PERUBAHAN RENJA BPBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 i
i
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2021
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021
PERUBAHAN RENJA BPBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 i
i KATA PENGANTAR
Dengan menucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 dapat diselesaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Perubahan Renja BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.
Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPBD merupakan dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran dari Renstra BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.
Perubahan Renja BPBD Tahun 2021 memuat program, kegiatan, sub kegiatan,lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan oleh BPBD. Selanjutnya, dokumen ini akan menjadi acuan bagi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021. Selain itu, melalui review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, dokumen ini diharapkan memperjelas kondisi terkini dan tingkat capaian kinerja serta strategi pada setiap unit kerja di BPBD yang disertai dengan kejelasan dan hasil dari program/kegiatan yang direncanakan. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka seluruh aparatur BPBD Kabupaten Bengkalis berkewajiban untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2021.
Demikian Perubahan Renja BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 ini disusun,
semoga segala program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan dapat
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah
PERUBAHAN RENJA BPBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 ii
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB II EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2021 6
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 17
BAB IV PENUTUP 34
PERUBAHAN RENJA BPBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 1
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Dokumen perencanaan atau rencana yang membuat program atau kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja merupakan produk dasar bagi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah, disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD).
Oleh karena itu sebagai dokumen perencanaan daerah, Perubahan Rencana Kerja mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan penganggaran tahunan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu sesuai dengan lingkungan tugasnya di bidang Penanggulangan Bencana.
Dengan mempedomani Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2021 dan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Bengkalis serta budaya yang hidup dalam masyarakat, maupun kondisi alam yang dimiliki maka ditetapkan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah guna mendukung Visi Kabupaten untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah : ”Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Dalam Menghadapi Bencana”.
Dalam upaya mendukung pencapaian visi tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bengkalis menetapkan Perubahan Renja untuk kurun waktu 2016-2021, yaitu
rencana lima tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan , Sasaran dan Strategis , Kebijakan dan Program di
Bidang Penanggulangan Bencana Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Satuan Operasional
Perangkat Daerah. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan
Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau, serta dengan
PERUBAHAN RENJA BPBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 2
2 memperhatikan potensi, kondisi, sosial budaya masyarakat dan tantangan serta peluang daerah dalam
mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.
Bertitik tolak kepada hal-hal diatas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencoba menyusun rencana Strategis yang memuat berbagai kebijakan dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Bengkalis, disamping itu sebagai sarana dalam mengukur berhasil atau tidaknya suatu program yang telah ditetapkan.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Bengkalis adalah :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
PERUBAHAN RENJA BPBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 3
3 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunandan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta tata kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 65);
16. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021;
17. Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor 050/BAPPEDA/1212/2021 tentang Pedoman
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2021.
PERUBAHAN RENJA BPBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 4
4 1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program dan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis. Rencana Kerja menjadi penting untuk dilaksanakan secara konsisten agar implementasinya menjadi tolak ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.
Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 antara lain :
1. Menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas target kerja yang telah dibuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahun 2020;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan kinerja yang diamanatkan oleh Bupati Bengkalis.
Dasar Pertimbangan Berdasarkan hasil evaluasi dan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada BPBD Kabupaten Bengkalis, hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2021 adalah:
1. Perubahan kerangka Ekonomi Daerah dan hasil Evaluasi Laporan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis pada Triwulan 1 dan Triwulan 2 Per 30 Juni berjalan tahun 2021.
2. Evaluasi Realisasi Capaian Target kegiatan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dengan pertimbangan:
a. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan
pendanaan yang berdampak terhadap pagu anggaran yang mengakibatkan terjadinya
pergeseran atau Penambahan Anggaran Sub Kegiatan.
PERUBAHAN RENJA BPBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 5
5 b. Telah terjadinya penyebaran corona virus disiase 2019 (COVID-19) di lingkungan
pemerintah daerah, dengan memperioritaskan pelaksanaan anggaran APBD dengan memperioritaskan untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.
c. Faktor lain yang mengakibatkan perlu dilakukannya pergeseran dalam rincian belanja kegiatan, serta adanya penambahan Anggaran Sub Kegiatan.
d. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan ekstiminasi penerima, penerima dan pengeluaran APBD.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2021 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2021.
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV PENUTUP
PERUBAHAN RENJA BPBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 6
6
BAB II
EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2021
Pada Tahun 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis telah menganggarkan dana sebesar Rp. 12.510.899.589 yang digunakan untuk membiayai 2 urusan, 2 program, 12 kegiatan, dan 30 sub kegiatan baik kegiatan yang bersifat swakelola maupun kegiatan rutin lainnya.
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :
Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi
pelaksanaan Renja PD tahun 2021 sampai dengan T`riwulan II tahun 2021 :
PERUBAHAN RENJA BPBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 7 Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Renja PD Kabupaten Bengkalis
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2021
Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja BPBD Kabupaten Bengkalis
No Kode Sas ara n RK PD
Program/Kegiatan/Su b Kegiatan
Indikator Kinerja (Kegiatan (outcome)/ Sub Kegiatan (output)
Satua n
Target Renstra Perangkat daerah pada th
2021 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Renstra sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun
Lalu (n-2)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
Berjalan (Tahun n-1)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capian Kinerja dan Anggaran
Renja PD yang Dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan
Renja PD Tahun 2021)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d
tahun 2021 (%)
Unit Penangg
ung Jawab
I II III IV
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15 = 8 + 14) (16 = 15/7 x 100%) (17)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
A 1.05.01
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI KANTOR (UMUM DAN KEPEGAWAIAN)
1 1.05.01 .2.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Persentase Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun
1 1.05.01 .2.01.0 1
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen renstra dan renja
yang disusun Dokum
en 24 726.037.
400 22 107.64
2.400 3
77.930.
500 0 6.533.60
0 1 29.996.9
00 1,00
36.530.5
00 23,00
144.172.
900 95,83 19,86 BPBD
2 1.05.01 .2.01.0
2
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah dokumen penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan yang disusun
Dokum
en
-
- 2
65.063.
100 0 12.384.6
00 1 4.909.40
0 1,00
17.294.0
00 1,00
17.294.0
00 -
- BPBD
PERUBAHAN RENJA BPBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 8
No Kode Sas ara n RKPD
Program/Kegiatan/Su b Kegiatan
Indikator Kinerja (Kegiatan (outcome)/ Sub Kegiatan (output)
Satua n
Target Renstra Perangkat daerah pada th
2021 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Renstra sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun
Lalu (n-2)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
Berjalan (Tahun n-1)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capian Kinerja dan Anggaran
Renja PD yang Dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan
Renja PD Tahun 2021)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d
tahun 2021 (%)
Unit Penangg
ung Jawab
I II III IV
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15 = 8 + 14) (16 = 15/7 x 100%) (17)
3 1.05.01 .2.01.0
7
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun
Dokum
en
-
- 1
95.905.
100 0 6.533.60
0 0 2.510.00
0 0,00
9.043.60
0 0,00
9.043.60
0 -
- BPBD
Rata-rata capaian kinerja Perprogram (%) 0,67 20.956.0
33 8,00 56.836.8
33 31,94 6,62
Predikat Kinerja Sangat
Rendah Sangat
Tinggi Sangat
Rendah Sangat
Tinggi Sangat
Rendah Sangat
Rendah
2 1.05.01 .2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Persentase Administrasi Keuangan Bagi ASN BPBD
1 1.05.01 .2.02.0
1 Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN Terpenuhinya Gaji
dan Tunjangan ASN Bulan
-
- 12 4.528.3
92.638 3 575.288.
342 3 1.412.54
8.486 6,00 1.987.836.828 6,00
1.987.83
6.828 0,00 0 BPBD
Rata-rata capaian kinerja Perprogram (%) 6,00 1.987.836.828 6,00 1.987.83
6.828 0,00 0,00
Predikat Kinerja Sangat
Rendah Sangat
Tinggi Sangat
Rendah Sangat
Tinggi Sangat
Rendah Sangat
Rendah
3 1.05.01 .2.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Persentase Administrasi Barang yang diKuasai SKPD
1 1.05.01 .2.03.0
2 Pengamanan Barang
Milik Daerah SKPD
Jumlah barang milik daerah yang digunakan; dan terpenuhinya Petugas Keamanan Kantor yang dalam 1 tahun
Orang 48 921.600.
000 27 492.80
0.000 10
192.00
0.000 32.000.0
00 48.000.0
00 0,00
80.000.0
00 27,00
572.800.
000 56,25 62,15 BPBD
Rata-rata capaian kinerja Perprogram (%) 0,00
80.000.0
00 27,00
572.800.
000 56,25 62,15
Predikat Kinerja Sangat
Rendah Sangat
Tinggi Sangat
Rendah Sangat
Tinggi Rendah Rendah
PERUBAHAN RENJA BPBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 9
No Kode Sas ara n RKPD
Program/Kegiatan/Su b Kegiatan
Indikator Kinerja (Kegiatan (outcome)/ Sub Kegiatan (output)
Satua n
Target Renstra Perangkat daerah pada th
2021 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Renstra sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun
Lalu (n-2)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
Berjalan (Tahun n-1)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capian Kinerja dan Anggaran
Renja PD yang Dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan
Renja PD Tahun 2021)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d
tahun 2021 (%)
Unit Penangg
ung Jawab
I II III IV
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15 = 8 + 14) (16 = 15/7 x 100%) (17)
4 1.05.01 .2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Persentase Administrasi Kepegawaian Bagi ASN pada BPBD
1 1.05.01 .2.05.1
1
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
Jumlah pegawai aparatur mengikuti pelatihan teknis dan fungsional, Jumlah ASN memahami pelaksanaan Peraturan Perundang- unadangan
Orang 200 1.000.00
0.000 60 242.20
5.423 13
100.30
1.000 0 3 12.520.0
00 3,00
12.520.0
00 63,00
254.725.
423 31,50 25,47 BPBD
Rata-rata capaian kinerja Perprogram (%) 0,27 12.520.0
00 63,00
254.725.
423 31,50 25,47
Predikat Kinerja Sangat
Rendah Sangat
Tinggi Rendah Sangat
Tinggi Sangat
Rendah Sangat
Rendah
5 1.05.01 .2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Persentase Administrasi Kepegawaian Bagi ASN BPBD
1 1.05.01 .2.06.0
1
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dalam 1 tahun
Item 57 351.230.
000 36 222.16
3.500 17
70.991.
600 15.830.0
00 8 25.000.0
00 8,00
40.830.0
00 44,00
262.993.
500 77,19 74,88 BPBD
2 1.05.01 .2.06.0
2
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1. Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan yang disediakan dalam Satu Tahun;
2.Jumlah Alat Tulis yang Tersedia dalam 1 Tahun
Item 228 562.128.
200 175 226.79
6.400 52
86.216.
700 13 24.300.0
00 1
3 34.095.0
00 26,00
58.395.0
00 201,00
285.191.
400 88,16 50,73 BPBD
PERUBAHAN RENJA BPBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 10
No Kode Sas ara n RKPD
Program/Kegiatan/Su b Kegiatan
Indikator Kinerja (Kegiatan (outcome)/ Sub Kegiatan (output)
Satua n
Target Renstra Perangkat daerah pada th
2021 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Renstra sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun
Lalu (n-2)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
Berjalan (Tahun n-1)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capian Kinerja dan Anggaran
Renja PD yang Dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan
Renja PD Tahun 2021)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d
tahun 2021 (%)
Unit Penangg
ung Jawab
I II III IV
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15 = 8 + 14) (16 = 15/7 x 100%) (17)
3 1.05.01 .2.06.0
4
Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Jumlah box/porsi makanan dan minum untuk keperluan rapat dan kegiatan BPBD Kabupaten Bengkalis Setiap tahunnya
Box 517
48 540.400.
000 32.
660 128.92 5.000 17
4
45.950.
000 43 7.000.00 0 4
3 7.000.00
0 86,00
14.000.0
00 32.746 142.925.
000 63,28 26,45 BPBD
4 1.05.01 .2.06.0
5
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan, penggandaan dan bahan publikasi media informasi yang terpenuhi dalam 1 tahun
Item 40 295.900.
000 32 144.28
3.000 9
71.149.
300 2 22.000.0
00 3 27.700.0
00 5,00
49.700.0
00 37,00
193.983.
000 92,50 65,56 BPBD
5 1.05.01 .2.06.0
9
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar dan Dalam daerah
Tahun 6 3.450.00
0.000 5 2.325.
667.47
7 1
479.30
8.000 81.264.8
00 210.420.
500 0,00
291.685.
300 5,00
2.617.35
2.777 83,33 75,87 BPBD
6 1.05.01 .2.06.1
1
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Terlaksananya pemeliharaan Website BPBD
Tahun 0 0 0 0 1
15.000.
000 1 15.000.0
00 0 1,00
15.000.0
00 1,00
15.000.0
00 0,00 0 BPBD
Rata-rata capaian kinerja Perprogram (%) 21,00 78.268.3
83 33.034 586.240.
946 67,41 48,91
Predikat Kinerja Sangat
Rendah Sangat
Tinggi Sangat
Tinggi Sangat
Tinggi Sedang Sangat
Rendah
6 1.05.01
.2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase Pengadaan aset Sebagai Penunjang Urusan BPBD
1 1.05.01 .2.07.0
5 Pengadaan Mebel Jumlah Mebeleur
Kantor yang tersedia
dalam 1 Tahun Unit 220 596.840.
000 0 18
Uni t
98.642.
000 0 0 0,00
- 0,00
- 0,00 0 BPBD
PERUBAHAN RENJA BPBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 11
No Kode Sas ara n RKPD
Program/Kegiatan/Su b Kegiatan
Indikator Kinerja (Kegiatan (outcome)/ Sub Kegiatan (output)
Satua n
Target Renstra Perangkat daerah pada th
2021 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Renstra sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun
Lalu (n-2)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
Berjalan (Tahun n-1)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capian Kinerja dan Anggaran
Renja PD yang Dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan
Renja PD Tahun 2021)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d
tahun 2021 (%)
Unit Penangg
ung Jawab
I II III IV
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15 = 8 + 14) (16 = 15/7 x 100%) (17)
Rata-rata capaian kinerja Perprogram (%) 0,00
- 0,00
- 0,00 0,00
Predikat Kinerja Sangat
Rendah Sangat
Rendah Sangat
Rendah Sangat
Rendah Sangat
Rendah Sangat
Rendah
7 1.05.01
.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan BPBD
1 1.05.01 .2.08.0
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Tenaga
Administrasi, Orang 9 242.600.
000
110.93
8.000 1
34.596.
000
6.300.00
0
10.800.0
00
0,00
17.100.0
00
0,00
128.038.
000
0,00
52,78 BPBD
Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun
Lemba
r 112
50 718
16 21
66 542 542,00 72358 643,18
2 1.05.01 .2.08.0
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya layanan jasa telpon, internet, air dan listrik dalam 1 tahun
Bulan 60
1.086.20
0.000 36
386.37
0.374 12
248.66
2.560 3
19.475.2
03 3
41.947.7
14 6,00
61.422.9
17 42,00
447.793.
291 70,00 41,23 BPBD
3 1.05.01 .2.08.0
4
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Operator Komputer Tenaga Arsip dan tersedianya tenaga sopir kantor yang disediakan dalam 1 tahun
Orang 6
93.600.0
00 4
93.600
.000 4
72.000.
000
12.000.0
00
18.000.0
00 0,00
30.000.0
00 4,00
123.600.
000 66,67 132,05 BPBD
Rata-rata capaian kinerja Perprogram (%) 182,67
36.174.3
06 24134,7 233.143.
764 259,95 75,35
Predikat Kinerja Sangat
Tinggi Sangat
Tinggi Sangat
Tinggi Sangat
Tinggi Sangat
Tinggi Sedang
8 1.05.01
.2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase Pemeliharaan Aset Penunjang Urusan
BPBD
PERUBAHAN RENJA BPBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 12
No Kode Sas ara n RKPD
Program/Kegiatan/Su b Kegiatan
Indikator Kinerja (Kegiatan (outcome)/ Sub Kegiatan (output)
Satua n
Target Renstra Perangkat daerah pada th
2021 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Renstra sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun
Lalu (n-2)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
Berjalan (Tahun n-1)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capian Kinerja dan Anggaran
Renja PD yang Dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan
Renja PD Tahun 2021)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d
tahun 2021 (%)
Unit Penangg
ung Jawab
I II III IV
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15 = 8 + 14) (16 = 15/7 x 100%) (17)
1 1.05.01 .2.09.0
1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dalam 1 Tahun
Unit 44
2.349.00
0.000 41 1.248.
600.62
8 6
121.09
0.000
56.000.0
00
45.155.2
70 0,00
101.155.
270 41,00
1.349.75
5.898 93,18 57,46 BPBD
2 1.05.01 .2.09.0
2
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dalam 1
Tahun Unit 21
2.125.00 0.000
14
759.37
4.041 6
150.46
0.000
48.000.0
00
59.681.8
40 0,00
107.681.
840 14,00
867.055.
881 66,67 40,80 BPBD
3 1.05.01 .2.09.1 0
Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam 1 tahun dan
Tahun 6
2.791.50
0.000 5
2.169.
969.16 5
1 418.36
0.000
68.150.0
00
128.840.
000
0,00
196.990.
000
5,00 2.366.95
9.165
83,33
84,79 BPBD
terpenuhinya Petugas Kebersihan dan tenaga teknisi mesin Kantor dalam 1 tahun
Orang 24 12 12 0,00 12,00 50,00
Rata-rata capaian kinerja Perprogram (%) 0,00 135.275.
703 24 1.527.92
3.648 97,73 61,02
Predikat Kinerja Sangat
Rendah Sangat
Tinggi Sangat
Rendah Sangat
Tinggi Sangat
Tinggi Rendah
B 1.05.03
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
TERLAKSANANYA PENANGGULANG AN BENCANA DI KABUPATEN BENGKALIS
1 1.05.03
.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Terlaksananya pelayanan informasi daerah rawan bencana kabupaten