BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan rancangan Renja merupakan hasil pembahasan atas usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang RKPD Kota serta Forum Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
UU No.25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementrian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra KL), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renja-SOPD).
1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :
1. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia4741);
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kota Palangka Raya Tahun 2003- 2018.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
1.3 Maksud dan Tujuan
Renja DLH Kota Palangka Raya Tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai :
1. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kota Palangka Raya Tahun 2022 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2022.
2. Bahan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
3. Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Palangka Raya Tahun 2022.
4. Instrumen bagi OPD untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.
5. Acuan dalam penyusunan LKIP, LPPD, dan LKPJ Tahun 2022.
Renja DLH Kota Palangka Raya Tahun 2022 ini ditujukan untuk :
1. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup.
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
3. Mewujudkansinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran,
4. pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang lingkungan hidup.
5. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang lingkungan hidup.
1.4 Sistematika Penulisan
Dalam Penyusunan Renja SOPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah.
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya dilakukan dengan membentuk fokus grupyang berperan dalam merumuskan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya. Adapun sistimatika penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RenjaPerangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, RenstraPerangkat Daerah, dengan Renja K/L dan RenjaProvinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
Landasan Hukum
Memuatpenjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM .maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Berisikan uraian mengenai:
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program
antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah
kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat
dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai:
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kota Palangka Raya yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kota Palangka Raya.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
Tujuan dan Sasaran Renja OPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:
1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Berisikan rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.
BAB IV PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa:
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut
BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PADA TAHUN LALU
Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2018) dan pencapaian Rancangan Renstra Tahun 2017-2021 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun- tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-OPD tahun berjalan yang baru disahkan. Hasil kajian atas evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan capaian Renstra OPD disajikan pada Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DLH Kota Palangka Raya.
INDEKS 2018 2019 2020
IKA 50 50 53,75
IKU 93,68 94,55 90,63 IKTL 79,7 79,7 75,36 IKLH 74,98 75,25 73,46
Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2021
1. Kualitas Air.
Nilai IKA mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2020, Hal ini mengindikasikan bahwa program perbaikan yang telah dilakukan terhadap kualitas air memberikan indikasi perbaikan. Meskipun masih dalam kategori Sedang dan masih dibawah target dalam RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023, untuk meningkatkan nilai indeks kualitas air ke depan masih berat tantangan yang di hadapi DLH Kota Palangka Raya dalam memperbaiki kualitas air.
Beberapa hal yang menyebabkan pekerjaan perbaikan kualitas air masih harus di lakukan dengan lebih komitmen dan kerja keras lagi antara lain :
a. Kondisi alamiah sungai –sungai di area tanah bergambut adalah bersifat asam.
b. Sungai-sungai besar yang ada di Kota Palangka Raya umumnya adalah sungai yang melintasi kabupaten kota sehingga pengelolaan tidak bisa parsial di satu titik wilayah atau sulit jika melalui pendekatan administratif.
c. Kondisi kekeruhan dan TSS sungai yang ada di Kota Palangka Raya susah di atasi , ini akibat terjadinya erosi tanah permukaan di bagian hulu sungai yang terbawa air hujan masuk ke badan air sungai.
d. Pemahaman masyarakat untuk tidak membuang sampah dan limbah ke badan sungai masih rendah sehingga memerlukan pendekatan yang lebih baik lagi.
2. Indeks Kualitas Udara.
Nilai IKU, Indeks Kualitas Udara dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami sedikit penurunan tetapi masih dalam kategori Sangat Baik.
Penurunan indeks kualitas udara merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan peningkatan aktivitas pembangunan. Pembangunan menyebabkan peningkatan penggunaan bahan bakar fosil baik sektor industri maupun transportasi dan alih fungsi lahan terutama perubahan lahan hijau menjadi lahan terbangun (permukiman). Selama ini Kota Palangka Raya mampu mempertahankan kualitas udara dalam kondisi
sangat baik dengan adanya program penghijauan dan mempertahankan ruang terbuka hijau serta program lainnya
3. Indeks Tutupan/Kualitas lahan.
Nilai Indeks Tutupan /Kualitas Lahan (IKTL) Kota Palangka Raya masuk
dalam kategori Baik, hal ini sesuai dengan kemampuan Kota Palangka Raya
mempertahankan tutupan lahan/hutan atau kawasan hutan dan ruang terbuka
hijaunya. Tantangan ke depan terhadap IKTL adalah proses pembangunan
akan memerlukan lahan banyak permukiman ataupun lahan terbangun,
sehingga akan terjadi alih fungsi atau konversi lahan nantinya. DLH harus
merencanakan kawasan konservasi dan road map pembangunan ruang
terbuka hijau agar tutupan lahan tetap terjag dengan baik.
BAB III
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Pada dasarnya kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya. Arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup nasional.
b. Penurunan emisi gas rumah kaca, penerapan pola konsumsi dan produksi ramah lingkungan.
c. Pengarus-utamaan gender bidang sumber daya alam dan lingkungan.
d. Pengarus-utamaan pembangunan berkelanjutan, pelaksanaan penataan ruang nasional.
Rencana Strategis merupakan acuan untuk menyusun Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kota Palangka Raya.
Visi Pembangunan Kota Palangka Raya adalah:
“Terwujudnya Kota Palangka Raya yang Maju, Rukun, dan Sejahtera Untuk semua”
M I S I :
1. Mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (lingkungan cerdas) meliputi Pembangunan Infrastruktur, teknologi informasi, pengelolaan sektor energi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transfortasi.
2. Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat smart society (masyarakat cerdas) meliputi pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota palangka raya smart economy
(ekonomi cerdas) meliputi pengembangan industri, usaha kecil dan menengah,
pariwisata dan perbankan.
Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya menyajikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi dan arah pembangunan seperti dalam tabel berikut :
Sasaran Renstra Kota Palangka Raya 2019-2023 Sasaran
Renstra Propinsi
Permasalahan Perangkat Daerah terkait dengan sasaran
Renstra Propinsi
Faktor
Penghambat Pendukung
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
- Belum terkoordinasi dalam hal pengambilan sampel kualitas udara dan kualitas air.
- Belum terkoordinasi dalam hal data citra satelit tutupan vegetasi.
- Metodologi pengambilan sampel kualitas air dan kualitas udara sedang dalam proses sinkronisasi.
- Telah tersedia instrumen IKLH untuk mengukur kualitas lingkungan.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Mengacu pada visi dan misi Walikota Palangka Raya tahun 2018 s/d 2023 yaitu misi I mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya smart environment (Lingkungan Cerdas) dengan tujuan “Terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan” dan Sasaran “ Menurunkan pencemaran dan perusakan lingkungan” selanjutnya dituangkan dalam Program-program pembangunan.
1. Tujuan
a. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
b. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan.
Indikator Kinerja Tujuan Renstra DLH 2017-2022
Tujuan Indikator Kinerja Sasaran Data Awal Target 2021
Meningkatkan Kualitas Lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi
lingkungan hidup.
Indeks Kualitas Air 70 70
Indeks Kualitas Udara 75 75
Indeks Tutupan Lahan 75 75
Persentase pelaku usaha yang tidak
mencemari dan merusak lingkungan 80% 83%
Persentase luasan RTH yang
terbangun 30% 35%
Pemenuhan passing grade (batas
nilai minimal) penilaian Adipura 70 72
2. Sasaran
a. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali.
b. Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat.
Tabel 3.2.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Renstra DLH 2017-2021 untuk Tahun 2021.
Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Target 2021
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi
lingkungan hidup.
Menurunkan pencemaran dan perusakan Lingkungan
Hidup
Indeks Kualitas Air. 70
Indeks Kualitas Udara. 75
Indeks Tutupan Lahan 75
Persentase pelaku usaha yang tidak mencemari
dan merusak lingkungan 80%
Persentase luasan RTH
yang terbangun 30%
Pemenuhan passing grade (batas nilai minimal)
penilaian Adipura 70
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Indikator sasaran yang ingin dicapai untuk jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran tersebut melalui ini Dinas Lingkungan Kota Palangka Raya menetapkan program-program prioritas dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang. Penetapan program pembangunan urusan lingkungan hidup di bawah ini :
1. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan-Kegiatan :
- Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
2. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARANDAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan-Kegiatan :
- Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota
- Penanggulangan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota
3. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Kegiatan-Kegiatan :
- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
4. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
Kegiatan-Kegiatan :
- Penyimpanan Sementara Limbah B3
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
Kegiatan-Kegiatan :
- Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
6. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
Kegiatan-Kegiatan :
- Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
- Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
7. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Kegiatan-Kegiatan :
- Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
8. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Kegiatan-Kegiatan :
- Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 9. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan-Kegiatan :
- Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
10. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Kegiatan-Kegiatan :
- Pengelolaan Sampah
BAB IV
Rencana Kerja dan Pendanaan Masyarakat
Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya tahun 2017-2022 adalah:
1. Dinas/Instansi terkait pengelola lingkungan hidup di Kota Palangka Raya.
2. Masyarakat/Pemerhati/Komunitas di Kota Palangka Raya.
3. Masyarakat di lingkungan sekolah.
4. Industri/Usaha/Industri yang berpotensi sumber pencemar.
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya dijabarkan dalam suatu program dan kegiatan. Program dan kegiatan merupakan upaya mengimplementasikan strategis organisasi untuk menjabarkan kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Untuk mengoftimalkan kebijakan-kebijakan perlu ditetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan sehingga kegiatan strategis yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrument dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SOPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program
Selanjutnya pada program dan kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat digambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantau atau evaluasi.
Total kebutuhan dana agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan
untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut :
Kebutuhan Dana untuk Program 2022
N o Program / Kegiatan Kebutuhan Dana
(Rp.) Sumber Dana 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota 15.968.790.981,00 APBD
2 Program Perencanaan Lingkungan Hidup 150.000.000,00 APBD 3 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup 670.000.000,00 APBD
4 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 700.000.000,00 APBD 5 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 110.000.000,00 APBD 6 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin
Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH) 235.000.000,00 APBD
8 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait Dengan
PPLH 275.000.000,00 APBD
9 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 260.000.000,00 APBD 10 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk
Masyarakat 300.000.000,00 APBD
11 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 80.000.000,00 APBD
12 Program Pengelolaan Persampahan 2.705.000.000,00 APBD
TOTAL KEBUTUHAN DANA DLH 2022 21.453.790.981,00 APBD
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2022 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah perangkat daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
a. Melaksanakan Renja Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efisiensi pelaksanaan akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022.
Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2022, maka akan dipergunakan sebagai acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada kebijakan
umum anggaran dan prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita sehingga terus mampu mengemban amanah dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA Akhir) Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022.
Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, akuntabel dan transparan, untuk meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya menyusun Rencana Kerja (RENJA Akhir) Tahun Anggaran 2022 sebagai salah satu bagian dari substansi Perencanaan Strategis Pemerintah Kota Palangka Raya.
Renja ini disusun atas dasar kebijakan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup dalam penyusunannya mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Rencana Kerja Akhir ini diperlukan komitmen bersama dalam Instansi Dinas Lingkungan Hidup untuk mewujudkan tuntutan masyarakat agar setiap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan dapat dipertanggung jawabkan dan dirasakan oleh masyarakat oleh karena itu Rencana Kerja ini harus memuat parameter dan skala prioritas sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya.
Akhirnya dengan telah disusunnya Dokumen Renja Akhir tahun 2022 dapat bermanfaat dalam melaksanakan tugas pengabdian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang Lingkungan Hidup.
Palangka Raya, Mei 2021
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUPKOTA PALANGKA RAYA,
Ir. ACHMAD ZAINI, MP
Pembina Tingkat I
NIP. 19651208 199803 1 003
RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022
18
RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2021
19
DAFTAR ISI
Hal
Kata Pengantar ... i
Daftar isi ………... ii
BAB I PENDAHULUAN ………... 1
1.1 Latar Belakang ……… 1
1.2 Landasan Hukum ... 1
1.3 Maksud dan Tujuan ………. 2
1.4 Sistematika Penulisan ... 3
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PADA TAHUN LALU ... 7
BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN ……….. 10
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... 10
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah ... 11
3.3 Program dan Kegiatan ... 12
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN MASYARAKAT ... 14
BAB 5 PENUTUP ... 16
RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022
ii
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Palangkaraya
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kode Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja 19 Januari 2021 Rencana Tahun 2022
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub
Kegiatan Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 22,242,324,294 23,123,997,263
2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15,068,856,754 15,612,599,364
2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 85,794,336 102,922,099
2 11 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan
Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangka Daerah
Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 % 4 dokumen 100 % 26,243,136Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan
Pemerintahan 100 % 31,460,659
2 11 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan
Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Dareah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangka Daerah
KotaPalangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 % 12 Laporan 100 % 59,551,200Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan
Pemerintahan 100 % 71,461,440
2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9,104,971,348 9,330,567,981
2 11 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan
Jumlah Gaji dan Tunjagan ASN
yang terbayar (bulan) Administrasi Keuangan Perangka Daerah
Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 % 12 bulan 100 % 9,072,962,604 Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan
Pemerintahan 100 % 9,296,157,488
2 11 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan
Jumlah Catatan Akhir Laporan
Keuangan Administrasi Keuangan
Perangka Daerah
KotaPalangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 % 12 Laporan 100 % 32,008,744Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan
Pemerintahan 100 % 34,410,493
2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 305,000,000 400,000,000
2 11 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan
Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang dibeli
Jumlah Pakian dinas beserta atribut yang dibeli
Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah
KotaPalangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 %
250stell/potong/p aket 250
stell/potong/p aket
100 % 230,000,000 Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan
Pemerintahan 100 % 300,000,000
2 11 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan
Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 % 20
orang/jenjang 100 % 75,000,000Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan
Pemerintahan 100 % 100,000,000
2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 426,732,190 463,078,628
2 11 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan
jenis dan jumlah komponen
instalasi listrik yang dibeli Administrasi Umum Perangka Daerah
KotaPalangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 % 100
jenis/buah 100 % 15,000,000Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan
Pemerintahan 100 % 15,000,000
2 11 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan
Jenis dan Jumlah ATK yang
dibeli Administrasi Umum Perangka
Daerah
Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 % 100
jenis/buah 100 % 103,886,496 Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan
Pemerintahan 100 % 114,663,795
2 11 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan
Jenis dan Jumlah Barang yang di
cetak dan digandakan Administrasi Umum Perangka Daerah
Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 % 12 bulan 100 % 21,081,600Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan
Pemerintahan 100 % 25,297,920
Penyediaan Bahan Bacaan dan Cakupan Layanan Urusan jenis dan jumlah bahan bacaan
KotaPalangkaraya, Dana Transfer Cakupan Layanan Urusan
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Palangkaraya
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kode Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja 19 Januari 2021 Rencana Tahun 2022
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub
Kegiatan Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
2 11 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan
Jumlah Rapat, Kordinasi, Konsultasi dan Kegiatan Kedinasan lainya yang diadakan diluar daerah dan dalam daerah
Administrasi Umum Perangka Daerah
Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 % 12 bulan 100 % 280,672,894 Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan
Pemerintahan 100 % 300,807,473
2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 117,660,160 121,192,192
2 11 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang di beli
pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 % 10 unit/ jenis 100 % 117,660,160 Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan
Pemerintahan 100 % 121,192,192
2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4,889,464,800 5,037,757,760
2 11 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan
Rekening Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik setiap bulan
penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 % 12
bulan/rekenin
g 100 % 337,996,800 Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan
Pemerintahan 100 % 385,596,160
2 11 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan
Jenis dan Jumlah Makanan dan Minuman yang dibeli Jumlah SDM kebersihan yang Terbayar
Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan
penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
KotaPalangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 % 50 jenis 12 bulan
12 bulan 100 % 4,551,468,000 Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan
Pemerintahan 100 % 4,652,161,600
2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 139,233,920 157,080,704
2 11 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan
Jumlah Kendaraan Dinas / Oprasional yang di pelihara
jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 % 12 bulan 100 % 89,233,920Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan
Pemerintahan 100 % 107,080,704
2 11 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan
Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara
jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
KotaPalangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 % 12 bulan 100 % 50,000,000Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan
Pemerintahan 100 % 50,000,000
2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 209,917,440 251,942,032
2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 104,958,720 125,981,568
2 11 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan
RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah RPPLH dan KLHS Kota Jumlah RPPLH kota Jumlah RPPLH Kota
KotaPalangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 104,958,720 Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum Jumlah RPPLH dan KLHS Kota 2 Dokumen 125,981,568
2 11 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 104,958,720 125,960,464
2 11 02 2.02 01 Pembuatan dan Pelaksanaan
KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah RPPLH dan KLHS Kota Jumlah data/ informasi keadaan
lingkungan Jumlah data/ informasi keadaan lingkungan
Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 104,958,720 Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum Jumlah RPPLH dan KLHS Kota 2 Dokumen 125,960,464
2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1,159,222,720 1,271,067,264
2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 1,000,000,000 1,095,000,000
Akriditasi Lab Lingkungan jumlah kualitas udara perkotaan
jumlah laporan pengujian 1 Sertifikat
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Palangkaraya
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kode Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja 19 Januari 2021 Rencana Tahun 2022
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub
Kegiatan Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
2 11 03 2.01 02
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Presentase Penurunan Emisi Gas rumah kaca
presentase pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan
KotaPalangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
75 % 1 laporan 75 % 75,000,000Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan 75 % 80,000,000
2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 159,222,720 176,067,264
2 11 03 2.02 01
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
indeks ispu dan laporan hasil pengujian kualitas udara jumlah rekomendasi IPALASA Jumlah titik pantauan kualitas lingkungan
Pelayanan Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan
Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
75 % 1 laporan 1 laporanb
24 titik 1 laporan 159,222,720 Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan 75 % 176,067,264
2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 934,207,360 960,048,832
2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 934,207,360 960,048,832
2 11 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH) Jumlah Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
Jumlah Pembinaan dan pelatihan masyarakat dalah RTH jumlah Pengelolaan Persemaian Bibit
jumlah RTH di kota Palangka Raya
Jumlah Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1 Lokasi 1 lokasi 1000 bibit
50 ha 1 lokasi 434,207,360 Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum Jumlah Keanekaragaman Hayati
dan Ekosistem 1 Lokasi 440,048,832
2 11 04 2.01 05 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
Jumlah Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
Jumlah Kawasan TAHURA diwilayah Kota Palangka Raya jumlah kualitas udara, air dan tanah lingkungan
jumlah taman hijau
Jumlah Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
KotaPalangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1 Lokasi 1 lokasi 15 RT
1 kegiatan 1 lokasi 500,000,000 Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum Jumlah Keanekaragaman Hayati
dan Ekosistem 1 Lokasi 520,000,000
2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 200,000,000 200,000,000
2 11 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 100,000,000 100,000,000
2 11 05 2.01 02
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan dan Kesadaran Masyarakat yang Menghasilkan Limbah B3 dan Limbah Cair
Jumlah pelaku Usaha / kegiatan
yang menghasilakan limbah B3 jumlah pelaku usaha / kegiatan yang menghasilkan Limbah B3
KotaPalangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
50 Pelaku
Usaha 25 pelaku
usaha 25 pelaku
usaha 100,000,000 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan dan Kesadaran Masyarakat yang Menghasilkan Limbah B3 dan Limbah Cair
50 Pelaku
Usaha 100,000,000
2 11 05 2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 100,000,000 100,000,000
2 11 05 2.02 02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan dan Kesadaran Masyarakat yang Menghasilkan Limbah B3 dan Limbah Cair
Jumlah pelaku Usaha / kegiatan yang menghasilakan limbah B3
jumlah kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah B3 dan limbah cair
Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
50 Pelaku
Usaha 25 pelaku
usaha 25 pelaku
usaha 100,000,000 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan dan Kesadaran Masyarakat yang Menghasilkan Limbah B3 dan Limbah Cair
50 Pelaku
Usaha 100,000,000
2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 304,984,640 315,981,568
2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 304,984,640 315,981,568
2 11 06 2.01 01
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha yang Memiliki Izin PPLH
Jumlah pelaksanaan peniliaan dukumen amdal, UKL-UPL, SPPL dan evaluasi penerapan RKL- RPL
presentase usaha dan kegiatan izin lingkungan dan izin PPLH yang dibina dan diawasai
KotaPalangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
250 Pelaku
Usaha 250 pelaku
usaha 250 pelaku
usaha 104,984,640 Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha yang Memiliki Izin PPLH
250 Pelaku
Usaha 115,981,568
2 11 06 2.01 03
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha yang Memiliki Izin PPLH
jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/pelaku usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL, SPPL) di kota palangka raya
presentase usaha dan kegiatan izin lingkungan dan izin PPLH yang dibina dan diawasai
KotaPalangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
250 Pelaku
Usaha 100 pelaku
usaha 250 pelaku
usaha 100,000,000 Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha yang Memiliki Izin PPLH
250 Pelaku
Usaha 100,000,000
2 11 06 2.01 04
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha yang Memiliki Izin PPLH
jumlah kepedulian pelaku usaha terhadap upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan
presentase usaha dan kegiatan izin lingkungan dan izin PPLH yang dibina dan diawasai
Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua
250 Pelaku
Usaha 4 kegiatan 250 pelaku
usaha 100,000,000 Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha yang Memiliki Izin PPLH
250 Pelaku
Usaha 100,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Palangkaraya
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kode Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja 19 Januari 2021 Rencana Tahun 2022
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub
Kegiatan Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
2 11 07 2.01 01
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
Persentase Pengakuan Keberadaan MHA dan Penguatan MHA
jumlah data informasi MHA kota Palangka Raya
Jumlah Pendataan data Informasi MHA di Kota Palangka Raya
KotaPalangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 % 1 laporan 1 laporan 250,000,000 Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum Persentase Pengakuan Keberadaan MHA dan
Penguatan MHA 100 % 250,000,000
2 11 07 2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 100,000,000 100,000,000
2 11 07 2.02 01
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH
Persentase Pengakuan Keberadaan MHA dan Penguatan MHA
jumlah pendampingan
kelembagaan MHA Jumlah pendampingan Kelembagaan MHA
KotaPalangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 % 1 kelompok 1 Kelompok 100,000,000 Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum Persentase Pengakuan Keberadaan MHA dan
Penguatan MHA 100 % 100,000,000
2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 289,521,620 252,621,691
2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 289,521,620 252,621,691
2 11 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan kota
jumlah pembinaan genari muda peduli lingkungan
jumlah pembinaan kampung iklim`
jumlah peningkatan peringkat kinerja perusahaan jumlah penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
jumlah peran serta masyrakat dalam pengendalian lingkungan jumlah sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan
JUmlah Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan
Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3 Kegiatan
3 kegiatan 1 kegiatan 1 laporan 100 pelaku usaha 3 kegiatan 5 kegiatan
3 kegiatan 289,521,620 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan kota
3 Kegiatan 252,621,691
2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 436,324,800 484,589,760
2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 436,324,800 484,589,760
2 11 09 2.01 01
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/
Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup
jumlah kelompok/masyarakat peduli lingkungan
jumlah kepedulian masyarakat pada lingkungan
jumlah lomba lingkungan cantik jumlah lomba penghijauan jumlah sarana koordinasi dan sosialisasi untuk Adipura jumlah sekolah peduli lingkungan
Jumlah Penghargaan Lignkungan Hidup
KotaPalangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
7 Kegiatan
1 kegiatan 5 kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan 75 nilai 5 sekolah
7 kegiatan 436,324,800 Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum Jumlah pemberian penghargaan
lingkungan hidup 7 Kegiatan 484,589,760
2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 102,716,160 121,259,392
2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 102,716,160 121,259,392
2 11 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
Presentase penanganan, pengaduan lingkungan hidup
jumlah penyelesaian masalah sengketa lingkungan / pengaduan
Presentase Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani
KotaPalangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 % 15 pengaduan 15 Pengaduan 42,716,160Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum Presentase penanganan,
pengaduan lingkungan hidup 100 % 51,259,392
2 11 10 2.01 02
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
Presentase penanganan, pengaduan lingkungan hidup
Presentase kepedulian / ketaatan masyarakat terhadap upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan
Presentase Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani
KotaPalangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 % 80 % 15 Pengaduan 60,000,000Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum Presentase penanganan,
pengaduan lingkungan hidup 100 % 70,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Palangkaraya
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kode Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja 19 Januari 2021 Rencana Tahun 2022
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub
Kegiatan Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
2 11 11 2.01 03
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Presentase penanganan dan pengurangan sampah
jumlah kapasitas pengelolaan sampah pada bank sampah TPS 3R
Jumlah penanganan dan pengurangan sampah
Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
20 % 12.5 ton/hari 5 Kecamatan 1,900,000,000 Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum Presentase penanganan dan
pengurangan sampah 20 % 2,000,000,000
2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Presentase penanganan dan pengurangan sampah
jumlah kegiatan sosialisasi dan pembinaan bank sampah TPS 3R
Jumlah penanganan dan pengurangan sampah
KotaPalangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
20 % 70 orang 5 Kecamatan 286,572,800 Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum Presentase penanganan dan
pengurangan sampah 20 % 303,887,360
2 11 11 2.01 05
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
Presentase penanganan dan
pengurangan sampah jumlah prasarana dan saran
pengelolaan sampah Jumlah penanganan dan pengurangan sampah
Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
20 % 12 paket 5 Kecamatan 970,000,000 Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum Presentase penanganan dan
pengurangan sampah 20 % 970,000,000
TOTAL 22,242,324,294 23,123,997,263
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Palangkaraya
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kode Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja 19 Februari 2021 Rencana Tahun 2022
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub
Kegiatan Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 22,242,324,294 23,123,997,263
2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15,068,856,754 15,612,599,364
2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 85,794,336 102,922,099
2 11 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan
Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangka Daerah
Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 % 4 dokumen 100 % 26,243,136Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan
Pemerintahan 100 % 31,460,659
2 11 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan
Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Dareah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangka Daerah
KotaPalangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 % 12 Laporan 100 % 59,551,200Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan
Pemerintahan 100 % 71,461,440
2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9,104,971,348 9,330,567,981
2 11 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan
Jumlah Gaji dan Tunjagan ASN
yang terbayar (bulan) Administrasi Keuangan Perangka Daerah
Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 % 12 bulan 100 % 9,072,962,604 Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan
Pemerintahan 100 % 9,296,157,488
2 11 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan
Jumlah Catatan Akhir Laporan
Keuangan Administrasi Keuangan
Perangka Daerah
KotaPalangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 % 12 Laporan 100 % 32,008,744Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan
Pemerintahan 100 % 34,410,493
2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 305,000,000 400,000,000
2 11 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan
Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang dibeli
Jumlah Pakian dinas beserta atribut yang dibeli
Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah
KotaPalangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 %
250stell/potong/p aket 250
stell/potong/p aket
100 % 230,000,000 Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan
Pemerintahan 100 % 300,000,000
2 11 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan
Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 % 20
orang/jenjang 100 % 75,000,000Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan
Pemerintahan 100 % 100,000,000
2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 426,732,190 463,078,628
2 11 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan
jenis dan jumlah komponen
instalasi listrik yang dibeli Administrasi Umum Perangka Daerah
KotaPalangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 % 100
jenis/buah 100 % 15,000,000Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan
Pemerintahan 100 % 15,000,000
2 11 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan
Jenis dan Jumlah ATK yang
dibeli Administrasi Umum Perangka
Daerah
Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 % 100
jenis/buah 100 % 103,886,496 Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan
Pemerintahan 100 % 114,663,795
2 11 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan
Jenis dan Jumlah Barang yang di
cetak dan digandakan Administrasi Umum Perangka Daerah
Kota Palangkaraya, Semua
Kecamatan, 100 % 12 bulan 100 % 21,081,600Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan
Pemerintahan 100 % 25,297,920