• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KERJA ( RENJA ) AKHIR TAHUN 2014 KECAMATAN CIBALIUNG

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA KERJA ( RENJA ) AKHIR TAHUN 2014 KECAMATAN CIBALIUNG"

Copied!
99
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA KERJA ( RENJA ) AKHIR

TAHUN 2014

KECAMATAN CIBALIUNG

KABUPATEN PANDEGLANG

TAHUN 2013

(2)
(3)

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

KECAMATAN CIBALIUNG

Jln. Alun-alun Utara No 1 Cibaliung 42285

KEPUTUSAN CAMAT CIBALIUNG NOMOR : 870/306 –KEC/2013

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN CIBALIUNG KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 CAMAT CIBALIUNG Menimbang Mengingat : : a. b. c. 1. 2. 3. 4. BahwauntukmenjabarkanRencanaKerjaPemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, makasetiapSatuanKerjaPerangkat Daerah perlumenyusunRencanaKerja (RENJA);

BahwaberdasarkanketentuanPasal 28

PeraturanPemerintahNomor 8 tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencana

Pembangunan Daerah sertaPasal 24 ayat (3)Peraturan Daerah KabupatenPandeglangNomor 7 tahun 2010 tentangSistemPerencanaandanPenganggaran

Pembangunan Daerah, Renja SKPD

ditetapkandenganKeputusanKepalaSatuanKerjaPerangkat Daerah; Bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpa dahuruf a danhuruf b, perluditetapkankeputusanCamatKecamatCibaliungtentang RencanaKerjaKecamatanCibaliung ; Undang-undangNomor 23 Tahun 2000

tentangPembentukanPropinsiBanten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-undangNomor 17Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Nomor 4286);

Undang-undangNomor 25 Tahun 2004

tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-undangNomor 32 Tahun 2004

tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

(4)

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. terakhirdenganUndang-undangNomor 12 Tahun 2008 tentangperubahankeduaatasUndang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-undangNomor 33 Tahun 2004

tentangPerimbanganKeuanganAntarapemerintahPusatdan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undangNomor 12 Tahun 2011

tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentangPembagianUrusanPemerintahanAntaraPemerintah, Pemerintahan Daerah PropinsidanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

PeraturanPresidenRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJMN) Tahun 2010-2014; PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah sebagaimanatelahdiubahbeberapakali, terakhirdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 21 Tahun 2011 tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanMenteriDalamNeger iNomor 13 Tahun 2006tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah; PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaanPeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencana

(5)

Memperhatikan : 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4.

Daerah KabupatenPandeglangTahun 2008 Nomor 6) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Daerah KabupatenPandeglangNomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah KabupatenPandeglangTahun 2010 Nomor 4);

Peraturan Daerah KabupatenPandeglangNomor 7 Tahun 2010 tentangSistemPerencanaandanPenganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenPandeglangTahun 2010 Nomor 7);

Peraturan Daerah KabupatenPandeglangNomor 8 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah KabupatenPandeglangTahun 2005-2025 (Lembaran Daerah KabupatenPandeglangTahun 2010 Nomor 8);

Peraturan Daerah KabupatenPandeglangNomor 9 Tahun 2011 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) KabupetenPandeglangTahun 2011-2016 (Lembaran Daerah KabupatenPandeglangTahun 2011 Nomor 9);

PeraturanBupatiPandeglangNomor 18 Tahun 2008 tentangRincianTugas, Fungsidan Tata KerjaKecamatandankelurahandilingkunganPemerintahanK abupatenPandeglang; PeraturanBupatiPandeglangNomorTahun 2013 tentangRencanaKerjaPemerintah Daerah KabupatenPandeglangTahun 2014; KeputusanBupatiPandeglangNomorTahun 2013 tentangPengesahanRencanaKerjaSatuanKerjaPerangkat Daerah (Renja SKPD) KabupatenPandeglangTahun 2014; KeputusanCamatCibaliungNomor 09 Tahun 2011 RencanaStrategisKecamatanCibaliungKabupatenPendeglan gTahun 2011-2016; MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA : : : : RencanaKerjaKecamatanCibaliungKabupatenPandeglangTahun 2014 sebagaimanatercantumdalamlampiranKeputusanini.

RencanaKerjasebagaimanadimaksudpadaDiktum KESATU merupakansuatu proses yang berorentasipadahasil yang ingindicapaiselamakurunwaktu 1 (satu) Tahunsecarasistematisdanberkesinambungandenganmemperhitungkanpotensi, peluangdankendala yang adaatau yang mungkintimbul yang menghasilkansuaturencanakerjainstansipemerintah yang memuatvisi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakandan program sertaukurankeberhasilandankegagalandalampelaksanaannya.

RencanaKerjasebagaimanadimaksudpadaDiktum KESATU

disusununtukmeningkatkanakuntabilitasdankualitasperencanaan, statistic, danpenanaman modal penataanruangdaerah.

(6)

KEEMPAT : SistematikaRenjaSatuanKerjaPerangkat Daerah memuat : BAB I BAB II BAB III BAB IV : : : : PENDAHULUAN

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENUTUP

KELIMA : Keputusaninimulaiberlakupadatanggalditetapkan

Ditetapkan di

PadaTanggal :Cibaliung:12 Juni2013 CAMAT CIBALIUNG

Tb. IIN MULYANADI, S.Sos Pembina IV/a

(7)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I BAB II BAB III BAB IV PENDAHULUAN ……… 1.1. LatarBelakang………. 1.2. LandasanHukum……… 1.3. MaksuddanTujuan……… 1.4. SistematikaPenulisan……… EVALUASI PROGRAM RENJA SKPD TAHUN 2012 ……… 2.1. EvaluasiAnggaranTahun 2012….. 2.2. Evaluasi Program danKegiatan Tahun 2012……… 2.3. AnalisisKinerjaPelayanan SKPD 2.4. IsuPentingPenyelenggaraanTugas danFungsi SKPD………. 2.5. Review TerhadapRancangaanAwal Renja……….

2.6. PenelaahanUsulan Program dan KegiatanMasyarakat………..

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ………. 3.1. TelaahanTerhadapKebijakan Nasional……….. 3.2. TujuandanSasaranRenja SKPD 3.3. Program danKegiatan……… PENUTUP ……… LAMPIRAN - LAMPIRAN ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 1 1 2 3 4 5 5 7 10 11 12 13 16 16 17 17 20

(8)

KATA PENGANTAR

PujiSyukur Kami PanjatkanKekhadiratTuhan yang MahaKuasa, karenaatasPetunjukdanHidayahNya, PenyusunanRencanaKerja (Renja) KecamatanCibaliungdapatdiselesaikan.

PenyusunanRencanaKerja (Renja)

merupakanfaktormendasargunalebihmengarahkanTujuansertaSasaranPerenc

anaan Pembangunan Daerah yang

berkesinambungandandapatdipertanggungJawabkan.SemuaKebijakan,

Program danSasaransertaKegiatan yang

dilaksanakansesuaiRencanaKerjaTahunan. Kami

menyadaridalampenyusunanRencanaKerjainimasihbanyakterdapatkekuranga ndidalampenyajiannya.Untukitu kami mengharapkankritikdan sarandariberbagaipihakgunakesempurnaanRencanaKerjadimaksuduntukmas amendatang.

Cibaliung, 31 Mei 2013 CAMAT CIBALIUNG

Tb. IIN MULYANADI, S.Sos NIP. 195911061981011002

(9)
(10)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

A. Pengertian Umum Renja SKPD Kabupaten Pandeglang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang (Renja SKPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, sehingga Renja Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 Renja ini merupakan dokumen perencanaan induk pembangunan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang dengan jangka waktu lima tahunan.

Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang menyusun Renja SKPD Tahun 2013 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD serta berpedoman pada Renja Kecamatan Cibaliung dan mengacu kepada Revisi RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang No. 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

(11)

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah mempunyai Tugas pokok dan fungsi dan ini penting untuk disampaikan dalam rencana strategis ini, dengan tujuan untuk memperjelas tugas, wewenang dan tanggungjawab yang harus diemban oleh Kecamatan selama kurun waktu lima tahun ke depan. Di samping itu uraian ini juga diperlukan sebagai arahan bagi Kecamatan untuk melakukan koordinasi dan bermitra dengan pihak-pihak terkait mengingat tugas pokok dan fungsi Kecamatan sangat kompleks dan saling keterkaitan serta multi aspek dengan para pemangku kepentingan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja SKPD kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan

(12)

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

11. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 09 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2015;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Tujuan Penyusunan Renja

Tujuan disusunnya Renja – SKPD adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan setiap SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani.

B. Sasaran Penyusunan Renja

Sasaran disusunnya Renja SKPD adalah tersusunnya rencana kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2013 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.

(13)

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja SKPD 2.2. Alnalisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review terhadap rancangan awal renja

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan

(14)

BAB II

EVALUASI PROGRAM RENJA SKPD TAHUN 2012

2.1. EVALUASI ANGGARAN TAHUN 2012 ( Sesuai DPA-SKPD) A. Sumber Dana APBD Kabupaten Pandeglang

No Program dan kegiatan

Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2012

Rencana Realisasi %

(Rp) (Rp)

1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1.1 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 8.050.000 8.050.000 67% 1.2 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor 40.800.000 40.800.000 100% 1.3 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan 2. 995.000 2.995.000 100% 1.4 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan 6.000.000 6.000.000 100% 1.5 Penyediaan Makan dan Minum 2.400.000 2.400.000 100% 1.6 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah 2.150.000 2.150.000 100% 1.7 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 18.000.000 18.000.000 100% 1.8 Pengadaan Kelengkapan AlatKebersihan 1.200.000 1.200.000 100% 1.9 Pembayaran Honorarium Tenagakontrak Kerja Kabupaten

Pandeglang 12.912.000 12.912.000 100%

2 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

2.1 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaRumah Dinas 5.000.000 5.000.000 100% 2.2 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaGedung Kantor 6.000.000 5.000.000 100% 2.3 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaKendaraan Dinas /Operasional 5.000.000 4.600.000 100% 2.4 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaPeralatan Kantor 2.338.000 2.000.000 0%

3 Program PeningkatanPengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

3.1 Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun 5.000.000 5.000.000 100% 3.2 Penyusunan Laporan danRekonsiliasi Keuangan 5.000.000 5.000.000 100%

(15)

4

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

4.1 Penyusunan Dokumen PerencanaanSKPD 6.000.000 6.000.000 100% 4.2 Penyusunan Dokumen Pelaporandan Evaluasi SKPD 6.000.000 6.000.000 100%

5 Program PenyelenggaraanPemerintahan Umum

5.1 Pembinaan PenyelenggaraanPemerintah Desa Kelurahan 7.000.000 7.000.000 100% 5.2 Koordinasi Penyelenggaraan DenganInstansi Tingkat Kecamatan 12.000.000 12.000.000 100% 5.3 Pelaksanaan PHBI 10.000.000 10.000.000 100% 5.4 Pelaksanaan PHBN 10.000.000 10.000.000 100%

5.5 Pemberdayaan PKK 5.000.000 5.000.000 100%

5.6 Pengelolaan AdministrasiPemerintahan (KTP,KK dan Akte) 12.000.000 12.000.000 100% 5.7 Pameran Pembangunan TingkatKabupaten 12.000.000 12.000.000 100%

5.8 Musrenbangkec 10.000.000 10.000.000 100%

5.9 Pembinaan PenyelenggaraanPemerintah Desa Kelurahan 20.000.000 20.000.000 100% 5.10 Asistensi dan Fasilitasi PenyusunanAPBDes 5.000.000 5.000.000 100% 5.11 Pembinaan KelembagaanKemasyarakatan Desa dan Mitra

Penggerak Pembangunan 165.800.000 165.800.000 100%

6 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga

6.1 Pembinaan Keolahragaan danKepemudaan 30.000.000 30.000.000 100%

7 Program Peningkatan Kerukunandan Kehidupan Beragama

7.1 Pembinaan Keagamaan 85.000.000 85.000.000 99% B. Sumber Dana APBD Provinsi Banten

No Program dan kegiatan

Rencana dan realisasi anggaran Tahun 2011 Rencana Realisasi % - - - - -- - - - -- - - - -Jumlah - -

(16)

-C. Sumber Dana APBN

2.2. EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012 A. Sumber Dana APBD Kabupaten

Klasifikasi Kegiatan berdasarkan program

Pada tahun 2012 Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang melaksanakan 7 (tujuh) program dan 31 ( tiga puluh satu) kegiatan yaitu;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar DaerahPenyediaan Jasa Keamanan Kantor

Pengadaan Kelengkapan Alat Kebersihan

Pembayaran Honorarium Tenaga kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas

No Program dan kegiatan

Rencana dan realisasi anggaran tahun 2011 rencana Realisasi % - - - - -- - - - -- - - - -Jumlah - -

(17)

-Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

Pengelolaan Aset SKPD

4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kelurahan Koordinasi Penyelenggaraan Dengan Instansi Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan PHBI

Pelaksanaan PHBN

Pemberdayaan PKK

Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP,KK dan Akte)

Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten

Musrenbangkec

Penyelenggaraan Koordinasi Stabilitas Daeah Tingkat

Kecamatan

Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes

Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan

6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan

7. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama

Pembinaan Keagamaan

(18)

Dari 7 (tujuh) program dan 31 ( tiga puluh satu) kegiatan yaitu; 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian keluaran (output) :

Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran pada Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang untuk Tahun 2011.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pencapaian keluaran ( Output) :

Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang. 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Keuangan Pencapaian keluaran (output) :

Tersusunanya Dokumen Keuangan pada Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang.

4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

Pencapaian keluaran ( output) :

Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD pada Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang.

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pencapaian keluaran ( output) :

Terciptanya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum menjadi kompetebel dan professional pada kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang.

6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pencapaian keluaran ( output) :

Terlaksananya Organisasi Kepemudaan pada Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang.

7. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pencapaian keluaran ( output) :

(19)

Terlaksananya Pembinaan Keagamaan pada Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang.

2.2. ANALISIS KINERJAPELAYANAN SKPD

2.2.1 Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2012 terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja berdasarkan tugas dan fungsi di Kecamatan antara lain, yaitu: 1. Sumber daya manusia yang belum profesional.

2. Sarana dan prasarana yang belum lengkap sesuai dengan kebutuhan

3. Sistem kerja yang belum optimal 4. Administrasi yang belum tertib

5. Kurangnya kesadaran dan peran aktif masyarakat akan program yangdilaksanakat.

2.2.2 Saran Tindak atas permasalahan

Saran tindak atas permasalahan yang dihadapi Saran tindak atas permasalahan yang dihadapi yang akan dilaksanakan guna memperbaiki pencapaian kinerja adalah :

Selanjutnya, secara operasional Strategi Pembangunan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglangtersebut akan dituangkan dalam Kebijakan (Policy). Sebagai suatu cara agar pembangunan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglangdapat tercapai dan berkelanjutankebijakan Daerah dipetakan kedalam pembangunan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Adapun Kebijakan pembangunan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglangtahun 2011 – 2016, yaitu :

1. Mengkoordinasikan dengan instansi teknis

2. Menginstruksikan PPL dalam pembinaan terhadap Gapoktan

(20)

3. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang meiliki kegiatan usaha produktif

2.2.3 Sumber Dana APBD Provinsi

Sumber Dana yang berasal dari APBD Provinsi Banten Tidak ada. 2.2.4 Sumber Dana APBN

Sumber Dana yang berasal dari APBN Tidak ada.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Seperti telah diuraikan di atas, bahwa Kecamatan Cibaliung selalu berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh SKPD.

Oleh karena itu, dalam penyusunan Renja ini akan menggambarkan bagaimana raport pemerintahan Kecamatan Cibaliung lima tahun ke depan, baik dari asfek pemerintahan secara umum maupun dalam asfek yang kaitannya dengan instansi terkait dan swasta.

Dalam kondisi seperti ini, maka isu-isu strategis yang dapat di angkat dalam hal ini adalah isu-isu ekternal dan internal.

a. Isu-isu internal

1. Sumber daya manusia yang masih belum optimal 2. Prasarana yang belum lengkap

3. System kerja yang belum optimal 4. Administrasi yang belum tertib b. Isu-isu external

1. Kondisi masyarakat yang heterogen.

2. Perkembangan /Penataan Permukaan yang asri.

3. Peningkatan potensi pengembangan jasa perdagangan

4. Belum adanya peran aktif masyarakat, baik dalam pembangunan maupun dalam menciptakan rasa aman.

5. Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali. 6. Belum adanya Fasilitas kesehatan yang representative.

(21)

Pelaksanaan peningkatan kualitas SDM pada awalnya diharapkan dapat dicapai melalui bertambahnya pemeriksa yang memiliki sertifikasi auditor namun hal tersebut belum tercapai karena Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang belum menerapkan JFA, kendala yang dihadapi anggaran Kecamatan Cibaliung untuk peningkatan kualitas SDM tidak memadai. Disamping itu pemeriksa yang sudah mengikuti sertifikasi dimutasikan keluar Kecamatan Cibaliung , sehingga tenaga pemeriksa kita yang sudah sertifikasi berkurang.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Cibaliung belum sepenuhnya memadai untuk kegiatan operasional pemeriksaan, baik itu sarana untuk kegiatan operasional (kendaraan dinas) maupun sarana lainnya yang mendukung pada kelancaran pelaksanaan tugas (lap top, computer dll).

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA

Rencana kegiatan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang tahun 2011, mengacu pada nama-nama kegiatan yang bersifat indikatif pada program tertentu yang akan dilaksanakan pada Tahun 2013, serta mengacu pada dokumen Revisi RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 – 2016. Adapun rencana kegiatan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah 3. Layanan Administrasi Perkantoran

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

8. Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan 9. Pengelolaan Aset SKPD

(22)

11. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

12. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 13. Pelaksanaan PHBI

14. Pelaksanaan PHBN 15. Pemberdayaan PKK

16. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 17. Musrenbangkec

18. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan

19. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum

20. Pembinaan Keagamaan

21. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi 22. Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan

23. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kebijakan

Selanjutnya, secara operasional Strategi Pembangunan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglangtersebut akan dituangkan dalam Kebijakan (Policy). Sebagai suatu cara agar pembangunan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglangdapat tercapai dan berkelanjutankebijakan Daerah dipetakan kedalam pembangunan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Adapun Kebijakan pembangunan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglangtahun 2011 – 2016, yaitu :

 Mengkoordinasikan dengan instansi teknis

 Menginstruksikan PPL dalam pembinaan terhadap Gapoktan

 Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang meiliki kegiatan usaha produktif

(23)

Program operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan

4. Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

6. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama 7. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga Tingkat

Kecamatan

Kegiatan

Adapun rencana kegiatan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah 3. Layanan Administrasi Perkantoran

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

8. Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan 9. Pengelolaan Aset SKPD

10. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

11. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

12. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 13. Pelaksanaan PHBI

14. Pelaksanaan PHBN 15. Pemberdayaan PKK

(24)

17. Musrenbangkec

18. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan

19. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum

20. Pembinaan Keagamaan

21. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi 22. Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan

(25)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaah Renja Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dengan tujuan untuk menjamin terciptanya sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan, baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan kerja, hal ini mengingat, bahwa satuan kerja Kecamatan merupakan pelaksana utama dalam pembangunan dengan dukungan unsur stakeholder dari masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, dimana yang berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah Kelurahan diharauskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan trasparansi serta demokrasi yang berkembang di Lingkungan Kecamatan.

Kondisi Kecamatan Cibaliung dengan luas wilayah 21.066Ha yang sebagian besar masyarakatknya petani dan Nelayan, ini merupakan aset yang cukup potensial bagi pembangunan daerah dalam upaya mendukung visi dan misi Kabupaten. Dengan demikian Minapolitan berarti kota perikanan atau kota di daerah lahan perikanan atau perikanan di daerah kota. Minapolitan tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu menggerakkan kegiatan pembangunan ekonomi daerah sekitarnya. Dengan kata lain Minapolitan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, aktivitas Minapolitan tidak terbatas sebagai pusat pelayanan sektor perikanan, tetapi juga sektor lain seperti industri kecil, pariwisata, pendidikan, jasa pelayanan dan lain-lain.

(26)

Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan di atas, maka dapat disusun tujuan sebagai berikut :

1. Tersedianya kuantitas pegawai dan asset yang memadai dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan;

2. Tingginya tingkat partisifasi publik terhadap jalannya proses pembangunan, sehingga proses perencanaan pembangunan partisipatif akan lebih mengakar kepada level grass root;

3. Peningkatan teknologi informasi memingkinkan kemudahan dalam proses layanan kepada masyarakat disamping juga dapat dengan mudah mengakses informasi yang sekiranya penting bagi jalannya pembangunan di daerah.

Sedangkan sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya basis data dan perencanaan yang bersandar pada hasil penelitian;

2. Belum optimalnya pemahaman masising-masing kasi dalam menjalankan tigas, pokok dan fungsinya sehingga sistem kelembagaan berjalan relatif lambat;

3. Partisifasi publik tidak diimbangi dengan penataan kemajuan teknologi informasi yang proposional dan responsif sesuai dengan Visi dan Misi yang diemban;

Setelah menetukan tujuan dan sasaran apa yang akan dicapai selanjutnya menetapkan cara untuk mencapainya melalui tahapan dan kegiatan sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan yang merupakan aspek legal dari kegiatan yang akan dilaksanakan ;

2. Menyusun program strategik yang mendukung pencapaian visi dan misi ;

3. Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

(27)

 Program Kecamatan Cibaliung Tahun 2013, didukung oleh 7 program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terindikator program administrasi perkatoran yang efektif, denga kebutuhan pagu anggaran 92. 312. 000,- dengan capaian kinerja 100 %

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang efektif dengan kebutuhan pagu sebesar, 37.000.000,- dengan capaian kinerja 100%

3. Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan, dan tercapainya system pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dengan kebutuhan pagu anggaran, 15.000.000,- 100%

4. Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi, dan tersedianya dokumentasi perencanaan pelaporan dan evaluasi yang efektif dengan kebutuhan pagu, 15. 000. 000,- 100%

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, dan terselenggaranya pemerintahan umum yang baik dengan kebutuhan pagu, 263. 400. 000, 66,67%

6. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama, dan meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragam dan masyarakat yang efektif, dengan kebutuhan pagu, 55. 000. 000,- 66.67 %

7. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga Tingkat Kecamatan, teciptanya kegiatan pelaksanaan olah raga yang efektif , dengan keutuhan pagu, 15. 000.000,- 80%

 KegiatanKecamatan Cibaliung Tahun 2013

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah 3. Layanan Administrasi Perkantoran

(28)

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

8. Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan 9. Pengelolaan Aset SKPD

10. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

11. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 12. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa/Kelurahan

13. Pelaksanaan PHBI 14. Pelaksanaan PHBN 15. Pemberdayaan PKK

16. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 17. Musrenbangkec

18. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan

19. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum

20. Pembinaan Keagamaan

22. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi 23. Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan

(29)

BAB IV PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 tergantung pada sikap mental berupa niat baik, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin serta komitmen bersama dari seluruh unsur stakeholder, baik pemerintahan, masyarakat maupun pihak swasta.

Oleh karena itu, seluruh unsur stakeholder perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan Program-program dan berbagai kegiatan pembangunan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana yang tertuang dalam RENSTRA Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 agar mampu memberikan pembangunan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang yang berkeadilan, berdaya guna serta berhasil guna sehingga dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Akhirnya dengan mengharap ridho Allah SWT, kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cibaliung Tahun 2013 dapat terealisasi dengan harapan dan rencana yang telah ditentukan.

Pandeglang, Mei 2013 CAMAT CIBALIUNG

Tb.IIN MULYANADI.S,Sos NIP. 195911061981011002

(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)

: KECAMATAN CIBALIUNG ( 1.20.12 )

: Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( 1.20.1.20.12.30 )

: Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan ( 1.20.1.20.12.30.005 ) ALAT/CARA/SUMBER/

PEMBUKTIAN/PENJELASAN

1 Terwujudnya Good Governance Hasil (outcome)

dalam rangka menciptakan iklim Presentase Tingkat kualitas Terlaksananya evaluasi lomba -Terciptanya rasa

inventasi yang kondusif pelayanan publik dan kepuasan Desa Kebersamaan antar sesama masyarakat umum dan dunia -Terjalinnya silaturahmi usaha terhadap kinerja antara sesama masyarakat, pelayanan Pemerintah, Target : dan pejabat daerah

66,67 % -dll

-Terlaksananya Fungsi-fungsi -Tidak terjadinya Pemerintahan, Target : Laporan hasil evaluasi bahan indikator yang

66,67 % untuk capaian program bersifat output

Keluaran (output)

Jumlah Penyelenggaraan Terselenggaranya Lomba Desa Lomba Desa, Target : 2 (dua) di Kecamatan Cibaliung

Kegiatan Pelaksanaan Lomba Desa dilaksanakan dengan lancar Terlaksananya lomba Desa Dokumentasi pelaksanaan Pengawasan pelaksanaan di Kec. Cibaliung lomba Desa,dll. lomba Desa terselengara

dengan baik

Ditetapkan SKPD melalui Peraturan Camat Cibaliung

Masukan (Input)

1. Dana APBD 1. APBD : Rp. 5.800.000

2. SDM 2. 9 Desa Dana APBD 3. Peralatan : 3. 1 Tenda

- 200 Kursi

NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ASUMSI - ASUMSI POKOK

KASI PEMBANGUNAN DANPERENCANAAN ; Cibaliung, 31 Mei 2013KASI PEMERINTAHAN Drs. MUSA SUTIANA

NIP. 196503161998031002 NIP. 196611261990032007 ADE RASMIATI

(53)

Cibaliung, 31 Mei 2013

KASI PEMERINTAHAN

Drs. MUSA SUTIANA

(54)

: KECAMATAN CIBALIUNG ( 1.20.12 )

: Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal ( 1.20.1.20.12.36 ) : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

( 1.20.1.20.12.36.002 )

ALAT/CARA/SUMBER/ PEMBUKTIAN/PENJELASAN

1 Terciptanya Supremasi Hukum Hasil (outcome)

Menurunnya Jumlah Terciptanya keamanan dan -Terciptanya ketentraman Pelanggaran Hukum, Target : ketertiban umum dan ketertiban umum

66,67 % -Tidak terjadinya Kejahatan dengan skala besar; -Kondisi keamanan,sosial dan politik yang kondusif; -dll

-Terciptanya Ketentraman dan -Tidak terjadinya Ketertiban Masyarakat dalam bahan indikator yang

mendukung Pelaksanaan bersifat output (kegiatan) Pembangunan , Target : Laporan hasil koordinasi dalam skala yang besar

66,67% diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD

Keluaran (output)

Jumlah Kegiatan Pembinanaan Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi keamanan dan ketertiban Pembinanaan keamanan dan Penyelenggaran ketentraman umum, Target : 1 (satu) Ketertiban Umum dan ketertiban umum

Kegiatan dilaksanakan dengan lancar Terlaksananya keamanan Pengawasan pelaksanaan dan ketertiban umum di monitoring Keamanan Kec. Cibaliung Tingkat Desa terselengara

dengan baik

Ditetapkan SKPD melalui Peraturan Camat Cibaliung

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD

PROGRAM KEGIATAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ASUMSI - ASUMSI POKOK

Masukan (Input)

1. Dana APBD 1. APBD : Rp. 10.000.000

2. SDM 2. 90 Orang Dana APBD 3. Peralatan : 3. 1 Unit Mobil

- 80 Kursi Cibaliung, 31 Mei 2013 KASI TRANTIBUM JUNAEDI ABDILAH NIP. 196411081989031009 ADE RASMIATI NIP. 196611261990032007

KASI PEMBANGUNAN DANPERENCANAAN ; PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(55)

Cibaliung, 31 Mei 2013

KASI TRANTIBUM

JUNAEDI ABDILAH

(56)

: KECAMATAN CIBALIUNG ( 1.20.12 )

: Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( 1.20.1.20.12.30 )

: Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan ( 1.20.1.20.12.30.005 ) ALAT/CARA/SUMBER/

PEMBUKTIAN/PENJELASAN

1 Terwujudnya Good Governance Hasil (outcome)

dalam rangka menciptakan iklim Presentase Tingkat kualitas inventasi yang kondusif pelayanan publik dan kepuasan

masyarakat umum dan dunia -Terciptanya APDes yang usaha terhadap kinerja Terlaksananya asistensi dan Tertib

pelayanan Pemerintah, Target : fasilitasi penyusunan APDes -dll

66,67 % untuk pencapaian indikator

-Terlaksananya Fungsi-fungsi Laporan hasil evaluasi APDes -Tidak terjadinya Pemerintahan, Target : untuk capaian bahan indikator yang

66,67% Program bersifat output (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD

Keluaran (output)

Asistensi dan fasilitasi Terlaksananya asistensi dan

penyusunan APDes yang fasilitasi penyusunan APDes Pelaksanaan asistensi dan berkualitas Target : 2 (dua) dengan tertib fasilitasi penyusunan APDes

Kegiatan dilaksanakan dengan lancar Terlaksananya asistensi dan Berita acara,dll. Pengawasan pelaksanaan fasilitasi penyusunan APDes APDes terselengara Kec. Cibaliung dengan baik

Ditetapkan SKPD melalui Peraturan Camat Cibaliung

Masukan (Input)

1. Dana APBD 1. APBD : Rp. 5.000.000

2. SDM 2. 9 Desa Dana APBD

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD

PROGRAM KEGIATAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ASUMSI - ASUMSI POKOK

2. SDM 2. 9 Desa Dana APBD 3. Peralatan : 3. 50 Kursi Cibaliung, 31 Mei 2013 KASI PEMERINTAHAN Drs. MUSA SUTIANA NIP. 196503161998031002 PERENCANAAN ; NIP. 196611261990032007

KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(57)

Cibaliung, 31 Mei 2013

KASI PEMERINTAHAN

Drs. MUSA SUTIANA

(58)

: KECAMATAN CIBALIUNG ( 1.20.12 )

: Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( 1.20.1.20.12.30 )

: Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan ( 1.20.1.20.12.30.005 ) ALAT/CARA/SUMBER/

PEMBUKTIAN/PENJELASAN

1 Terwujudnya Good Governance Hasil (outcome)

dalam rangka menciptakan iklim Presentase Tingkat kualitas - Terciptanya kondisi inventasi yang kondusif pelayanan publik dan kepuasan kehidupan masyarakat

masyarakat umum dan dunia yang merata

usaha terhadap kinerja Terlaksananya monitoring dan - Stock kebutuhan pangan pelayanan Pemerintah, Target : pendistribusian Raskin untuk menjadi stabil

66,67 % pencapaian indikator - dll

-Terlaksananya Fungsi-fungsi Laporan hasil evaluasi -Tidak terjadinya Pemerintahan, Target : Distribusi Raskin untuk bahan indikator yang

66,67% capaian Program bersifat output (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD

Keluaran (output)

Jumlah Evaluasi dan Distribusi Terlaksananya evaluasi dan Pelaksanaan administrasi Raskin yang kondusif, Target : distribusi Raskin dengan evaluasi distribusi raskin

12 Kegiatan aman, tertib dan terkendali berjalan dengan tertib Terlaksananya monitoring Berita acara,dll. Pengawasan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan monitoring evaluasi dan pendistribusian Raskin di pelaporan distribusi Raskin Kecamatan Cibaliung terselengara dengan baik

Ditetapkan SKPD melalui Peraturan Camat Cibaliung

Masukan (Input)

1. Dana APBD 1. APBD : Rp. 3.600.000

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD

PROGRAM KEGIATAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ASUMSI - ASUMSI POKOK

1. Dana APBD 1. APBD : Rp. 3.600.000

2. SDM 2. 9 Desa Dana APBD 3. Peralatan : Cibaliung, 31 Mei 2013 KASI KESOS SUMARDI, SH NIP. 196603021994031009 PERENCANAAN ; NIP. 196611261990032007

KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(59)

Cibaliung, 31 Mei 2013

KASI KESOS

SUMARDI, SH

(60)

: KECAMATAN CIBALIUNG ( 1.20.12 )

: Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( 1.20.1.20.12.30 )

: Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan ( 1.20.1.20.12.30.005 ) ALAT/CARA/SUMBER/

PEMBUKTIAN/PENJELASAN

1 Terwujudnya Good Governance Hasil (outcome)

dalam rangka menciptakan iklim Presentase Tingkat kualitas Laporan hasil evaluasi Lakip - Tertampungnya aspirasi inventasi yang kondusif pelayanan publik dan kepuasan untuk pencapaian indikator masyarakat diberbagai

masyarakat umum dan dunia makro dan SPM terkait bidang usaha terhadap kinerja - dll pelayanan Pemerintah, Target :

66,67 %

-Terlaksananya Fungsi-fungsi Laporan hasil rapat/pertemu- -Tidak terjadinya Pemerintahan, Target : an dengan aparat Desa bahan indikator yang

66,67% untuk capaian Program bersifat output (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD

Keluaran (output)

Jumlah Rapat/pertemuan Terlakasananya pertemuan/ Pelaksanaan pertemuan/ dengan Aparat Desa, Target : rapat dengan Aparat Desa rapat dengan aparat Desa

12 Kegiatan dalam mendukung kegiatan dilaksanakan dengan lancar Pembangunan dengan

tertib dan lancar.

Terlaksananya pertemuan/ Dokumentasi pelaksanaan Pengawasan pelaksanaan rapat dengan aparat desa di pertemuan,berita acara,dll. monitoring pertemuan Kec. Cibaliung dengan Desa terselengara

dengan baik

Ditetapkan SKPD melalui Peraturan Camat Cibaliung

Masukan (Input)

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD

PROGRAM KEGIATAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ASUMSI - ASUMSI POKOK

Masukan (Input)

1. Dana APBD 1. APBD : Rp. 5.000.000

2. SDM 2. 40 Orang Dana APBD 3. Peralatan : 3. 50 Kursi Cibaliung, 31 Mei 2013 KASI PEMERINTAHAN Drs. MUSA SUTIANA NIP. 196503161998031002 PERENCANAAN ; NIP. 196611261990032007

KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(61)

Cibaliung, 31 Mei 2013

KASI PEMERINTAHAN

Drs. MUSA SUTIANA

(62)

: KECAMATAN CIBALIUNG ( 1.20.12 )

: Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( 1.20.1.20.12.30 ) : Pelaksanaan PHBI ( 1.20.1.20.12.30.008 )

ALAT/CARA/SUMBER/ PEMBUKTIAN/PENJELASAN

1 Terwujudnya Good Governance Hasil (outcome)

dalam rangka menciptakan iklim Presentase Tingkat kualitas Laporan hasil PHBI - Terciptanya masyarakat inventasi yang kondusif pelayanan publik dan kepuasan untuk pencapaian indikator yang berwawasan

masyarakat umum dan dunia - Terjalinnya rasa usaha terhadap kinerja kebersamaan antara pelayanan Pemerintah, Target : sesama

66,67 % - dll

-Terlaksananya Fungsi-fungsi Laporan hasil PHBI untuk -Tidak terjadinya Pemerintahan, Target : capaian Program bahan indikator yang

66,67% bersifat output (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD

Keluaran (output)

Jumlah Kegiatan PHBI yang Terselenggaranya kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaran berwawasan, Target : 2 (dua) PHBI dengan baik dan lancar PHBI lancar

Kegiatan

Terlaksananya Kegiatan Dokumentasi pelaksanaan Pengawasan pelaksanaan PHBI di Kec. Cibaliung PHBI,dll. PHBI terselengara

dengan baik

Ditetapkan SKPD melalui Peraturan Camat Cibaliung

Masukan (Input)

1. Dana APBD 1. APBD : Rp. 7.500.000

2. SDM 2. 9 Desa Dana APBD

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD

PROGRAM KEGIATAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ASUMSI - ASUMSI POKOK

2. SDM 2. 9 Desa Dana APBD 3. Peralatan : 3. 1 Unit Tenda

- 100 Kursi

NIP. 196611261990032007

PERENCANAAN ;

KASI PEMBANGUNAN DAN Cibaliung, 31 Mei 2013KASI KESOS SUMARDI, SH

NIP. 196603021994031009

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(63)

Cibaliung, 31 Mei 2013

KASI KESOS

SUMARDI, SH

(64)

: KECAMATAN CIBALIUNG ( 1.20.12 )

: Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( 1.20.1.20.12.30 ) : Pelaksanaan PHBN ( 1.20.1.20.12.30.009 )

ALAT/CARA/SUMBER/ PEMBUKTIAN/PENJELASAN

1 Terwujudnya Good Governance Hasil (outcome)

dalam rangka menciptakan iklim Presentase Tingkat kualitas Laporan hasil PHBN -Terciptanya sikap inventasi yang kondusif pelayanan publik dan kepuasan untuk pencapaian indikator Nasionalisme yang tinggi

masyarakat umum dan dunia -Kondisi keamanan,sosial usaha terhadap kinerja dan politik yang kondusif; pelayanan Pemerintah, Target : -dll

66,67 %

-Terlaksananya Fungsi-fungsi Laporan hasil PHBN, untuk -Tidak terjadinya Pemerintahan , Target : capaian Program bahan indikator yang

66,67% bersifat output (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD

Keluaran (output)

Jumlah Kegiatan PHBN yang Terselenggaranya kegiatan Kegiatan PHBN dilaksanakan berkualitas, Target : 1 (satu) PHBN dengan lancar dan dengan lancar

Kegiatan kondusif

Terlaksananya kegiatan Dokumentasi pelaksanaan Pengawasan pelaksanaan PHBN di Kec. Cibaliung PHBN,dll. PHBN terselengara dengan

baik

Ditetapkan SKPD melalui Peraturan Camat Cibaliung

Masukan (Input)

1. Dana APBD 1. APBD : Rp. 20.000.000

2. SDM 2. 50 Orang Dana APBD 3. Peralatan : 3. 100 Kursi

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD

PROGRAM KEGIATAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ASUMSI - ASUMSI POKOK

3. Peralatan : 3. 100 Kursi - 1 Unit Tenda - 1 Unit sound system - Piala Cibaliung, 31 Mei 2013 KASI PEMERINTAHAN Drs. MUSA SUTIANA NIP. 196503161998031002 PERENCANAAN ; KASI PEMBANGUNAN DAN

ADE RASMIATI

NIP. 196611261990032007

(65)

Cibaliung, 31 Mei 2013

KASI PEMERINTAHAN

Drs. MUSA SUTIANA

(66)

: KECAMATAN CIBALIUNG ( 1.20.12 )

:Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( 1.20.1.20.12.30 ) : Pemberdayaan PKK ( 1.20.1.20.12.30.011 )

ALAT/CARA/SUMBER/ PEMBUKTIAN/PENJELASAN

1 Terwujudnya Good Governance Hasil (outcome)

dalam rangka menciptakan iklim Presentase Tingkat kualitas Laporan hasil kegiatan -Terciptanya para kader inventasi yang kondusif pelayanan publik dan kepuasan Pemberdayaan PKK untuk perempuan yang berwawasan

masyarakat umum dan dunia pencapaian indikator dalam mendukung kegiatan usaha terhadap kinerja Pembangunan

pelayanan Pemerintah, Target : -dll

66,67 %

-Terlaksananya Fungsi-fungsi Laporan hasil kegiatan -Tidak terjadinya Pemerintahan, Target : Pemberdayaan PKK untuk bahan indikator yang

66,67% capaian Program bersifat output (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD

Keluaran (output)

Jumlah Pemberdayaan PKK Terselenggaranya kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan yang berkualitas, Target : Pemberdayaan PKK dengan PKK, dilaksanakan dengan

1 (satu) Kegiatan baik dan lancar. lancar

Terlaksananya Pemberdayaan Dokumentasi pelaksanaan Pengawasan Pemberdayaan PKK di Kec. Cibaliung Pemberdayaan PKK, dll. PKK terselengara dengan

baik

Ditetapkan SKPD melalui Peraturan Camat Cibaliung

Masukan (Input)

1. Dana APBD 1. APBD : Rp. 5.000.000

2. SDM 2. 9 Desa Dana APBD 3. Peralatan : 3. 100 Kursi

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD

PROGRAM KEGIATAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ASUMSI - ASUMSI POKOK

3. Peralatan : 3. 100 Kursi Cibaliung, 31 Mei 2013 KASI KESOS SUMARDI, SH NIP. 196603021994031009 PERENCANAAN ; NIP. 196611261990032007

KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(67)

Cibaliung, 31 Mei 2013

KASI KESOS

SUMARDI, SH

(68)

: KECAMATAN CIBALIUNG ( 1.20.12 )

: Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( 1.20.1.20.12.30 ) : Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten ( 1.20.1.20.12.30.017 )

ALAT/CARA/SUMBER/ PEMBUKTIAN/PENJELASAN

1 Terwujudnya Good Governance Hasil (outcome)

dalam rangka menciptakan iklim Presentase Tingkat kualitas Pameran Pembangunan -Terciptanya rasa kebersa-inventasi yang kondusif pelayanan publik dan kepuasan Tingkat Kabupaten Terlaksana maan diantara pegawai

masyarakat umum dan dunia dengan lancar dalam mendukung usaha terhadap kinerja kegiatan pembangunan pelayanan Pemerintah, Target : -dll

66,67 %

-Terlaksananya Fungsi-fungsi Laporan hasil Pameran -Tidak terjadinya Pemerintahan, Target : Pembangunan untuk capaian bahan indikator yang

66,67% Program bersifat output (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD

Keluaran (output)

Jumlah Pameran Pembangunan yangTerlaksananya Pameran Pameran Pembangunan berkualitas, Target : Pembangunan dengan dilaksanakan dengan lancar

1 (satu) Kegiatan tertib dan lancar.

Terlaksananya kegiatan Dokumentasi pelaksanaan Pengawasan pelaksanaan Pameran Pembangunan Pameran Pembangunan,dll. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten di terselengara dengan baik Kabupaten Pandeglang

Ditetapkan SKPD melalui Peraturan Camat Cibaliung

Masukan (Input)

1. Dana APBD 1. APBD : Rp. 10.000.000

2. SDM 2. 10 Orang Dana APBD

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD

PROGRAM KEGIATAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ASUMSI - ASUMSI POKOK

2. SDM 2. 10 Orang Dana APBD 3. Peralatan : 3. 1 Unit Mobil

- 1 Unit Tenda - 3 Meja

- Dokumentasi Kegiatan

NIP. 196611261990032007

KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

ADE RASMIATI

PERENCANAAN ; Cibaliung, 31 Mei 2013

KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

ADE RASMIATI

(69)

Cibaliung, 31 Mei 2013

KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

ADE RASMIATI

(70)

: KECAMATAN CIBALIUNG ( 1.20.12 )

: Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( 1.20.1.20.12.30 ) : Musrenbangkec ( 1.20.1.20.12.30.019 )

ALAT/CARA/SUMBER/ PEMBUKTIAN/PENJELASAN

1 Terwujudnya Good Governance Hasil (outcome)

dalam rangka menciptakan iklim Presentase Tingkat kualitas -Tertampungnya aspirasi inventasi yang kondusif pelayanan publik dan kepuasan Laporan hasil evaluasi Lakip masyarakat.

masyarakat umum dan dunia untuk pencapaian indikator -Terciptanya perencanaan usaha terhadap kinerja makro dan SPM terkait Pembangunan yang matang pelayanan Pemerintah, Target : dan partisifatif

66,67 % -dll

-Terlaksananya Fungsi-fungsi Laporan hasil evaluasi LAKIP -Tidak terjadinya Pemerintahan, Target : dan LPPD untuk capaian bahan indikator yang

66,67% Program bersifat output (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD

Keluaran (output)

Jumlah kegiatan Musrenbang Adanya dokumen Rancangan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, Target : 1 (satu) SKPD, Rancangan Akhir dan Kec. Cibaliung

kegiatan rekapitulasi Renja SKPD dilaksanakan tepat waktu Terlaksananya Musrenbang Dokumentasi pelaksanaan Pengawasan pelaksanaan di Kec. Cibaliung Musrenbang,berita acara,dll. monitoring Musrenbang

Tingkat Desa terselengara dengan baik

Ditetapkan SKPD melalui Peraturan Camat Cibaliung

Masukan (Input)

1. Dana APBD 1. APBD : Rp. 14.000.000

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD

PROGRAM KEGIATAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ASUMSI - ASUMSI POKOK

1. Dana APBD 1. APBD : Rp. 14.000.000

2. SDM 2. 9 Desa Dana APBD 3. Peralatan : 3. 200 Kursi

- 4 Meja

- 1 Unit sound system

NIP. 196611261990032007

KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

ADE RASMIATI

PERENCANAAN ; Cibaliung, 31 Mei 2013

KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

ADE RASMIATI

(71)

Cibaliung, 31 Mei 2013

KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

ADE RASMIATI

(72)

: KECAMATAN CIBALIUNG ( 1.20.12 )

: Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( 1.20.1.20.12.30 )

: Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan ( 1.20.1.20.12.30.033 )

ALAT/CARA/SUMBER/ PEMBUKTIAN/PENJELASAN

1 Terwujudnya Good Governance Hasil (outcome)

dalam rangka menciptakan iklim Presentase Tingkat kualitas -Tertampungnya aspirasi inventasi yang kondusif pelayanan publik dan kepuasan Laporan hasil Kelembagaan masyarakat.

masyarakat umum dan dunia dan Mitra Penggerak -Terciptanya perencanaan usaha terhadap kinerja Pembangunan yang Terbina Pembangunan yang matang pelayanan Pemerintah, Target : untuk pencapaian indikator dan partisifatif

66,67 % -dll

-Terlaksananya Fungsi-fungsi Laporan hasil Kelembagaan -Tidak terjadinya Pemerintahan, Target : dan Mitra Penggerak bahan indikator yang

66,67% Pembangunan yang Terbina bersifat output (kegiatan) untuk capaian Program dalam skala yang besar

diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD

Keluaran (output)

Jumlah Kelembagaan dan Mitra Tersedianya Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan Penggerak Pembangunan yang Mitra Penggerak dan Mitra Penggerak Terbina , Target : 305 Orang Pembangunan yang terbina Pembangunan yang Terbina

dilaksanakan dengan lancar Terlaksananya Kelembagaan Dokumentasi pelaksanaan Pengawasan pelaksanaan dan mitra Penggerak Kelembagaan dan Mitra monitoring Kelembagaan Pembangunan yang Terbina Penggerak Pembangunan dan Mitra Penggerak di Kec. Cibaliung yang Terbina,dll. Pembangunan yang Terbina

terselenggara dengan baik Ditetapkan SKPD melalui Peraturan Camat Cibaliung

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD

PROGRAM KEGIATAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ASUMSI - ASUMSI POKOK

Masukan (Input)

1. Dana APBD 1. APBD : Rp. 165.800.000

2. SDM 2. 305 Orang Dana APBD 3. Peralatan : Cibaliung, 31 Mei 2013 KASI PEMERINTAHAN Drs. MUSA SUTIANA NIP. 196503161998031002 PERENCANAAN ; NIP. 196611261990032007

KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(73)

Cibaliung, 31 Mei 2013

KASI PEMERINTAHAN

Drs. MUSA SUTIANA

(74)

: KECAMATAN CIBALIUNG ( 1.20.12 )

: Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( 1.20.1.20.12.30 )

: Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan ( 1.20.1.20.12.30.005 ) ALAT/CARA/SUMBER/

PEMBUKTIAN/PENJELASAN

1 Terwujudnya Good Governance Hasil (outcome)

dalam rangka menciptakan iklim Presentase Tingkat kualitas Laporan hasil monitoring -Tertib administrasi inventasi yang kondusif pelayanan publik dan kepuasan dan evaluasi DAD untuk -Tidak terjadi penyimpangan

masyarakat umum dan dunia pencapaian indikator dalam pelaksanaan kegiatan usaha terhadap kinerja Pembangunan

pelayanan Pemerintah, Target : -dll

66,67 %

-Terlaksananya Fungsi-fungsi Laporan hasil monitoring dan -Tidak terjadinya Pemerintahan, Target : evaluasi DAD untuk capaian bahan indikator yang

66,67% Program bersifat output (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD

Keluaran (output)

Jumlah Monitoring dan Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi DAD, Target : 2 (dua) monitoring dan evaluasi DAD evaluasi DAD, dilaksanakan

Kegiatan dengan baik tertib dengan lancar

Terlaksananya monitoring dan Pengawasan pelaksanaan evaluasi DAD di Kec. Cibaliung monitoring dan evaluasi DAD

terselengara dengan baik Ditetapkan SKPD melalui Peraturan Camat Cibaliung

Masukan (Input)

1. Dana APBD 1. APBD : Rp. 5.000.000

2. SDM 2. 9 Desa Dana APBD 3. Peralatan :

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD

PROGRAM KEGIATAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ASUMSI - ASUMSI POKOK

3. Peralatan : Cibaliung, 31 Mei 2013 KASI PEMERINTAHAN Drs. MUSA SUTIANA NIP. 196503161998031002 PERENCANAAN ; NIP. 196611261990032007

KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(75)

Cibaliung, 31 Mei 2013

KASI PEMERINTAHAN

Drs. MUSA SUTIANA

(76)

: KECAMATAN CIBALIUNG ( 1.20.12 )

: Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga ( 1.20.1.20.12.34 ) : Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan ( 1.20.1.20.12.34.009 )

ALAT/CARA/SUMBER/ PEMBUKTIAN/PENJELASAN

1 Meningkatnya kapasitas Hasil (outcome)

pemuda berprestasi dan Terbinanya bidang Laporan hasil olahraga Terciptanya pemuda -sarana olahraga keolahragaan dan kepemudaan, untuk pencapaian indikator pemuda yang berprestasi

Target : 66,67 % -dll

-Meningkatkan Pembinaan Laporan hasil kegiatan -Tidak terjadinya Oraganisasi Keolahragaan dan olahraga untuk capaian bahan indikator yang Pemasyarakatan Olah Raga Program bersifat output (kegiatan)

Target : 66,67 % dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD

Keluaran (output)

Jumlah Kegiatan Pembinaan Terselenggaranya kegiatan Pelaksanaan kegiatan Keolahragaan dan Kepemudaan Pembinaan Keolahragaan dan Pembinaan Keolahragaan

Target : 1 (satu) kegiatan Kepemudaan dengan baik dan Kepemudaan berjalan dengan lancar

Terlaksananya kegiatan Dokumentasi pelaksanaan Pengawasan pelaksanaan pembinaan keolahragaan dan Kegiatan olahraga,dll. kegiatan Pembinaan kepemudaan di Kecamatan Keolahragaan dan Cibaliung Kepemudaan terselenggara

dengan tertib dan lancar Ditetapkan SKPD melalui Peraturan Camat Cibaliung

Masukan (Input)

1. Dana APBD 1. APBD : Rp. 12.790.000

2. SDM 2. 40 Orang Dana APBD 3. Peralatan : 3. 1 Unit Mobil

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD

PROGRAM KEGIATAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ASUMSI - ASUMSI POKOK

3. Peralatan : 3. 1 Unit Mobil - 1 Unit Tenda - Bola sepak - Bola Volly - 2 Piala Cibaliung, 31 Mei 2013 KASI KESOS SUMARDI, SH NIP. 196603021994031009 PERENCANAAN ; NIP. 196611261990032007

KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(77)

Cibaliung, 31 Mei 2013

KASI KESOS

SUMARDI, SH

(78)

: KECAMATAN CIBALIUNG ( 1.20.12 )

: Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama ( 1.20.1.20.12.42 ) : Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi ( 1.20.1.20.12.42.002 )

ALAT/CARA/SUMBER/ PEMBUKTIAN/PENJELASAN

1 Meningkatnya implementasi Hasil (outcome)

norma agama, ilmu pengetahuan Peningkatan implementasi Laporan hasil kegiatan MTQ -Tercapainya kerukunan dan kewirausaan berwawasan norma agama, ilmu pengetahu- untuk pencapaian indikator dan kehidupan beragama kebangsaan an dan kewirausaan dan kemasyarakatan

berwawasan kebangsaan, -dll

Target : 66,67 %

-Meningkatnya Kerukunan Laporan hasil kegiatan MTQ -Tidak terjadinya dan Kehidupan Beragama dan untuk capaian Program bahan indikator yang Kemasyarakatan, Target : bersifat output (kegiatan)

66,67% dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD

Keluaran (output)

Jumlah Kegiatan Keikutsertaan Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan MTQ dalam pelaksanaan MTQ, MTQ tingkat Kabupaten terselenggara dengan lancar

Target : 1 (satu) Kegiatan dengan tertib

Terlaksananya kegiatan MTQ Dokumentasi pelaksanaan Pengawasan kegiatan MTQ tingkat Kabupaten MTQ,dll. terselengara dengan baik di Kab. Pandeglang

Ditetapkan SKPD melalui Peraturan Camat Cibaliung

Masukan (Input)

1. Dana APBD 1. APBD : Rp. 8.000.000

2. SDM 2. 9 Desa Dana APBD 3. Peralatan :

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD

PROGRAM KEGIATAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ASUMSI - ASUMSI POKOK

3. Peralatan : Cibaliung, 31 Mei 2013 KASI KESOS SUMARDI, SH NIP. 196603021994031009 PERENCANAAN ; NIP. 196611261990032007

KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(79)

Cibaliung, 31 Mei 2013

KASI KESOS

SUMARDI, SH

(80)

: KECAMATAN CIBALIUNG ( 1.20.12 )

: Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama ( 1.20.1.20.12.42 ) : Pembinaan Keagamaan ( 1.20.1.20.12.42.007 )

ALAT/CARA/SUMBER/ PEMBUKTIAN/PENJELASAN

1 Meningkatnya implementasi Hasil (outcome)

norma agama, ilmu pengetahuan Peningkatan implementasi Laporan hasil kegiatan -Terciptanya kerukunan dan kewirausaan berwawasan norma agama, ilmu pengetahu- peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama kebangsaan an dan kewirausaan untuk pencapaian indikator dan kemasyarakatan

berwawasan kebangsaan, -Kondisi keamanan,sosial

Target : 66,67 % yang kondusif; -dll

-Meningkatnya Kerukunan Laporan hasil kegiatan -Tidak terjadinya dan Kehidupan Beragama dan peningkatankerukunan bahan indikator yang Kemasyarakatan, Target : untuk capaian Program bersifat output (kegiatan)

66,67% dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD

Keluaran (output)

Jumlah Kegiatan peningkatan Terselenggaranya kegiatan Pelaksanaan kegiatan kerukunan yang kondusif, Peningkatan Kerukunan peningkatan kerukunan

Target : 1 (satu) Kegiatan dengan lancar dan kondusif tercapai dengan lancar Terlaksananya kegiatan Pengawasan peningkatan peningkatan kerukunan di kerukunan terselengara Kec. Cibaliung dengan baik

Ditetapkan SKPD melalui Peraturan Camat Cibaliung

Masukan (Input)

1. Dana APBD 1. APBD : Rp. 5.000.000

2. SDM 2. 9 Desa Dana APBD 3. Peralatan :

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD

PROGRAM KEGIATAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ASUMSI - ASUMSI POKOK

3. Peralatan : Cibaliung, 31 Mei 2013 KASI KESOS SUMARDI, SH NIP. 196603021994031009 PERENCANAAN ; NIP. 196611261990032007

KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(81)

Cibaliung, 31 Mei 2013

KASI KESOS

SUMARDI, SH

Referensi

Dokumen terkait

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Masukan : Tersedianya Dana Rp 110.453.200 Keluaran :

Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 yang dijabarkan melalui program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan yang direncanakan pada Renstra

Target Renstra SKPD Reali sasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Target tahun 2012 Realisasi Tahun 2012 Proyeksi Tahun 2016 Proyek si Tahun 2017 1 Otonomi Daerah,

Kegiatan ini berupa penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP dan laporan pelaksanaan kegiatan) Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh.

Renja SKPD merupakan dokumen Rencana Kerja dengan waktu satu tahun yang disusun oleh SKPD sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana strategis (Renstra)

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan

Rencana Kerja SKPD Kantor Kecamatan Labuan merupakan Rencana Kerja Tahunan dan merupakan pedoman agar program dan kegiatan Kantor Kecamatan Labuan memiliki arah yang jelas

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)