agus Salim 98.360.000 98.360.000 100,00
479 Peningkatan Jalan Menoreh Tahap Ii 2.038.250.000 2.038.250.000 100,00 480 Peningkatan Jalan Suratmo dan Wr Supratman
Tahap Ii
98.360.000 98.360.000 100,00
496 Peningkatan Jalan Di Kecamatan Se Kota Semarang
1.918.642.000 1.918.642.000 100,00
499 Peningkatan Jalan Kawasan Cepat Tumbuh Di Kota Semarang
1.877.270.000 1.877.270.000 100,00
18 PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
140.132.055.472 126.288.171.450 90,12
025 Operasional Tenaga Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
4.000.000.000 3,327,019,500 83.18
026 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kota Semarang
64.935.385.000 60.763.480.000 93,58
027 Pengadaan Material Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
25.977.197.872 20,398,608,400 78.53
179 Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan 15.040.368.600 14.662.535.550 97,49 193 Pemeliharaan Kawasan Strategis 23.227.792.000 20.185.216.000 86,90 198 Pemeliharaan Jalan Sawo Jajar Iii Kel. Krobokan
Kec. Semarang Barat
179.432.000 179.432.000 100,00
200 Pemeliharaan Jalan Desa Wonoharjo Rw Xi Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat
182.790.000 182.790.000 100,00
201 Pemeliharaan Jalam Tugu Rejo Raya Kel. Tugurejo Kec. Tugu
179.623.000 179.623.000 100,00
202 Pemeliharaan Jalan Rw Ii Tambakaji Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan
189.472.000 189.472.000 100,00
203 Pemeliharaan Jalan Dawung Kedungpane Kec. Ngaliyan
180.275.000 180.275.000 100,00
204 Pemeliharaan Jalan Beringin-Wates Kec. Ngaliyan
179.458.000 179.458.000 100,00
205 Pemeliharaan Jalan Tembus Purwosari - Bandungsari Kec. Mijen
185.486.000 185.486.000 100,00
206 Pemeliharaan Jalan Palir Kec. Mijen 179.895.000 179.895.000 100,00 207 Pemeliharaan Jalan Galunggung
(Wates-Pesantren) Kec. Mijen
179.916.000 179.916.000 100,00
208 Pemeliharaan Jalan Ngadirgo -Pesantren Kec. Mijen
183.303.000 183.303.000 100,00
209 Pemeliharaan Jalan Rw Vi Kel. Sumurrejo Kec. Gunungpati
179.810.000 179.810.000 100,00
210 Pemeliharaan Jalan Ampel Gading Raya Kec. Gunungpati
179.473.000 179.473.000 100,00
211 Pemeliharaan Jalan Depan Kantor Kel. Sumurrejo-Kampung Karang Geneng Kec. Gunungpati
189.783.000 189.783.000 100,00
212 Pemeliharaan Jalan Dewi Sartika Raya Kel. Sukorejo Kec. Gunungpati
179.551.000 179.551.000 100,00
213 Pemeliharaan Jalan Sikrangkeng-Sukorame Kec. Gunungpati
180.486.000 180.486.000 100,00
214 Pemeliharaan Jalan Perbalan-Samping Pasar Gunungpati Kec. Gunungpati
179.470.000 179.470.000 100,00
215 Pemeliharaan Jalan Trunojoyo Kec. Banyumanik 179.533.000 179.533.000 100,00 216 Pemeliharaan Jalan Gedawang Raya Kec.
Banyumanik
179.533.000 179.533.000 100,00
217 Pemeliharaan Jalan Glintingan Kel. Gedawang Kec. Banyumanik
192.163.000 192.163.000 100,00
218 Pemeliharaan Jalan Jati Mulyo Kec. Banyumanik 179.441.000 179.441.000 100,00 219 Pemeliharaan Jalan Rw I Kel. Srondol Wetan
Kec. Banyumanik
179.509.000 179.509.000 100,00
220 Pemeliharaan Jalan Pramuka Kec. Banyumanik 183.732.000 183.732.000 100,00 221 Pemeliharaan Jalan Afa Kel. Sendangmulyo Kec.
Tembalang
179.570.000 179.570.000 100,00
222 Pemeliharaan Jalan Sidorejo Kel. Sarirejo Kec. Semarang Timur
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
KE
RJ
AAN
U
MU
M
Hal. 108
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE (%) 223 Pemeliharaan Jalan Purwosari Raya Kel. Rejosari
Kec. Semarang Timur
179.462.000 179.462.000 100,00
224 Pemeliharaan Jalan Gasem Sari Raya 3 Kec. Pedurungan
193.753.000 193.753.000 100,00
225 Pemeliharaan Jalan Rw Viii Kel. Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan
195.083.000 195.083.000 100,00
226 Pemeliharaan Jalan Kudan Raya Kel. Tlogomulyo Kec. Pedurungan
190.079.000 190.079.000 100,00
227 Pemeliharaan Jalan Plamongan Elok I, Iv, V Rw 11 Kel. Pedurungan Kidul Kec. Pedurungan
179.434.000 179.434.000 100,00
228 Pemeliharaan Jalan Tlogo Biru Iv Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan
180.162.000 180.162.000 100,00
229 Pemeliharaan Jalan Pedurungan Tengah Xii Kel. Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan
179.428.000 179.428.000 100,00
230 Pemeliharaan Jalan Karangroto Rw Ii Kel. Karangroto Kec. Genuk
187.423.000 187.423.000 100,00
231 Perbaikan Jalan Watu Kaji Gedawang Kec. Banyumanik
179.499.000 179.499.000 100,00
232 Perbaikan Jalan Kagok 1 (Depan SD Wonotingal) Kec. Candisari
179.651.000 179.651.000 100,00
233 Perbaikan Jalan Sapta Prasetya Utara Kec. Pedurungan
183.176.000 183.176.000 100,00
234 Perbaikan Jalan Prambanan Utara Kec. Semarang Barat
187.249.000 187.249.000 100,00
235 Perbaikan Jalan Karanglo Raya Kec. Pedurungan 179.476.000 179.476.000 100,00 236 Perbaikan Jalan Pancoran Raya Rt 08 Rw 10 Kec.
Gunungpati
196.233.000 196.233.000 100,00
20 PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN
894.176.000 788.060.250 88,13
001 Inspeksi Kondisi Jalan 544.176.000 532.796.000 97,91
004 Monitoring Perijinan 50.000.000 39.287.050 78,57
005 Pengawasan dan Pengendalian Jalan - Jembatan
100.000.000 61.082.200 61,08
006 Pengembangan Teknologi Jalan Dan Jembatan - - 0,00
007 Patok Ruang Milik Jalan 200.000.000 154.895.000 77,45
008 Pengembangan Teknologi Terapan - - 0,00
22 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI / DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN
579.268.000 557.511.700 96,24
003 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 50.000.000 48.440.200 96,88
023 Leger Jalan 165.000.000 157.503.000 95,46
024 Survey Kondisi Jembatan 189.580.000 186.228.000 98,23
025 Visualisasi Hasil Pembangunan dan Up Datting Data Jalan/Jembatan
75.000.000 70.898.500 94,53
026 Data Base Status Jalan Dan Jembatan 99.688.000 94.442.000 94,74 23 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA KEBINAMARGAAN
19.172.607.000 15.931.031.058 83,09
004 Pengadaan Alat-Alat Berat 14.972.607.000 12.596.163.958 84,13
010 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat 4.000.000.000 3,293,535,100 82.34 033 Pengadaan Kelengkapan Operasional
Pemeliharaan Jalan
200.000.000 41,332,000 20.67
29 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
43.030.617.000 21.356.209.345 49,63
001 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur 1.740.703.000 1.587.782.200 91,21 026 Pembebasan Lahan Dalam Rangka
Pembangunan Infrastruktur
38.461.810.000 16.940.323.145 44,04
031 Pengadaan Tanah Jalan Tembus Kartini-Gajah (Jolotundo)
34.100.000 34.100.000 100,00
038 Pengadaan Lahan Untuk Under Pass Jatingaleh 2.603.228.000 2.603.228.000 100,00
047 Ukl-Upl Jalan Sriwijaya 46.708.000 46.708.000 100,00
049 Pengadaan Lahan UNDIP - JANGLI dan Simpang Kasipah-Jangli-Dr. Wahidin
96.718.000 96.718.000 100,00
054 Pengadaan Lahan Untuk Peningkatan Jalan Krt Wongsonegoro
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
KE
RJ
AAN
U
MU
M
Hal. 109
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE (%) 34 PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN
KEWILAYAH
1.000.000.000 886.794.200 88,68
001 UPTD Wilayah Barat, Timur, Utara, Selatan 1.000.000.000 886.794.200 88,68 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM
191.353.732.680 133.045.890.259 69,53
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
5.632.268.500 3.938.007.190 69,92
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
3.401.267.000 2.129.482.812 62,61
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.331.488.500 1.233.280.000 92,62
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 55.000.000 37.079.990 67,42
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 40.500.000 14.801.700 36,55 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
44.408.000 29.059.820 65,44
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 50.000.000 36.432.170 72,86
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
375.000.000 288.138.998 76,84
020 Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan 44.000.000 15.600.000 35,45 250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
290.605.000 154.131.700 53,04
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.996.617.000 1.083.540.047 54,27
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 393.072.000 261.398.500 66,50 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 571.000.000 236.442.500 41,41 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
624.000.000 315.338.572 50,54
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
182.545.000 139.676.000 76,52
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 5.000.000 3.475.000 69,50
083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
221.000.000 127.209.475 57,56
06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
252.660.000 246.545.570 97,58
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8.800.000 8.620.300 97,96 007 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 22.994.000 22.946.750 99,79
013 Penyusunan LAKIP 14.592.000 14.578.640 99,91
014 Penyusunan Renstra SKPD 18.855.000 16.835.090 89,29
018 Penyusunan LKPJ SKPD 14.594.000 14.573.140 99,86
021 Penyusunan Renja SKPD 9.195.000 9.173.150 99,76
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
153.234.000 149.554.600 97,60
032 Penyusunan RKA Dan DPA 10.396.000 10.263.900 98,73
16 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG
10.717.687.500 7.062.646.750 65,90
052 Perbaikan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Sistem Wilayah Timur
5.721.199.500 4.569.117.450 79,86
054 Perbaikan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Sistem Wilayah Barat
2.315.954.000 920.955.000 39,77
055 Perbaikan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Sistem Wilayah Mangkang
2.680.534.000 1.572.574.300 58,67
24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
75.242.527.500 65.848.410.466 87,51
005 Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai 2.436.866.000 1.852.833.900 76,03 010 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi 3.486.713.000 3.063.051.566 87,85
047 O dan P Drainase Kota 66.558.100.000 58.617.712.250 88,07
049 Perencanaan Tehnis 492.291.500 370.367.200 75,23
052 Pemeliharaan Saluran Drainase Wilayah Kerja UPTD
1.463.403.000 1.419.493.550 97,00
075 Konsultan Analisa Survey Inventory Saluran dan Gorong - Gorong
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
KE
RJ
AAN
U
MU
M
Hal. 110
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE (%) 076 Monitoring, Evaluasi Dan Inventarisasi
Bangunan Teknis
73.300.000 37.667.000 51,39
077 Penyusunan Peraturan Bidang Drainase - - 0,00
081 Perencanaan Program Drainase Dan SDa 20.000.000 7.420.000 37,10 25 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN
AIR BAKU
2.307.026.000 1.993.326.000 86,40
004 Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah 2.083.726.000 1.915.966.500 91,95
007 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 73.300.000 47.109.900 64,27
036 Fasilitasi Kelompok Masyarakat Dalam Spam 50.000.000 30.249.600 60,50
040 Pengadaan Lahan Spam Semarang Barat 100.000.000 - 0,00
27 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
8.363.755.000 7.387.527.300 88,33
012 Peningkatan Sumur-Sumur Dalam 6.311.456.000 5,871,058,700 93.02 040 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum
Sederhana
2.052.299.000 1,516,468,600 73.89
28 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 69.931.620.180 32.797.717.936 46,90 008 Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat
Pengendali Banjir
2.538.075.000 2.039.744.000 80,37
036 O dan P Pintu Air Dan Polder 2.520.594.000 1,435,684,500 56.96
063 Pembangunan Sistem Polder Kali Banger 18.900.591.500 18.394.158.860 97,32
069 O dan P Pompa Banjir 6.060.430.000 3,983,655,670 65.73
158 Operrasional Sistem Polder Kali Semarang 7.311.139.000 2.539.688.111 34,74 181 Pembebasan Lahan Sarana Pengendalian Banjir 28.502.285.180 2.835.299.753 9,95
182 Pembangunan Embung - - 0,00
185 Evaluasi Pasca Konstruksi 73.300.000 38.670.600 52,76
186 Peningkatan Pembangunan Saluran Pengendali Banjir
- - 0,00
187 Sewa Lahan Sarana Pengendali Banjir 2.175.000.000 50.624.100 2,33 188 Operasional Dan Pemeliharaan Sistem Polder
Kali Banger
1.690.205.500 1.332.701.342 78,85
191 Perencanaan Pembangunan Embung 160.000.000 147.491.000 92,18
33 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DRAINASE
16.909.571.000 12.688.169.000 75,04
004 O dan P Peralatan Pengairan 8.000.000.000 4.513.002.000 56,41
013 Pengadaan Alat-Alat Berat 5.891.571.000 5.245.014.000 89,03
014 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Drainase Dan Pengendalian Banjir
3.018.000.000 2.930.153.000 97,09
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME
34.565.371.000 33.672.891.926 97,42
31 PROGRAM PENERANGAN JALAN UMUM 34.565.371.000 33.672.891.926 97,42 003 Pendataan Survey Lapangan Pemasangan Pju 313.000.000 252.499.205 80,67 009 Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec.
Tembalang
487.341.000 487.341.000 100.00
024 Pemeliharaan Pju 530.006.000 530.005.100 100.00
064 Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec. Genuk 175.704.000 175.703.100 100.00 067 Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec.
Semarang Utara
199.619.000 199.619.000 100.00
069 Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec. Semarang Barat
392.318.000 392.317.436 100.00
070 Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec. Semarang Selatan
646.763.000 646.763.000 100.00
071 Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec. Banyumanik
45.392.000 45.392.000 100.00
072 Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec. Tugu 101.484.000 101.484.000 100.00 075 Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec. Candisari 42.925.000 42.924.200 100.00 077 Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec. Ngaliyan 846.643.000 846.642.100 100.00 078 Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec.
Semarang Tengah
544.399.000 544.399.000 100.00
093 Pemasangan Lampu High Mast 2.291.460.000 2.272.757.000 99,18
133 Pengadaan Truck Lift Pju 700.000.000 698.143.349 99,73
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
KE
RJ
AAN
U
MU
M
Hal. 111
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE (%) 136 Monitoring Dan Pemetaan Kwh Meter Pju Kota
Semarang
187.000.000 101.450.887 54,25
139 Pemasangan Lampu Pju 10.873.847.000 10.777.867.400 99,12
140 Optimalisasi Lampu Pju 6.464.480.000 6.444.749.800 99,69
141 Pemanfaatan Hasil Optimalisasi Lampu Pju 168.000.000 165.510.500 98,52 142 Operasional Dan Pemeliharaan PJU 9.047.715.000 8.450.774.849 93,40 144 Pengadaan Peralatan Operasional Pju 261.850.000 256.171.500 97,83
2.
HASIL YANG DICAPAI
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Pekerjaan Umum
menghasilkan kinerja sebagai berikut :
a.
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
1
Proporsi panjang jaringan
jalan dan jembatan dalam
kondisi baik
88%
90,19%
102,41
Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Proporsi panjang jaringan jalan
dan jembatan dalam kondisi baik berhasil meningkatkan 90,19% dari yang
ditargetkan 88%. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena
kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
1)
Peningkatan Jalan di Kecamatan Se Kota Semarang
2)
Peningkatan Jalan Kawasan Cepat Tumbuh Di Kota Semarang
3)
Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Pengembangan dan Penyangga
4)
Pengembangan Dekorasi Kota
5)
Pengembangan Kawasan Strategis (Ekonomi, Budaya, Perdagangan Dan
Jasa, Olah Raga, Pendidikan Dan Kawasan Lainnya)
6)
Peningkatan Jalan R. Soekanto; Jalan Woltermonginsidi; Jalan Kokrosono
Tahap III; Jalan Jabungan Tahap II; Jalan Lamper Tengah Raya; Jalan
Inspeksi Kali Semarang; Jalan R. Soekanto Tahap II; Jalan Woltermonginsidi
Tahap II; Jalan Kedungbegal; Jalan Agus Salim; Jalan Menoreh Tahap II;
Jalan Suratmo dan Wr Supratman Tahap II;
7)
Peningkatan Jembatan Kedungsari
–
Meteseh; Jembatan Trimulyo;
8)
Peningkatan Jalan dan Jembatan Bringin (Krt Wogsonegoro) Tahap Iii
9)
Pembangunan Jalan dan Jembatan Amposari Timur V
10)
Pembangunan Jembatan Gotong Royong dan Jalan Sendangguwo Selatan
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
KE
RJ
AAN
U
MU
M
Hal. 112
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
PANJANG JALAN KOTA SEMARANG
SESUAI SK WALIKOTA SEMARANG
TENTANG PENETAPAN STATUS JALAN KOTA SEMARANG TAHUN 2015
NO KECAMATAN
KONDISI JALAN
TOTAL PANJANG JALAN
(m) BAIK SEDANG RUSAK RINGAN RUSAK
BERAT
(m) (m) (m) (m)
1. BANYUMANIK 26.754 10.241 1.489 - 38.484
2. CANDISARI 19.152 1.264 0,12 - 20.532
3. GAJAH MUNGKUR 22.140 11.584 1.966 - 35.690
4. GAYAMSARI 16.557 5.969 0,80 - 23.326
5. GENUK 23.963 15.668 6.279 1.621 47.530
6. GUNUNGPATI 32.125 31.095 13.155 2.125 78.500
7. MIJEN 48.669 56.987 12.592 3.968 122.215
8. NGALIYAN 24.868 17.549 3.436 1.425 47.278
9. PEDURUNGAN 22.865 7.885 2.347 - 33.097
10. SMG BARAT 33.251 10.416 1.984 0,55 46.201
11. SMG SELATAN 20.909 3.997 0,47 - 25.376
12. SMG TENGAH 30.578 23.593 11.327 2.126 67.624
13. SMG TIMUR - 15.350 2.579 1.075 19.004
14. SMG UTARA 2.843 13.817 3.290 0,53 20.475
15. TEMBALANG 46.726 7.379 4.830 0,50 59.434
16. TUGU 7.968 24.103 5.620 - 37.690
TOTAL PANJANG
(m) 379.367 256.895 72.279 13.915 722.456
(km) 379 257 70 12 722
Sumber Data : Dinas Bina Marga Kota Semarang Tahun 2016
b.
PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN dan JEMBATAN
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
1
Persentase jalan kondisi
rusak ringan yang
terehabilitasi
11,93%
11,93%
100
-
Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Persentase jalan kondisi rusak
ringan yang terehabilitasi adalah berhasil mencapai 11.,93% dari yang
ditargetkan 11,93%. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena
kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
1)
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kota Semarang
2)
Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan
3)
Pemeliharaan Kawasan Strategis
4)
Pemeliharaan Jalan Sawo Jajar Iii Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat; Jalan
Desa Wonoharjo Rw XI Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat ; Jalan
Tugu Rejo Raya Kel. Tugurejo Kec. Tugu; Jalan Rw II Tambakaji Ngaliyan
Kecamatan Ngaliyan; Jalan Dawung Kedungpane Kec. Ngaliyan; Jalan
Beringin-Wates Kec. Ngaliyan; Jalan Tembus Purwosari - Bandungsari Kec.
Mijen; Jalan Palir Kec. Mijen; Jalan Galunggung (Wates-Pesantren) Kec.
Mijen; Jalan Ngadirgo -Pesantren Kec. Mijen; Jalan Rw VI Kel. Sumurrejo
Kec. Gunungpati; Jalan Ampel Gading Raya Kec. Gunungpati; Jalan Depan
Kantor Kel. Sumurrejo-Kampung Karang Geneng Kec. Gunungpati; Jalan
Sikrangkeng-U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
KE
RJ
AAN
U
MU
M
Hal. 113
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
Sukorame Kec. Gunungpati; Jalan Perbalan-Samping Pasar Gunungpati Kec.
Gunungpati; Jalan Trunojoyo Kec. Banyumanik; Jalan Gedawang Raya Kec.
Banyumanik; Jalan Glintingan Kel. Gedawang Kec. Banyumanik; Jalan Jati
Mulyo Kec. Banyumanik; Jalan Rw I Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik;
Jalan Pramuka Kec. Banyumanik; Jalan Afa Kel. Sendangmulyo Kec.
Tembalang; Jalan Sidorejo Kel. Sarirejo Kec. Semarang Timur; Jalan
Purwosari Raya Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur; Jalan Gasem Sari Raya 3
Kec. Pedurungan; Jalan Rw VIII Kel. Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan;
Jalan Kudan Raya Kel. Tlogomulyo Kec. Pedurungan; Jalan Plamongan Elok
I, Iv, V Rw 11 Kel. Pedurungan Kidul Kec. Pedurungan; Jalan Tlogo Biru Iv
Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan; Jalan Pedurungan Tengah Xii Kel.
Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan; Jalan Karangroto Rw Ii Kel.
Karangroto Kec. Genuk; Jalan Watu Kaji Gedawang Kec. Banyumanik; Jalan
Kagok 1 (Depan SD Wonotingal) Kec. Candisari; Jalan Sapta Prasetya Utara
Kec. Pedurungan; Jalan Prambanan Utara Kec. Semarang Barat; Jalan
Karanglo Raya Kec. Pedurungan; Jalan Pancoran Raya Rt 08 Rw 10 Kec.
Gunungpati
c.
PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI / DATABASE JALAN DAN
JEMBATAN
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
Dok
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
1.
Tingkat ketersediaan data
dan informasi jalan dan
jembatan
4 Dokumen
4 Dokumen
100
Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Tingkat ketersediaan data dan
informasi jalan dan jembatan adalah berhasil menyusun 4 dokumen dari yang
ditargetkan 4 dokumen.
Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang
telah dilaksanakan, yaitu Leger Jalan; Survey Kondisi Jembatan; Visualisasi Hasil
Pembangunan dan Up Datting Data Jalan/Jembatan serta Data Base Status Jalan
dan Jembatan.
d.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
1.
Prosentase
pemenuhan
kebutuhan
sarana
dan
prasarana kebinamargaan
yang layak
80%
79,30%
99,13
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
KE
RJ
AAN
U
MU
M
Hal. 114
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Prosentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan yang layak sebesar 79,30% dari
yang ditargetkan 80%. Indikator kinerja tersebut tidak berhasil dicapai antara lain
karena ada kegiatan yang gagal lelang sehingga realisasi tidak sesuai target
dikarenakan ada beberapa pengadaan alat berat melalui E-Katalog pagu tidak
mencukupi, sehingga gagal pengadaan.
e.
PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
1.
Data kondisi jalan dan
jembatan
2 dokumen
2 dokumen
100
-
Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Data kondisi jalan dan jembatan
adalah 2 dokumen.
f.
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGI DAN CEPAT TUMBUH
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
1.
Tersedianya lahan yang
terbebaskan
5 %
2,50%
50,00
Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu tersedianya lahan yang
terbebaskan sebesar 2.5% dari yang ditargetkan pada awal tahun sebesar 5%.
Indikator kinerja tersebut tidak dicapai antara lain karena :
1)
Pengadaan tanah Mangkang-Mijen terjadi penolakan warga sehingga perlu
kajian ulang
2)
Pembebasan Under Pass Jatingaleh Appraisal Pemkon dinilai kurang oleh
KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Pembebasan yang
belum dilaksanakan akan dilaksanakan di anggaran selanjutnya.
g.
PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
1.
Pengelolaan infrastruktur
kewilayahan
20%
20%
100
Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Pengelolaan infrastruktur
kewilayahan berhasil meningkatkan 20% dari yang ditargetkan 20%. Indikator
kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
KE
RJ
AAN
U
MU
M
Hal. 115
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
h.
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG
–
GORONG
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
1.
Prosentase jumlah
masyarakat yang terlayani
pada akhir tahun terhadap
jumlah masyarakat yang
seharusnya mendapatkan
pelayanan sistem drainase.
59,50 %
55%
92,44
-
Sumber Data : Dinas PSDA dab ESDM Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah Prosentase jumlah
masyarakat yang terlayani pada akhir tahun terhadap jumlah masyarakat yang
seharusnya mendapatkan pelayanan sistem drainase berhasil meningkatkan
sebesar 55% dari yang ditargetkan 59.5%. Hal ini meningkat dibandingkan
capaian tahun 2015.
Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang
telah dilaksanakan, yaitu :
1)
Perbaikan Saluran Drainase/gorong-gorong Sistem Wilayah Timur meliputi
Pembangunan Saluran Drainase Kaw sigarbencah, Peningkatan Saluran Jl.
tlogosari raya I/II, Peningkatan Saluran Jl Fatmawati
2)
Perbaikan Saluran Drainase/gorong-gorong Sistem Wilayah Barat meliputi
Peningkatan Saluran Tugurejo dan Peningkatan Saluran Gatot Subroto
3)
Perbaikan Saluran Drainase/gorong-gorong Sistem Wilayah Mangkang
meliputi Pembangunan saluran kali tapak dan pembangunan saluran
kawasan industri wijaya kusuma.
i.
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,
RAWA DAN JARINGAN LAINNYA
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
1.
Jumlah jaringan irigasi yang
berfungsi baik dibandingkan
jumlah jaringan irigasi yang
ada
75 %
75 %
100
74 %
2.
Luas irigasi Kota dalam
kondisi baik
80.5 %
80.5 %
100
80 %
3.
Drainase dalam kondisi baik
/ pembuangan aliran air
tidak tersumbat
80.5 %
80.5 %
100
80 %
4.
Sempadan sungai yang
dipakai bangunan liar
44.1 %
44.1 %
100
44.2 %
Sumber Data : Dinas PSDA dab ESDM Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai pada Indikator kinerja tersebut
berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
a)
Perencanaan Tehnis
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
KE
RJ
AAN
U
MU
M
Hal. 116
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
c)
Operasional dan Pemeliharaan Drainase Kota
d)
Pemeliharaan Saluran Drainase Wilayah Kerja UPTD
j.
PROGRAM PENYEDIA DAN PENGELOLA AIR BAKU
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
1.
Presentase tersedianya air
baku untuk memenuhi
kebutuhan pokok minimal
sehari-hari
87 %
87,5%
100,57
87%
2.
Persentase rumah tangga
pengguna air minum /
jumlah seluruh rumah
tangga x 100%
88.50%
89%
100,56
87%
Sumber Data : Dinas PSDA dab ESDM Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Presentase tersedianya air baku
untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari mencapai 87,5% dari
yang ditargetkan 87% atau berhasil meningkat 0,5 %. Hal ini meningkat
dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar 87%. Indikator kinerja tersebut
berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
1)
Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah
2)
Peningkatan Sumur-sumur Dalam
3)
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum Sederhana
k.
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR DAN ROB
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
1.
Persentase wilayah bebas
banjir
80 %
80 %
100
79.5 %
2.
Prosentase luas genangan
banjir dan rob
40,17%
35%
125,32
41,6%
Sumber Data : Dinas PSDA dab ESDM Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Persentase wilayah bebas banjir
adalah berhasil meningkatkan 80% dari yang ditargetkan 80% atau berhasil
mencapai target sejumlah 100 %. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun
2015 sebesar 79,5 %
Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang
telah dilaksanakan, yaitu :
1)
Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir
2)
Pembangunan Sistem Polder Kali Banger
3)
Operasional dan Pemeliharaan Sistem Polder Kali Banger
4)
Operasional Sistem Polder Kali Semarang
5)
O dan P Pompa Banjir
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
KE
RJ
AAN
U
MU
M
Hal. 117
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
l.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DRAINASE
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
1.
tersedianya prasarana
drainase
52 Unit
53 unit
101,92
-
Sumber Data : Dinas PSDA dab ESDM Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah tersedianya prasarana
drainase sebanyak 53 unit. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan
Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Pengairan; Pengadaan Alat Alat Berat
dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Drainase Dan Pengendalian Banjir.
m.
PROGRAM PENERANGAN JALAN UMUM
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
1.
Jumlah lampu penerangan
yang terpasang
1.700
1.814
106.7
1.698
2.
Persentase cakupan jalan
yang diterangi oleh lampu
penerangan jalan umum
(dirincijenisjalan)
88
89
101.1
87
3.
Jumlah seluruh LPJU yang
terpasang
dan
terpeliharasampai
tahun
berjalan
71.538
71.652
100.2
69.838
4.
Fasilitasi
penyelesaian
rekomendasi
atas
permintaan PJU Swadaya
Masyarakat
100
100
100
100
Sumber Data : Dinas PJPR Tahun 2016
Jumlah titik lampu PJU baru yang terpasang pada kegiatan tahun anggaran
2016 sebanyak 1.814 titik lampu yang terletak di 16 kecamatan di Kota
Semarang, termasuk pemasangan lampu High Mast di 11 lokasi dengan 104 titik
lampu.
C.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Secara umum, permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh
pengampu kegiatan di Kota Semarang hampir seragam, yaitu kesulitan
menyatukan pemahaman tentang pelaksanaan kegiatan pada tingkat koordinasi.
Hal ini masih dianggap wajar terjadi, mengingat di Kota Semarang merupakan
sebagian besar kegiatannya adalah implementasi pelayanan kepada masyarakat
baik secara langsung maupun tidak. Disamping itu ketersediaan dana bagi
pelaksanaan kegiatan juga seringkali kesulitan untuk menyusun laporan secara
administrasi. Hal ini mengingat karakteristik kegiatan dinas yang menuntut
pertanggung jawaban secara fisik maupun administratif. Hal lain yang menjadi
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
KE
RJ
AAN
U
MU
M
Hal. 118
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
merupakan kegiatan fisik (pembangunan). Khususnya pembangunan fisik
berskala besar biasanya diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan /
detail enginering design (DED) yang dilaksanakan melalui proses pengadaan jasa
konsultansi. Waktu yang diperlukan bagi proses penyusunan dokumen
perencanaan sangat mempengaruhi dan mengurangi kebutuhan waktu
pelaksanaan fisiknya dalam tahun anggaran berjalan.
D.
SOLUSI
Permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan
kegiatan di Kota Semarang secara umum dapat ditempuh langkah - langkah
untuk menyelesaikannya. Langkah - langkah dimaksud meliputi :
a)
Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam
pelaksanaan kegiatan.
b)
Menggunakan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga
terhindar terjadinya kesalahan administratif.
c)
Mengusahakan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan tidak
bersamaan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan dengan pelaksanaan
kegiatan fisiknya, khusus pembangunan yang berskala tidak kecil.
E.
PRESTASI DAN PENGHARGAAN