• Tidak ada hasil yang ditemukan

SOSIAL LKPJ 2017 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "SOSIAL LKPJ 2017 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH"

Copied!
10
0
0

Teks penuh

(1)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB SOSIAL

Hal. 196

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

13. URUSAN WAJIB SOSIAL

A.

KEBIJAKAN PROGRAM

Kebijakan pada urusan sosial diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan

sosial masyarakat terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

melalui peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial

bagi PMKS, pemberdayaan warga miskin dan PMKS, peningkatan bantuan sosial,

peningkatan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu,

dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan lain-lain.

Kebijakan dalam bidang sosial, pemuda,dan olahraga yang telah

dilaksanakan melalui berbagai program pada tahun 2016 oleh Dinas Sosial,

Pemuda,

dan

Olahraga

Kota

Semarang

yang

secara

garis

besar

diimplementasikan dalam beberapa kegiatan pokok, antara lain :

Program Penunjang :

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2.

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

3.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan.

Program Pelaksana Urusan :

4.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan

PMKS

a.

Program keluarga harapan (PKH)

b.

Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Kesejahteraan Sosial

5.

Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

a.

Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

b.

Peningkatan Kualitas Pembinaan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

6.

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma

a.

Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Dan Eks Trauma

7.

Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

a.

Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan / Jompo

8.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

a.

Operasional Panti Khusus Among Jiwo

b.

Penyantunan Bagi Lanjut Usia Potensial Luar Panti

c.

Pembinaan Dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

d.

Pembinaan

Dan

Pengembangan

Kesetiakawanan

Sosial Serta

Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan

(2)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB SOSIAL

Hal. 197

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

f.

Pemberdayaan Dan Pengembangan Karang Taruna

g.

Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial

h.

Pemberdayaan Dan Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat

i.

Penumbuhan Dan Pengembangan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan)

Keluarga (LK3) Kota Semarang

B.

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1.

REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan

Wajib Sosial tahun 2016 sebesar :

SKPD

ANGGARAN (Rp)

REALISASI

ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga

9.223.603.000

5.643.317.159

61,18

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

5.315.887.000

4.858.371.012

91,39

Bagian Kesejahteraan Rakyat

8.050.855.000

7.553.889.400

93,83

JUMLAH

22.590.345.000

18.055.577.571

79,93

Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib

Sosial tahun 2016 sebagai berikut :

KODE

REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%)

URUSAN WAJIB SOSIAL 22.590.345.000 18.055.577.571 79,93

DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA 9.223.603.000 5.643.317.159 61,18 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

2.404.562.000 2.358.110.160 98,07

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

19.000.000 16.605.278 87,40

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 38.002.000 37.844.900 99,59

011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 26.000.000 25.205.700 96,95

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

5.000.000 4.653.500 93,07

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.000.000 10.782.200 98,02

015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

7.560.000 6.170.000 81,61

017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 83.000.000 77.354.500 93,20

018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

255.000.000 248.056.242 97,28

033 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

10.000.000 9.000.000 90,00

034 Operasional UPTD Gelanggang Pemuda Dan Olahraga

1.950.000.000 1.922.437.840 98,59

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

855.773.000 815.142.475 95,25

007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 202.748.000 195.725.000 96,54

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.000.000 5.980.000 99,67

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

368.820.000 349.761.225 94,83

026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

103.205.000 95.498.500 92,53

029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 5.000.000 4.800.000 96,00

(3)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB SOSIAL

Hal. 198

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

KODE

REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%) 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

317.598.000 298.926.000 94,12

001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

12.000.000 10.951.000 91,26

002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 12.000.000 11.715.000 97,63

003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

12.000.000 11.715.000 97,63

004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 12.000.000 7.100.000 59,17

007 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan - - 0,00

013 Penyusunan LAKIP 18.000.000 18.000.000 100,00

014 Penyusunan Renstra SKPD 18.000.000 18.000.000 100,00

018 Penyusunan LKPJ SKPD 18.000.000 18.000.000 100,00

021 Penyusunan Renja SKPD 18.000.000 18.000.000 100,00

026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

140.598.000 129.189.000 91,89

032 Penyusunan RKA Dan DPA 9.000.000 9.000.000 100,00

033 Penyusunan Anggaran Dan Perubahan Anggaran

9.000.000 9.000.000 100,00

035 Penyusunan Profil SKPD 30.000.000 30.000.000 100,00

037 Penyusunan Iku, Ikk Dan Penetapan Kinerja 9.000.000 8.256.000 91,73

15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

925.000.000 518.783.700 56,08

006 Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

150.000.000 137.789.900 91,86

008 Program Keluarga Harapan (Pkh) 775.000.000 380.993.800 49,16

16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.093.000.000 1.059.096.150 96,90

007 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi Pmks

503.000.000 481.212.500 95,67

014 Peningkatan Kualitas Pembinaan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS

250.000.000 249.493.650 99,80

015 Penanganan Rehabilitasi Sosial 340.000.000 328.390.000 96,59

18 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

148.420.000 145.920.000 98,32

003 Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Dan Eks Trauma

148.420.000 145.920.000 98,32

19 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO

452.000.000 447.338.674 98,97

004 Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan / Jompo

225.000.000 221.000.000 98,22

009 Operasional Penyantunan Santunan Kematian 227.000.000 226.338.674 99,71

21 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

3.027.250.000 2.836.622.408 93,70

011 Operasional Panti Khusus Among Jiwo 1.363.600.000 1.279.641.908 93,84

012 Penyantunan Bagi Lanjut Usia Potensial Luar Panti

150.000.000 146.880.000 97,92

013 Pembinaan Dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

60.000.000 46.921.500 78,20

014 Pembinaan Dan Pengembangan

Kesetiakawanan Sosial Serta Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan

950.000.000 936.710.000 98,60

016 Pemberdayaan Dan Pengembangan Karang Taruna

280.000.000 253.588.000 90,57

017 Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial 108.650.000 71.711.000 66,00

018 Pemberdayaan Dan Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat

50.000.000 47.245.000 94,49

019 Penumbuhan Dan Pengembangan Lembaga

Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ( LK3 ) Kota Semarang

(4)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB SOSIAL

Hal. 199

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

KODE

REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH

5.315.887.000 4.858.371.012 91,39

01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.267.428.000 1.189.109.839 93,82

001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.250.000 2.250.000 100,00

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

159.200.000 130.813.360 82,17

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 55.000.000 54.300.000 98,73

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 66.250.000 64.615.500 97,53

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 110.000.000 9.877.000 98,77

011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 10.000.000 100.353.000 91,23

013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

385.023.000 369.646.579 96,01

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 44.205.000 44.038.000 99,62

015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

10.000.000 10.000.000 100,00

017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 40.080.000 39.815.000 99,34

018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

320.000.000 302.167.400 94,43

138 Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

20.000.000 18.570.000 92,85

155 Kegiatan Penyediaan Publikasi Dan Dokumentasi

45.420.000 42.664.000 93,93

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

544.595.000 453.967.275 83,36

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 50.000.000 49.601.000 99,20

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

443.695.000 361.925.275 81,57

029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 5.900.000 5.691.000 96,46

139 Pengelolaan Web Site 45.000.000 36.750.000 81,67

06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

181.429.000 177.071.000 97,60

001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

12.000.000 11.747.000 97,89

002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 10.000.000 9.956.000 99,56

003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

11.079.000 10.780.000 97,30

004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 10.000.000 9.973.000 99,73

013 Penyusunan LAKIP 12.780.000 12.561.000 98,29

014 Penyusunan Renstra SKPD 20.000.000 19.553.000 97,77

018 Penyusunan LKPJ SKPD 12.500.000 12.199.000 97,59

021 Penyusunan Renja SKPD 18.870.000 17.702.000 93,81

026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

55.000.000 53.400.000 97,09

044 Penyusunan RKA Dan DPA Murni 9.600.000 9.600.000 100,00

045 Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan

9.600.000 9.600.000 100,00

23 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

3.322.435.000 3.038.222.899 91,36

002 Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

100.000.000 65.260.000 65,26

003 Gladi Lapang Penanganan Bencana 100.000.000 94.012.000 94,01

004 Operasional Posko Dan Penanggulangan Bencana Kota Semarang

630.000.000 594.653.098 94,39

005 Pemetaan Rawan Bencana 150.000.000 140.430.000 93,62

006 Sosialisasi Perundangan Bidang Kebencanaan 150.000.000 143.613.500 95,74

009 Koordinasi Penanggulangan Bencana pada Pasca Bencana

375.000.000 321.200.000 85,65

012 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Bidang Kebencanaan

(5)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB SOSIAL

Hal. 200

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

KODE

REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%)

013 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Bidang Kebencanaan

70.000.000 65.152.800 93,08

014 Penyediaan Logistik, Obat-Obatan Dan Bantuan Korban Bencana

270.000.000 261.486.400 96,85

015 Penanggulangan Dan Evakuasi Korban Bencana

80.000.000 66.476.000 83,10

016 Rencana Kotingensi Kebencanaan 100.000.000 82.851.400 82,85

017 Pengelolaan Bantuan Korban Bencana 80.000.000 59.670.000 74,59

018 Peningkatan SDm Rescue 131.010.000 113.366.000 86,53

019 Pelatihan Teknik Dala PB (Penghitungan Kerugian Dan Kerusakan Pasca Bencana)

250.000.000 208.624.300 83,45

020 Peningkatan SDM KSB 150.000.000 148.900.000 99,27

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 8.050.855.000 7.553.889.400 93,83

24 PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN, KESEHATAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

8.050.855.000 7.553.889.400 93,83

001 Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji

900.000.000 759.277.200 84,36

002 Pelaksanaan Dan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan

600.000.000 498.353.000 83,06

003 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 1.009.547.000 917.132.500 90,85

004 Fasilitasi Sarpras Tempat Ibadah 166.000.000 150.604.300 90,73

005 Fasilitasi Kegiatan Perawat Jenazah 900.000.000 875.936.700 97,33

006 Kegiatan Pembinaan Tenaga Pendidik Keagamaan Non Formal Dan Lembaga Pendidikan

2.293.000.000 2.279.858.000 99,43

007 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Mtq Dan Pesparawi

787.308.000 764.919.700 97,16

008 Peningkatan Kesejahteraan Lansia 750.000.000 714.232.500 95,23

009 Pembinaan Dan Pemantauan Uks 75.000.000 71.664.000 95,55

010 Sosial Kemasyarakatan 300.000.000 286.192.000 95,40

011 Fasilitasi Dan Koordinasi Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Aids

170.000.000 138.797.500 81,65

012 Fasilitasi Pengendalian Zoonosis 100.000.000 96.922.000 96,92

2.

HASIL YANG DICAPAI

Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Sosial menghasilkan kinerja

sebagai berikut :

a.

PROGRAM

PEMBERDAYAAN

FAKIR

MISKIN,

KOMUNITAS

ADAT

TERPENCIL

No

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

%

REALISASI

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

1.

Cakupan PMKS yang

ditangani

6,00%

4,86%

81,00

-

2.

Jumlah keluarga miskin yg

memperoleh bantuan sosial

7.100 orang

7.100 orang

100

-

Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016

(6)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB SOSIAL

Hal. 201

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

b.

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

No

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

%

REALISASI

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

1.

Peningkatan

kualitas

pelayanan,

sarana

dan

prasarana

rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi

PMKS

300 orang

300 orang

100

Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016

Adapun Kegiatan yang mendukung adalah Peningkatan kualitas

pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

dengan capaian kinerja sebagai berikut :

No

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

%

TAHUN 2015

REALISASI

TARGET

REALISASI

1

PMKS yang memperoleh

bantuan sosial

44,00 %

44,00 %

100

Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016

Dikarenakan

mekanisme

Hibah

dan

Bansos

yang

mengalami

penyempurnaan aturan, maka realisasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial

tidak tercapai 100%. Kegiatan yang mendukung adalah Peningkatan kualitas

pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.

c.

PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

%

REALISASI

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

1.

cakupan anak terlantar yang

ditampung dalam panti

430 orang

430 orang

100

360 orang

Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016

Untuk pelaksanaan Program Pembinaan Anak Terlantar dilaksanakan

dengan memperoleh hasil 100% dengan cakupan 430 orang mengalami kenaikan

dari tahun 2015 sebesar 360 orang. Kegiatan yang mendukung antara lain

pelatihan keterampilan dan peringatan Hari Anak Nasional.

d.

PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

%

REALISASI

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

1

Pendidikan dan pelatihan

bagi penyandang cacat dan

ekstrauma

1.060 orang

1.060 orang

100

250 orang

2

cakupan

disabilitas

yang

mendapat bantuan

16,00

(1.060 orang)

16,00

(1.060 orang)

100

Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016

(7)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB SOSIAL

Hal. 202

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

sebanyak 16 % . Sedangkan Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan

ekstrauma sebanyak 1.060 orang atau 100% dari yang ditargetkan. Kegiatan yang

mendukung adalah Pelatihan Keterampilan Batik, Pelatihan Kewirausahaan dan

Peringatan Hari Disabilitas Internasional tingkat Kota Semarang.

e.

PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

%

REALISASI

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

1

prosentase panti sosial yang

memperoleh bantuan

35,00

100

285,71

2

Pendidikan dan Pelatihan

bagi penghuni panti Asuhan

/ Jompo

76 orang

76 orang

100

76 orang

Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016

Panti Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah Kota Semarang adalah Panti

Rehabilitasi Sosial Among Jiwo. Panti Sosial pada tahun 2016 memperoleh

bantuan sosial berupa pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kemandirian

dan menambah potensi tambahan penghasilan.

f.

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

%

REALISASI

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

1

prosentase panti sosial non

pemerintah yang

memperoleh bantuan

35,00%

35,00%

100

Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung Program

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial antara lain :

1)

Operasional panti khusus among jiwo

2)

Penyantunan bagi lanjut usia potensial luar panti

3)

Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

4)

Pembinaan dan pengembangan kesetiakawanan sosial serta pelestarian

nilai-nilai kepahlawanan

5)

Peningkatan petugas pelaksana pengelolaan jaminan kesejahteraan sosial

6)

Pemberdayaan dan pengembangan Karang taruna

7)

Fasilitasi terhadap Organisasi Sosial

(8)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB SOSIAL

Hal. 203

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

g.

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

%

TAHUN 2015

REALISASI

TARGET

REALISASI

1.

jumlah kelurahan siaga

bencana

22 Kel

22 Kel

100

22

2.

jumlah pemuda/ masyarakat

yang dilatih tanggap darurat

410 orang

410 orang

100

410 orang

3.

jumlah wilayah bencana yang

dipetakan menurut jenis

bencana per tahun 2016

2 peta

2 peta

100

1 peta

4.

persentase kelompok siaga

bencana (KSB)

10

37,99

37,9

-

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016

1)

Dengan adanya Kelurahan Siaga Bencana ( KSB ) yang terbentuk di Tahun

2015 diadakan

Peningkatan Keterampilan KSB

di Tahun 2016

2)

Presentase dari luas area resiko bencana banjir,Rob dan longsor di Kota

Semarang yang sudah terpetakan di 58 Kelurahan dari 177 Kelurahan di

Kota Semarang.

3)

Terdapat 3 peta sampai dengan tahun 2016 yaitu Banjir, Rob dan Longsor

( 1 peta disusun tahun 2015 dan 2 peta disusun tahun 2016 )

4)

Sampai tahun 2016 sudah terbentuk 22 Kelurahan Siaga Bencana ( KSB )

yang merupakan daerah rawan bencana dari 16 kecamatan dan dilakukan

pelatihanpeningkatan SDM KSB.

5)

Anggota Masyarakat yang menjadi anggota SAR terdiri dari Anggota

KSB,PMI,Ubaloka,TNI/POLRI,E KAMRA,LSM,KISS.

6)

Terdapat 1 program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri dari

15 kegiatan

7)

Jumlah pelatihan / simulasi bencana yang diadakan dalam 1 tahun

sebanyak 17 kali.

8)

Bencana

banjir,Puting

beliungmrumah

roboh,pohon

tumbang,dan

kebakaran sebanyak 6 jenis bencana.

9)

Jumlah korban bencana alam yang terjadi dalam 1 tahun sebanyak 7 orang

meninggal dunia.

10)

Jumlah perkiraan kerugian yang diderita akibat bencana alam mencapai

kurang lebih Rp.3.169.000.000,-

11)

Peningkatan sarana dan prasarana pendukung Penaggulangan Bencana

Alam sejumlah 681 unit.

12)

Persentase korban bencana alam 1 tahun yang menerima bantuan sosial

selama masa tanggap darurat mencapai 100 %.

(9)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB SOSIAL

Hal. 204

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

INDIKATOR KINERJA SAT TARGET TAHUN

2016

REALISASI TAHUN 2015

REALISASI TAHUN 2016

1.

Prosentanse Peningkatan

Masyarakat Sadar Bencana

% 100 100 100

2.

Persentase luas wilayah Kota Semarang yang rawan bencana

% 32.76 32.76 32.76

3.

Peta Rawan Bencana % 100 100 100

4.

Kelurahan Sadar Bencana % 100 100 100

5.

Anggota Masyarakat yang menjadi anggota SAR

orang 410 410 410

6.

Kegiatan antisipasi dini terjadinya bencana alam

kegiatan 15 8 15

7.

Jumlah pelatihan / simulasi bencana yang diadakan

kali 17 17 17

8.

Jenis, lokasi dan jumlah kejadian bencana alam yang terjadi (per kec)

kejadian

6 6 6

9.

Jumlah korban bencana alam yang terjadi

Orang 0 2 7

10.

Jumlah perkiraan kerugian yang diderita akibat bencana alam (dirinci tiap kejadian bencana)

Rupiah 0 Kurang lebih

2.338.000.000

Kurang lebih 3.169.000.000

11.

Peningkatan sarana dan Prasaran pendukung Penanggulangan Bencana Alam (uraikan nama alatnya serta kondisinya)

Unit 681 759 681

12.

Persentase korban bencana dalam satu tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

% dan Rupiah

orang

100 100 100

13.

Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam satu tahun

% dan Rupiah

orang

100 100 100

h.

PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN, KESEHATAN DAN PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

%

REALISASI

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

1.

Jumlah kegiatan keagamaan

dan pendidik keagamaan

60

kali

60

kali

100

-

2.

Jumlah kegiatan sosial

kemasyarakatan

10

kali

10

kali

100

-

3.

Jumlah SDM pembinaan

mental dan sosial

keagamaan

1.730

orang

1.730

orang

100

-

(10)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB SOSIAL

Hal. 205

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

C.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1.

Penguatan kapasitas PSKS belum simultan dengan kegiatan penanganan

PMKS. Pembinaan Tagana, Karang taruna, TKSK yang ditangani Bidang PSKS

belum dapat mengimplementasikan kegiatan dan ketrampilan serta

pengetahuannya untuk mendukung layanan kesejahteraan sosial PMKS.

2.

Masih kurangnya penanganan database yang tertib dan akuntabel, baik

database di bidang PMKS/Sosial

3.

Panti Rehabilitasi Sosial terpadu di Kota Semarang belum ada

4.

Belum adanya Panti Penanganan Korban NAPZA milik Pemerintah Kota

Semarang

5.

Penghuni Panti Rehabilitasi Sosial Among Jiwo melebihi kapasitas daya

tampung.

D.

SOLUSI

1.

Pelaksanaan peningkatan kualitas kelembagaan PSKS dilakukan antara lain

dengan pelatihan motivasi PSKS sebagai relawan masyarakat agar dapat

membina PMKS yang sudah ditangani. Sehingga penanganan PMKS

menjadi lebih berkesinambungan.

2.

Pembangunan aplikasi dan Website khusus terkait PMKS dan database

pendukungnya secara terencana dan yang tertib dan akuntabel.

3.

Tindak lanjut permasalahan belum adanya panti rehabsos adalah dengan

mengoptimalkan fungsi dan keberadaan Panti Rehabilitasi Among jiwo.

Sehingga penanganan PGOT tetap dapat dilaksanakan.

4.

Mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk mendirikan

Panti Penanganan Korban NAPZA karena ini adalah kewenangan pusat.

5.

Mengajukan usulan untuk memindahkan Panti Rehabilitasi Sosial Among

Jiwo yang lebih luas dan lebih representatif.

E.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Launching Elektronik Warung Gotong Royong (E- Warong) yaitu :

1.

Launching 1 (satu) E-Warong Kube di Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen

oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Ibu Khofifah Indar Parawansa pada

tanggal 20 Agustus 2016 .

Referensi

Dokumen terkait

[r]

[r]

influences their psychological and physiological, directly it will influence their study or learning outcome for first students at dormitory because they move

Catatan: - Beri tanda silang (X) pada pilihan yang sesuai - Tulis dengan huruf balok dan menggunakan

Penilian/evaluasi disini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai atau ide, misalkan jika seseorang dihadapkan pada

yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, maka kami sebagai penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini, yang merupakan tugas mengenai “Hakikat

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI SENDANGAN LOKASI : KECAMATAN MATUARI, KOTA BITUNG. SUMBER DANA : APBD KOTA BITUNG THN ANGGARAN :

Penelitian dilaksanakan secara survai di 3 kecamatan penghasil jahe wilayah Kabupaten Magelang, yaitu Kecamatan Borobudur (Desa Candirejo dan Kradenan) Sawangan