12. Program dan Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
1) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi tercapai 71,6% sedangkan nilai capaian pada tahun 2016 adalah 75%.
2) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat tercapai 63,08% sedangkan nilai capaian pada tahun 2015 adalah 73,33%. Hal ini terjadi karena jumlah animo masyarakat semakin tinggi sedangkan jenis pelatihan dan jumlah quota sama. Untuk target pada tahun ini 60% sehingga capaian ini telah melampaui harapan.
3) Besaran pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2016 tercapai 41,24%. Sedangkan nilai capaian pada tahun 2015 adalah 34,21%.
Harapannya di tahun 2017 nilai capaian bisa tercapai 50%.
4) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial tercapai 100%, dari 10 kasus, 6 kasus diselesaikan di tingkat Bipartit dan 4 kasus di selesaikan di tingkat Mediasi yang semuanya masih di luar pengadilan.
5) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek tercapai 80,18% sedangkan target capaian tahun 2016 adalah 50%.
6) Besaran pemeriksaan perusahaan telah tercapai 62,50%, sedangkan nilai capaian 45% sehingga capaiannya telah memenuhi harapan.
7) Besaran pengujian peralatan di perusahaan tercapai 53,33% sedangkan target capaian pada tahun 2016 adalah 50% sehingga capaiannya telah memenuhi harapan.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dari segi anggaran, pembangunan bidang ketenagakerjaan mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung urusan ketenagakerjaan sebesar Rp.2.420.603.000,- (0,31%) dari total anggaran belanja daerah langsung urusan wajib. Apabila dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah langsung yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016, urusan ketenagakerjaan mendapatkan alokasi sebesar 0,28%.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
Bab III
III.160
Rincian pelaksanaan program dan kegiatan urusan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dapat dilaporkan sebagai berikut :
1) Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah a) Kegiatan Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran pada SKPD Dinsosnakertrans. Alokasi anggaran Rp.232.553.000,- realisasi Rp.197.721.522,- (85,02%). Ada sisa anggaran yakni dari belanja listrik, air dan telepon dikarenakan selama tahun 2016 (satu tahun anggaran) bangunan gedung/kantor Dinsosnakertrans sedang direhab total sehingga untuk kegiatan operasional menempati gedung sementara yang tahun sebelumnya ditempati oleh Kejaksaan Negeri sehingga untuk belanja listrik, air dan telepon ditanggung oleh DPPKAD.
g) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi. Alokasi anggaran Rp.115.380.000,- realisasi Rp.115.315.315,- (99,94%).
h) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya sarana dan prasarana kantor berupa kendaraan roda empat 5 unit, roda dua 20 unit, komputer 18 unit, printer 13 buah, AC 4 unit. Alokasi anggaran Rp.257.350.000,- realisasi Rp.181.020.898,- (70,34%). Ada sisa anggaran belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas karena ada penurunan harga, belanja pemeliharaan gedung/bangunan tidak diambil karena gedung sedang direhab total.
i) Pemeliharaan TMP
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya pengecatan dan kebersihan TMP. Alokasi anggaran Rp.26.816.000,- realisasi Rp.26.259.000,- (97,92%).
j) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terpenuhinya peralatan kantor antara lain 4 buah Almari, 1 unit sepeda motor, 1 buah laptop, 2 PC computer, 1 unit printer. Alokasi anggaran Rp.42.250.000,- realisasi Rp.32.908.000,- (77,89%). Ada sisa anggaran belanja modal pengadaan komputer mainframe/card reader tidak dibelanjakan.
k) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu meningkatnya kemampuan SDM PNS sehingga tugas-tugas yang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
Bab III
III.161
diemban akan berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tupoksinya.
Alokasi anggaran Rp.7.500.000,- realisasi Rp.7.497.500,- (99,97%).
l) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja SKPD. Alokasi anggaran Rp.11.845.000,- realisasi Rp.10.919.000,- (92,18%).
2) Program Pembinaan, Peningkatan Keterampilan dan Penempatan Tenaga Kerja
a) Bursa Kerja
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu mengundang 20 Perusahaan untuk mengikuti pameran. Alokasi anggaran Rp.25.012.000,- realisasi Rp.24.552.000,- (98,16%).
b) Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja AKAD
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya penempatan tenaga kerja AKAD. Kegiatan tersebut ditargetkan untuk 100 orang akan tetapi peminat/pendaftar hanya 35 orang. Alokasi anggaran Rp.18.375.000,- realisasi Rp.11.956.000,- (65,07%).
c) Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja AKAN
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya penempatan tenaga kerja AKAN dengan target 100 orang. Alokasi anggaran Rp.14.021.000,- realisasi Rp.13.172.500,- (93,95%).
d) Pelatihan Bagi Calon Tenaga Kerja (DBH CHT)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya pelatihan keterampilan otomotif dan pelatihan kewirausahaan masing-masing untuk 20 orang. Alokasi anggaran Rp.75.000.000,- realisasi Rp.73.379.672,- (97,84%).
e) Pengelolaan Balai Latihan Kerja
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana kantor guna menunjang kelancaran operasional Balai Latihan Kerja, berupa pengadaan 2 buah almari filling, 2 buah white board, 2 buah papan nama BLK, 4 buah kursi kerja, 50 buah kursi rapat, 3 buah meja rapat, 4 buah meja ½ biro, 1 set kursi sofa, 1 unit AC, 1 buah mimbar, 1 unit laptop, 1 unit PC computer dan monitor, 1 unit printer, 1 unit LCD proyektor, 1 sarana jaringan air bersih/bak penampungan/toren, dan penambahan daya arus listrik. Alokasi anggaran Rp.575.459.000,- realisasi Rp.538.877.123,- (93,64%).
f) Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (DBH CHT) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu tersedianya sarana dan prasarana BLK sebagai berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
Bab III
III.162
(1) Pengadaan alat dapur untuk keperluan Pelatihan Tata Boga yang terdiri dari kitchen set 2 unit, mixer duduk 4 unit, mixer roti 1 unit, blender jumbo 2 unit, timbangan digital 3 buah, pemarut kelapa listrik 2 unit, panic pemanas 4 buah, water jug 2 buah, microwave 1 unit, dandang kukus 4 buah, gilingan daging 1 unit dan gilingan mie 1 unit.
(2) Pengadaan alat rumah tangga lainnya (home use) untuk keperluan pelatihan menjahit berupa mesin jahit manual 2 unit, mesin jahit listrik 4 unit, mesin obras 1 unit, mesin wolsum/neci 2 unit, setrika listrik 3 buah, boneka pas wanita (dewasa) 2 unit, boneka pas pria (dewasa) 4 buah, boneka pas wanita (anak-anak) 2 buah dan boneka pas pria (anak-(anak-anak) 1 unit.
(3) Pengadaan peralatan perbengkelan sepeda motor untuk keperluan pelatihan perbengkelan sepeda motor tool box set 2 unit, bor tangan 4 unit, tracker set dan penahan magnet 1 unit, gerinda tangan 2 unit, diagram wiring/diagram kelistrikan 3 buah, accu charger 2 unit, timing light sepeda motor 4 buah, motor bike lift 2 buah, tray/rak mesin/alat 1 unit dan alat peraga/praktek pendidikan berupa 2 unit kendaraan sepeda motor injeksi (transmisi manual dan otomatik).
(4) Pengadaan peralatan las untuk pelatihan las/welder berupa mesin las ac 160 ah 4 unit, mesin las dc 300 ah 2 unit, pemotong plat manual 2 unit, meja las 2 buah, tang panas 4 buah, tabung las acetilin 1 buah, tabung o2 1 buah, regulator acetilin 1 set, regulator o2 1 set, tool box set 2 set, ragum (rahang 6) 2 buah, kunci inggris 12” 4 buah dan kunci pipa 4 buah.
Alokasi anggaran Rp.269.350.000,- realisasi Rp.266.350.000,- (98,89%).
g) Pemeriksaan Kesehatan Pekerja Pabrik
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya pemeriksaan kesehatan meliputi test paru-paru, urine, mata dan kelelahan fisik yang dilakukan oleh Hiperkes dengan sasaran 200 pekerja di 2 perusahaan. Alokasi anggaran Rp.62.871.000,- realisasi Rp.56.691.000,- (90,17%).
h) Penyelenggaraan Pelatihan di BLK (DBH CHT)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya pelatihan di BLK untuk pemerataan kesempatan kerja, mempersiapkan tenaga mandiri. BLK telah menyelenggarakan pelatihan keterampilan yang ditujukan kepada para masyarakat Purbalingga, dengan jenis-jenis pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja yaitu :
(1) Otomotif 16 orang (3 angkatan) : 48 orang (2) Menjahit 16 orang (3 angkatan) : 48 orang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
Bab III
III.163
(3) Las 16 orang (3 angkatan) : 48 orang (4) Tataboga 16 orang (5 angkatan) : 80 orang
Dengan jumlah total 224 orang. Alokasi anggaran Rp.534.406.000,- realisasi Rp.531.045.800,- (99,37%).
i) Bursa Kerja Khusus
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu kegiatan ini lebih bersifat pembinaan-pembinaan kepada SMK-SMK untuk lebih terpeliharanya Hubungan Kelembagaan Bursa Kerja Khusus, sebanyak 25 BKK. Alokasi anggaran Rp.9.222.000,- realisasi Rp.9.222.000,- (100%).
3) Program Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial
a) Fasilitasi Dewan Pengupahan dan Survey Kebutuhan Hidup Layak Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu berupa survey ke 3 pasar besar yakni Pasar Segamas, Pasar Bobotsari dan Pasar Bukateja, sosialisasi UMK dan struktur skala upah, pemantauan UMK dan THR di perusahaan. Alokasi anggaran Rp.26.347.000,- realisasi Rp.24.431.500,- (92,73%). sisa anggaran dari belanja pegawai/honorarium tidak diambil/dicairkan karena ada personil yang pindah dan pensiun.
b) Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya pelatihan meubelair, jahit, las, handycraft (masing-masing 16 orang). Alokasi anggaran Rp.54.500.000,- realisasi Rp.53.779.077,- (98,68%).
c) Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja/K3
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja dengan tujuan agar tenaga kerja bertambah pengetahuannya tentang K3 (kepesertaan BPJS) dan menghimbau kepada tiap perusahan untuk memasang spanduk yang berkaitan dengan Bulan K3 serta pengerahan tenaga kerja sebagai peserta upacara Bulan K3 sebanyak 100 orang. Alokasi anggaran Rp.6.735.000,- realisasi Rp.6.735.000,- (100%).
d) Pemberdayaan Sarana Hubungan Industrial
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara unsur Tripartit (Pemerintah, Apindo dan Pekerja/Perusahaan). Pemberdayaan sarana hubungan industrial berupa rakor, penyuluhan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, pemantauan UMK dan THR.
Alokasi anggaran Rp.29.611.000,- realisasi Rp.27.904.500,- (94,24%).
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
Bab III
III.164
e) Pengawasan Tenaga Kerja AKAD
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu tersedianya data ketenagakerjaan. Alokasi anggaran sebesar Rp.26.000.000,- realisasi Rp.22.707.100,- (87,34%). Ada sisa anggaran belanja perjalanan luar daerah yang tidak diambil karena kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan fasilitasi penempatan tenaga kerja AKAD.
c. Proses Perencanaan Pembangunan, Kondisi Sarana dan Prasarana Proses perencanaan pembangunan program dan kegiatan urusan ketenagakerjaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah DINSOSNAKERTRANS melalui dan termuat dalam Renstra, Renja dan RKA SKPD. Kondisi sarana prasarana yang digunakan cukup memadai. Hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
d. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi tidak ada.
13. Program dan Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan