REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
4
8
11
Halaman 1 dari 2
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.02.02. -RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADNAAN WD
1.02. KESEHATAN 28.575.736.250,00
Terlaksananya pembayaran gaji PTT
1.02.1.02.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
16.200.000,00 90%
02. RSUD
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
1.02.1.02.02.01.19. Terlaksananya pembayaran gaji
PTT, tenaga cleaning service dan tenaga keamanan/ketertiban
Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas
85% 16.200.000,00
1 Orang
Peningkatan Disiplin pegawai
1.02.1.02.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. 90% 178.535.600,00 RSUD
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.02.1.02.02.03.02. Tersedianya pakaian dinas pegawai
rumah sakit (PNS dan PTT)
Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas
100% 178.535.600,00
381 Stel
Ketersediaan sarana, prasarana dan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit
1.02.1.02.02.26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
3.381.000.650,00 80%
04. RSUD
Pengembangan ruang gawat darurat
1.02.1.02.02.26.05. Terlaksananya perencanaan (DED)
pengembangan gedung gawat darurat dan rekam medis
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan gedung IGD dan Rekam Medis
100% 198.292.000,00
1 Dokumen
Pengadaan alat kesehatan rumah sakit
1.02.1.02.02.26.18. Tersedianya alat - alat kesehatan
rumah sakit untuk kedokteran umum
Terwujudnya peningkatan standar peralatan kesehatan rumah sakit
100% 1.822.335.650,00
1 Paket
Pengadaan ambulance/mobil jenazah
1.02.1.02.02.26.20. Terlaksananya pengadaan
ambulance transport
Terwujudnya peningkatan sarana transportasi rumah sakit
50% 538.012.000,00
2 Unit
Pengembangan tipe rumah sakit
1.02.1.02.02.26.25. Terlaksananya akreditasi rumah
sakit
Terwujudnya peningkatan mutu dan keselamatan pasien melalui implementasi standar akreditasi rumah sakit
50% 131.053.000,00
1 Paket
Pembangunan Gedung Kantor Rumah Sakit
1.02.1.02.02.26.27. Terlaksananya Perencanaan (DED)
Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor
100% 118.156.000,00
4
8
11
Halaman 2 dari 2
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.02.02. -RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADNAAN WD
Pembangunan Gedung IPSRS
1.02.1.02.02.26.28. Terlaksananya Perencanaan (DED)
Pembangunan Gedung IPSRS
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung IPSRS
100% 83.552.000,00
1 Dokumen
Pengembangan Pelayanan Reveral
1.02.1.02.02.26.29. Terpenuhinya pelayanan
spesialistik
Tercapainya peningkatan pelayanan spesialistik dalam rangka menuju rumah sakit tipe B
100% 489.600.000,00
1 Paket
Terwujudnya peningkatan mutu layanan
1.02.1.02.02.33. Program peningkatan pelayanan (BLUD) 04. 90% 25.000.000.000,00 RSUD
Kegiatan pelayanan
1.02.1.02.02.33.01. Terlaksananya kegiatan pelayanan Meningkatnya Mutu
Pelayanan
100% 25.000.000.000,00
1 Tahun