Misi III:Pengembangan Sinergitas Sistem Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Dalam Pembangunan Kawasan
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK & APBD)
1 PAB Desa Randuagung Kec. Sum ber Ds. Randuagung Kec. Sum ber
Kualit as air bersih 1 Desa Tersedia Infrast rukt ur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000
2 PAB Desa Polbayem Kec. Sum ber Ds. Polbayem Kec. Sum ber
Kualit as air bersih 1 Desa Tersedia Infrast rukt ur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000
3 PAB Desa Sendangasri Kec. Lasem Ds. Sendangasri Kec. Lasem
Kualit as air bersih 1 Desa Tersedia Infrast rukt ur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000
4 PAB Dk. Taw angrejo Desa Sluke Kec. Sluke Ds. Sluke Kec. Sluke Kualit as air bersih 1 Desa Tersedia Infrast rukt ur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000
5 PAB Desa Joho Kec. Pam ot an Ds. Joho Kec. Pam ot an Kualit as air bersih 1 Desa Tersedia Infrast rukt ur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000
6 PAB Desa Trem bes Kec. Gunem Ds. Trem bes Kec.
Gunem
Kualit as air bersih 1 Desa Tersedia Infrast rukt ur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000
7 PAB Desa Gunem Kec. Gunem Ds. Gunem Kec.
Gunem
Kualit as air bersih 1 Desa Tersedia Infrast rukt ur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000
8 PAB Desa Tahunan Kec. Sale Ds. Tahunan Kec. Sale Kualit as air bersih 1 Desa Tersedia Infrast rukt ur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000
9 PAB Dk. Gum beng Ds. Sendangw aru Kec. Kragan Ds. Sendangw aru Kec. Kragan
Kualit as air bersih 1 Desa Tersedia Infrast rukt ur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000
10 PAB Desa Karang Asem Kec. Sedan Ds. Karang Asem Kec. Sedan
Kualit as air bersih 1 Desa Tersedia Infrast rukt ur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000
11 PAB Desa Bonjor Kec. Sarang Ds. Bonjor Kec. Sarang Kualit as air bersih 1 Desa Tersedia Infrast rukt ur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000
12 PAB Desa Lodan Wet an Kec. Sarang Ds. Lodan Wet an Kec. Sarang
Kualit as air bersih 1 Desa Tersedia Infrast rukt ur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000
13 PAB Desa Kadiw ono Bulu Ds. Kadiw ono Bulu Kualit as air bersih 1 Desa Tersedia Infrast rukt ur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000
14 Pengadaan Kom ponen M ekanikal dan Elekt rikal PAB Kab. Rem bang Kualit as air bersih Kab. Rem bang
Tersedia Infrast rukt ur Kab. Rem bang PAB sehat Kab.
Rem bang
155,000,000
M Program Perencanaan Prasarana W ilayah Dan
Sumber Daya Alam
1,127,500,000
1 BOP Pem bangunan Sanit asi Kab. Rem bang 150,000,000
2 BOP Program PAM SIM AS Kab. Rem bang 125,000,000
3 BOP Program PIP Kab. Rem bang 125,000,000
4 BOP Program P2KP Kab. Rem bang 200,000,000
5 BOP Program Perum ahan Kab. Rem bang 50,000,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan
7 BOP PNPM M andiri Bidang Sanit asi Kab. Rem bang 227,500,000
IV Bidang Pengairan 22,280,000,000
N Pembinaan Dan Pelaksanaan Irigasi, Raw a, Tambak, Air Baku
Dan Air tanah
20,180,000,000
1 Safe Guarding Kab.Rem bang 200,000,000
2 Pem berdayaan GP3A Kab.Rem bang 30,000,000
3 Pendam pingan kegiat an Pengelolaan Irigasi (WISM P) Kab.Rem bang 200,000,000
4 Desain Invet arisasi Daerah Irigasi Kab.Rem bang 350,000,000
5 Rehabillt asi Jaringan Irigasi (DAK) Kab.Rem bang 6,500,000,000
6 Peningkat an Jaringan Irigasi (2P0A) Kab.Rem bang 10,900,000,000
7 Pem eliharaan Jaringan Irigasi Kab.Rem bang 2,000,000,000
O Pembinaan Dan Pelaksanaan
Sungai,Danau,W aduk,Pengendalian Lahar Dan Pengamanan
Pantal
2,100,000,000
Desain Penanggulangan Abrasi clan gelom bang Air laut
Kab,Rem bang 300,000,000
Revit allsasi Em bung 6 unit Kab,Rem bang 1,800,000,000
V Bidang Kebersihan dan Drainase 2,175,000,000
P Program peningkatan kinerja pengelolaan persampahan.
1,650,000,000
1 Peningkat an Sarana Kebersihan Rem bang,Lasem ,Pam o t an,Kragan,Sarang,Sed an & Sluke
Kualit as pelayanan kebersihan
50% Kondisi daerah t erlayani kebersihan 50% Kualit as kebersihan 50% 200,000,000
2 Penanganan persam pahan di perkot aan Rem bang, Lasem , Pam ot an , sulang, sedan, sluke sarang, kragan
Kualit as pelayananan kebersihan
60% Kondisi daerah t erlayani kebersihan 60% Kualit as kebersihan 60% 1,200,000,000
3 Pengem bangan Sarana dan Prasarana TPA Tem pat Pengelolaan Akhir Landoh Sulang
Kualit as sist em pengelolaan sam pah
80% kondisi pengelolaan sam pah 80% Sist em Pengelaan sam pah 80% 200,000,000
4 Pengem bangan prasarana Kebersihan Kabupat en Rem bang Kualit as penerapan UU no.18 t h 2008
50% Penerapan pengelolaan sam pah dengan 3 R
50% Pengelolaan sam pah berbasis m asyarakat
50% 50,000,000
Q Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan
1 Peningkat an kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Pam ot an Kualit as
pelaksanaan pem adam kebakaran
80% Terpenuhinya sarana pem adam kebakaran di daerah
80% Bert am bahnya peralat an pem adam kebakaran dan m eningkat nya kinerja dan m obilit as t im pem adam kebakaran
50% 50,000,000
2 Peningkat an Pelayanan Pem adam Kebakaran Pam ot an Kuant it as pet ugas pem adam kebakaran
80% Terpenuhinya pem adam kebakaran 80% Terpenuhinya pet ugas pem adam kebakaran di Kabupat en Rem bang
80% 150,000,000
3 Peningkat an Kualit as pem adam Kebakaran Pam ot an Kuant it as pet ugas pem adam kebakaran
80% Tercapainya kualit as pet ugas pem adam kebakaran
80% Tercapainya kualit as pet ugas pem adam kebakaran yang handal di Kab. Rem bang
80% 25,000,000
R Program Pengembangan kinerja pengelolaan air
limbah.
300,000,000
1 Pem bangunan t rot oar Rem bang Kualit as t rot oar 75% Berfungsinya t rot oar dengan baik 75% Berfungsinya t rot oar di Kabupat en Rem bang
80% 150,000,000
2 Pem bangunan gorong-gorong/ saluran drainase Rem bang Kualit as drainase 50% Berfungsinya saluran drainase 50% Berfungsinya saluran drainase di Kabupat en Rem bang
50% 150,000,000
VI Bidang Tata Ruang 1,250,000,000
S Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kualit as RTH di Kot a
Rem bang
100% Tersedianya RTH yang t ert at a rapi, indah, dan nyam an
100% Tersedianya RTH bagi m asyarakat Kot a Rem bang
100% 400,000,000
1 Pem eliharaan RTH (jalur hijau dan t am an) Kab.Rem bang 400,000,000
T Program Perencanaan Ruang Perencanaan Ruang
di Kab Rem bang
100% Terencananya penat aan ruang di Kab Rem bang
100% Perencanaan ruang yang efisien dan est et is di Kab Rem bang
100% 850,000,000
1 Koordinasi dan Konsult asi Pengendalian pem anfaat an Ruang
Kab.Rem bang 50,000,000
2 Penat aan Kaw asan Alun-alun Kot a Rem bang Kec.Rem bang 200,000,000
3 Pem bangunan t rot oar di Desa Pancur Kec.Pancur 200,000,000
4 Pem bangunan t rot oar di desa Sum ber Kec.Sum ber Kec.Sum ber 200,000,000
5 Pem bangunan jalan M akam Krapyak Kot a Rem bang Kec.Rem bang 100,000,000
6 Pem bangunan jalan M akam Kabongan Kidul Kot a Rem bang
Kec.Rem bang z 100,000,000
5 BAPPEDA 9,148,584,400
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,477,268,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan
Gaji dan TPP Terbayarnya gaji PNS Bappeda 60 orang Terbayarnya gaji/ Bansos PNS 60 orang 2,477,268,000
BELANJA LANGSUNG 6,671,316,400
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kab. Rembang M eningkatnya
Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 470,316,400
1 Penyediaan Jasa Surat M enyurat Kab. Rem bang Tersedianya Perangko, m et erai,
dokum en pengadaan
perangko100 lb, m et erai 20 lb, dok 42
Tersusunya dok pengadaan, lancarnya kegiat an
7 dokum en pengadaan barang/ jasa
4,000,000
2 Penyediaan Jasa Kom unikasi, Sum ber Daya Air dan List rik
Kab. Rem bang Tersedianya Telp, List rik, Air 12 bulan Tercukupinya kebut uhan t elp,list rik, air 3 jasa 75,000,000
3 Penyediaan Jasa Adm inist rasi Keuangan Kab. Rem bang Terbayarnya Honor penat ausahaan
keuangan
21 orang Tert ib adm inist rasi keuangan 66 kegiat an 100,000,000
4 Penyediaan Alat Tulis Kant or Kab. Rem bang Tersedianya Alat t ulis kant or 23 kegiat an Tersedianya ATK unt uk adm inist rasi
kant r
23 kegiat an 15,646,000
5 Penyediaan Barang Cet akan dan Penggandaan Kab. Rem bang Tersedianya kebut uhan Cet ak,fot o
copy dan penjilidan
23 kegiat an Tersedianya kebut uhan Cet ak,fot o copy dan penjilidan unt uk kegiat an dan pert anggungjaw aban
23 kegiat an 35,000,000
6 Penyediaan Kom ponen Inst alasi List rik/ Penerangan Bangunan Kant or
Kab. Rem bang Tersedianya Kom ponen inst alasi
list rik/ penerangan dan t am bah daya 70 buah lam pu , t am abh daya 1 pkt
Tersedianya lam pu unt uk penerangan kant or
2 unit gedung 7,500,000
7 Penyediaan Peralat an dan Perlengkapan Kant or Kab. Rem bang Tersedianya , Um bul-
um bul,spanduk dan baliho
1 paket Tersedianya Um bul-um bul,spanduk dan baliho unt uk karnaval 17 Agust us 2012
1 paket 13,000,000
8 Penyediaan Peralat an Rum ah Tangga Kab. Rem bang Tersediannya peralat an kebersihan
kant or
12 bulan Tersediannya peralat an kebersihan kant or unt uk raung kant or,aula dan kam arm andi
7 ruang kant r, 3 km m andi.
3,500,000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perat uran Perundang- Undangan
Kab. Rem bang Tersedianya bacaan Suara
M erdeka,Kom pas,Kedaulat an Rakyat
3 M edia cet ak Tersedianya bacaan Suara
M erdeka,Kom pas,Kedaulat an Rakyat unt uk m enam bah w aw asan/ penget ahuan
60 karyaw an 3,000,000
10 Penyediaan M akanan dan M inum an Kab. Rem bang Tersedianya Jam uan m akanan dan
m inum an t am u
60 orang Tersedianya snack, m inum an, 60 orang 21,000,000
11 Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsult asi Ke Luar Daerah
Kab. Rem bang Terlaksananya Koordinasi luar
daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan
13 Rapat -rapat koordinasi dan konsult asi dalam daerah Kab. Rem bang Terlaksananya Koordinasi di desa/ kec
30 kali Koord dg kec dan desa/ inst 30 kali 3,000,000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Kab. Rembang Peningkatan Sarana
sarana dan prasarana aparatur
100% 676,000,000
1 Pengadaan kendaraan Kab. Rem bang Kendaraan roda 4 dan roda 2 3 unit berfungsinya m obil dan m ot or 3 unit 295,000,000
2 Rehap garasi dan ruang arsip Tersedianya garasi parkir dan ruang
barsip
2 lant ai Berfungsinya garasi parkir m obil dan ruang arsip
2 lant ai 150,000,000
3 Pem eliharaan Rut in/ Berkala Gedung Kant or Kab. Rem bang Bangunan Skat bidang dan penat aan
ruang lant ai dua
2 unit Berfungsinya ruangan bidang yang represent at if dan ruang pert em uan
2 unit 100,000,000
4 Pem eliharaan Rut in/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Kab. Rem bang Kendaraan dinas / operasional roda
4 dan roda 2
5 m obil 23 m ot or
Berfungsinya kendaraan dinas / operasional roda 4 dan roda 2
5 m obil 23 m ot or
100,000,000
5 Pem eliharaan Rut in/ Berkala Peralat an Gedung Kant or
Kab. Rem bang Teraw at nya peralat an gedung
Kant r/ aula
2 unit Berfungsinya peralat an gedung dan aula
2 unit 10,000,000
6 Pem eliharaan Rut in/ Berkala Kom put er Kab. Rem bang Terpeliharanya kom put er,lap t op
,print er
12 unit Berfungsinya kom put er,lap t op dan print er
12 unit 21,000,000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya dukumen evaluasi perencanaan dan kegiatan SKPD 18 prog perencanaan 10,000,000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikht isar Realisasi Kinerja SKPD
Kab. Rem bang Tersusunnya Lakip,Calk, LRA SKPD
2010
4 buku Tersusunnya Lakip sebagai bahan evaluasi akunt abilit as kinerja SKPD
18 Program bidang perencanaan
10,000,000
D Program Pengembangan Data/ Informasi Peningkatan
Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanga
350,000,000
1 Penyusunan dan Pengum pulan Dat a/ Inform asi Kebut uhan Penyusunan Dokum en Perencanaan
Kab. Rem bang Tersusunnya Dat a/ Inform asi yang dibut uhkan dalam Penyusunan Dokum en Perencanaan Pem bangunan di Kabupat en Rem bang
100% Buku dan Soft Copy ISE, RDA, KCA, PDRB, IPM , IHK
Buku dan Soft Copy ISE, RDA, KCA, PDRB, IPM , IHK
Tersedianya dat a Publikasi St at ist ik Kab. Rem bang
t ersediannya dat a indikat or ekonom i m akro
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan
2 Penyusunan Sist em Inform asi Profil Daerah Kab. Rem bang Tersusunnya Dat a/ Inform asi yang dibut uhkan dalam Penyusunan Dokum en Perencanaan Pem bangunan di Kabupat en Rem bang
100% Buku Profil Daerah Kabupat en Rem bang Buku Profil Kab. Rem bang, Buku Profil Sebaran Kecam at an, dan Up Dat e Pet a
Tersusunnya Buku Profil Kabupat en Rem bang
Tersedianya dat a yang akurat
150,000,000
E Program Kerjasama Pembangunan Terfasilitasinya
kerjasama pembangunan daerah di Kab. Rembang
625,000,000
1 Fasilit asi Kerjasam a dengan dunia usaha/ lem baga (FEDEP)
Kab. Rem bang Sem iloka FEDEP 2 kali 11 klast er,
dan pokja FEDEP
200,000,000
Capasit y Building FEDEP dan Klast er 9 Klast er dan Pokja FEDEP
Review Klast er 9 Klast er
Pem bent ukan Klast er baru 2 Klast er Koordinasi dan sinkronisasi dengan
provinsi
12 kali
operasionalisasi pokja FEDEP dan Klast er
1 paket
2 Rakor 4 Kali
m onit oring 8 Kecam at an
pelaporan 20 buku
st im ulan NGO 2 Orm as
Rapat , konsult asi dan koordinasi t k prov & Nasional
6 Kali
3 Rakor 8 Kali
M onev w il. Dam pingan 30 Desa pelaporan hasil M oU
perkem bangannya
40 Buku
St im ulan Wil. Dam pingan 30 Desa Rakor, Konsult asi dan Koordinasi di Prov & Pusat
4 Kali
4 Rakor 20 kali
Fasilit asi dan koordinasi Peningkat an Program Pem bangunan SDM Dini
Pendam pingan pelaksanaan program PLAN Terfasilit asinya dan t erkoordinasinya
program kerjasam a pem erint ah Kabupat en Rem bang dengan Plan Indonesia Tersedianya laporan capaian perkem banga n kerjasam a Pem kab dan PLAN Tersedianya
Koordinasi Program penanggulangan kem iskinan Terfasilit asinya dan t erkoordinasinya
Peningkat an peran FEDEP dan Klast er dalam pem bangunan
Terfasilit asinya pengelolaan Program unt uk peningkat an kelangsungan hidup, perkem bangan, perlindungan ibu dan anak (KHPPIA)
Tersedianya laporan kegiat an pem banguna n SDM Dini 150,000,000 175,000,000 100,000,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan
Soft w are aplikasi pronangkis 1 paket pelaporan Kinerja Pronangkis 20 Buku Rakor, Konsult asi dan Koordinasi di Prov & Pusat
4 kali
F Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kab. Rembang M eingkanya SDM
aparatur perencana
80% 80,000,000
1 Peningkat an Kem am puan Teknis Aparat Perencana Kab. Rem bang Terlaksananya
Pelat ihan,kursus,bint ek aparat ur perencana
Bint ek 30 orang, pelat ihn 6 orang
M enigkat nya Kem am puan dan penget ahuan aparat ur perencana
Bint ek 30 orang, pelat ihn 6 orang
50,000,000
2 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pem bangunan Daerah
Kab. Rem bang Tersosialisasinya APBD 2012 kepada publik
100% Terselenggaranya Sosialisasi APBD 2012 Desa, Kecam at an dan SKPD se Kabupat en Rem bang
Tersosialisasinya APBD 2012 t ersam paikan nya kegiat an kepada m asyarakat secara t ransparan 30,000,000
G Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Rembang Tersusunnya
dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten Rembang 80% 1,270,000,000
1 Penyusunan Rancangan RKPD Kab. Rem bang Tersusunnya dokum en rancangan
akhir RKPD 2013 dan rancangan aw al RKPD 2014 RKPD 2013 75 buku, Ranc.aw al RKPD 2014 25 buku
Berfungsinya RKPD sebagai pedom an penyusunan KUA PPAS 2013
100 Dokm n 160,000,000
2 Penyelenggaraan M usrenbang RKPD Kab. Rem bang Terselenggarakannya M usrenbang
kecam at an , forum SKPD, dan M usrenbang Kabupat en M usrenbangc am 14 kl, forum SKPD 6 kl, M usrenbangk ab 1 kl,
Sinergit as usulan but t on up dan t op dow n
294 desa/ kel 250,000,000
3 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pem erint ah Daerah
Kab. Rem bang Tersusunnya Dokum en Perencanaan Pem bangunan Daerah Kab. Rem bang
100% M eningkat nya Transparansi dan Akunt abilit as Penyelenggaraan Pem erint ahan
Buku Lakip kab. Rem bang 2011
Akunt abilit as Kinerja Tersusunnya Buku LAKIP t ahun 2011 100,000,000 SPKD, dan laporan kinerja Pronangkis di Kabupat en Rem bang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan
4 M onit oring, Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pem bangunan daerah
Kab. Rem bang Tersusunnya Dokum en Perencanaan Daerah Kabupat en Rem bang
100% Tercapainya, Kegiat an M onev APBD, RKPD, Bant uan Keuangan dan TP
Kegiat an M onev APBD, RKPD, Bant uan Keuangan dan TP
Terlaksananya Kegiat an M onev dan penyusunan laporan hasil m onev
buku laporan hasil evaluasi M ONEV
100,000,000
5 Penyusunan KUA dan PPAS Kab. Rem bang Tersusunnya dokum en KUA-PPAS
Perubahan 2012 dan kua PPAS 2013
4 dokum en Tersusunnya Dokum en KUA PPAS perubahan 2012 dan KUA PPAS 2013
4 dokum en 120,000,000
6 Kegiat an Safeguarding DAK Tahun 2012 Kab. Rem bang Koordinasi & Pem ant auan
pelaksanaan DAK Tahun 2012
10 kl koord/ konsult asi, 20 kl rapat , 8 kl m onit oring & pengend.lapan gan
Terlaksananya keg.DAK di Kab.Rem bang
Terlaks.Koord , Fasilit asi & t elaah pelaks.keg & m onit oring sert a pelaporan (100%) 55,000,000
7 Koordinasi Perencanaan Pem bangunan Bidang St alit bang
Kab. Rem bang Tersusunnya Dokum en Perencanaan Daerah Kabupat en Rem bang
100% Koordinasi dan Opt im alisasi Bidang St alit bang Rapat -rapat koordinasi st at ist ik, m onev dan lit bang
Peningkat an Kinerja dan koordinasi perencanaan Bidang st alit bang
Opt im alisasi kegiat an Bidang St alit bang
75,000,000
8 Jam bore Teknologi Kab. Rem bang Tersusunnya
Dokum en Perencanaan Daerah Kabupat en Rem bang
100% Kegiat an jam bore t eknologi baik t ingkat provinsi dan kabupat en (unsur m asyarakat dan sekolah
Terlaksananya kegiat an Jam bore Teknologi,t ing kat provinsi dan kabupat en
Keikut sert aan pam eran jam bot e t eknologi
Berpart isipasi dalam Keikut sert aan pam eran jam boRe t eknologi
150,000,000
9 Krenova Kab. Rem bang Tersusunnya
Dokum en Perencanaan Daerah Kabupat en Rem bang
100% Penelusuran pot ensi kreat ifit as m asyarakat
Terident ifikasi nya pot ensi dan inovasi m asyarakat
Tem uan dan im plem ent asi kreat ifit as dan inovasi m asyarakat
200,000,000
10 Pengem bangan Sist em Perencanaan Pem bangunan Daerah
Kab. Rem bang Pengem bangan sist em perencanaan
daerah
47 SKPD Terlaksananya pengem bangan program perencanaan pem bangunan daerah bagi SKPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan
H Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersusunnya
dokumen perencanaan pembangunan Ekonomi kabupaten Rembang 1,235,000,000
1 Penyusunan M ast erplan Pem bangunan Ekonom i Daerah
Kab. Rem bang Buku St udi Desain M odel
Pengem bangan Indust ri Pedesaan
5 dokum en, 5 CD
peningkat an perencanaan pengem bangan indust ri pedesaan
14 Kecam at an 150,000,000
2 Penyusunan Perencanaan Pengem bangan Ekonom i M asyarakat (St udi Peningkat an PAD)
Kab. Rem bang Buku St udi Peningkat an PAD
Kab.Rem bang
5 dokum en, 5 CD
peningkat an perencanaan peningkat an PAD Kab.Rem bang
Kab.Rem bang 150,000,000
3 Koordinasi Perencanaan Pem bangunan Bidang Ekonom i Kab.Rem bang
Kab. Rem bang Rapat Koordinasi 4 kali Peningkat an perencanaan
pem bangunan ekonom i Kab.Rem bang
SKPD Bidang Ekonom i
100,000,000
4 Penyusunan Tabel Out put -Input Daerah Kab.Rem bang Buku Analisis Out put Input Daerah 10 Dokum en,
5 CD
Peningkat an perencanaan pem bangunan Kab.Rem bang
Kab.Rem bang 400,000,000
5 M onit oring, Evaluasi dan Pelaporan (Program Pengem bangan Ekonom i Lokal)
Kab. Rem bang Buku laporan hasil m onev PEL t ri w ulan Peningkat an Perencanaan dan
pelaksanaan PEL
Kab.Rem bang 50,000,000
Forum Privat Dialog 1 kl
Capacit y Building 1 paket
6 Sinergi Pem berdayaan M asyarakat (Siberm as) Kab. Rem bang Sem iloka PNPM 1 kl Peningkat an sinergit as pelaksanaan
PNPM
14 Kecam at an 100,000,000
Rapat Koordinasi 2 kl
Capasit y building 1 paket
7 Revit alisasi Pert anian, Perikanan dan Kehut anan (RPPK)
Kab.Rem bang Bant uan Sarpras Pert anian dan
perikanan
4 paket Penguat an Koordinasi Pelaksanaan RPPK
5 kelom pok 200,000,000
bibit 2000 bh
Capacit y Building 1 paket
8 Penyusunan Perencanaan Pem anfaat an SD Pert anian dan Perikanan (Valuasi Ekonom i Sum berdaya Pesisir Kab.Rem bang)
Kaw asan Pesisir Kab.Rem bang
Buku Valuasi Ekonom i Sum berdaya Pesisir Kab.Rem bang
5 dokum en, 5 CD
Peningkat an Perencanaan pem bangunan Kaw asan Pesisir
Kaw asan Pesisir Kab.Rem bang
85,000,000
I Program Perencanaan Sosial dan Budaya Terfasilitasinya
perencanaan bidang sosial dan Budaya di Kab.