Nomor Jumlah
Urut Anggaran
1 2 3 4 6
4. Pendapatan 3.357.761.886.230,77 3.400.014.811.777,00 101,26
4.1. Pendapatan Asli Daerah 1.518.860.030.656,77 1.593.110.769.595,00 104,89
4.1.1. Pajak Daerah 1.347.894.743.697,00 1.397.772.209.370,00 103,70
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 43.088.502.025,00 45.811.953.262,71 106,32
4.1.3. 52.604.081.931,77 52.502.631.979,68 99,81
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 75.272.703.003,00 97.023.974.982,61 128,90
4.2. Dana Perimbangan 1.056.608.866.160,00 1.021.886.268.197,00 96,71
4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 96.980.104.160,00 62.257.506.197,00 64,20
4.2.2. Dana Alokasi Umum 920.544.722.000,00 920.544.722.000,00 100,00
4.2.3. Dana Alokasi Khusus 39.084.040.000,00 39.084.040.000,00 100,00
4.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 782.292.989.414,00 785.017.773.985,00 100,35
4.3.1. Pendapatan Hibah 9.015.333.475,00 11.740.118.046,00 130,22
4.3.4. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus 773.277.655.939,00 773.277.655.939,00 100,00
JUMLAH 3.357.761.886.230,77 3.400.014.811.777,00 101,26
5. BELANJA 3.806.092.624.463,02 3.496.425.502.266,45 91,86
5.1. Belanja Tidak Langsung 1.875.147.190.222,67 1.810.940.126.778,80 96,58
5.1.1. Belanja Pegawai 554.645.445.603,00 540.817.461.612,00 97,51
5.1.4. Belanja Hibah 582.804.703.282,00 562.260.178.868,00 96,47
5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 9.134.490.000,00 7.073.500.000,00 77,44
5.1.6. 596.060.006.789,90 583.092.613.250,80 97,82
5.1.7. 122.414.452.940,00 117.696.373.048,00 96,15
5.1.8. Belanja Tidak Terduga 10.088.091.607,77 - -
5.2. Belanja Langsung 1.930.945.434.240,35 1.685.485.375.487,65 87,29
5.2.1. Belanja Pegawai 139.328.480.233,00 128.727.296.270,00 92,39
5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.059.085.052.193,25 929.155.893.652,65 87,73
5.2.3. Belanja Modal 732.531.901.814,10 627.602.185.565,00 85,68
JUMLAH 3.806.092.624.463,02 3.496.425.502.266,45 91,86
SURPLUS/(DEFISIT) (448.330.738.232,25) (96.410.690.489,45) 21,50
6. PEMBIAYAAN 448.330.738.232,25 461.093.118.507,25 102,85
6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 498.330.738.232,25 511.093.118.507,25 102,56
6.1.1. 498.330.738.232,25 498.330.738.232,25 100,00
6.1.7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir - 12.762.380.275,00 -
JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN 498.330.738.232,25 511.093.118.507,25 102,56
6.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 - 100,00
6.2.2. 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 100,00
JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 - 100,00
PEMBIAYAAN NETTO 448.330.738.232,25 461.093.118.507,25 102,85
- 364.682.428.017,80 -
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TTD
HAMENGKU BUWONO X
Uraian
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
Realisasi Lebih/Kurang
12.762.380.275,00 364.682.428.017,80
Yogyakarta, 31 Desember 2015 GUBERNUR
-
12.762.380.275,00 12.762.380.275,00
- (104.929.716.249,10) (309.667.122.196,57) 351.920.047.742,80 12.762.380.275,00 12.762.380.275,00 (4.718.079.892,00)
(10.088.091.607,77) (245.460.058.752,70) (10.601.183.963,00) (129.929.158.540,60) (64.207.063.443,87) (13.827.983.991,00) (20.544.524.414,00) (2.060.990.000,00) (12.967.393.539,10) 2.724.784.571,00 2.724.784.571,00 -
42.252.925.546,23 (309.667.122.196,57) 21.751.271.979,61 (34.722.597.963,00) (34.722.597.963,00) - - 42.252.925.546,23 74.250.738.938,23 49.877.465.673,00 2.723.451.237,71 (101.449.952,09)
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (VERSI PERMENDAGRI)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015
(Dalam Rupiah)
5