a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang perhubungan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, terdapat 1 (satu) jenis pelayanan dasar yang harus dilaksanakan, yaitu Pelayanan Angkutan Jalan, terdiri dari :
1) jaringan pelayanan angkutan jalan dengan indikator :
a) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten, dengan target nasional sebesar 75% dan tingkat capaian tahun 2016 sebesar 92%.
b) Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia, dengan target nasional sebesar 60% dan tingkat capaian sebesar 80%
2) Jaringan prasarana angkutan jalan dengan indikator :
a) Tersedianya halte pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek, dengan target nasional sebesar 100% dan tingkat capaian sebesar 90%
b) Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek, dengan target nasional sebesar 40% dan tingkat capaian sebesar 90%.
3) Fasilitas perlengkapan jalan, dengan indikator tersedianya fasilitas perlengkapan jalan, dengan target nasional sebesar 60% dan tingkat capaian sebesar 86,02%
4) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor, dengan indikator tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji, dengan target nasional sebesar 60% dan tingkat capaian sebesar 100%
5) Sumber Daya Manusia (SDM), dengan indikator :
a) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada kabupaten yang telah memiliki terminal, dengan target nasional sebesar 50% dan tingkat capaian sebesar 73%
b) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada kabupaten yang telah melakukan pengujian berkala pada kendaraan bermotor, dengan target nasional sebesar 100% dan tingkat capaian sebesar 71%
c) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL), evaluasi andalalin, pengelolaan parkir pada kabupaten, dengan target nasional sebesar 83% dan tingkat capaian sebesar 16,41%
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
Bab III
III.190
d) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum, dengan target nasional sebesar 100%
dan tingkat capaian sebesar 57%
6) Pelayanan keselamatan, dengan indikator terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten, dengan target nasional sebesar 100% dan tingkat capaian sebesar 80%.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dari segi anggaran, pembangunan bidang perhubungan merupakan bidang pembangunan yang mendapatkan prioritas, hal ini ditunjukkan dengan alokasi anggaran belanja langsung urusan perhubungan yang mencapai Rp.22.045.726.000,- (2,82%) dari total anggaran belanja daerah langsung urusan wajib yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016. Apabila dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah langsung, alokasi belanja langsung urusan perhubungan sebesar (2,54%).
Rincian pelaksanaan program dan kegiatan urusan perhubungan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dapat dilaporkan sebagai berikut :
1) Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah a) Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terbayarnya honor PTT, honor pengelola keuangan, operasional pengujian kendaraan bermotor, kebutuhan angkutan lebaran dan kebutuhan administrasi kantor. Alokasi anggaran Rp.816.380.000,- realisasi Rp.773.704.566,- (94,77%).
b) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebanyak 191 kali. Alokasi anggaran sebesar Rp.132.495.000,- realisasi Rp.132.495.000,- (100%).
c) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya sarana dan prasarana kantor berupa 9 (sembilan) gedung, 6 (enam) kendaraan roda empat, 18 (delapan belas) kendaraan roda dua dan peralatan kantor lainnya. Alokasi anggaran Rp.404.000.000,- realisasi Rp.402.847.450,- (99,71%).
d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terealisasinya pengadaan barang berupa 1 unit sepeda motor, 1 unit lemari besi, 10 unit kursi tunggu besi, 10 unit meja ½ biro, 5 unit meja lipat, 4 unit meja loket, 20 unit kursi lipat, 1 stel kursi tamu, 1 unit lemari arsip rol o pack, 1 unit tempat tidur, 1 unit kasur, 1 paket
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
Bab III
III.191
korden, 1 paket karpet 1 unit rak TV, 4 unit TV LED, 2 unit note book, 4 unit printer, 10 handy talky, dan 3 unit CCTV. Alokasi anggaran Rp.242.975.000,- realisasi Rp.225.315.000,- (92,73%).
e) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya sebanyak 112 paket/stel. Alokasi anggaran Rp.50.000.000,- realisasi Rp.49.090.000,- (99,18%).
f) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terdidiknya 23 (dua puluh tiga) Pegawai Negeri Sipil Dinhubkominfo.
Alokasi anggaran Rp.55.000.000,- realisasi Rp.52.320.750,- (95,13%).
g) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu tersusunnya dokumen LKj IP, LKPJ Renstra SKPD, Renja dan LKD.
Alokasi anggaran Rp.10.000.000,- realisasi Rp.8.896.000,- (88,96%).
2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a) Pengelolaan Kebersihan Terminal
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terwujudnya kebersihan dan keindahan di 6 (enam) terminal, serta untuk pembayaran honor petugas kebersihan terminal sebanyak 13 orang. Alokasi anggaran sebesar Rp.110.000.000,- realisasi Rp.110.000.000,- (100%).
b) Operasi Teknis Laik Jalan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya 24 kali operasi teknis laik jalan terhadap 711 angkot/angkudes dan 4.112 angkutan barang. Alokasi anggaran Rp.24.000.000,- realisasi Rp.20.820.000,- (86,75%).
c) Pengadaan Bahan Pengecatan PKB
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terpenuhinya cat tanda uji untuk 10.000 kendaraan wajib uji. Alokasi anggaran Rp.15.000.000,- realisasi Rp.15.000.000,- (100%).
d) Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat KB
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya pemeliharaan dan kalibrasi terhadap 8 unit peralatan uji kir kendaraan bermotor. Alokasi anggaran Rp.40.000.000,- realisasi Rp.39.031.000,- (97,58%).
e) Monitoring dan Pembinaan Angkutan Umum
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu tersalurkannya bantuan transport dalam rangka pembinaan dan sosialisasi kepemilikan angkutan umum dari perorangan menjadi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
Bab III
III.192
badan hukum dan hasilnya sudah 795 angkutan berbadan hukum.
Alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,- realisasi Rp.4.850.000,- (48,50%).
f) Rehabilitasi Sub Terminal
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya gorong-gorong, dan pendopo Terminal Jompo, perbaikan landasan Terminal Kejobong seluas 952,71m² dan rehab infrastruktur Terminal Penaruban. Alokasi anggaran Rp.410.000.000,- realisasi Rp.409.050.000,- (99,77%).
g) Fasilitasi Pembangunan Bandara
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya rapat koordinasi terkait pengembangan bandara Jenderal Besar Soedirman. Alokasi anggaran Rp.56.000.000,- realisasi Rp.30.904.186,- (55,19%).
h) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandar Udara
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan tanah, rapat koordinasi, sosialisasi, pendataan 60 bidang tanah terdampak perluasan bandara, pengukuran 60 bidang tanah yang perluasan bandara. Alokasi anggaran sebesar Rp.15.000.000.000,- realisasi Rp.251.610.400,- (1,68%).
i) Penataan Terminal Purbalingga
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya pengecatan, pembangunan WC, perbaikan shelter angkutan Kota terminal Purbalingga. Alokasi anggaran Rp.414.000.000,- realisasi Rp.401.208.000,- (96,91%).
j) Peningkatan Landasan Terminal Jompo
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan peningkatan landasan terminal Jompo seluas 1.319,66 m². Alokasi anggaran Rp.210.058.000,- realisasi Rp.209.858.000,- (99,90%).
k) Revitalisasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya pengadaan dan pelatihan penggunaan brake tester, play detector, vehicle emission gas analyser. Alokasi anggaran Rp.1.400.000.000,- realisasi Rp.1.206.000.000,- (86,14%).
3) Program Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas
a) Pengamanan Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terselengaranya kegiatan Pengamanan insidentil dan pengamanan menjelang maupun sesudah lebaran, natal dan tahun baru. Alokasi anggaran Rp.228.250.000,- realisasi Rp.227.156.000,- (99,52%).
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
Bab III
III.193
b) Pemeliharaan dan Pengecatan Traffic Light, Warning Light dan Rambu-rambu Lalu Lintas
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya 24 (dua puluh empat ) unit trafic light dan 36 ( tiga puluh enam ) unit warning light, dan pengecatan tiang trafic light maupun warning light dan pemeliharaan rambu. Alokasi anggaran Rp.140.000.000,- realisasi Rp.138.450.000,- (98,89%).
c) Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan (DAK)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terpasangnya fasilitas perlengkapan jalan berupa marka jalan sepanjang 378 m² dan rambu tak bersuar. Alokasi anggaran Rp.269.523.000,- realisasi Rp.265.135.500,- (98,37%).
d) Fasilitas Forum LLAJ
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terbayarnya honor forum LLAJ dan rapat- rapat koordinasi dengan semua anggota forum LLAJ , pembuatan standing banner dan sticker himbauan keselamatan Lalu lintas. Alokasi anggaran Rp.20.000.000,- realisasi Rp.18.590.000,- (92,95%).
e) Survei Pencacahan Lalu Lintas
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya pembuatan dokumen data Lalu lintas Harian Rata-rata (LHR). Alokasi anggaran Rp.45.000.000,- realisasi Rp.44.355.000,- (98,57%).
f) Pembinaan Perparkiran
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu tertatanya dan terbinanya 275 petugas parkir. Alokasi anggaran Rp.20.000.000,- realisasi Rp.17.800.000,- (89,00%).
g) Pembangunan Halte
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya pembuatan Halte sebanyak 6 unit yang ditempatkan di depan SMK YPT, SMK Negeri 1 Purbalingga, SD Pius, MAN Purbalingga dan SMP 5 Bancar Purbalingga. Alokasi anggaran Rp.180.000.000,- realisasi Rp.179.887.000,- (99,94%).
h) Pengadaan Perlengkapan Jalan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya pengadaan 1 unit traffic light, 4 unit warning light, 6 unit RPPJ, rambu 100 buah, guardrail sepanjang 480m, safety mirror 6 buah, road barrier 45 buah dan pemasangan marka jalan sepanjang 2000m². Alokasi anggaran Rp.1.695.665.000,- realisasi Rp.1.538.869.290,- (90,75%).
i) Fasilitasi Tim Andalalin
Kegiatan tidak terlaksana karena tidak/belum adanya masyarakat yang mengajukan dokumen Andalalin dan masih menunggu penandatanganan SK dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
Bab III
III.194
Tim Penilai Andalalin. Alokasi anggaran Rp.17.500.000,- realisasi Rp.0,- (0%).
j) Car Free Day
Kegiatan tidak terlaksana dikarenakan Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan Car Free Day sampai akhir tahun anggaran belum keluar. Alokasi anggaran Rp.29.880.000,- realisasi Rp.0,- (0%). Kegiatan akan dilaksanakan pada tahun 2017.
c. Proses Perencanaan Pembangunan, Kondisi Sarana dan Prasarana Proses perencanaan pembangunan program dan kegiatan urusan perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinhubkominfo melalui dan termuat dalam Renstra, Renja dan RKA SKPD. Kondisi sarana prasarana yang digunakan memadai. Hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada, kecuali yang sudah dicantumkan dalam pelaksanaan masing-masing kegiatan.
d. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi tidak ada.
17. Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika