• Tidak ada hasil yang ditemukan

() LAKIP 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "() LAKIP 2014"

Copied!
100
0
0

Teks penuh

(1)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 1 BAB I

PENDAHULUAN

A. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro yang merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsinya terdiri dari :

1. Kepala Dinas 2. Sekretariat

3. Bidang Data dan Informasi 4. Bidang Diseminasi dan Informasi 5. Bidang Jaringan Komunikasi

6. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi 7. UPTD Radio Malowopati FM

Untuk Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam gambar sebagaimana terlampir

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro ditetapkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bojonegoro dan peraturan daerah kabupaten bojonegoro nomor 9 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten bojonegoro nomor 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah kabupaten bojonegoro, mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan bidang Komunikasi dan informasi.

Adapun dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro juga mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informasi

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Komunikasi dan Informasi

3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Komunikasi dan Informasi 4. Pelaksanaan pengembangan pembangunan dibidang Komunikasi dan

Informasi

5. Pengawasan dan Pengendalian teknis dibidang Komunikasi dan Informasi 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang

(2)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 2 Untuk menjalankan fungsinya sebagaimana disebutkan diatas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro memiliki 5 Bidang dan 1 UPTD yaitu :

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, bertugas menyiapkan bahan koordinasi dan memberikan pelayanan administratif, dan juga mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja; - Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan

kinerja;

- Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; - Penyusunan, penginventarisasian dan pengkooadinasian data dalam

rangka penatausahaan;

- Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program dan laporan;

- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh : - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Kepala Sub Bagian Keuangan

- Kepala Sub Bagian Program dan Laporan

2. Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Dinas.

Kepala Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisa, dokumentasi dan informasi. Juga mempunyai fungsi Sebagai berikut :

- Penyiapan kebijakan pengumpulan dan administrasi data dan informasi;

- Penetapan metode dan indokator dalam rangka melakukan analisa data;

- Pelaksanaan pengolahan, analisa data dan informasi - Penyiapan dokumentasi dan informasi

(3)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 3 - Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya

Kepala Bidang Data dan Informasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

- Kepala seksi Pengumpulan dan Administrasi Data - Kepala Seksi Pengolahan dan Analisa Data

- Kepala Seksi Dokumentasi dan Informasi

3. Bidang Desiminasi Informasi dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Dinas.

Kepala Bidang Diseminasi dan Informasi mempunyai tugas penyiapan rumusan serta melaksanakan kebijakan dibidang diseminasi/penyebarluasan informasi dalam mendukung pembangunan karakter bangsa. Juga mempunyai fungsi :

- Penyiapan rumusan kebijakan pelayanan informasi publik, pelaksanaan pemberdayaan media interaktif, pemberdayaan media informasi baik elektronik, cetak dan luar ruang

- Penetepan standarisasi dan sistem pelayanan informasi publik - Penyiapan pedoman diseminasi informasi

- Pelaksanaan pembinaan radio pemerintah kabupaten

- Penyusunan program sosialisasi pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan

- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Kepala Bidang Diseminasi dan Informasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

- Kepala seksi Layanan Informasi Publik - Kepala Seksi Media Interaktif

- Kepala Seksi Media Informasi

(4)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 4 Kepala Bidang Jaringan Komunikasi mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama jaringan komunikasi antar lembaga komunikasi dan juga mempunyai fungsi :

- Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis, koordinasi dan evaluasi pendayagunaan profesi komunikasi dan informasi

- Perumusan pedoman hubungan antar kelembagaan komunikasi dan informasi

- Pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga informasi publik

- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam pemberdayaan jaringan komunikasi pemerintah, masyarakat dan pengembangan pelayanan publik

- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Kepala Bidang Jaringan Komunikasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

- Kepala seksi Komunikasi sosial

- Kepala Seksi Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi - Kepala Seksi Komunikasi Pemerintah

5. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Dinas.

Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengendalian serta pemeliharaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Juga mempunyai fungsi :

- Penyusuna pedoman dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

- Penyusunan kebutuhan dan konfigurasi perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan jaringan jangka pendek dan jangka menengah

- Pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak sistem dan jaringan - Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka

pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

(5)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 5 - Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya

Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

- Kepala seksi Pengembangan Perangkat lunak - Kepala Seksi Pengembangan Perangkat keras

- Kepala Seksi Pengembangan Perangkat Jaringan dan Sistem

6. UPTD Radio Malowopati FM

UPTD Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas sesuai dengan nomenklatur serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah dibidang Komunikasi dan Informasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bojonegoro melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.

C. KONDISI PEGAWAI (Sumberdaya Aparatur yang ada)

Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro saat ini sebanyak 63 orang. Dari sejumlah 63 pegawai tersebut, 46 berstatus PNS dan 17 berstatus honorer. Jika ditinjau dari berbagai klasifikasi antara lain :

a. Berdasarkan jumlah pangkat/golongannya adalah sebagai berikut : - Golongan IV/a : 6 orang

(6)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 6 - Honorer/non Gol : 17 orang

b. Berdasarkan Pendidikan Formal : - Pasca Sarjana : 6 orang - Sarjana : 20 orang

- D3 : 2 orang

- SLTA : 16 orang

- SLTP : 1 orang

- SD : 1 orang

c. Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan, yaitu jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan :

- Diklatpim Tingkat IV : 8 orang - Diklatpim Tingkat III : 3 orang

d. Berdasarkan Esselon dalam jabatan struktural, yaitu pegawai yang menduduki jabatan struktural :

- Esselon IIb : 1 orang - Esselon IIIa : 1 orang - Esselon IIIb : 4 orang - Esselon IVa : 14 orang - Esselon IVb : 1 orang

e. Berdasarkan Kompetensi :

a. Pelaksana Adm/Keuangan : 1 orang b. Operator Komputer : 1 orang c. Programmer TI : 2 orang d. Fotografer/Videografer : 1 orang

D. SARANA PRASARANA

(7)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 7 Tabel 1. Sarana Prasarana Kantor

No. Jenis Barang Jumlah Keterangan

1

Alat Pemotong kertas Overhad Proyektor Meja kerja eselon II

5 unit

- Kijang LX S 304 AP (Sekretaris) - Kijang S 1145 AP (siaran keliling) - APV S 1274 AP(Malowopati) - Carry (Jaringan Komunikasi)

Kabid, Staf NOC, Putar film Sektetariat Malowopati PTI, Sekretariat NOC

Media Center, PTI

R. Pimpinan, NOC,Sekretariat, Bidang-bidang

Malowopati

Sekretariat, PTI, Malowopati,Media center

Sekretariat, Media center PTI, ruang pimpinan PTI, Malowopati Data & Informasi PTI

(8)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 8

No. Jenis Barang Jumlah Keterangan

23

Meja kerja eselon III Meja kerja eselon IV Meja Kerja Pegawai Meja Tamu

Camera elektronic Slide Proyektor

Automatic emergenci lght

8 buah

Sekret.,PTI, NOC, Data PTI, Sekret.

Sekt. Aula, Bidang-bidang Aula, Malowopati NOC, samping Rumdin

Sekert., Bidang-bidang, UPTD Masing-masing bidang

Sekertariat Sekertariat, PTI PTI

(9)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 9

No. Jenis Barang Jumlah Keterangan

55 56 57 58 59 60 61 62

63 64 65 66

Layar film Sound sistem Pesawat telpon Faksimil

Alat konmunikasi Radio Unit pemancar UHV Mixer

Stabilizer

Gambar presiden Gambar wakil presiden Tanah

Bangunan

2 buah 5 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 3 buah 6 buah

2 buah 2 buah 1.745 m2 1.400 m2

Diseminasi Aula

Masing-masing bidang Sekertariat

Media center Malowopati Malowopati

Sekert.,Data, Jarkom, PTI, Malowopati

Aula, Pimpinan Aula, Pimpinan Kominfo

(10)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 10 BAB II

RENCANA STRATEGIK

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu secara sistematis dan berkesinambungan dan memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

1. VISI Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Motivasi dan Dinamisatoris berkembangnya sumber daya informasi melalui komunikasi interaktif masyarakat yang bersatu dan mandiri

2. MISI :

a. Meningkatkan pemerataan informasi kepada segenap masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa b. Meningkatkan pelayanan dan sumber daya informasi/komunikasi untuk

mencapai pembangunan disegala bidang

c. Mengembangkan komunikasi interaktif dikalangan masyarakat yang berdasarkan demokrasi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, supremasi hukum dan nilai budaya bangsa

d. Mendorong peranan kelompok komunikasi sosial guna mewujudkan masyarakat informasi yang bersatu, berkwalitas dan mandiri

e. Mendorong pertumbuhan dan peranan media komunikasi massa dalam mempercepat berkembangnya masyarakat informasi yang demokratis dan beradab

3. TUJUAN

Meningkatkan informasi dan komunikasi manajemen pemerintahan dan akses pemanfaatannya

4. SASARAN STRATEJIK

a. Meningkatnya akurasi data dan informasi pemerintahan dan pembangunan b. Meningkatnya jenis dan kualitas Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki

Pemerintah Daerah

c. Meningkatnya jumlah SKPD yang memiliki jaringan berbasis komputer (LAN)

5. ARAH KEBIJAKAN

(11)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 11 c. Proses komunikasi memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

d. Pelayanan masyarakat dan pengembangan potensi daerah

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014

1. SASARAN

Adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam wakrtu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran diupayakan untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana stratejik.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan informatika adalah :

a. Disiplin aparatur, administrasi perkantoran, sarana dan prasarana, penyusunan capaian kinerja serta kapasitas SDM

b. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga informasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi c. Meningkatkan informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk

mengurangi kesenjangan informasi

d. Mengembangkan kapasitas sumberdaya aparatur dan masyarakat dalam bidang komunikasi dan informasi yang optimal, siap menghadapi globalisasi informasi dan kesenjangan informasi.

e. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung sarana dan prasarana dan SDM yang profesional .

f. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka pengembangan muatan e-government dan kualitas pelayanan publik.

2. INDIKATOR SASARAN

Adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan:

a. Meningkatnya disiplin pegawai dan tertib administrasi, sarana dan prasarana dan capaian kinerja serta kapasitas SDM yang memadai b. Meningkatnya keterbukaan informasi dengan memberdayakan potensi

(12)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 12 c. Berkurangnya kesenjangan informasi dengan mendayagunakan media

cetak dan elektronik (Radio, Televisi, Tabloit, Baliho, spanduk ,bener, pemutaran Film dan siaran keliling)

d. Berkembangnya kapasitas sumberdaya aparatur dan masyarakat bidang komunikasi dan informasi yang optimal dengan terbentuknya PPID, update data dan informasi Website

e. Meningkatnya kwalitas pelayanan publik yang didukung dengan sarana Media Center dan penyediaan jaringan Internet

f. Pembangunan/pengembangan jaringan IT

3. PROGRAM

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu/beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sejalan dengan perencanaan, program dan kegiatan tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, program yang dilaksanakan tahun 2014 meliputi :

1) Program Peningkatan Administrasi Perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Progran Peningkatan Disiplin Aparatur

4) Progran Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 5) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 6) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 7) Program fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi 8) Program kerjasama Informasi dengan Mas Media

4. KEGIATAN KINERJA TAHUN 2014

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang

dilakukan oleh instansi pemeerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Indikator Kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatis yang

menggambarkan tingkat capaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 antara lain:

(13)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 13  Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik,

Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 357.420.000,- telah terealisir sebesar Rp 276.352.128,- ( 77,32%)

b. Output : Terpenuhinya dukungan jasa telepon, air dan listrik ,surat kabar/majalah dan internet selama 12 bulan dengan nilai prosentase

pencapaian masing-masing 100 %

c. Outcome : Terlaksananya kelancaran dan peningkatan kinerja aparatur dengan nilai prosentase 100 %

 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan , Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 152.570.000,- telah terealisir sebesar Rp 134.980.000,- ( 88,47%)

b. Output : Tercukupinya honorarium pengelola keuangan selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian masing-masing 100% c. Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelaksanaan

tertib dan lancar administrasi keuangan dengan nilai prosentase 100%

 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor , Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 18.419.000,- telah terealisir sebesar Rp 16.470.750,- ( 89,42%)

b. Output : Tercukupinya peralatan, bahan dan jasa kebersihan selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian masing-masing 100%

c. Outcome : Terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan gedung kantor dengan nilai prosentase 100 %

 Kegiatan Penyediaan Jasa perbaikan peralatan Kantor, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 51.930.000,- telah terealisir sebesar Rp 48.600.000,- ( 93,59%)

b. Output : Tersedianya jasa service peralatan elektronik dinas selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : Terpeliharanya peralatan elektronik sarana kerja dinas dengan nilai prosentase 100 %

(14)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 14 a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 22.061.100,- telah

terealisir sebesar Rp 21.940.400,- ( 99,45%)

b. Output : Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor/ dinas berupa alat tulis kantor dan materai selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : Terlaksananya tertib dan lancar administrasi dan persuratan dinas dengan nilai prosentase 100 %

 Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan , Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 15.000.000,- telah terealisir sebesar Rp 14.419.600,- ( 96,13%)

b. Output : Tercukupinya kebutuhan cetak dan penggandaan administrasi kantor/ dinas berupa cetak amplop dinas, foto copy dan penjilidan buku selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : Terlaksananya tertib dan lancar administrasi dan persuratan dinas dengan nilai prosentase 100 %

 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik dan pembangunan kantor, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 8.589.000,- telah terealisir sebesar Rp 8.043.300,- ( 93,65%)

b. Output : Tercukupinya kebutuhan alat listrik/penerangan penunjang kerja selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan nilai prosentase 100 %

 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 88.008.000,- telah terealisir sebesar Rp 81.269.000,- ( 92,34%)

b. Output : Tersedianya sarana dan prasara penunjang kegiatan kantor berupa Mobil operasional, mebeuler, Ac, alat studio, dan alat Rumah tangga selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100%

(15)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 15  Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, Indikator kinerja kegiatan

tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 46.315.000,- terealisir sebesar Rp 31.694.250,- ( 68,43%)

b. Output : Tercukupinya penunjang kegiatan kantor berupa makanan dan minuman harian pegawai, rapat, tamu dan makanan minuman lembur selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan nilai prosentase 100 %

 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 159.700.000,- telah terealisir sebesar Rp 149.824.621,- ( 93,82%)

b. Output : Tersedianya penunjang kegiatan operasional luar daerah berupa perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan nilai prosentase 100 %

 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 182.250.000,- telah terealisir sebesar Rp 180.750.000,- ( 99,18%)

b. Output : Tersedianya honorarium pegawai non PNS tenaga pendukung adminitrasi/teknis perkantoran selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : meningkatnya kelancaran kinerja aparatur dinas dengan nilai prosentase 100 %

 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 65.200.000,- telah terealisir sebesar Rp 31.100.000,- ( 47,70%)

b. Output : Tercukupinya penunjang kegiatan operasional dalam daerah berupa perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100%

(16)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 16 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 46.000.000,- telah terealisir sebesar Rp 45.336.600,- ( 98,56%)

b. Output : Terpelihara dan terawatnya bangunan gedung kantor selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : Meningkatnya motivasi kerja aparatur dengan nilai prosentase pencapaian 100 %

 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 108.700.000,- telah terealisir sebesar Rp 80.065.230,- ( 73,66%)

b. Output : Tercukupinya pemeliharaan kendaraan operasional dinas dengan baik berupa service, suku cadang, BBM dan Oli selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : Meningkatnya kelancaran kinerja aparatur dengan nilai prosentase 100 %

 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 14.000.000,- telah terealisir sebesar Rp 13.200.000,- ( 94,29%)

b. Output : Tersedianya peralatan kesenian berupa peralatan gamelan yang siap pakai dengan nilai prosentase pencapaian 100% c. Outcome : Peningkatan pelayanan masyarakat dengan nilai

prosentase 100 %

 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 32.000.000,- telah terealisir sebesar Rp 15.473.500,- ( 48,35%)

b. Output : Tersedianya Kantor Media Center tempat pelayanan informasi dan komunikasi bagi publik dengan nilai prosentase pencapaian 100%

(17)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 17 3) Program peningkatan disiplin aparatur

 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu , Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 18.000.000,- telah terealisir sebesar Rp 14.973.750,- ( 83,19%)

b. Output : Tersedianya pakaian olah raga dan pakaian batik bagi aparatur dengan nilai prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : Peningkatan kinerja aparatur dengan nilai prosentase 100%

4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 31.275.000,- telah terealisir sebesar Rp 19.959.800,- ( 63,82%)

b. Output : Tersedianya tertib administrasi dan laporan dengan nilai prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : Peningkatan kinerja aparatur dengan nilai prosentase 90%

5) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 219.635.000,- telah terealisir sebesar Rp 186.328.500,- ( 84,84%)

b. Output : Tersedianya komunikasi melalui, LCCK, KIM dan Pertunjukan rakyat dengan nilai prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : Meningkatnya informasi dan komunikasi secara langsung kepada masyarakat dengan nilai prosentase 86 %

 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 228.000.000,- telah terealisir sebesar Rp 166.751.500,- ( 94,92%)

b. Output : Terlaksananya penyebarluasan informasi dan komunikasi melalui dialog interaktif di Kecamatan, dengan nilai prosentase pencapaian 100%

(18)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 18  Kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem informasi, Indikator

kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 1.005.059.000,- telah terealisir sebesar Rp 602.102.500,- ( 59,91%)

b. Output : Tersedianya pembangunan infrastruktur sistem jaringan komputer dengan bandwith, hosting, Fiber Optik dan redesain website dengan nilai prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : Tercapainya peningkatan kualitas layanan koneksi jaringan komputeri antar SKPD dengan nilai prosentase 100 %  Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi,

Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 635.395.000,- telah terealisir sebesar Rp 605.176.090,- ( 95,24%)

b. Output : Terlaksananya penyusunan grand desain TIK Kabupaten Bojonegoro

c. Outcome : Tersedianya dokumen grand desain TIK Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2018

 Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 1.045.427.000,- telah terealisir sebesar Rp 876.312.190,- ( 83,82%)

b. Output : Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas sistem informasi dan perangkat keras melalui pengadaan peralatan jaringan computer dan alat tes kabel FO nilai prosentase pencapaian 100% c. Outcome ; Tersedianya kualitas dan kuantitas pengembangan

perangkat keras yang semakin baik dengan nilai prosentase 100%  Kegiatan peningkatan komunikasi dan informasi melalui media radio,

Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 158.661.000,- telah terealisir sebesar Rp 102.899.780,- ( 64,86%)

b. Output : Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas siaran radio melalui siaran di studio dan OB Van dengan nilai prosentase pencapaian 100%

(19)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 19 6) Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

 Kegiatan pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi melalui penyusunan database potensi dan kondisi kabupaten bojonegoro, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 96.732.400,- telah terealisir sebesar Rp 52.968.800,- (54,76%)

b. Output : Terlaksananya penyusunan database potensi bojonegoro dengan nilai prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : Tersusunnya database potensi dan kondisi bojonegoro dengan nilai prosentase 54,76%

 Kegiatan Program pengumpulan data dan informasi daerah melalui pengelolaan website utama dan sub domain Dinas Komunikasi dan Informatika serta dokumentasi kegiatan pembanguanan dan kegiatan Bupati Bojonegoro, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

d. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 178.310.000,- telah terealisir sebesar Rp

e. Output : Terlaksananya pengelolaan website Bojonegoro dan website dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai prosentase pencapaian 100%

f. Outcome : Kontent website terupdate secara rutin, dan berita dapat tampil setiap hari nilai prosentase %

7) Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi  Kegiatan peningkatan komunikasi dan informasi melalui media radio,

Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

g. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 86.000.000,- telah terealisir sebesar Rp 67.940.000,- (79%)

h. Output : Terlaksananya pelatihan IT bagi operator jaringan IT dan jurnalistik online dengan nilai prosentase pencapaian 100%

i. Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan IT dengan nilai prosentase 100 %

8) Program kerja sama informasi dan mas media

 Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 134.000.000,- telah terealisir sebesar Rp 106.557.900,-(79%)

(20)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 20 c. Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi

publik dengan nilai prosentase 100 %

 Kegiatan Penyebarluasan penyelenggaraan pemerintah daerah, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 420.974.000,- telah terealisir sebesar Rp 326.453.950,-(78%)

b. Output : Terlaksananya pembuatan spanduk, baliho, tabloit dan majalah nilai prosentase pencapaian 100%

c. Outcome ; Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi publik dengan nilai prosentase 91 %

 Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 84.000.000,- telah terealisir sebesar Rp 58.112.600,-(69%)

b. Output : Terlaksananya transformasi informasi melalui pemutaran film nilai prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi publik dengan nilai prosentase 100 %

 Kegiatan Penyebarluasan informasi melalui media masa, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 94.791.000,- telah terealisir sebesar Rp 45.805.000,-(48,32%)

b. Output : Terlaksananya sosialisasi melalui PPID nilai prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi publik dengan nilai prosentase 50%

 Kegiatan Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 21.993.000,- telah terealisir sebesar Rp 6.853.500,-(31%)

b. Output : Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan terhadap pengelola radio, nilai prosentase pencapaian 100%

(21)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 21 C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2014 yaitu:

No. Program dan Kegiatan Target Pagu

Anggaran I Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.167.462.100

1.1 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 357.420.000 1.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 152.570.000 1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 18.419.000 1.4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan 51.930.000 1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan 22.061.100 1.6 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

12 bulan 15.000.000 1.7 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 8.589.000 1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

12 bulan 88.008.000 1.9 Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 46.315.000 1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar

daerah

12 bulan 159.700.000 1.11 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran

12 bulan 182.250.000

1.12 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 bulan 65.200.000

II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

200.700.000

2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket 46.000.000 2.2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan

Dinas/ operasional

12 bulan 108.700.000 2.3 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan

gedung kantor

1 paket 14.000.000 2.4 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 paket 32.000.000

III Program peningkatan disiplin aparatur 18.000.000 3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

1 paket 18.000.000

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

31.275.000

4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD

(22)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 22

No. Program dan Kegiatan Target Pagu

Anggaran V Program Pengembangan

Komunikasi,Informasi dan Media Massa

3.292.177.000

5.1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi

6 lokasi 219.635.000 5.2 Pembinaan dan Pengembangan Sumber

Daya Komunikasi dan Informasi

58 kegt 228.000.000

5.3 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

15 kegt 1.005.059.000 5.4 Perencanaan dan Pengembangan

Kebijakan Komunikasi dan Informasi

1 paket 635.395.000 5.5 Pembinaan dan pengembangan

Perangkat Keras Technologi informasi

17 paket 1.045.427.000 5.6 Peningkatan Komunikasi dan Infromasi

melalui media radio

450 kegt 158.661.000

VI Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

257.631.000

6.1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

3 kegt 79.321.000 6.2 Pengumpulan Data dan Informasi Daerah 4 kegt 178.310.000

VII Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi

81.453.000

7.1 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi

3 kegt 81.453.000

VIII Program Kerjasama Informasi dengan mas Media

870.175.000

8.1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

3 kegt 297.375.000 8.2 Penyebarluasan Informasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

47 kegt 222.349.000 8.3 Penyebarluasan Informasi yang bersifat

penyuluhan bagi masyarakat

75 film 90 sirkel

115.875.000 8.4 Penyebarluasan Informasi melalui media

Massa

3 kegt 80.940.000 8.5 Pengembangan komunikasi antara

pemerintah dan masyarakat

126 kegt 153.636.000

(23)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 23 BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA dan ANALISIS ATAS CAPAIAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pelaksanaan pengukuran kinerja dijabarkan dengan realisasi sasaran strategis sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran.

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, Indikatornya terlaksananya kelancaran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Indikatornya peningkatan kinerja aparatur dalam pelaksanaan tertib dan lancar administrasi keuangan dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Indikatornya terpeliharanya kebersihan gedung kantor dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%

d. Kegiatan Penyediaan Jasa perbaikan peralatan Kantor,Indikatornya terpeliharanya peralatan elektronik sarana kerja dinas dengan rencana

tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 0%.

Keterangan : tidak terlaksananya kegiatan ini (pengadaan Proyektor) dikarenakan harga yang direncanakan jauh dibawah harga dipasaran sehingga pengadaan ditunda tahun berikutnya

e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor , Indikatornya terlaksananya tertib dan lancar administrasi dan persuratan dinas dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%

(24)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 24 g. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik dan pembangunan kantor,

Indikatornya meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%

h. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Indikatornya meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%

i. Kegiatan Penyediaan mankanan dan minuman, Indikatornya meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%

j. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah, Indikatornya meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%

k. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran, Indikatornya meningkatnya kelancaran kinerja aparatur dinas dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%

l. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah, Indikatornya meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100%atau tingkat capaian sebesar 100%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Indikatornya meningkatnya motivasi kerja aparatur dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%

b. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Indikatornya meningkatnya kelancaran kinerja aparatur dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%

(25)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 25 tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%

d. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, Indikatornya Peningkatan kinerja aparatur terhadap pelayanan dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%

3. Program peningkatan disiplin aparatur

a. Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, Indikatornya Peningkatan kinerja aparatur dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%

4. Program peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

a. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Indikatornya Peningkatan kinerja aparatur dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 90% atau tingkat capaian sebesar 90%

5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, Indikatornya Meningkatnya informasi dan komunika secara langsung kepada masyarakat dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 90% atau tingkat capaian sebesar 90% b. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan

Informasi Indikatornya Tercapainya peningkatan kinerja aparatur dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 80% atau tingkat capaian sebesar 80%

c. Kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem informasi, Indikatornya Tercapainya peningkatan kualitas layanan koneksi jaringan komputeri antar SKPD dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 90% atau tingkat capaian sebesar 90%

(26)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 26 e. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Teknologi

Informasi, Indikatornya Tersedianya kualitas dan kuantitas pengembangan perangkat keras yang semakin baik dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 95% atau tingkat capaian sebesar 95%

f. Kegiatan peningkatan komunikasi dan informasi melalui media radio, Indikatornya Tersedianya kualitas dan kuantitas pelayanan informasi langsung pada melalui media radio dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 80% atau tingkat capaian sebesar 80%

6. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

a. Kegiatan pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi melalui penyusunan database potensi dan kondisi kabupaten bojonegoro, Indikatornya Tersusunnya database potensi dan kondisi bojonegoro dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 70% atau tingkat capaian sebesar 70%

b. Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Daerah melalui dokumentasi kegiatan pembangunan dan kegiatan Bupati sekaligus publikasi melalui website Pemkab Bojonegoro, Indikatornya update website setiap hari dan DVD dokumentasi kegiatan pembangunan dengan rencana tingkat capaian sebesar 100% telah terealisasi sebesar 50% atau tingkat capaian sebesar 50%

7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

a. Kegiatan Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi, Indikatornya Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM bidang IT dan jurnalistik online dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%

8. Program kerja sama informasi dan mas media

a. Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, Indikatornya Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dengan rencana tingkat capaian sebesar 100% telah terealisasi sebesar 75% atau tingkat capaian sebesar 75%

(27)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 27 dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 91% atau tingkat capaian sebesar 91%

c. Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat, Indikatornya Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 60% atau tingkat capaian sebesar 60% d. Kegiatan Penyebarluasan informasi melalui media masa, Indikatornya

Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%

e. Kegiatan Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, Indikatornya Meningkatnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 70% atau tingkat capaian sebesar 70%

1. Pengukuran Kinerja

(28)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 28

Capaian Program Dan Kegiatan

Tahun 2013 Dan Tahun 2014

NO

Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja

Formula

Indikator Satuan

Realisasi

tahun 2013 Target 2014 Realisasi 2014

Capaian/ Persenta

se

Berhasil

Naik/ Turun

1 3 4 5 6 7 8 10 11

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Persentase tersedianya dukungan belanja jasa air, listrik, telepon, surat kabar dan internet untuk kelancaran kinerja Aparatur

Rekeni ng/ exp/bln

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% √ -

1.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase Tersedianya Honor Pengelola Keuangan untuk peningkatan kinerja Aparatur

Bln/org 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -

1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Persentase Tersedianya peralatan/bahan kebersihan kantor untuk kenyamanan kinerja Aparatur

Bh/ org 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -

1.4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Persentase Tersedianya belanja jasa service peralatan kerja untuk kelancaran kinerja Aparatur

(29)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 29 NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja

Formula

Indikator Satuan

Realisasi

tahun 2013 Target 2014 Realisasi 2014

Capaian/

1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase Tersedianya Alat tulis kantor untuk kelancaran surat menyurat

rim/bh/ exp

12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -

1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Persentase Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk

1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Persentase Tersedianya sarana pendukung penerangan bangunan kantor untuk kelancaran kinerja Aparatur

Mtr/bh 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -

1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kelancaran kinerja aparatur

Unit/bh 100% √ -

1.9 Penyediaan makanan dan minuman Persentase Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu untuk mendu kung kelancaran kinerja dan pelayanan umum

Org/ke gt

(30)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 30 NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja

Formula

Indikator Satuan

Realisasi

tahun 2013 Target 2014 Realisasi 2014

Capaian/

1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Persentase Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah untuk kelancaran kinerja keluar daerah

Org/ke gt

12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -

1.11 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran

Tersedianya honor tenaga kontrak dan intruktur senam untuk mendukung kinerja Aparatur

1.12 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Persentase Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk kelancaran kinerja ke kecamatan

Org/ke gt

12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -

II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Persentase Terpeliharanya gedung kantor yang bersih dan nyaman

(31)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 31 NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja

Formula

Indikator Satuan

Realisasi

tahun 2013 Target 2014 Realisasi 2014

Capaian/

2.2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional

Persentase Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik - Her registrasi

5 mobil dinas

2.3 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

2.4 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Tersedianya ruang media center yang representatif

paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% √ -

III Program peningkatan disiplin aparatur

3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian olah raga untuk penunjang kegiatan senam aparatur

stel 75 stel

75 stel pakaian olah raga

(32)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 32 NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja

Formula

Indikator Satuan

Realisasi

tahun 2013 Target 2014

Realisasi

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja

Bulan Tgl 10 tiap

V Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

5.1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi

Terlaksananya LCCK 6 kali, Pertura 6 kali, pekan KIM dan pembinaan KIM

kegt LCCK 6 kali, Pertura 6 kali, pekan KIM 1 Pertura 6 kali, pekan KIM 1 Pertura 6 kali,

pekan KIM 1

5.2 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

(33)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 33 NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja

Formula

Indikator Satuan

Realisasi

tahun 2013 Target 2014

Realisasi

5.3 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Tersedianya Internet disetiap SKPD dan Masyarakat, sistem penyimpanan data secara cloud/ online dan aplikasi e-goverment

5.4 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informatika

Tersedianya dokumen grand desain untuk pengembangan TIK 5 (lima) tahun ke depan

(34)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 34 NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja

Formula

Indikator Satuan

Realisasi

tahun 2013 Target 2014

Realisasi

5.5 Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Technologi informasi

Tersedianya kualitas dan kuantitas pengembangan perangkat keras yang semakin baik

5.6 Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui media radio

Terpenuhinya informasi secara up date terkait informasi pembangunan

VI. Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

- -

-6.1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Penyusunan buku

database potensi dan Profil Dinas Kominfo

(35)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 35 NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja

Formula

Indikator Satuan

Realisasi

tahun 2013 Target 2014

Realisasi

6.2 Pengumpulan Data dan Informasi Daerah Terlaksananya

Optimalisasi content website dan berita tiap bulan

VII Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

- -

7.1 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi

Pelatihan website dan jurnalis online bagi operator IT SKPD

Paket 1 pkt 1 pkt 1 pkt 100% √ -

VIII Program Kerjasama informasi dengan mass media

8.1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi public

8.2 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(36)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 36 NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja

Formula

Indikator Satuan

Realisasi

tahun 2013 Target 2014

Realisasi

8.3 Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Siaran keliling dan pemutaran film

8.4 Penyebarluasan Informasi melalui media Massa

Rakor dan sosialisasi PPID

8.5 Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat

(37)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 37 2. ANALISIS ATAS CAPAIAN

Analisis ini berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan gambaran/prosentase pencapaian kinerja kegiatan dan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana stratejik.

Analisis/evaluasi kinerja ini menggunakan pengukuran ordinal sebagai berikut :

a. Prosentase 85% - 100% tingkat pencapaian : baik b. Prosentase 70% - 85% tingkat pencapaian : sedang c. Prosentase 55% - 70% tingkat pencapaian : kurang

Sebagai gambaran umum, hasil evaluasi pengukuran kinerja berdasarkan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. Pencapaian Program : 85% (baik) b. Pencapaian Kegiatan : 85% (baik)

Berdasarkan hasil tersebut diatas, kegiatan dan program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2014 menunjukkan kinerja baik. Dan selanjutnya sesuai dengan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro kondisi yang diharapkan/keberhasilan yang ingin dicapai adalah:

1. Kondisi Yang diharapkan

- Pengembangan content website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang meliputi aplikasi SKPD melalui internet

- Pengembangan implementasi e-government dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro secara maksimal

- Menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai coordinator jaringan telematika dan pusat database dari semua lembaga/institusi baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dapat interkoneksi dalam satuan Network Operating Center (NOC)

- Peningkatan SDM dan sosialisasi TIK dengan target sasaran aparatur pemerintah Kabupaten Bojonegoro, swasta, masyarakat dan komunitas TI.

- Pengembangan sarana dan prasarana fasilitas public bidang telematika yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat

(38)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 38 - Penyebaran informasi dan penyelenggaraan kemitraan media massa

dalam rangka peningkatan potensi daerah

- Optimalisasi Media Center sebagai pusat informasi daerah

2. Kendala yang dihadapi

- Masih adanya kesenjangan informasi dan komunikasi masyarakat perkotaan dan pedesaan

- Belum optimalnya jaringan infrastruktur TIK

- Faktor internal, belum meratanya pemahaman para birokrat mengenai manfaat pentingnya Teknologi Informasi untuk kelancaran kinerja organisasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel secara terstruktur

- Faktor eksternal, kurangnya pemanfaatan oleh masyarakat terhadap portal-portal pelayanan public yang disediakan di website Pemerintah Daerah yang disebabkab kurangnya pemahaman masyarakat mengenai internet

3. Langkah-langkah antisipatif

- Perlu pembinaan KIM secara optimal di Kecamatan dan Desa

- Meningkatkan sosialisasi penyebarluasan informasi melalui media cetak, dan workshop

- Meningkatkan kegiatan pertura sebagai sarana penyebarluasan informasi

- Perlu adanya pengembangan jaringan infrastruktur IT secara optimal - Melaksanakan pelatihan IT dan sosialisasi kebijakan-kebijakan

pengembangan e-government serta pelatihan operator computer bagi staf dilingkup SKPD Kabupaten Bojonegoro

- Bekerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur mengoptimalkan pembangunan telecenter angling dharma yang ada di Kec. Kalitidu

- Mengoptimalkan fungsi M-Plik yang di Kecamatan bantuan dari Kementrian Kominfo

- Pengembangan pusat data daerah (data warehouse)

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

(39)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 39

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tahun 2014

NO Sasaran Indikator Formula

Indikator Satuan

Realisasi

tahun 2014 Target 2014 Realisasi 2014

Capaian/ Persenta

se

Berhasil Naik/ Turun

1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

1. Meningkatnya pelayanan administrasi Komunikasi dan Informatika

Persentase tersedianya fasilitas untuk kelancaran kinerja Aparatur

Bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% -

2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur

Persentase tersedianya fasilitas untuk kelancaran kinerja Aparatur

Bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% -

3. Meningkatkan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informatika dlm rangka peningkatan profesionalisme

Tersedianya kualitas dan kuantitas SDM di bidang TI

(40)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 40

pengelolaan NOC (Mikrotik)

4. Meningkatkan pengembangan dan

pemanfaatan Infrastruktur TIK dalam rangka memperluas aksesbilitas masyarakat memperoleh informasi dan peningkatan pelayanan publik

1. Jumlah kegiatan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat berbasis IT

Kegt - 3 Kegt 6 kegt 6 kegt di: - Kec. Gayam - Kec. - Kec. - Kec. - Kec. Kapas

100% Naik 50%

2. Jumlah instansi pemerintah sampai tingkat desa yang terkoneksi dengan jaringan komputer

Instansi 45 SKPD Penguatan 45 SKPD, penambahan 7 Desa

Penguatan 45 SKPD, Penambahan FO Disperindag, Wifi RSUD Padangan dan 3 Desa (Napis, Ngringinrejo, Duwel)

(41)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 41

NO Sasaran Indikator Formula

Indikator Satuan

Realisasi

tahun 2013 Target 2014 Realisasi 2014

Capaian/ Persenta

se

Berhasil Naik/ Turun

1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

3. Kapasitas bandwidth untuk setiap SKPD

MB 1 MB 1 MB 1 MB 100% -

4. Kapasitas informasi yang disebarkan melalui media televise, radio, majalah, baliho,

5. Aduan masyarakat melalui dialog publik yang tercafer dalam database

6. Frekuensi update data dan informasi website

Hari 225 hari dan

315 hari untuk website utama

7. Jumlah SKPD yang telah membentuk PPID

(42)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 42 pembantu

8. Jumlah media pertunjukan rakyat

9 jenis 12 jenis 12 jenis 100% Naik 20%

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Keuangan Tahun 2014

Dalam rangka melaksanakan tugas operasional kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam tahun 2014 berdasarkan anggaran APBD tahun 2014 yang tercantum dalam DPA setelah perubahan sebagai berikut :

EVALUASI HASIL CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN APBD

TAHUN 2014

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan)

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Kegiatan (Output)

Volume Lokasi Alokasi Anggaran

(Rp.)

REALISASI

FISIK % KEUANGAN %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.167.462.100 94% 995.444.049 85%

1.1 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan Dinas

Kominfo

357.420.000 12 Bulan 100% 276.352.128 77%

- Belanja telepon Terpenuhinya dukungan jasa komunikasi, air, listrik, surat kabar, internet

12 bulan 18.000.000 12 bulan 53% 9.562.635 53%

- Belanja air 12 bulan 12.000.000 12 bulan 44% 5.279.550 44%

- Belanja listrik 12 bulan 198.900.000 12 bulan 76% 150.693.223 76% - Belanja surat kabar/majalah 12 bulan 56.520.000 12 bulan 100% 56.466.000 100% - Belanja kawat/faksimili/internet 12 bulan 72.000.000 12 bulan 75% 54.350.720 75%

1.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan Dinas

Kominfo

152.570.000

(43)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 43 Honorarium Pengelola Administrasi

Keuangan

Tugas-tugas dan laporan dapat dilaksanakan tepat waktu

12 bulan 152.320.000 12 bulan 100% 134.730.000 88%

Belanja Jasa Traksaksi Keuangan 2 buku cek 250.000 2 buku cek 100% 250.000 100%

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan)

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Kegiatan (Output)

Volume Lokasi Alokasi Anggaran

(Rp.)

REALISASI

FISIK % KEUANGAN %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Kebersihan dan bahan pembersih Tersedia Kebutuhan Kebersihan

12 Bulan 16.619.000 12 bulan 100% 16.170.750 97%

- Jasa Kebersihan dan bahan pembersih 12 Bulan 1.800.000 12 bulan 17% 300.000 17%

1.4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

Belanja jasa servis peralatan kantor dan rumah tangga

Tersedia Kebutuhan perawatan peralatan kantor secara berkala

12 Bulan 51.930.000 12 bulan 100% 48.600.000 94%

1.5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

12 bulan Dinas

- Perangko, materai dan benda pos lainnya Alat Tulis Kantor

12 Bulan

1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Penggandaan barang cetakan dan

penggandaan

(44)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 44 1.7 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan Dinas

Kominfo

8.589.000 12 bulan 100% 8.043.300 94%

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, beterry kering)

(45)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 45 NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan)

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Kegiatan (Output)

Volume Lokasi Alokasi Anggaran

(Rp.)

REALISASI

FISIK % KEUANGAN %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

21 unit 88.008.000 21 unit 100% 81.269.000 92%

- Belanja modal pengadaan AC dan alat pendingin

Peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan publik

1.9 Penyediaan makanan dan minuman

(46)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 46 NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan)

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Kegiatan (Output)

Volume Lokasi Alokasi Anggaran

(Rp.)

REALISASI

FISIK % KEUANGAN %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Makanan dan Minuman Tamu 12 Bulan 3.750.000 12 97% 3.624.500 97% Makanan dan Minuman Lembur 12 Bulan 16.000.000 12 49% 7.904.000 49%

1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

12 bulan 159.700.000 12 bulan 100%

149.824.621 94%

Belanja perjalanan dinas luar daerah Kelancaran kinerja dinas 12 bulan dalam & luar propinsi

159.700.000 12 bulan 100% 149.824.621

94%

1.11 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran

Tersedianya sarana pendukung operasional dinas

12 bulan Dinas

Kominfo

182.250.000 12 bulan 100%

180.750.000 99%

- Honorarium Petugas Khusus 5 Seksi 10.250.000 5 seksi 100% 10.250.000

100%

- Tenaga Kerja Ahli/ instruktur/ Narasumber 12 Bulan 6.000.000 12 bulan 100% 5.500.000

92%

- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 12 org/ bln 13.000.000 12 org/ bln 100% 12.000.000

92%

- Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 216 org/ bln 153.000.000 216 org/ bln 100% 153.000.000 100%

1.12 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 bulan 65.200.000 12 bulan 60% 31.100.000 48%

Gambar

Tabel 1. Sarana Prasarana Kantor
Gambar presiden

Referensi

Dokumen terkait

(95) Maha Benar Allah [Al-Mukminun] ﻲﺘﻟﺍ ﺭﺎﱠﻨﻟﺍ ﺪﻫﺎﺷ ّﻢﺛ ،ﻢّﻠﺳﻭ ﻪﻟﺁﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰّﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ٍﺪﻤﺤﻤﺑ َﻱﺮْﺳُﺃ ﺪﻋﻮﻟﺍ ﺍﺬﻬﻟ ًﺎﻘﻳﺪﺼﺗﻭ ﻲﺘﻟﺍ ﺔّﻨﺠﻟﺍ ﺪﻫﺎﺷ

Ditinjau dari yang menganjurkan agar elite politik lebih susunan fungtornya, klausa kedua itu disusun menggunakan kalimat aktif dibandingkan pasif, dengan pola

Potensi zakat yang cukup besar dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber dana untuk menanggulangi masalah kemiskinan, karena salah satu dampak yang diharapkan

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) uji normalitas data yang digunakan untuk mengetahui apakah data yang diteliti berasal dari

Oleh karena itu, untuk lebih mengetahui pengaruh pengaruh dari cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, maka kami mengadakan penelitian ini,

Cutter ini biasanya dipakai untuk membuat alur pada bidang datar atau pasak dan jenis pisau ini pada umumnya dipasang pada posisi tegak (mesin frais vertikal), namun pada

Berdasarkan analisis SWOT, strategi yang dapat dirumuskan untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di Kabupaten Nganjuk guna

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur dengan 1 indikator sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja