U
RU
S
AN
W
AJ
IB SOSIAL
Hal. 196
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
13. URUSAN WAJIB SOSIAL
A.
KEBIJAKAN PROGRAM
Kebijakan pada urusan sosial diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan
sosial masyarakat terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
melalui peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial
bagi PMKS, pemberdayaan warga miskin dan PMKS, peningkatan bantuan sosial,
peningkatan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu,
dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan lain-lain.
Kebijakan dalam bidang sosial, pemuda,dan olahraga yang telah
dilaksanakan melalui berbagai program pada tahun 2016 oleh Dinas Sosial,
Pemuda,
dan
Olahraga
Kota
Semarang
yang
secara
garis
besar
diimplementasikan dalam beberapa kegiatan pokok, antara lain :
Program Penunjang :
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2.
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan.
Program Pelaksana Urusan :
4.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan
PMKS
a.
Program keluarga harapan (PKH)
b.
Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Kesejahteraan Sosial
5.
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
a.
Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
b.
Peningkatan Kualitas Pembinaan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
6.
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma
a.
Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Dan Eks Trauma
7.
Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
a.
Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan / Jompo
8.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
a.
Operasional Panti Khusus Among Jiwo
b.
Penyantunan Bagi Lanjut Usia Potensial Luar Panti
c.
Pembinaan Dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
d.
Pembinaan
Dan
Pengembangan
Kesetiakawanan
Sosial Serta
Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan
U
RU
S
AN
W
AJ
IB SOSIAL
Hal. 197
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
f.
Pemberdayaan Dan Pengembangan Karang Taruna
g.
Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial
h.
Pemberdayaan Dan Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat
i.
Penumbuhan Dan Pengembangan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan)
Keluarga (LK3) Kota Semarang
B.
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1.
REALISASI KEUANGAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Wajib Sosial tahun 2016 sebesar :
SKPD
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga
9.223.603.000
5.643.317.159
61,18
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.315.887.000
4.858.371.012
91,39
Bagian Kesejahteraan Rakyat
8.050.855.000
7.553.889.400
93,83
JUMLAH
22.590.345.000
18.055.577.571
79,93
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Sosial tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE (%)
URUSAN WAJIB SOSIAL 22.590.345.000 18.055.577.571 79,93
DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA 9.223.603.000 5.643.317.159 61,18 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.404.562.000 2.358.110.160 98,07
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
19.000.000 16.605.278 87,40
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 38.002.000 37.844.900 99,59
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 26.000.000 25.205.700 96,95
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000 4.653.500 93,07
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.000.000 10.782.200 98,02
015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
7.560.000 6.170.000 81,61
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 83.000.000 77.354.500 93,20
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
255.000.000 248.056.242 97,28
033 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah
10.000.000 9.000.000 90,00
034 Operasional UPTD Gelanggang Pemuda Dan Olahraga
1.950.000.000 1.922.437.840 98,59
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
855.773.000 815.142.475 95,25
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 202.748.000 195.725.000 96,54
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.000.000 5.980.000 99,67
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
368.820.000 349.761.225 94,83
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
103.205.000 95.498.500 92,53
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 5.000.000 4.800.000 96,00
U
RU
S
AN
W
AJ
IB SOSIAL
Hal. 198
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE (%) 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
317.598.000 298.926.000 94,12
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12.000.000 10.951.000 91,26
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 12.000.000 11.715.000 97,63
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
12.000.000 11.715.000 97,63
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 12.000.000 7.100.000 59,17
007 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan - - 0,00
013 Penyusunan LAKIP 18.000.000 18.000.000 100,00
014 Penyusunan Renstra SKPD 18.000.000 18.000.000 100,00
018 Penyusunan LKPJ SKPD 18.000.000 18.000.000 100,00
021 Penyusunan Renja SKPD 18.000.000 18.000.000 100,00
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
140.598.000 129.189.000 91,89
032 Penyusunan RKA Dan DPA 9.000.000 9.000.000 100,00
033 Penyusunan Anggaran Dan Perubahan Anggaran
9.000.000 9.000.000 100,00
035 Penyusunan Profil SKPD 30.000.000 30.000.000 100,00
037 Penyusunan Iku, Ikk Dan Penetapan Kinerja 9.000.000 8.256.000 91,73
15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
925.000.000 518.783.700 56,08
006 Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
150.000.000 137.789.900 91,86
008 Program Keluarga Harapan (Pkh) 775.000.000 380.993.800 49,16
16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
1.093.000.000 1.059.096.150 96,90
007 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi Pmks
503.000.000 481.212.500 95,67
014 Peningkatan Kualitas Pembinaan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
250.000.000 249.493.650 99,80
015 Penanganan Rehabilitasi Sosial 340.000.000 328.390.000 96,59
18 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA
148.420.000 145.920.000 98,32
003 Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Dan Eks Trauma
148.420.000 145.920.000 98,32
19 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO
452.000.000 447.338.674 98,97
004 Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan / Jompo
225.000.000 221.000.000 98,22
009 Operasional Penyantunan Santunan Kematian 227.000.000 226.338.674 99,71
21 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
3.027.250.000 2.836.622.408 93,70
011 Operasional Panti Khusus Among Jiwo 1.363.600.000 1.279.641.908 93,84
012 Penyantunan Bagi Lanjut Usia Potensial Luar Panti
150.000.000 146.880.000 97,92
013 Pembinaan Dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
60.000.000 46.921.500 78,20
014 Pembinaan Dan Pengembangan
Kesetiakawanan Sosial Serta Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan
950.000.000 936.710.000 98,60
016 Pemberdayaan Dan Pengembangan Karang Taruna
280.000.000 253.588.000 90,57
017 Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial 108.650.000 71.711.000 66,00
018 Pemberdayaan Dan Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat
50.000.000 47.245.000 94,49
019 Penumbuhan Dan Pengembangan Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ( LK3 ) Kota Semarang
U
RU
S
AN
W
AJ
IB SOSIAL
Hal. 199
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE (%) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
5.315.887.000 4.858.371.012 91,39
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.267.428.000 1.189.109.839 93,82
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.250.000 2.250.000 100,00
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
159.200.000 130.813.360 82,17
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 55.000.000 54.300.000 98,73
009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 66.250.000 64.615.500 97,53
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 110.000.000 9.877.000 98,77
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 10.000.000 100.353.000 91,23
013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
385.023.000 369.646.579 96,01
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 44.205.000 44.038.000 99,62
015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
10.000.000 10.000.000 100,00
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 40.080.000 39.815.000 99,34
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
320.000.000 302.167.400 94,43
138 Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
20.000.000 18.570.000 92,85
155 Kegiatan Penyediaan Publikasi Dan Dokumentasi
45.420.000 42.664.000 93,93
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
544.595.000 453.967.275 83,36
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 50.000.000 49.601.000 99,20
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
443.695.000 361.925.275 81,57
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 5.900.000 5.691.000 96,46
139 Pengelolaan Web Site 45.000.000 36.750.000 81,67
06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
181.429.000 177.071.000 97,60
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12.000.000 11.747.000 97,89
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 10.000.000 9.956.000 99,56
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
11.079.000 10.780.000 97,30
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 10.000.000 9.973.000 99,73
013 Penyusunan LAKIP 12.780.000 12.561.000 98,29
014 Penyusunan Renstra SKPD 20.000.000 19.553.000 97,77
018 Penyusunan LKPJ SKPD 12.500.000 12.199.000 97,59
021 Penyusunan Renja SKPD 18.870.000 17.702.000 93,81
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
55.000.000 53.400.000 97,09
044 Penyusunan RKA Dan DPA Murni 9.600.000 9.600.000 100,00
045 Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan
9.600.000 9.600.000 100,00
23 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
3.322.435.000 3.038.222.899 91,36
002 Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
100.000.000 65.260.000 65,26
003 Gladi Lapang Penanganan Bencana 100.000.000 94.012.000 94,01
004 Operasional Posko Dan Penanggulangan Bencana Kota Semarang
630.000.000 594.653.098 94,39
005 Pemetaan Rawan Bencana 150.000.000 140.430.000 93,62
006 Sosialisasi Perundangan Bidang Kebencanaan 150.000.000 143.613.500 95,74
009 Koordinasi Penanggulangan Bencana pada Pasca Bencana
375.000.000 321.200.000 85,65
012 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Bidang Kebencanaan
U
RU
S
AN
W
AJ
IB SOSIAL
Hal. 200
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE (%)
013 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Bidang Kebencanaan
70.000.000 65.152.800 93,08
014 Penyediaan Logistik, Obat-Obatan Dan Bantuan Korban Bencana
270.000.000 261.486.400 96,85
015 Penanggulangan Dan Evakuasi Korban Bencana
80.000.000 66.476.000 83,10
016 Rencana Kotingensi Kebencanaan 100.000.000 82.851.400 82,85
017 Pengelolaan Bantuan Korban Bencana 80.000.000 59.670.000 74,59
018 Peningkatan SDm Rescue 131.010.000 113.366.000 86,53
019 Pelatihan Teknik Dala PB (Penghitungan Kerugian Dan Kerusakan Pasca Bencana)
250.000.000 208.624.300 83,45
020 Peningkatan SDM KSB 150.000.000 148.900.000 99,27
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 8.050.855.000 7.553.889.400 93,83
24 PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN, KESEHATAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
8.050.855.000 7.553.889.400 93,83
001 Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji
900.000.000 759.277.200 84,36
002 Pelaksanaan Dan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan
600.000.000 498.353.000 83,06
003 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 1.009.547.000 917.132.500 90,85
004 Fasilitasi Sarpras Tempat Ibadah 166.000.000 150.604.300 90,73
005 Fasilitasi Kegiatan Perawat Jenazah 900.000.000 875.936.700 97,33
006 Kegiatan Pembinaan Tenaga Pendidik Keagamaan Non Formal Dan Lembaga Pendidikan
2.293.000.000 2.279.858.000 99,43
007 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Mtq Dan Pesparawi
787.308.000 764.919.700 97,16
008 Peningkatan Kesejahteraan Lansia 750.000.000 714.232.500 95,23
009 Pembinaan Dan Pemantauan Uks 75.000.000 71.664.000 95,55
010 Sosial Kemasyarakatan 300.000.000 286.192.000 95,40
011 Fasilitasi Dan Koordinasi Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Aids
170.000.000 138.797.500 81,65
012 Fasilitasi Pengendalian Zoonosis 100.000.000 96.922.000 96,92
2.
HASIL YANG DICAPAI
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Sosial menghasilkan kinerja
sebagai berikut :
a.
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
FAKIR
MISKIN,
KOMUNITAS
ADAT
TERPENCIL
No
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
1.
Cakupan PMKS yang
ditangani
6,00%
4,86%
81,00
-
2.
Jumlah keluarga miskin yg
memperoleh bantuan sosial
7.100 orang
7.100 orang
100
-
Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
U
RU
S
AN
W
AJ
IB SOSIAL
Hal. 201
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
b.
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
No
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
1.
Peningkatan
kualitas
pelayanan,
sarana
dan
prasarana
rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi
PMKS
300 orang
300 orang
100
Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
Adapun Kegiatan yang mendukung adalah Peningkatan kualitas
pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
dengan capaian kinerja sebagai berikut :
No
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
TAHUN 2015
REALISASI
TARGET
REALISASI
1
PMKS yang memperoleh
bantuan sosial
44,00 %
44,00 %
100
Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
Dikarenakan
mekanisme
Hibah
dan
Bansos
yang
mengalami
penyempurnaan aturan, maka realisasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial
tidak tercapai 100%. Kegiatan yang mendukung adalah Peningkatan kualitas
pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.
c.
PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
1.
cakupan anak terlantar yang
ditampung dalam panti
430 orang
430 orang
100
360 orang
Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
Untuk pelaksanaan Program Pembinaan Anak Terlantar dilaksanakan
dengan memperoleh hasil 100% dengan cakupan 430 orang mengalami kenaikan
dari tahun 2015 sebesar 360 orang. Kegiatan yang mendukung antara lain
pelatihan keterampilan dan peringatan Hari Anak Nasional.
d.
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
1
Pendidikan dan pelatihan
bagi penyandang cacat dan
ekstrauma
1.060 orang
1.060 orang
100
250 orang
2
cakupan
disabilitas
yang
mendapat bantuan
16,00
(1.060 orang)
16,00
(1.060 orang)
100
Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
U
RU
S
AN
W
AJ
IB SOSIAL
Hal. 202
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
sebanyak 16 % . Sedangkan Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan
ekstrauma sebanyak 1.060 orang atau 100% dari yang ditargetkan. Kegiatan yang
mendukung adalah Pelatihan Keterampilan Batik, Pelatihan Kewirausahaan dan
Peringatan Hari Disabilitas Internasional tingkat Kota Semarang.
e.
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
1
prosentase panti sosial yang
memperoleh bantuan
35,00
100
285,71
2
Pendidikan dan Pelatihan
bagi penghuni panti Asuhan
/ Jompo
76 orang
76 orang
100
76 orang
Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
Panti Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah Kota Semarang adalah Panti
Rehabilitasi Sosial Among Jiwo. Panti Sosial pada tahun 2016 memperoleh
bantuan sosial berupa pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kemandirian
dan menambah potensi tambahan penghasilan.
f.
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
1
prosentase panti sosial non
pemerintah yang
memperoleh bantuan
35,00%
35,00%
100
Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung Program
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial antara lain :
1)
Operasional panti khusus among jiwo
2)
Penyantunan bagi lanjut usia potensial luar panti
3)
Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
4)
Pembinaan dan pengembangan kesetiakawanan sosial serta pelestarian
nilai-nilai kepahlawanan
5)
Peningkatan petugas pelaksana pengelolaan jaminan kesejahteraan sosial
6)
Pemberdayaan dan pengembangan Karang taruna
7)
Fasilitasi terhadap Organisasi Sosial
U
RU
S
AN
W
AJ
IB SOSIAL
Hal. 203
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
g.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
TAHUN 2015
REALISASI
TARGET
REALISASI
1.
jumlah kelurahan siaga
bencana
22 Kel
22 Kel
100
22
2.
jumlah pemuda/ masyarakat
yang dilatih tanggap darurat
410 orang
410 orang
100
410 orang
3.
jumlah wilayah bencana yang
dipetakan menurut jenis
bencana per tahun 2016
2 peta
2 peta
100
1 peta
4.
persentase kelompok siaga
bencana (KSB)
10
37,99
37,9
-
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016
1)
Dengan adanya Kelurahan Siaga Bencana ( KSB ) yang terbentuk di Tahun
2015 diadakan
“
Peningkatan Keterampilan KSB
“
di Tahun 2016
2)
Presentase dari luas area resiko bencana banjir,Rob dan longsor di Kota
Semarang yang sudah terpetakan di 58 Kelurahan dari 177 Kelurahan di
Kota Semarang.
3)
Terdapat 3 peta sampai dengan tahun 2016 yaitu Banjir, Rob dan Longsor
( 1 peta disusun tahun 2015 dan 2 peta disusun tahun 2016 )
4)
Sampai tahun 2016 sudah terbentuk 22 Kelurahan Siaga Bencana ( KSB )
yang merupakan daerah rawan bencana dari 16 kecamatan dan dilakukan
pelatihanpeningkatan SDM KSB.
5)
Anggota Masyarakat yang menjadi anggota SAR terdiri dari Anggota
KSB,PMI,Ubaloka,TNI/POLRI,E KAMRA,LSM,KISS.
6)
Terdapat 1 program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri dari
15 kegiatan
7)
Jumlah pelatihan / simulasi bencana yang diadakan dalam 1 tahun
sebanyak 17 kali.
8)
Bencana
banjir,Puting
beliungmrumah
roboh,pohon
tumbang,dan
kebakaran sebanyak 6 jenis bencana.
9)
Jumlah korban bencana alam yang terjadi dalam 1 tahun sebanyak 7 orang
meninggal dunia.
10)
Jumlah perkiraan kerugian yang diderita akibat bencana alam mencapai
kurang lebih Rp.3.169.000.000,-
11)
Peningkatan sarana dan prasarana pendukung Penaggulangan Bencana
Alam sejumlah 681 unit.
12)
Persentase korban bencana alam 1 tahun yang menerima bantuan sosial
selama masa tanggap darurat mencapai 100 %.
U
RU
S
AN
W
AJ
IB SOSIAL
Hal. 204
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
INDIKATOR KINERJA SAT TARGET TAHUN
2016
REALISASI TAHUN 2015
REALISASI TAHUN 2016
1.
Prosentanse PeningkatanMasyarakat Sadar Bencana
% 100 100 100
2.
Persentase luas wilayah Kota Semarang yang rawan bencana% 32.76 32.76 32.76
3.
Peta Rawan Bencana % 100 100 1004.
Kelurahan Sadar Bencana % 100 100 1005.
Anggota Masyarakat yang menjadi anggota SARorang 410 410 410
6.
Kegiatan antisipasi dini terjadinya bencana alamkegiatan 15 8 15
7.
Jumlah pelatihan / simulasi bencana yang diadakankali 17 17 17
8.
Jenis, lokasi dan jumlah kejadian bencana alam yang terjadi (per kec)kejadian
6 6 6
9.
Jumlah korban bencana alam yang terjadiOrang 0 2 7
10.
Jumlah perkiraan kerugian yang diderita akibat bencana alam (dirinci tiap kejadian bencana)Rupiah 0 Kurang lebih
2.338.000.000
Kurang lebih 3.169.000.000
11.
Peningkatan sarana dan Prasaran pendukung Penanggulangan Bencana Alam (uraikan nama alatnya serta kondisinya)Unit 681 759 681
12.
Persentase korban bencana dalam satu tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat% dan Rupiah
orang
100 100 100
13.
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam satu tahun% dan Rupiah
orang
100 100 100
h.
PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN, KESEHATAN DAN PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
NO
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
1.
Jumlah kegiatan keagamaan
dan pendidik keagamaan
60
kali
60
kali
100
-
2.
Jumlah kegiatan sosial
kemasyarakatan
10
kali
10
kali
100
-
3.
Jumlah SDM pembinaan
mental dan sosial
keagamaan
1.730
orang
1.730
orang
100
-
U
RU
S
AN
W
AJ
IB SOSIAL
Hal. 205
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
C.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
1.
Penguatan kapasitas PSKS belum simultan dengan kegiatan penanganan
PMKS. Pembinaan Tagana, Karang taruna, TKSK yang ditangani Bidang PSKS
belum dapat mengimplementasikan kegiatan dan ketrampilan serta
pengetahuannya untuk mendukung layanan kesejahteraan sosial PMKS.
2.
Masih kurangnya penanganan database yang tertib dan akuntabel, baik
database di bidang PMKS/Sosial
3.
Panti Rehabilitasi Sosial terpadu di Kota Semarang belum ada
4.
Belum adanya Panti Penanganan Korban NAPZA milik Pemerintah Kota
Semarang
5.
Penghuni Panti Rehabilitasi Sosial Among Jiwo melebihi kapasitas daya
tampung.
D.
SOLUSI
1.
Pelaksanaan peningkatan kualitas kelembagaan PSKS dilakukan antara lain
dengan pelatihan motivasi PSKS sebagai relawan masyarakat agar dapat
membina PMKS yang sudah ditangani. Sehingga penanganan PMKS
menjadi lebih berkesinambungan.
2.
Pembangunan aplikasi dan Website khusus terkait PMKS dan database
pendukungnya secara terencana dan yang tertib dan akuntabel.
3.
Tindak lanjut permasalahan belum adanya panti rehabsos adalah dengan
mengoptimalkan fungsi dan keberadaan Panti Rehabilitasi Among jiwo.
Sehingga penanganan PGOT tetap dapat dilaksanakan.
4.
Mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk mendirikan
Panti Penanganan Korban NAPZA karena ini adalah kewenangan pusat.
5.
Mengajukan usulan untuk memindahkan Panti Rehabilitasi Sosial Among
Jiwo yang lebih luas dan lebih representatif.
E.
PRESTASI DAN PENGHARGAAN
Launching Elektronik Warung Gotong Royong (E- Warong) yaitu :
1.
Launching 1 (satu) E-Warong Kube di Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen
oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Ibu Khofifah Indar Parawansa pada