• Tidak ada hasil yang ditemukan

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK & APBD)

Dalam dokumen rkpd kabupaten rembang tahun 2012 (Halaman 170-200)

Misi III:Pengembangan Sinergitas Sistem Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Dalam Pembangunan Kawasan

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK & APBD)

1 PAB Desa Randuagung Kec. Sum ber Ds. Randuagung Kec. Sum ber

Kualit as air bersih 1 Desa Tersedia Infrast rukt ur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000

2 PAB Desa Polbayem Kec. Sum ber Ds. Polbayem Kec. Sum ber

Kualit as air bersih 1 Desa Tersedia Infrast rukt ur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000

3 PAB Desa Sendangasri Kec. Lasem Ds. Sendangasri Kec. Lasem

Kualit as air bersih 1 Desa Tersedia Infrast rukt ur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000

4 PAB Dk. Taw angrejo Desa Sluke Kec. Sluke Ds. Sluke Kec. Sluke Kualit as air bersih 1 Desa Tersedia Infrast rukt ur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000

5 PAB Desa Joho Kec. Pam ot an Ds. Joho Kec. Pam ot an Kualit as air bersih 1 Desa Tersedia Infrast rukt ur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000

6 PAB Desa Trem bes Kec. Gunem Ds. Trem bes Kec.

Gunem

Kualit as air bersih 1 Desa Tersedia Infrast rukt ur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000

7 PAB Desa Gunem Kec. Gunem Ds. Gunem Kec.

Gunem

Kualit as air bersih 1 Desa Tersedia Infrast rukt ur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000

8 PAB Desa Tahunan Kec. Sale Ds. Tahunan Kec. Sale Kualit as air bersih 1 Desa Tersedia Infrast rukt ur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000

9 PAB Dk. Gum beng Ds. Sendangw aru Kec. Kragan Ds. Sendangw aru Kec. Kragan

Kualit as air bersih 1 Desa Tersedia Infrast rukt ur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000

10 PAB Desa Karang Asem Kec. Sedan Ds. Karang Asem Kec. Sedan

Kualit as air bersih 1 Desa Tersedia Infrast rukt ur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000

11 PAB Desa Bonjor Kec. Sarang Ds. Bonjor Kec. Sarang Kualit as air bersih 1 Desa Tersedia Infrast rukt ur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000

12 PAB Desa Lodan Wet an Kec. Sarang Ds. Lodan Wet an Kec. Sarang

Kualit as air bersih 1 Desa Tersedia Infrast rukt ur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000

13 PAB Desa Kadiw ono Bulu Ds. Kadiw ono Bulu Kualit as air bersih 1 Desa Tersedia Infrast rukt ur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000

14 Pengadaan Kom ponen M ekanikal dan Elekt rikal PAB Kab. Rem bang Kualit as air bersih Kab. Rem bang

Tersedia Infrast rukt ur Kab. Rem bang PAB sehat Kab.

Rem bang

155,000,000

M Program Perencanaan Prasarana W ilayah Dan

Sumber Daya Alam

1,127,500,000

1 BOP Pem bangunan Sanit asi Kab. Rem bang 150,000,000

2 BOP Program PAM SIM AS Kab. Rem bang 125,000,000

3 BOP Program PIP Kab. Rem bang 125,000,000

4 BOP Program P2KP Kab. Rem bang 200,000,000

5 BOP Program Perum ahan Kab. Rem bang 50,000,000

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif

Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/ Kegiatan

7 BOP PNPM M andiri Bidang Sanit asi Kab. Rem bang 227,500,000

IV Bidang Pengairan 22,280,000,000

N Pembinaan Dan Pelaksanaan Irigasi, Raw a, Tambak, Air Baku

Dan Air tanah

20,180,000,000

1 Safe Guarding Kab.Rem bang 200,000,000

2 Pem berdayaan GP3A Kab.Rem bang 30,000,000

3 Pendam pingan kegiat an Pengelolaan Irigasi (WISM P) Kab.Rem bang 200,000,000

4 Desain Invet arisasi Daerah Irigasi Kab.Rem bang 350,000,000

5 Rehabillt asi Jaringan Irigasi (DAK) Kab.Rem bang 6,500,000,000

6 Peningkat an Jaringan Irigasi (2P0A) Kab.Rem bang 10,900,000,000

7 Pem eliharaan Jaringan Irigasi Kab.Rem bang 2,000,000,000

O Pembinaan Dan Pelaksanaan

Sungai,Danau,W aduk,Pengendalian Lahar Dan Pengamanan

Pantal

2,100,000,000

Desain Penanggulangan Abrasi clan gelom bang Air laut

Kab,Rem bang 300,000,000

Revit allsasi Em bung 6 unit Kab,Rem bang 1,800,000,000

V Bidang Kebersihan dan Drainase 2,175,000,000

P Program peningkatan kinerja pengelolaan persampahan.

1,650,000,000

1 Peningkat an Sarana Kebersihan Rem bang,Lasem ,Pam o t an,Kragan,Sarang,Sed an & Sluke

Kualit as pelayanan kebersihan

50% Kondisi daerah t erlayani kebersihan 50% Kualit as kebersihan 50% 200,000,000

2 Penanganan persam pahan di perkot aan Rem bang, Lasem , Pam ot an , sulang, sedan, sluke sarang, kragan

Kualit as pelayananan kebersihan

60% Kondisi daerah t erlayani kebersihan 60% Kualit as kebersihan 60% 1,200,000,000

3 Pengem bangan Sarana dan Prasarana TPA Tem pat Pengelolaan Akhir Landoh Sulang

Kualit as sist em pengelolaan sam pah

80% kondisi pengelolaan sam pah 80% Sist em Pengelaan sam pah 80% 200,000,000

4 Pengem bangan prasarana Kebersihan Kabupat en Rem bang Kualit as penerapan UU no.18 t h 2008

50% Penerapan pengelolaan sam pah dengan 3 R

50% Pengelolaan sam pah berbasis m asyarakat

50% 50,000,000

Q Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan

bahaya kebakaran.

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif

Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/ Kegiatan

1 Peningkat an kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Pam ot an Kualit as

pelaksanaan pem adam kebakaran

80% Terpenuhinya sarana pem adam kebakaran di daerah

80% Bert am bahnya peralat an pem adam kebakaran dan m eningkat nya kinerja dan m obilit as t im pem adam kebakaran

50% 50,000,000

2 Peningkat an Pelayanan Pem adam Kebakaran Pam ot an Kuant it as pet ugas pem adam kebakaran

80% Terpenuhinya pem adam kebakaran 80% Terpenuhinya pet ugas pem adam kebakaran di Kabupat en Rem bang

80% 150,000,000

3 Peningkat an Kualit as pem adam Kebakaran Pam ot an Kuant it as pet ugas pem adam kebakaran

80% Tercapainya kualit as pet ugas pem adam kebakaran

80% Tercapainya kualit as pet ugas pem adam kebakaran yang handal di Kab. Rem bang

80% 25,000,000

R Program Pengembangan kinerja pengelolaan air

limbah.

300,000,000

1 Pem bangunan t rot oar Rem bang Kualit as t rot oar 75% Berfungsinya t rot oar dengan baik 75% Berfungsinya t rot oar di Kabupat en Rem bang

80% 150,000,000

2 Pem bangunan gorong-gorong/ saluran drainase Rem bang Kualit as drainase 50% Berfungsinya saluran drainase 50% Berfungsinya saluran drainase di Kabupat en Rem bang

50% 150,000,000

VI Bidang Tata Ruang 1,250,000,000

S Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kualit as RTH di Kot a

Rem bang

100% Tersedianya RTH yang t ert at a rapi, indah, dan nyam an

100% Tersedianya RTH bagi m asyarakat Kot a Rem bang

100% 400,000,000

1 Pem eliharaan RTH (jalur hijau dan t am an) Kab.Rem bang 400,000,000

T Program Perencanaan Ruang Perencanaan Ruang

di Kab Rem bang

100% Terencananya penat aan ruang di Kab Rem bang

100% Perencanaan ruang yang efisien dan est et is di Kab Rem bang

100% 850,000,000

1 Koordinasi dan Konsult asi Pengendalian pem anfaat an Ruang

Kab.Rem bang 50,000,000

2 Penat aan Kaw asan Alun-alun Kot a Rem bang Kec.Rem bang 200,000,000

3 Pem bangunan t rot oar di Desa Pancur Kec.Pancur 200,000,000

4 Pem bangunan t rot oar di desa Sum ber Kec.Sum ber Kec.Sum ber 200,000,000

5 Pem bangunan jalan M akam Krapyak Kot a Rem bang Kec.Rem bang 100,000,000

6 Pem bangunan jalan M akam Kabongan Kidul Kot a Rem bang

Kec.Rem bang z 100,000,000

5 BAPPEDA 9,148,584,400

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,477,268,000

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif

Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/ Kegiatan

Gaji dan TPP Terbayarnya gaji PNS Bappeda 60 orang Terbayarnya gaji/ Bansos PNS 60 orang 2,477,268,000

BELANJA LANGSUNG 6,671,316,400

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kab. Rembang M eningkatnya

Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 470,316,400

1 Penyediaan Jasa Surat M enyurat Kab. Rem bang Tersedianya Perangko, m et erai,

dokum en pengadaan

perangko100 lb, m et erai 20 lb, dok 42

Tersusunya dok pengadaan, lancarnya kegiat an

7 dokum en pengadaan barang/ jasa

4,000,000

2 Penyediaan Jasa Kom unikasi, Sum ber Daya Air dan List rik

Kab. Rem bang Tersedianya Telp, List rik, Air 12 bulan Tercukupinya kebut uhan t elp,list rik, air 3 jasa 75,000,000

3 Penyediaan Jasa Adm inist rasi Keuangan Kab. Rem bang Terbayarnya Honor penat ausahaan

keuangan

21 orang Tert ib adm inist rasi keuangan 66 kegiat an 100,000,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kant or Kab. Rem bang Tersedianya Alat t ulis kant or 23 kegiat an Tersedianya ATK unt uk adm inist rasi

kant r

23 kegiat an 15,646,000

5 Penyediaan Barang Cet akan dan Penggandaan Kab. Rem bang Tersedianya kebut uhan Cet ak,fot o

copy dan penjilidan

23 kegiat an Tersedianya kebut uhan Cet ak,fot o copy dan penjilidan unt uk kegiat an dan pert anggungjaw aban

23 kegiat an 35,000,000

6 Penyediaan Kom ponen Inst alasi List rik/ Penerangan Bangunan Kant or

Kab. Rem bang Tersedianya Kom ponen inst alasi

list rik/ penerangan dan t am bah daya 70 buah lam pu , t am abh daya 1 pkt

Tersedianya lam pu unt uk penerangan kant or

2 unit gedung 7,500,000

7 Penyediaan Peralat an dan Perlengkapan Kant or Kab. Rem bang Tersedianya , Um bul-

um bul,spanduk dan baliho

1 paket Tersedianya Um bul-um bul,spanduk dan baliho unt uk karnaval 17 Agust us 2012

1 paket 13,000,000

8 Penyediaan Peralat an Rum ah Tangga Kab. Rem bang Tersediannya peralat an kebersihan

kant or

12 bulan Tersediannya peralat an kebersihan kant or unt uk raung kant or,aula dan kam arm andi

7 ruang kant r, 3 km m andi.

3,500,000

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perat uran Perundang- Undangan

Kab. Rem bang Tersedianya bacaan Suara

M erdeka,Kom pas,Kedaulat an Rakyat

3 M edia cet ak Tersedianya bacaan Suara

M erdeka,Kom pas,Kedaulat an Rakyat unt uk m enam bah w aw asan/ penget ahuan

60 karyaw an 3,000,000

10 Penyediaan M akanan dan M inum an Kab. Rem bang Tersedianya Jam uan m akanan dan

m inum an t am u

60 orang Tersedianya snack, m inum an, 60 orang 21,000,000

11 Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsult asi Ke Luar Daerah

Kab. Rem bang Terlaksananya Koordinasi luar

daerah

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif

Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/ Kegiatan

13 Rapat -rapat koordinasi dan konsult asi dalam daerah Kab. Rem bang Terlaksananya Koordinasi di desa/ kec

30 kali Koord dg kec dan desa/ inst 30 kali 3,000,000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Kab. Rembang Peningkatan Sarana

sarana dan prasarana aparatur

100% 676,000,000

1 Pengadaan kendaraan Kab. Rem bang Kendaraan roda 4 dan roda 2 3 unit berfungsinya m obil dan m ot or 3 unit 295,000,000

2 Rehap garasi dan ruang arsip Tersedianya garasi parkir dan ruang

barsip

2 lant ai Berfungsinya garasi parkir m obil dan ruang arsip

2 lant ai 150,000,000

3 Pem eliharaan Rut in/ Berkala Gedung Kant or Kab. Rem bang Bangunan Skat bidang dan penat aan

ruang lant ai dua

2 unit Berfungsinya ruangan bidang yang represent at if dan ruang pert em uan

2 unit 100,000,000

4 Pem eliharaan Rut in/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Kab. Rem bang Kendaraan dinas / operasional roda

4 dan roda 2

5 m obil 23 m ot or

Berfungsinya kendaraan dinas / operasional roda 4 dan roda 2

5 m obil 23 m ot or

100,000,000

5 Pem eliharaan Rut in/ Berkala Peralat an Gedung Kant or

Kab. Rem bang Teraw at nya peralat an gedung

Kant r/ aula

2 unit Berfungsinya peralat an gedung dan aula

2 unit 10,000,000

6 Pem eliharaan Rut in/ Berkala Kom put er Kab. Rem bang Terpeliharanya kom put er,lap t op

,print er

12 unit Berfungsinya kom put er,lap t op dan print er

12 unit 21,000,000

C Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya dukumen evaluasi perencanaan dan kegiatan SKPD 18 prog perencanaan 10,000,000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikht isar Realisasi Kinerja SKPD

Kab. Rem bang Tersusunnya Lakip,Calk, LRA SKPD

2010

4 buku Tersusunnya Lakip sebagai bahan evaluasi akunt abilit as kinerja SKPD

18 Program bidang perencanaan

10,000,000

D Program Pengembangan Data/ Informasi Peningkatan

Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanga

350,000,000

1 Penyusunan dan Pengum pulan Dat a/ Inform asi Kebut uhan Penyusunan Dokum en Perencanaan

Kab. Rem bang Tersusunnya Dat a/ Inform asi yang dibut uhkan dalam Penyusunan Dokum en Perencanaan Pem bangunan di Kabupat en Rem bang

100% Buku dan Soft Copy ISE, RDA, KCA, PDRB, IPM , IHK

Buku dan Soft Copy ISE, RDA, KCA, PDRB, IPM , IHK

Tersedianya dat a Publikasi St at ist ik Kab. Rem bang

t ersediannya dat a indikat or ekonom i m akro

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif

Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/ Kegiatan

2 Penyusunan Sist em Inform asi Profil Daerah Kab. Rem bang Tersusunnya Dat a/ Inform asi yang dibut uhkan dalam Penyusunan Dokum en Perencanaan Pem bangunan di Kabupat en Rem bang

100% Buku Profil Daerah Kabupat en Rem bang Buku Profil Kab. Rem bang, Buku Profil Sebaran Kecam at an, dan Up Dat e Pet a

Tersusunnya Buku Profil Kabupat en Rem bang

Tersedianya dat a yang akurat

150,000,000

E Program Kerjasama Pembangunan Terfasilitasinya

kerjasama pembangunan daerah di Kab. Rembang

625,000,000

1 Fasilit asi Kerjasam a dengan dunia usaha/ lem baga (FEDEP)

Kab. Rem bang Sem iloka FEDEP 2 kali 11 klast er,

dan pokja FEDEP

200,000,000

Capasit y Building FEDEP dan Klast er 9 Klast er dan Pokja FEDEP

Review Klast er 9 Klast er

Pem bent ukan Klast er baru 2 Klast er Koordinasi dan sinkronisasi dengan

provinsi

12 kali

operasionalisasi pokja FEDEP dan Klast er

1 paket

2 Rakor 4 Kali

m onit oring 8 Kecam at an

pelaporan 20 buku

st im ulan NGO 2 Orm as

Rapat , konsult asi dan koordinasi t k prov & Nasional

6 Kali

3 Rakor 8 Kali

M onev w il. Dam pingan 30 Desa pelaporan hasil M oU

perkem bangannya

40 Buku

St im ulan Wil. Dam pingan 30 Desa Rakor, Konsult asi dan Koordinasi di Prov & Pusat

4 Kali

4 Rakor 20 kali

Fasilit asi dan koordinasi Peningkat an Program Pem bangunan SDM Dini

Pendam pingan pelaksanaan program PLAN Terfasilit asinya dan t erkoordinasinya

program kerjasam a pem erint ah Kabupat en Rem bang dengan Plan Indonesia Tersedianya laporan capaian perkem banga n kerjasam a Pem kab dan PLAN Tersedianya

Koordinasi Program penanggulangan kem iskinan Terfasilit asinya dan t erkoordinasinya

Peningkat an peran FEDEP dan Klast er dalam pem bangunan

Terfasilit asinya pengelolaan Program unt uk peningkat an kelangsungan hidup, perkem bangan, perlindungan ibu dan anak (KHPPIA)

Tersedianya laporan kegiat an pem banguna n SDM Dini 150,000,000 175,000,000 100,000,000

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif

Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/ Kegiatan

Soft w are aplikasi pronangkis 1 paket pelaporan Kinerja Pronangkis 20 Buku Rakor, Konsult asi dan Koordinasi di Prov & Pusat

4 kali

F Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Kab. Rembang M eingkanya SDM

aparatur perencana

80% 80,000,000

1 Peningkat an Kem am puan Teknis Aparat Perencana Kab. Rem bang Terlaksananya

Pelat ihan,kursus,bint ek aparat ur perencana

Bint ek 30 orang, pelat ihn 6 orang

M enigkat nya Kem am puan dan penget ahuan aparat ur perencana

Bint ek 30 orang, pelat ihn 6 orang

50,000,000

2 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pem bangunan Daerah

Kab. Rem bang Tersosialisasinya APBD 2012 kepada publik

100% Terselenggaranya Sosialisasi APBD 2012 Desa, Kecam at an dan SKPD se Kabupat en Rem bang

Tersosialisasinya APBD 2012 t ersam paikan nya kegiat an kepada m asyarakat secara t ransparan 30,000,000

G Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Rembang Tersusunnya

dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten Rembang 80% 1,270,000,000

1 Penyusunan Rancangan RKPD Kab. Rem bang Tersusunnya dokum en rancangan

akhir RKPD 2013 dan rancangan aw al RKPD 2014 RKPD 2013 75 buku, Ranc.aw al RKPD 2014 25 buku

Berfungsinya RKPD sebagai pedom an penyusunan KUA PPAS 2013

100 Dokm n 160,000,000

2 Penyelenggaraan M usrenbang RKPD Kab. Rem bang Terselenggarakannya M usrenbang

kecam at an , forum SKPD, dan M usrenbang Kabupat en M usrenbangc am 14 kl, forum SKPD 6 kl, M usrenbangk ab 1 kl,

Sinergit as usulan but t on up dan t op dow n

294 desa/ kel 250,000,000

3 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pem erint ah Daerah

Kab. Rem bang Tersusunnya Dokum en Perencanaan Pem bangunan Daerah Kab. Rem bang

100% M eningkat nya Transparansi dan Akunt abilit as Penyelenggaraan Pem erint ahan

Buku Lakip kab. Rem bang 2011

Akunt abilit as Kinerja Tersusunnya Buku LAKIP t ahun 2011 100,000,000 SPKD, dan laporan kinerja Pronangkis di Kabupat en Rem bang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif

Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/ Kegiatan

4 M onit oring, Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pem bangunan daerah

Kab. Rem bang Tersusunnya Dokum en Perencanaan Daerah Kabupat en Rem bang

100% Tercapainya, Kegiat an M onev APBD, RKPD, Bant uan Keuangan dan TP

Kegiat an M onev APBD, RKPD, Bant uan Keuangan dan TP

Terlaksananya Kegiat an M onev dan penyusunan laporan hasil m onev

buku laporan hasil evaluasi M ONEV

100,000,000

5 Penyusunan KUA dan PPAS Kab. Rem bang Tersusunnya dokum en KUA-PPAS

Perubahan 2012 dan kua PPAS 2013

4 dokum en Tersusunnya Dokum en KUA PPAS perubahan 2012 dan KUA PPAS 2013

4 dokum en 120,000,000

6 Kegiat an Safeguarding DAK Tahun 2012 Kab. Rem bang Koordinasi & Pem ant auan

pelaksanaan DAK Tahun 2012

10 kl koord/ konsult asi, 20 kl rapat , 8 kl m onit oring & pengend.lapan gan

Terlaksananya keg.DAK di Kab.Rem bang

Terlaks.Koord , Fasilit asi & t elaah pelaks.keg & m onit oring sert a pelaporan (100%) 55,000,000

7 Koordinasi Perencanaan Pem bangunan Bidang St alit bang

Kab. Rem bang Tersusunnya Dokum en Perencanaan Daerah Kabupat en Rem bang

100% Koordinasi dan Opt im alisasi Bidang St alit bang Rapat -rapat koordinasi st at ist ik, m onev dan lit bang

Peningkat an Kinerja dan koordinasi perencanaan Bidang st alit bang

Opt im alisasi kegiat an Bidang St alit bang

75,000,000

8 Jam bore Teknologi Kab. Rem bang Tersusunnya

Dokum en Perencanaan Daerah Kabupat en Rem bang

100% Kegiat an jam bore t eknologi baik t ingkat provinsi dan kabupat en (unsur m asyarakat dan sekolah

Terlaksananya kegiat an Jam bore Teknologi,t ing kat provinsi dan kabupat en

Keikut sert aan pam eran jam bot e t eknologi

Berpart isipasi dalam Keikut sert aan pam eran jam boRe t eknologi

150,000,000

9 Krenova Kab. Rem bang Tersusunnya

Dokum en Perencanaan Daerah Kabupat en Rem bang

100% Penelusuran pot ensi kreat ifit as m asyarakat

Terident ifikasi nya pot ensi dan inovasi m asyarakat

Tem uan dan im plem ent asi kreat ifit as dan inovasi m asyarakat

200,000,000

10 Pengem bangan Sist em Perencanaan Pem bangunan Daerah

Kab. Rem bang Pengem bangan sist em perencanaan

daerah

47 SKPD Terlaksananya pengem bangan program perencanaan pem bangunan daerah bagi SKPD

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif

Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/ Kegiatan

H Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersusunnya

dokumen perencanaan pembangunan Ekonomi kabupaten Rembang 1,235,000,000

1 Penyusunan M ast erplan Pem bangunan Ekonom i Daerah

Kab. Rem bang Buku St udi Desain M odel

Pengem bangan Indust ri Pedesaan

5 dokum en, 5 CD

peningkat an perencanaan pengem bangan indust ri pedesaan

14 Kecam at an 150,000,000

2 Penyusunan Perencanaan Pengem bangan Ekonom i M asyarakat (St udi Peningkat an PAD)

Kab. Rem bang Buku St udi Peningkat an PAD

Kab.Rem bang

5 dokum en, 5 CD

peningkat an perencanaan peningkat an PAD Kab.Rem bang

Kab.Rem bang 150,000,000

3 Koordinasi Perencanaan Pem bangunan Bidang Ekonom i Kab.Rem bang

Kab. Rem bang Rapat Koordinasi 4 kali Peningkat an perencanaan

pem bangunan ekonom i Kab.Rem bang

SKPD Bidang Ekonom i

100,000,000

4 Penyusunan Tabel Out put -Input Daerah Kab.Rem bang Buku Analisis Out put Input Daerah 10 Dokum en,

5 CD

Peningkat an perencanaan pem bangunan Kab.Rem bang

Kab.Rem bang 400,000,000

5 M onit oring, Evaluasi dan Pelaporan (Program Pengem bangan Ekonom i Lokal)

Kab. Rem bang Buku laporan hasil m onev PEL t ri w ulan Peningkat an Perencanaan dan

pelaksanaan PEL

Kab.Rem bang 50,000,000

Forum Privat Dialog 1 kl

Capacit y Building 1 paket

6 Sinergi Pem berdayaan M asyarakat (Siberm as) Kab. Rem bang Sem iloka PNPM 1 kl Peningkat an sinergit as pelaksanaan

PNPM

14 Kecam at an 100,000,000

Rapat Koordinasi 2 kl

Capasit y building 1 paket

7 Revit alisasi Pert anian, Perikanan dan Kehut anan (RPPK)

Kab.Rem bang Bant uan Sarpras Pert anian dan

perikanan

4 paket Penguat an Koordinasi Pelaksanaan RPPK

5 kelom pok 200,000,000

bibit 2000 bh

Capacit y Building 1 paket

8 Penyusunan Perencanaan Pem anfaat an SD Pert anian dan Perikanan (Valuasi Ekonom i Sum berdaya Pesisir Kab.Rem bang)

Kaw asan Pesisir Kab.Rem bang

Buku Valuasi Ekonom i Sum berdaya Pesisir Kab.Rem bang

5 dokum en, 5 CD

Peningkat an Perencanaan pem bangunan Kaw asan Pesisir

Kaw asan Pesisir Kab.Rem bang

85,000,000

I Program Perencanaan Sosial dan Budaya Terfasilitasinya

perencanaan bidang sosial dan Budaya di Kab.

Dalam dokumen rkpd kabupaten rembang tahun 2012 (Halaman 170-200)