• Tidak ada hasil yang ditemukan

Tenaga Kerja Tahun anggaran 2017

DINAS PERTANIAN

DAN PANGAN :

12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.489.600.000

1203 PANGAN 1.489.600.000

1203.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 564.800.000

1203.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai yang tersedia 300 buah 2.400.000 1203.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 120.000.000 1203.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 31.500.000 1203.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan

kebersihan kantor

12 bulan 53.400.000 1203.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jenis alat tulis kantor yang tersedia 12 bulan 25.000.000 1203.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jenis Belanja Cetak dan yang tersedia 12 bulan 10.000.000 1203.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Jenis alat listrik yang tersedia 6 jenis 2.500.000 1203.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jenis peralatan kebersihan dan Rumah tangga yang tersedia 31 jenis 2.500.000 1203.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Jenis bahan bacaan / surat kabar yang tersedia 3 jenis 2.500.000 1203.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman di kantor 12 bulan 40.000.000 1203.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

yang terlaksana

12 bulan 270.000.000 1203.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Administrasi Pengelolaan Pendapatan

jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan

12 bulan 5.000.000

1203.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

175.000.000

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM/KEGIATAN

80

1 2 3 4 5

1203.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terselengaranya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 bulan 85.000.000 1203.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung

kantor

Tersedianya peralatan dan Perlengkapan gedung kantor 52 buah 60.000.000 1203.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan

perlengkapan gedung kantor

Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung

kantor

12 bulan 20.000.000

1203.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

5.000.000

1203.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD Jumlah Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional 9 orang 5.000.000

1203.06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

31.500.000

1203.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)

Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan

Kegiatan SKPD) yang terlaksana

2 dokumen 8.000.000

1203.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

Tersusunnya RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

3 dokumen 8.000.000 1203.06.007 Penyusunan Profil SKPD Jumlah bulan tersusunnya data statistika pertanian, perikanan

dan kelautan

12 bulan 3.000.000 1203.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan terlaksananya rapat dan koordinasi dalam

daerah

12 bulan 5.000.000 1203.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah Dokumen Renstra Revisi 1 dokumen 7.500.000

1203.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat

(PPPM)

37.300.000

1203.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah jasa tenaga kontrak yang ada SKPD 1 orang 24.300.000 1203.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kegiatan pameran inovasi dan karnaval hari batik yang

dilaksanakan

2 kegiatan 13.000.000

1203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(pertanian/perkebunan)

676.000.000

1203.15.001 Penanganan daerah rawan pangan Tersedianya beras bantuan rawan pangan bagi nelayan 21250 Kg 225.000.000 1203.15.003 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai

pangan

Survey Sampel Data Konsumsi Pangan Rumah Tangga pada 10 KK per Kelurahan se Kota Pekalongan (270 data) dan Tersusunnya 1 Dokumen Laporan Neraca Bahan Makanan

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM/KEGIATAN

81

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1203.15.004 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan

Tersusunnya Laporan Neraca Bahan Makanan 1 dokumen 21.200.000 1203.15.011 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok Terselenggaranya Pemantauan dan analisis harga pangan

pokok masyarakat

12 bulan 14.000.000 1203.15.022 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Terlaksanaya kegiatan sosialisasi standar mutu dan keamanan

pangan, rakor SKPT dan Sidak Keamanan Pangan

4 Laporan 91.300.000 1203.15.023 Koordinasi kebijakan perberasan Terselenggaranya rakor Dewan Ketahanan Pangan tingkat

Kota Pekalongan

2 kegiatan 40.000.000 1203.15.036 Pengembangan Pangan Lokal Terfasilitasinya peralatan pengolahan pangan lokal bagi KWT

dan terselenggaranya LCB berbasis sumber daya lokal lokal

2 kegiatan 196.000.000

1203.15.037 Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Terselenggaranya revitalisasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi

12 bulan 63.500.000

20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.213.500.000

2003 PERTANIAN 1.213.500.000

2003.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 25.000.000

2003.15.003 Peningkatan kemampuan lembaga petani Terfasilitasinya peningkatan kemampuan lembaga kelompok tani

5 kelompok tani

25.000.000

2003.16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

37.500.000

2003.16.007 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

Keikutsertaan kota Pekalongan di pekan promosi pertanian tk nasional PENAS dan Soropadan Agro expo 2017

3 kali 37.500.000

2003.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

25.000.000

2003.17.004 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Terlaksananya pelatihan pola tanam terpadu bagi petani 100 orang 25.000.000

2003.18 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

641.000.000

2003.18.010 Peningkatan sarana dan prasarana pembenihan holtikultura

Terfasilitsainya demplot pengembangan tanaman hortikultura 4 kelompok tani

50.000.000 2003.18.011 Peningkatan sarana jaringan irigasi (DAK) Terehabnya saluran irigasi tersier 1425 meter 301.000.000

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM/KEGIATAN

82

1 2 3 4 5

2003.18.014 Peningkatan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman

Terselenggaranya pelatihan pembuatan pestisida hayati dan Terselenggaranya gerakan petani pembasmian OPT

725 orang 40.000.000 2003.18.018 Pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida terfasilitasinya penyusunan RDKK dan pelatihan pembuatan

pupuk organik

7 kali kegiatan

30.000.000 2003.18.021 Pengembangan kebun bibit Terlaksananya pengelolaan demplot pembenihan tanaman

padi dan hortikultura di kebun bibit Kertoharjo

2 demplot 100.000.000 2003.18.028 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil

pertanian

Terlaksananya kegiatan pelatihan olahan pangan bagi para pengolah bahan pangan

1 kegiatan 25.000.000 2003.18.029 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan

Pangan

Terlaksanaya sosialisasi Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan serta Lomba KRPL tingkat Kota

2 kegiatan 95.000.000

2003.19 Program pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan

55.000.000

2003.19.003 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

terlaksananya 576 kegiatan pembinaan petani dan tersusunnya 5 dokumen program penyuluhan pertanian

2 pekerjaan 55.000.000

2003.20 Program pencegahan dan penanggulangan

penyakit ternak

125.000.000

2003.20.002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

tervaksinnya 200 ekor hewan dan terobatinya 5000 ekor hewan

5200 ekor 75.000.000 2003.20.007 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang

Disebabkan oleh Ternak

terlaksananya pemantauan kesehatan produk asal hewan 12 kali kegiatan

30.000.000 2003.20.009 Pencegahan dan monitoring zoonosis terlaksananya sosialisasi bahaya penyakit zoonosis kepada

masyarakat

50 orang 20.000.000

2003.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 100.000.000

2003.21.007 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam mengolah pakan ternak

60 orang 25.000.000 2003.21.008 Pengembangan agribisnis peternakan tersedianya demplot budidaya ternak yang menerapkan GFP 2 demplot 40.000.000 2003.21.017 Monitoring, evaluasi teknis dan kelembagaan

kelompok ternak

terlaksananya pembinaan kelembagaan kelompok ternak 2 kali kegiatan

20.000.000 2003.21.020 Pengelolaan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) terlaksananya IB untuk sapi

250 kali kegiatan

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM/KEGIATAN

83

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

2003.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

105.000.000

2003.22.005 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

terlaksanya pameran produk hasil peternakan unggulan daerah

1 kali kegiatan

50.000.000 2003.22.008 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil

produksi peternakan masyarakat

terfasilitasinya informasi pasar produk peternakan 12 bulan 20.000.000 2003.22.016 Penyuluhan teknis pengolahan hasil produksi

peternakan

terlaksananya pelatihan pengolahan hasil peternakan bagi wanita

60 orang 35.000.000

2003.24 Program Peningkatan Prasarana Produksi

Peternakan

100.000.000

2003.24.005 Pengadaan sarana dan Prasarana Klinik Hewan dan lab.Kesmavet

ketersedianya peralatan klinik hewan 2 unit 35.000.000 2003.24.008 Fasilitasi operasional RPH terfasilitasinya operasional RPH 12 bulan 65.000.000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.703.100.000

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM/KEGIATAN

84

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

15.230.389.000

1205 LINGKUNGAN HIDUP 15.230.389.000

1205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 509.585.000

1205.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai 6000 100 lbr 2.400.000

1205.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bulan 120.000.000 1205.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 50.000.000 1205.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakan 53 jenis 25.000.000 1205.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 jenis 15.000.000 1205.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli 156 bh 7.500.000 1205.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 10.000.000 1205.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 11 buku 2.500.000 1205.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makan minum pegawai kantor BLH

sebanyak 80 orang dan ekstra fooding tukang petugas kebersihan sebanyak 271 orang

12 bulan 175.185.000

1205.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah 1 tahun 100.000.000 1205.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Administrasi Pengelolaan Pendapatan

jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan

12 bulan 2.000.000

1205.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.785.000.000

1205.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara 2 unit 43.000.000 1205.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 119 kendaraan dinas/operasional dipelihara/diperbaiki, 326502 liter

BBM digunakan untuk operasional kendaraan, 32 unit KIR kendaraan operasional masing-masing dua kali dalam 1 tahun, dan 57 unit perpanjangan STNK kendaraan operasional

119 unit 2.400.000.000

1205.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah PC, Laptop, Proyektor, dan printer yang terpelihara 31 unit 10.000.000 1205.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehab pintu gerbang dan atap gedung LH 2 unit 252.000.000

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM/KEGIATAN

85

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1205.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pengadaan 2 unit Laptop, 14 unit komputer, scanner, dan hard disk eketernal, serta 30 unit Kursi dan Meja Rapat

2 unit 60.000.000 1205.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan

gedung kantor

terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 100 persen 20.000.000

1205.03 Program peningkatan disiplin aparatur 60.000.000

1205.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan jumlah pakaian kerja dan mantel terbeli 300 orang 60.000.000

1205.06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

36.000.000

1205.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)

Jumlah dokumen yang disusun (Renja dan LEPP-SKPD) 2 dokumen 8.000.000 1205.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan

Keuangan SKPD

Jumlah dokumen yang tersusun(RKA,LAKIP, dan laporan-laporan keuangan SKPD)

3 dokumen 8.000.000 1205.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terbayarnya bantuan transport caraka dan bantuan transport

monitoring dan evaluasi program

1 tahun 12.500.000 1205.06.020 Penyusunan revisi renstra Tersusunnya dokumen revisi renstra guna pedoman pelaksanaan

kegiatan SKPD selama 5 tahun

1 dok 7.500.000

1205.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 2.725.404.000

1205.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak yang terbayar upah dan terbayar asuransi kesehatan/ketenagakerjaannya (BPJS)nya

158 orang 2.712.404.000 1205.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Memamerkan hasil inovasi pengolahan air limbah mini & Carnival

Kostum Batik

1 kali 13.000.000

1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

6.420.500.000

1205.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Pengadaan 2 unit armada pengangkut sampah, 10 unit container sampah, 10 unit kendaraan roda 3 pengangkut sampah, dan 10 unit mesin pencacah sampah yang dibeli dan diserahkan ke masyarakat

32 unit 1.724.500.000

1205.15.010 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Terlaksananya 4 kali sosialisasi langsung kemasyarakat tentang pengelolaan sampah yang dilaksnakan, 724 kali sosialisasi pengelolaan radio, dan 420 kali sosialisasi pengelolaan sampah melalui televisi

4 kali 55.000.000

1205.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

tersedianya sarpras bank sampah kota berupa 200 unit timbangan, mesin pengolah sampah, filling kabinet, dll

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM/KEGIATAN

86

1 2 3 4 5

1205.15.014 Peningkatan Kebersihan Kota Peningkatan kebersihan kota dan pembuatan media informasi lingkungan

43 orang 680.000.000 1205.15.021 Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah Pembelian 1945 m3 tanah urug, Penutupan 1 zona sampah TPA,

Pembuatan 6 Unit Landasan Kontainer TPS Jenggot, Tirto, Setono, A Yani dan Pododugih, dan Perbaikan 6 unit TPS 3R Kertoharjo, Kandang Panjang, Banyurip, Tirto, dan Kramat Sari

2500 m3 505.500.000

1205.15.032 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan Jumlah peralatan kebersihan yang dibeli 3630 bh 116.000.000 1205.15.035 Koordinasi dan pembinaan TPS 3R Jumlah TPS 3R yang dibina 12 bulan 1.069.500.000 1205.15.037 Pembangunan sarana prasarana TPA pembangunan 100 m jalan beton, 100 meter pagar, 1 gapura dan 1

dokumen masterplan

1 lokasi 2.000.000.000

1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

577.900.000

1205.16.003 Pemantauan kualitas lingkungan Penyusunan 20 buku, Pemantauan 4 titik cerobong asap, dan Monitoring dan pengawasan kualitas air sungai

20 buku 22.900.000 1205.16.006 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Tersosialisasinya industri penghasil limbah b3 100 % 35.000.000 1205.16.009 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Pendampingan terhadap perusahaan untuk program Proper Kota 1 proper 15.000.000 1205.16.010 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih Terlaksananya penandatanganan Superkasih oleh pelaku usaha

industri

100 pengusaha

100.000.000 1205.16.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengendalian lingkungan hidup

Fasilitasi terhadap aksi kelompok peduli lingkungan 12 bulan 70.000.000 1205.16.018 Pembuatan DE IPAL Tersedianya detail enginnering pembangunan IPAL 12 bulan 35.000.000 1205.16.020 Pengelolaan laboratorium lingkungan Terselenggaranya data hasil pengujian air 12 bulan 145.000.000 1205.16.039 Koordinasi penertiban pencemaran dan pengrusakan

lingkungan

Terlaksananya penegakan hukum lingkungan 12 bulan 10.000.000 1205.16.040 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tersusunnya buku KLHS RTRW kota pekalongan 1 dokumen 100.000.000 1205.16.041 Penerapan pengembangan manajemen pengelolaan

limbah yang mengacu pada dokumen lingkungan

Pengawasan dan pembinaan kepada 30 usaha/kegiatan, fasilitasi monev pengajuan dokumen lingkungan pada 20 usaha / kegiatan dan fasilitasi pembahasan

30

pengusaha

45.000.000

1205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Alam

84.000.000

1205.17.001 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM/KEGIATAN

87

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1205.17.008 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA persentase peningkatan luas kawasan konservasi sumber daya alam (persentase luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah

45 % 10.000.000

1205.17.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

12 bulan 44.000.000 1205.17.017 Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Perkotaan Terlaksananya peringatan hari besar lingkungan hidup 1 tahun 20.000.000

1205.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

173.000.000

1205.19.001 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

Terselenggaranya pembinaan dan penilaian terhadap sekolah Adiwiyata Kota Pekalongan

12 bulan 36.000.000 1205.19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan Penyusunan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), SLHD,

Laporan SPM dan Profil Adipura

4 dokumen 45.000.000 1205.19.004 Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan

daerah

Terealisasinya iklan layanan masyarakat lewat media elektronik 1 tahun 10.000.000 1205.19.006 Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi

Lingkungan dan Jaringan

Pembuatan 1 unit Website, 2 orang tenaga tenaga pengelola dan pemelihara SIL dan jaringan yang dibayar

12 bulan 60.000.000 1205.19.007 Pendampingan PAKLIM (Program Advis Kebijakan

Perubahan Iklim)

Terlaksananya kinerja Tim Perubahan Iklim dan pendampingan kampung iklim

12 bulan 22.000.000

1205.20 Program peningkatan pengendalian polusi 1.399.000.000

1205.20.004 Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi

Terbangunnya IPAL Komunal Banyurip beserta sarana prasarana pendukung

1 unit 945.000.000 1205.20.011 Pengelolaan IPAL Kauman Berjalannya operasional pengelolaan IPAL Kauman didalam

mengelola air limbah

12 bulan 85.000.000 1205.20.012 Pengelolaan IPAL Jenggot Berjalannya operasional pengelolaan IPAL Jenggot didalam

mengelola air limbah

1 tahun 57.000.000 1205.20.017 Penambahan jaringan IPAL komunal Terbangunnya jaringan saluran air limbah dari industri kecil ke IPAL 1 pekerjaan 312.000.000

1205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 460.000.000

1205.24.021 Pemeliharaan dan Perawatan Hutan Kota 5 lokasi areal hutan kota yang dipelihara dan dirawat 5 lokasi 460.000.000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 15.230.389.000

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM/KEGIATAN

88

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.813.800.000

1206 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN