• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEKERJAAN UMUM LKPJ 2017 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "PEKERJAAN UMUM LKPJ 2017 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH"

Copied!
15
0
0

Teks penuh

(1)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

KE

RJ

AAN

U

MU

M

Hal. 104

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

03. URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

A.

KEBIJAKAN PROGRAM

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi, serta

berdasarkan arah kebijakan yang ada ditetapkan, maka perlu disusun

program-program pembangunan. Program yang disusun oleh SKPD (Satuan Kerja

Perangkat Daerah) merupakan program yang mendukung pencapaian kinerja

makro secara tidak langsung. Susunan program tersebut dijabarkan dalam

rencana kerja yang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan

anggaran untuk menyusun dan melaksanakan program-program kegiatan yang

berkaitan dengan urusan pekerjaan umum dalam rangka mewujudkan tata ruang

wilayah dan Infrastruktur yang berkelanjutan.Kebijakan program pada urusan

pekerjaan umum diarahkan pada perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan

pelayanan wilayah.kebijakan tersebut diimplementasikan melalui :

a)

Pengendalian dan penanggulangan banjir dan rob yang terpadu dan

sistematik ;

b)

Pembangunan sistem drainase wilayah dan kawasan ;

c)

Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan

kuantitas sumber daya air;

Secara konkrit, program pembangunan pada urusan pekerjaan umum yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang pada tahun anggaran 2016

meliputi :

1)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya;

Program ini diarahkan pada rehabilitasi jaringan irigasi, perbaikan talud dan

saluran drainase kota dan pemeliharaan saluran yang ada di Kota

Semarang seperti pengedukan sedimen, pembersihan sampah yang ada

disaluran dan perbaikan saluran yang rusak. Selain itu program ini juga

diarah pada perencanaan kegiatan yang akan dilakukan di tahun

berikutnya, sehingga di tahun berikutnya bisa langsung dilakukan kegiatan

yang ditahun ini belum bisa dilaksanakan.

2)

Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong;

Program ini diarahkan pada pembangunan drainase/gorong-gorong di

wilayah barat meliputi Peningkatan Saluran Tugurejo dan Peningkatan

Saluran Gatot Subroto, wilayah mangkang meliputi Pembangunan saluran

kali tapak, dan pembangunan saluran kawasan industri wijaya kusuma dan

wilayah timur meliputi Pembangunan Saluran Drainase Kaw sigarbencah,

Peningkatan Saluran Jl. tlogosari raya I/II, dan Peningkatan Saluran Jl

Fatmawati

(2)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

KE

RJ

AAN

U

MU

M

Hal. 105

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

Program ini diarahkan pada Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Drainase

Dan Pengendalian Banjir, Operasional peralatan pengairan dan pengadaan

alat-alat berat.

4)

Program Pengendalian Banjir;

Program ini diarahkan pada pengendalian banjir yang terjadi di Kota

Semarang dengan kegiatan Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat

Pengendali Banjir, perbaikan pintu air dan polder, pembangunan polder

banger, operasional dan pemeliharaan pompa banjir, Operrasional Sistem

Polder Kali Semarang dan poldr banger.Diharapkan dengan program ini

maka banjir yang ada di Kota Semarang bisa dikendalikan dengan baik.

5)

Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku;

Program ini diarahkan pada Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah

sehingga masyarakat yang belum terlayani oleh PDAM dan masyarakat

yang mengalami kekurangan air baku untuk kegiatan sehari-hari dapat

tercukupi.

6)

Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah;

Program ini diarahkan pada Peningkatan Sumur-sumur Dalam dan

Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum Sederhana sehingga

masyarkat yang sudah mempunyai sumber air baku dan belum bisa

tersalurkan secara merata dapat diatasi dan dapat dijangkau oleh

masyarkat yang membutuhkan.

B.

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1.

REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan

Wajib Pekerjaan Umum tahun 2016 sebesar :

SKPD ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%)

DINAS BINA MARGA 450.104.453.524 384.587.479.601 85,44

DINAS PSDA DAN ESDM 191.353.732.680 133.045.890.259 69,53

DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 39.157.694.000 37.426.652.226 95,58 JUMLAH 680.615.880.204 555.060.022.086 81,55

Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib

Pekerjaan Umum tahun 2016 sebagai berikut :

KODE

REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%) URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 676.023.557.204 551.306.261.786 81,55 DINAS BINA MARGA 450.104.453.524 384.587.479.601 85,44 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

2.386.600.000 1.559.269.960 65,33

001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 1.893.730 37,87

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

357.000.000 229.999.739 64,43

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5.000.000 1.402.150 28,04

(3)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

KE

RJ

AAN

U

MU

M

Hal. 106

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

KODE

REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%) 011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 225.000.000 75.932.831 33,75 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor

165.000.000 152.149.100 92,21

015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

1.000.000 845.000 84,50

017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 50.000.000 38.899.300 77,80

018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

550.000.000 356.701.410 64,85

021 Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

15.000.000 9.995.500 66,64

033 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

15.000.000 2.300.000 15,33

250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

773.600.000 651.710.000 84,24

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.582.328.000 1.069.060.778 67,56

009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 460.054.000 282.377.000 61,38

010 Pengadaan Mebeluer 25.000.000 23.500.000 94,00

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 200.000.000 198.993.000 99,50 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

/ Operasional

727.274.000 509.780.578 70,09

028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

40.000.000 24.235.000 60,59

029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 15.000.000 - 0,00

065 Pendataan Aset 115.000.000 30.175.200 26,24

06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

116.000.000 85.043.075 73,31

002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 10.000.000 7.350.000 73,50

006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 20.000.000 17.096.000 85,48

013 Penyusunan LAKIP 20.000.000 16.341.500 81,71

014 Penyusunan Renstra SKPD 31.000.000 16.800.000 54,19

018 Penyusunan LKPJ SKPD 20.000.000 16.319.025 81,60

021 Penyusunan Renja SKPD 15.000.000 11.136.550 74,24

15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

241.210.802.052 216.066.327.785 89,58

078 Survey Dan Pengukuran 244.362.000 220,881,798 90.39

091 Perancangan Teknik 299.757.000 247,640,550 82.61

137 Perencanaan Program Jalan dan Jembatan 1.005.549.000 857.492.615 85,28 270 Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah

Pengembangan dan Penyangga

102.757.390.252 91.396.468.400 88,94

272 Pengembangan Dekorasi Kota 8.785.925.400 8.138.901.900 92,64

341 Perencanaan Pedestrian, Jalan Dan Jembatan 4.726.118.600 4.532.952.742 95,91 348 Pengembangan Kawasan Strategis (Ekonomi,

Budaya, Perdagangan Dan Jasa, Olah Raga, Pendidikan Dan Kawasan Lainnya)

68.788.390.800 62.832.050.500 91,34

373 Peningkatan Jalan R. Soekanto 5.751.375.000 4.857.130.000 84,45 399 Peningkatan Jalan Woltermonginsidi 30.000.000.000 24.130.876.000 80,44 420 Peningkatan Jalan Kokrosono Tahap Iii 49.747.000 49.747.000 100,00 440 Peningkatan Jembatan Kedungsari - Meteseh 49.950.000 49.950.000 100,00 444 Pembangunan Jembatan Gotong Royong dan

Jalan Sendangguwo Selatan

4.998.400.000 4.998.400.000 100,00

446 Peningkatan Jalan Jabungan Tahap Ii 74.640.000 74.640.000 100,00 448 Peningkatan Jalan Lamper Tengah Raya 34.573.000 34.573.000 100,00 449 Peningkatan Pedestrian Jalan Sudirman 45.190.000 45.190.000 100,00 450 Peningkatan Jalan Inspeksi Kali Semarang 49.280.000 49.280.000 100,00 459 Peningkatan Jalan R. Soekanto Tahap Ii 5.758.608.000 5.758.608.000 100,00 461 Peningkatan Jalan Woltermonginsidi Tahap Ii 95.090.000 95.090.000 100,00 462 Peningkatan Jalan dan Jembatan Bringin (Krt

Wogsonegoro) Tahap Iii

46.545.000 46.545.000 100,00

469 Peningkatan Jalan Kedungbegal 24.920.000 24.920.000 100,00

(4)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

KE

RJ

AAN

U

MU

M

Hal. 107

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

KODE

REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%) 471 Pembangunan Jalan dan Jembatan Amposari

Timur V

49.419.000 49.419.000 100,00

476 Pemeliharaan Jalan Agus Salim 98.360.000 98.360.000 100,00

479 Peningkatan Jalan Menoreh Tahap Ii 2.038.250.000 2.038.250.000 100,00 480 Peningkatan Jalan Suratmo dan Wr Supratman

Tahap Ii

98.360.000 98.360.000 100,00

496 Peningkatan Jalan Di Kecamatan Se Kota Semarang

1.918.642.000 1.918.642.000 100,00

499 Peningkatan Jalan Kawasan Cepat Tumbuh Di Kota Semarang

1.877.270.000 1.877.270.000 100,00

18 PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

140.132.055.472 126.288.171.450 90,12

025 Operasional Tenaga Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

4.000.000.000 3,327,019,500 83.18

026 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kota Semarang

64.935.385.000 60.763.480.000 93,58

027 Pengadaan Material Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

25.977.197.872 20,398,608,400 78.53

179 Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan 15.040.368.600 14.662.535.550 97,49 193 Pemeliharaan Kawasan Strategis 23.227.792.000 20.185.216.000 86,90 198 Pemeliharaan Jalan Sawo Jajar Iii Kel. Krobokan

Kec. Semarang Barat

179.432.000 179.432.000 100,00

200 Pemeliharaan Jalan Desa Wonoharjo Rw Xi Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat

182.790.000 182.790.000 100,00

201 Pemeliharaan Jalam Tugu Rejo Raya Kel. Tugurejo Kec. Tugu

179.623.000 179.623.000 100,00

202 Pemeliharaan Jalan Rw Ii Tambakaji Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan

189.472.000 189.472.000 100,00

203 Pemeliharaan Jalan Dawung Kedungpane Kec. Ngaliyan

180.275.000 180.275.000 100,00

204 Pemeliharaan Jalan Beringin-Wates Kec. Ngaliyan

179.458.000 179.458.000 100,00

205 Pemeliharaan Jalan Tembus Purwosari - Bandungsari Kec. Mijen

185.486.000 185.486.000 100,00

206 Pemeliharaan Jalan Palir Kec. Mijen 179.895.000 179.895.000 100,00 207 Pemeliharaan Jalan Galunggung

(Wates-Pesantren) Kec. Mijen

179.916.000 179.916.000 100,00

208 Pemeliharaan Jalan Ngadirgo -Pesantren Kec. Mijen

183.303.000 183.303.000 100,00

209 Pemeliharaan Jalan Rw Vi Kel. Sumurrejo Kec. Gunungpati

179.810.000 179.810.000 100,00

210 Pemeliharaan Jalan Ampel Gading Raya Kec. Gunungpati

179.473.000 179.473.000 100,00

211 Pemeliharaan Jalan Depan Kantor Kel. Sumurrejo-Kampung Karang Geneng Kec. Gunungpati

189.783.000 189.783.000 100,00

212 Pemeliharaan Jalan Dewi Sartika Raya Kel. Sukorejo Kec. Gunungpati

179.551.000 179.551.000 100,00

213 Pemeliharaan Jalan Sikrangkeng-Sukorame Kec. Gunungpati

180.486.000 180.486.000 100,00

214 Pemeliharaan Jalan Perbalan-Samping Pasar Gunungpati Kec. Gunungpati

179.470.000 179.470.000 100,00

215 Pemeliharaan Jalan Trunojoyo Kec. Banyumanik 179.533.000 179.533.000 100,00 216 Pemeliharaan Jalan Gedawang Raya Kec.

Banyumanik

179.533.000 179.533.000 100,00

217 Pemeliharaan Jalan Glintingan Kel. Gedawang Kec. Banyumanik

192.163.000 192.163.000 100,00

218 Pemeliharaan Jalan Jati Mulyo Kec. Banyumanik 179.441.000 179.441.000 100,00 219 Pemeliharaan Jalan Rw I Kel. Srondol Wetan

Kec. Banyumanik

179.509.000 179.509.000 100,00

220 Pemeliharaan Jalan Pramuka Kec. Banyumanik 183.732.000 183.732.000 100,00 221 Pemeliharaan Jalan Afa Kel. Sendangmulyo Kec.

Tembalang

179.570.000 179.570.000 100,00

222 Pemeliharaan Jalan Sidorejo Kel. Sarirejo Kec. Semarang Timur

(5)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

KE

RJ

AAN

U

MU

M

Hal. 108

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

KODE

REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%) 223 Pemeliharaan Jalan Purwosari Raya Kel. Rejosari

Kec. Semarang Timur

179.462.000 179.462.000 100,00

224 Pemeliharaan Jalan Gasem Sari Raya 3 Kec. Pedurungan

193.753.000 193.753.000 100,00

225 Pemeliharaan Jalan Rw Viii Kel. Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan

195.083.000 195.083.000 100,00

226 Pemeliharaan Jalan Kudan Raya Kel. Tlogomulyo Kec. Pedurungan

190.079.000 190.079.000 100,00

227 Pemeliharaan Jalan Plamongan Elok I, Iv, V Rw 11 Kel. Pedurungan Kidul Kec. Pedurungan

179.434.000 179.434.000 100,00

228 Pemeliharaan Jalan Tlogo Biru Iv Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan

180.162.000 180.162.000 100,00

229 Pemeliharaan Jalan Pedurungan Tengah Xii Kel. Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan

179.428.000 179.428.000 100,00

230 Pemeliharaan Jalan Karangroto Rw Ii Kel. Karangroto Kec. Genuk

187.423.000 187.423.000 100,00

231 Perbaikan Jalan Watu Kaji Gedawang Kec. Banyumanik

179.499.000 179.499.000 100,00

232 Perbaikan Jalan Kagok 1 (Depan SD Wonotingal) Kec. Candisari

179.651.000 179.651.000 100,00

233 Perbaikan Jalan Sapta Prasetya Utara Kec. Pedurungan

183.176.000 183.176.000 100,00

234 Perbaikan Jalan Prambanan Utara Kec. Semarang Barat

187.249.000 187.249.000 100,00

235 Perbaikan Jalan Karanglo Raya Kec. Pedurungan 179.476.000 179.476.000 100,00 236 Perbaikan Jalan Pancoran Raya Rt 08 Rw 10 Kec.

Gunungpati

196.233.000 196.233.000 100,00

20 PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN

894.176.000 788.060.250 88,13

001 Inspeksi Kondisi Jalan 544.176.000 532.796.000 97,91

004 Monitoring Perijinan 50.000.000 39.287.050 78,57

005 Pengawasan dan Pengendalian Jalan - Jembatan

100.000.000 61.082.200 61,08

006 Pengembangan Teknologi Jalan Dan Jembatan - - 0,00

007 Patok Ruang Milik Jalan 200.000.000 154.895.000 77,45

008 Pengembangan Teknologi Terapan - - 0,00

22 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI / DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN

579.268.000 557.511.700 96,24

003 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 50.000.000 48.440.200 96,88

023 Leger Jalan 165.000.000 157.503.000 95,46

024 Survey Kondisi Jembatan 189.580.000 186.228.000 98,23

025 Visualisasi Hasil Pembangunan dan Up Datting Data Jalan/Jembatan

75.000.000 70.898.500 94,53

026 Data Base Status Jalan Dan Jembatan 99.688.000 94.442.000 94,74 23 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA KEBINAMARGAAN

19.172.607.000 15.931.031.058 83,09

004 Pengadaan Alat-Alat Berat 14.972.607.000 12.596.163.958 84,13

010 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat 4.000.000.000 3,293,535,100 82.34 033 Pengadaan Kelengkapan Operasional

Pemeliharaan Jalan

200.000.000 41,332,000 20.67

29 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

43.030.617.000 21.356.209.345 49,63

001 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur 1.740.703.000 1.587.782.200 91,21 026 Pembebasan Lahan Dalam Rangka

Pembangunan Infrastruktur

38.461.810.000 16.940.323.145 44,04

031 Pengadaan Tanah Jalan Tembus Kartini-Gajah (Jolotundo)

34.100.000 34.100.000 100,00

038 Pengadaan Lahan Untuk Under Pass Jatingaleh 2.603.228.000 2.603.228.000 100,00

047 Ukl-Upl Jalan Sriwijaya 46.708.000 46.708.000 100,00

049 Pengadaan Lahan UNDIP - JANGLI dan Simpang Kasipah-Jangli-Dr. Wahidin

96.718.000 96.718.000 100,00

054 Pengadaan Lahan Untuk Peningkatan Jalan Krt Wongsonegoro

(6)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

KE

RJ

AAN

U

MU

M

Hal. 109

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

KODE

REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%) 34 PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN

KEWILAYAH

1.000.000.000 886.794.200 88,68

001 UPTD Wilayah Barat, Timur, Utara, Selatan 1.000.000.000 886.794.200 88,68 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DAN ESDM

191.353.732.680 133.045.890.259 69,53

01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

5.632.268.500 3.938.007.190 69,92

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

3.401.267.000 2.129.482.812 62,61

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.331.488.500 1.233.280.000 92,62

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 55.000.000 37.079.990 67,42

011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 40.500.000 14.801.700 36,55 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor

44.408.000 29.059.820 65,44

017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 50.000.000 36.432.170 72,86

018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

375.000.000 288.138.998 76,84

020 Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan 44.000.000 15.600.000 35,45 250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi

Perkantoran

290.605.000 154.131.700 53,04

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.996.617.000 1.083.540.047 54,27

007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 393.072.000 261.398.500 66,50 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 571.000.000 236.442.500 41,41 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

/ Operasional

624.000.000 315.338.572 50,54

028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

182.545.000 139.676.000 76,52

029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 5.000.000 3.475.000 69,50

083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

221.000.000 127.209.475 57,56

06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

252.660.000 246.545.570 97,58

004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8.800.000 8.620.300 97,96 007 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 22.994.000 22.946.750 99,79

013 Penyusunan LAKIP 14.592.000 14.578.640 99,91

014 Penyusunan Renstra SKPD 18.855.000 16.835.090 89,29

018 Penyusunan LKPJ SKPD 14.594.000 14.573.140 99,86

021 Penyusunan Renja SKPD 9.195.000 9.173.150 99,76

026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

153.234.000 149.554.600 97,60

032 Penyusunan RKA Dan DPA 10.396.000 10.263.900 98,73

16 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG

10.717.687.500 7.062.646.750 65,90

052 Perbaikan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Sistem Wilayah Timur

5.721.199.500 4.569.117.450 79,86

054 Perbaikan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Sistem Wilayah Barat

2.315.954.000 920.955.000 39,77

055 Perbaikan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Sistem Wilayah Mangkang

2.680.534.000 1.572.574.300 58,67

24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

75.242.527.500 65.848.410.466 87,51

005 Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai 2.436.866.000 1.852.833.900 76,03 010 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi 3.486.713.000 3.063.051.566 87,85

047 O dan P Drainase Kota 66.558.100.000 58.617.712.250 88,07

049 Perencanaan Tehnis 492.291.500 370.367.200 75,23

052 Pemeliharaan Saluran Drainase Wilayah Kerja UPTD

1.463.403.000 1.419.493.550 97,00

075 Konsultan Analisa Survey Inventory Saluran dan Gorong - Gorong

(7)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

KE

RJ

AAN

U

MU

M

Hal. 110

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

KODE

REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%) 076 Monitoring, Evaluasi Dan Inventarisasi

Bangunan Teknis

73.300.000 37.667.000 51,39

077 Penyusunan Peraturan Bidang Drainase - - 0,00

081 Perencanaan Program Drainase Dan SDa 20.000.000 7.420.000 37,10 25 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN

AIR BAKU

2.307.026.000 1.993.326.000 86,40

004 Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah 2.083.726.000 1.915.966.500 91,95

007 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 73.300.000 47.109.900 64,27

036 Fasilitasi Kelompok Masyarakat Dalam Spam 50.000.000 30.249.600 60,50

040 Pengadaan Lahan Spam Semarang Barat 100.000.000 - 0,00

27 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

8.363.755.000 7.387.527.300 88,33

012 Peningkatan Sumur-Sumur Dalam 6.311.456.000 5,871,058,700 93.02 040 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum

Sederhana

2.052.299.000 1,516,468,600 73.89

28 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 69.931.620.180 32.797.717.936 46,90 008 Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat

Pengendali Banjir

2.538.075.000 2.039.744.000 80,37

036 O dan P Pintu Air Dan Polder 2.520.594.000 1,435,684,500 56.96

063 Pembangunan Sistem Polder Kali Banger 18.900.591.500 18.394.158.860 97,32

069 O dan P Pompa Banjir 6.060.430.000 3,983,655,670 65.73

158 Operrasional Sistem Polder Kali Semarang 7.311.139.000 2.539.688.111 34,74 181 Pembebasan Lahan Sarana Pengendalian Banjir 28.502.285.180 2.835.299.753 9,95

182 Pembangunan Embung - - 0,00

185 Evaluasi Pasca Konstruksi 73.300.000 38.670.600 52,76

186 Peningkatan Pembangunan Saluran Pengendali Banjir

- - 0,00

187 Sewa Lahan Sarana Pengendali Banjir 2.175.000.000 50.624.100 2,33 188 Operasional Dan Pemeliharaan Sistem Polder

Kali Banger

1.690.205.500 1.332.701.342 78,85

191 Perencanaan Pembangunan Embung 160.000.000 147.491.000 92,18

33 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DRAINASE

16.909.571.000 12.688.169.000 75,04

004 O dan P Peralatan Pengairan 8.000.000.000 4.513.002.000 56,41

013 Pengadaan Alat-Alat Berat 5.891.571.000 5.245.014.000 89,03

014 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Drainase Dan Pengendalian Banjir

3.018.000.000 2.930.153.000 97,09

DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME

34.565.371.000 33.672.891.926 97,42

31 PROGRAM PENERANGAN JALAN UMUM 34.565.371.000 33.672.891.926 97,42 003 Pendataan Survey Lapangan Pemasangan Pju 313.000.000 252.499.205 80,67 009 Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec.

Tembalang

487.341.000 487.341.000 100.00

024 Pemeliharaan Pju 530.006.000 530.005.100 100.00

064 Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec. Genuk 175.704.000 175.703.100 100.00 067 Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec.

Semarang Utara

199.619.000 199.619.000 100.00

069 Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec. Semarang Barat

392.318.000 392.317.436 100.00

070 Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec. Semarang Selatan

646.763.000 646.763.000 100.00

071 Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec. Banyumanik

45.392.000 45.392.000 100.00

072 Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec. Tugu 101.484.000 101.484.000 100.00 075 Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec. Candisari 42.925.000 42.924.200 100.00 077 Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec. Ngaliyan 846.643.000 846.642.100 100.00 078 Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec.

Semarang Tengah

544.399.000 544.399.000 100.00

093 Pemasangan Lampu High Mast 2.291.460.000 2.272.757.000 99,18

133 Pengadaan Truck Lift Pju 700.000.000 698.143.349 99,73

(8)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

KE

RJ

AAN

U

MU

M

Hal. 111

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

KODE

REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%) 136 Monitoring Dan Pemetaan Kwh Meter Pju Kota

Semarang

187.000.000 101.450.887 54,25

139 Pemasangan Lampu Pju 10.873.847.000 10.777.867.400 99,12

140 Optimalisasi Lampu Pju 6.464.480.000 6.444.749.800 99,69

141 Pemanfaatan Hasil Optimalisasi Lampu Pju 168.000.000 165.510.500 98,52 142 Operasional Dan Pemeliharaan PJU 9.047.715.000 8.450.774.849 93,40 144 Pengadaan Peralatan Operasional Pju 261.850.000 256.171.500 97,83

2.

HASIL YANG DICAPAI

Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Pekerjaan Umum

menghasilkan kinerja sebagai berikut :

a.

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

%

REALISASI

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

1

Proporsi panjang jaringan

jalan dan jembatan dalam

kondisi baik

88%

90,19%

102,41

Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Proporsi panjang jaringan jalan

dan jembatan dalam kondisi baik berhasil meningkatkan 90,19% dari yang

ditargetkan 88%. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena

kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1)

Peningkatan Jalan di Kecamatan Se Kota Semarang

2)

Peningkatan Jalan Kawasan Cepat Tumbuh Di Kota Semarang

3)

Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Pengembangan dan Penyangga

4)

Pengembangan Dekorasi Kota

5)

Pengembangan Kawasan Strategis (Ekonomi, Budaya, Perdagangan Dan

Jasa, Olah Raga, Pendidikan Dan Kawasan Lainnya)

6)

Peningkatan Jalan R. Soekanto; Jalan Woltermonginsidi; Jalan Kokrosono

Tahap III; Jalan Jabungan Tahap II; Jalan Lamper Tengah Raya; Jalan

Inspeksi Kali Semarang; Jalan R. Soekanto Tahap II; Jalan Woltermonginsidi

Tahap II; Jalan Kedungbegal; Jalan Agus Salim; Jalan Menoreh Tahap II;

Jalan Suratmo dan Wr Supratman Tahap II;

7)

Peningkatan Jembatan Kedungsari

Meteseh; Jembatan Trimulyo;

8)

Peningkatan Jalan dan Jembatan Bringin (Krt Wogsonegoro) Tahap Iii

9)

Pembangunan Jalan dan Jembatan Amposari Timur V

10)

Pembangunan Jembatan Gotong Royong dan Jalan Sendangguwo Selatan

(9)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

KE

RJ

AAN

U

MU

M

Hal. 112

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

PANJANG JALAN KOTA SEMARANG

SESUAI SK WALIKOTA SEMARANG

TENTANG PENETAPAN STATUS JALAN KOTA SEMARANG TAHUN 2015

NO KECAMATAN

KONDISI JALAN

TOTAL PANJANG JALAN

(m) BAIK SEDANG RUSAK RINGAN RUSAK

BERAT

(m) (m) (m) (m)

1. BANYUMANIK 26.754 10.241 1.489 - 38.484

2. CANDISARI 19.152 1.264 0,12 - 20.532

3. GAJAH MUNGKUR 22.140 11.584 1.966 - 35.690

4. GAYAMSARI 16.557 5.969 0,80 - 23.326

5. GENUK 23.963 15.668 6.279 1.621 47.530

6. GUNUNGPATI 32.125 31.095 13.155 2.125 78.500

7. MIJEN 48.669 56.987 12.592 3.968 122.215

8. NGALIYAN 24.868 17.549 3.436 1.425 47.278

9. PEDURUNGAN 22.865 7.885 2.347 - 33.097

10. SMG BARAT 33.251 10.416 1.984 0,55 46.201

11. SMG SELATAN 20.909 3.997 0,47 - 25.376

12. SMG TENGAH 30.578 23.593 11.327 2.126 67.624

13. SMG TIMUR - 15.350 2.579 1.075 19.004

14. SMG UTARA 2.843 13.817 3.290 0,53 20.475

15. TEMBALANG 46.726 7.379 4.830 0,50 59.434

16. TUGU 7.968 24.103 5.620 - 37.690

TOTAL PANJANG

(m) 379.367 256.895 72.279 13.915 722.456

(km) 379 257 70 12 722

Sumber Data : Dinas Bina Marga Kota Semarang Tahun 2016

b.

PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN dan JEMBATAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

%

REALISASI

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

1

Persentase jalan kondisi

rusak ringan yang

terehabilitasi

11,93%

11,93%

100

-

Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Persentase jalan kondisi rusak

ringan yang terehabilitasi adalah berhasil mencapai 11.,93% dari yang

ditargetkan 11,93%. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena

kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1)

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kota Semarang

2)

Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan

3)

Pemeliharaan Kawasan Strategis

4)

Pemeliharaan Jalan Sawo Jajar Iii Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat; Jalan

Desa Wonoharjo Rw XI Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat ; Jalan

Tugu Rejo Raya Kel. Tugurejo Kec. Tugu; Jalan Rw II Tambakaji Ngaliyan

Kecamatan Ngaliyan; Jalan Dawung Kedungpane Kec. Ngaliyan; Jalan

Beringin-Wates Kec. Ngaliyan; Jalan Tembus Purwosari - Bandungsari Kec.

Mijen; Jalan Palir Kec. Mijen; Jalan Galunggung (Wates-Pesantren) Kec.

Mijen; Jalan Ngadirgo -Pesantren Kec. Mijen; Jalan Rw VI Kel. Sumurrejo

Kec. Gunungpati; Jalan Ampel Gading Raya Kec. Gunungpati; Jalan Depan

Kantor Kel. Sumurrejo-Kampung Karang Geneng Kec. Gunungpati; Jalan

(10)

Sikrangkeng-U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

KE

RJ

AAN

U

MU

M

Hal. 113

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

Sukorame Kec. Gunungpati; Jalan Perbalan-Samping Pasar Gunungpati Kec.

Gunungpati; Jalan Trunojoyo Kec. Banyumanik; Jalan Gedawang Raya Kec.

Banyumanik; Jalan Glintingan Kel. Gedawang Kec. Banyumanik; Jalan Jati

Mulyo Kec. Banyumanik; Jalan Rw I Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik;

Jalan Pramuka Kec. Banyumanik; Jalan Afa Kel. Sendangmulyo Kec.

Tembalang; Jalan Sidorejo Kel. Sarirejo Kec. Semarang Timur; Jalan

Purwosari Raya Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur; Jalan Gasem Sari Raya 3

Kec. Pedurungan; Jalan Rw VIII Kel. Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan;

Jalan Kudan Raya Kel. Tlogomulyo Kec. Pedurungan; Jalan Plamongan Elok

I, Iv, V Rw 11 Kel. Pedurungan Kidul Kec. Pedurungan; Jalan Tlogo Biru Iv

Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan; Jalan Pedurungan Tengah Xii Kel.

Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan; Jalan Karangroto Rw Ii Kel.

Karangroto Kec. Genuk; Jalan Watu Kaji Gedawang Kec. Banyumanik; Jalan

Kagok 1 (Depan SD Wonotingal) Kec. Candisari; Jalan Sapta Prasetya Utara

Kec. Pedurungan; Jalan Prambanan Utara Kec. Semarang Barat; Jalan

Karanglo Raya Kec. Pedurungan; Jalan Pancoran Raya Rt 08 Rw 10 Kec.

Gunungpati

c.

PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI / DATABASE JALAN DAN

JEMBATAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

Dok

REALISASI

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

1.

Tingkat ketersediaan data

dan informasi jalan dan

jembatan

4 Dokumen

4 Dokumen

100

Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Tingkat ketersediaan data dan

informasi jalan dan jembatan adalah berhasil menyusun 4 dokumen dari yang

ditargetkan 4 dokumen.

Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang

telah dilaksanakan, yaitu Leger Jalan; Survey Kondisi Jembatan; Visualisasi Hasil

Pembangunan dan Up Datting Data Jalan/Jembatan serta Data Base Status Jalan

dan Jembatan.

d.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

%

REALISASI

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

1.

Prosentase

pemenuhan

kebutuhan

sarana

dan

prasarana kebinamargaan

yang layak

80%

79,30%

99,13

(11)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

KE

RJ

AAN

U

MU

M

Hal. 114

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Prosentase pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan yang layak sebesar 79,30% dari

yang ditargetkan 80%. Indikator kinerja tersebut tidak berhasil dicapai antara lain

karena ada kegiatan yang gagal lelang sehingga realisasi tidak sesuai target

dikarenakan ada beberapa pengadaan alat berat melalui E-Katalog pagu tidak

mencukupi, sehingga gagal pengadaan.

e.

PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

%

REALISASI

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

1.

Data kondisi jalan dan

jembatan

2 dokumen

2 dokumen

100

-

Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Data kondisi jalan dan jembatan

adalah 2 dokumen.

f.

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGI DAN CEPAT TUMBUH

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

%

REALISASI

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

1.

Tersedianya lahan yang

terbebaskan

5 %

2,50%

50,00

Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu tersedianya lahan yang

terbebaskan sebesar 2.5% dari yang ditargetkan pada awal tahun sebesar 5%.

Indikator kinerja tersebut tidak dicapai antara lain karena :

1)

Pengadaan tanah Mangkang-Mijen terjadi penolakan warga sehingga perlu

kajian ulang

2)

Pembebasan Under Pass Jatingaleh Appraisal Pemkon dinilai kurang oleh

KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Pembebasan yang

belum dilaksanakan akan dilaksanakan di anggaran selanjutnya.

g.

PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

%

REALISASI

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

1.

Pengelolaan infrastruktur

kewilayahan

20%

20%

100

Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Pengelolaan infrastruktur

kewilayahan berhasil meningkatkan 20% dari yang ditargetkan 20%. Indikator

kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah

(12)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

KE

RJ

AAN

U

MU

M

Hal. 115

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

h.

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG

GORONG

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

%

REALISASI

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

1.

Prosentase jumlah

masyarakat yang terlayani

pada akhir tahun terhadap

jumlah masyarakat yang

seharusnya mendapatkan

pelayanan sistem drainase.

59,50 %

55%

92,44

-

Sumber Data : Dinas PSDA dab ESDM Tahun 2016

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah Prosentase jumlah

masyarakat yang terlayani pada akhir tahun terhadap jumlah masyarakat yang

seharusnya mendapatkan pelayanan sistem drainase berhasil meningkatkan

sebesar 55% dari yang ditargetkan 59.5%. Hal ini meningkat dibandingkan

capaian tahun 2015.

Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang

telah dilaksanakan, yaitu :

1)

Perbaikan Saluran Drainase/gorong-gorong Sistem Wilayah Timur meliputi

Pembangunan Saluran Drainase Kaw sigarbencah, Peningkatan Saluran Jl.

tlogosari raya I/II, Peningkatan Saluran Jl Fatmawati

2)

Perbaikan Saluran Drainase/gorong-gorong Sistem Wilayah Barat meliputi

Peningkatan Saluran Tugurejo dan Peningkatan Saluran Gatot Subroto

3)

Perbaikan Saluran Drainase/gorong-gorong Sistem Wilayah Mangkang

meliputi Pembangunan saluran kali tapak dan pembangunan saluran

kawasan industri wijaya kusuma.

i.

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,

RAWA DAN JARINGAN LAINNYA

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

%

REALISASI

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

1.

Jumlah jaringan irigasi yang

berfungsi baik dibandingkan

jumlah jaringan irigasi yang

ada

75 %

75 %

100

74 %

2.

Luas irigasi Kota dalam

kondisi baik

80.5 %

80.5 %

100

80 %

3.

Drainase dalam kondisi baik

/ pembuangan aliran air

tidak tersumbat

80.5 %

80.5 %

100

80 %

4.

Sempadan sungai yang

dipakai bangunan liar

44.1 %

44.1 %

100

44.2 %

Sumber Data : Dinas PSDA dab ESDM Tahun 2016

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai pada Indikator kinerja tersebut

berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a)

Perencanaan Tehnis

(13)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

KE

RJ

AAN

U

MU

M

Hal. 116

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

c)

Operasional dan Pemeliharaan Drainase Kota

d)

Pemeliharaan Saluran Drainase Wilayah Kerja UPTD

j.

PROGRAM PENYEDIA DAN PENGELOLA AIR BAKU

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

%

REALISASI

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

1.

Presentase tersedianya air

baku untuk memenuhi

kebutuhan pokok minimal

sehari-hari

87 %

87,5%

100,57

87%

2.

Persentase rumah tangga

pengguna air minum /

jumlah seluruh rumah

tangga x 100%

88.50%

89%

100,56

87%

Sumber Data : Dinas PSDA dab ESDM Tahun 2016

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Presentase tersedianya air baku

untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari mencapai 87,5% dari

yang ditargetkan 87% atau berhasil meningkat 0,5 %. Hal ini meningkat

dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar 87%. Indikator kinerja tersebut

berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1)

Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah

2)

Peningkatan Sumur-sumur Dalam

3)

Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum Sederhana

k.

PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR DAN ROB

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

%

REALISASI

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

1.

Persentase wilayah bebas

banjir

80 %

80 %

100

79.5 %

2.

Prosentase luas genangan

banjir dan rob

40,17%

35%

125,32

41,6%

Sumber Data : Dinas PSDA dab ESDM Tahun 2016

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Persentase wilayah bebas banjir

adalah berhasil meningkatkan 80% dari yang ditargetkan 80% atau berhasil

mencapai target sejumlah 100 %. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun

2015 sebesar 79,5 %

Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang

telah dilaksanakan, yaitu :

1)

Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir

2)

Pembangunan Sistem Polder Kali Banger

3)

Operasional dan Pemeliharaan Sistem Polder Kali Banger

4)

Operasional Sistem Polder Kali Semarang

5)

O dan P Pompa Banjir

(14)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

KE

RJ

AAN

U

MU

M

Hal. 117

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

l.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DRAINASE

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

%

REALISASI

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

1.

tersedianya prasarana

drainase

52 Unit

53 unit

101,92

-

Sumber Data : Dinas PSDA dab ESDM Tahun 2016

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah tersedianya prasarana

drainase sebanyak 53 unit. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan

Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Pengairan; Pengadaan Alat Alat Berat

dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Drainase Dan Pengendalian Banjir.

m.

PROGRAM PENERANGAN JALAN UMUM

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

%

REALISASI

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

1.

Jumlah lampu penerangan

yang terpasang

1.700

1.814

106.7

1.698

2.

Persentase cakupan jalan

yang diterangi oleh lampu

penerangan jalan umum

(dirincijenisjalan)

88

89

101.1

87

3.

Jumlah seluruh LPJU yang

terpasang

dan

terpeliharasampai

tahun

berjalan

71.538

71.652

100.2

69.838

4.

Fasilitasi

penyelesaian

rekomendasi

atas

permintaan PJU Swadaya

Masyarakat

100

100

100

100

Sumber Data : Dinas PJPR Tahun 2016

Jumlah titik lampu PJU baru yang terpasang pada kegiatan tahun anggaran

2016 sebanyak 1.814 titik lampu yang terletak di 16 kecamatan di Kota

Semarang, termasuk pemasangan lampu High Mast di 11 lokasi dengan 104 titik

lampu.

C.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Secara umum, permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh

pengampu kegiatan di Kota Semarang hampir seragam, yaitu kesulitan

menyatukan pemahaman tentang pelaksanaan kegiatan pada tingkat koordinasi.

Hal ini masih dianggap wajar terjadi, mengingat di Kota Semarang merupakan

sebagian besar kegiatannya adalah implementasi pelayanan kepada masyarakat

baik secara langsung maupun tidak. Disamping itu ketersediaan dana bagi

pelaksanaan kegiatan juga seringkali kesulitan untuk menyusun laporan secara

administrasi. Hal ini mengingat karakteristik kegiatan dinas yang menuntut

pertanggung jawaban secara fisik maupun administratif. Hal lain yang menjadi

(15)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

KE

RJ

AAN

U

MU

M

Hal. 118

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

merupakan kegiatan fisik (pembangunan). Khususnya pembangunan fisik

berskala besar biasanya diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan /

detail enginering design (DED) yang dilaksanakan melalui proses pengadaan jasa

konsultansi. Waktu yang diperlukan bagi proses penyusunan dokumen

perencanaan sangat mempengaruhi dan mengurangi kebutuhan waktu

pelaksanaan fisiknya dalam tahun anggaran berjalan.

D.

SOLUSI

Permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan

kegiatan di Kota Semarang secara umum dapat ditempuh langkah - langkah

untuk menyelesaikannya. Langkah - langkah dimaksud meliputi :

a)

Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam

pelaksanaan kegiatan.

b)

Menggunakan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga

terhindar terjadinya kesalahan administratif.

c)

Mengusahakan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan tidak

bersamaan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan dengan pelaksanaan

kegiatan fisiknya, khusus pembangunan yang berskala tidak kecil.

E.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Referensi

Dokumen terkait

Peran Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPTTIK) Penyelenggaraan Pelayanan oleh Unit Kerja yang sekarang menjadi berbasis Teknologi

Alur kerja sistem ini menggunakan Arduino UNO yang telah diprogram oleh software Arduino IDE dengan bahasa C, kemudian input model sistem ini berupa sensor gas MQ-02 yang

[r]

[r]

influences their psychological and physiological, directly it will influence their study or learning outcome for first students at dormitory because they move

Penilian/evaluasi disini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai atau ide, misalkan jika seseorang dihadapkan pada

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI SENDANGAN LOKASI : KECAMATAN MATUARI, KOTA BITUNG. SUMBER DANA : APBD KOTA BITUNG THN ANGGARAN :

Penelitian dilaksanakan secara survai di 3 kecamatan penghasil jahe wilayah Kabupaten Magelang, yaitu Kecamatan Borobudur (Desa Candirejo dan Kradenan) Sawangan