Tenaga Kerja Tahun anggaran 2017
DINAS PERTANIAN
DAN PANGAN :
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.489.600.000
1203 PANGAN 1.489.600.000
1203.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 564.800.000
1203.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai yang tersedia 300 buah 2.400.000 1203.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 120.000.000 1203.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 31.500.000 1203.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan
kebersihan kantor
12 bulan 53.400.000 1203.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jenis alat tulis kantor yang tersedia 12 bulan 25.000.000 1203.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jenis Belanja Cetak dan yang tersedia 12 bulan 10.000.000 1203.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jenis alat listrik yang tersedia 6 jenis 2.500.000 1203.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jenis peralatan kebersihan dan Rumah tangga yang tersedia 31 jenis 2.500.000 1203.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jenis bahan bacaan / surat kabar yang tersedia 3 jenis 2.500.000 1203.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman di kantor 12 bulan 40.000.000 1203.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
yang terlaksana
12 bulan 270.000.000 1203.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Administrasi Pengelolaan Pendapatan
jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan
12 bulan 5.000.000
1203.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
175.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
80
1 2 3 4 5
1203.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terselengaranya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan 85.000.000 1203.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung
kantor
Tersedianya peralatan dan Perlengkapan gedung kantor 52 buah 60.000.000 1203.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung
kantor
12 bulan 20.000.000
1203.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.000.000
1203.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD Jumlah Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional 9 orang 5.000.000
1203.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
31.500.000
1203.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan
Kegiatan SKPD) yang terlaksana
2 dokumen 8.000.000
1203.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
3 dokumen 8.000.000 1203.06.007 Penyusunan Profil SKPD Jumlah bulan tersusunnya data statistika pertanian, perikanan
dan kelautan
12 bulan 3.000.000 1203.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan terlaksananya rapat dan koordinasi dalam
daerah
12 bulan 5.000.000 1203.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah Dokumen Renstra Revisi 1 dokumen 7.500.000
1203.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
(PPPM)
37.300.000
1203.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah jasa tenaga kontrak yang ada SKPD 1 orang 24.300.000 1203.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kegiatan pameran inovasi dan karnaval hari batik yang
dilaksanakan
2 kegiatan 13.000.000
1203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(pertanian/perkebunan)
676.000.000
1203.15.001 Penanganan daerah rawan pangan Tersedianya beras bantuan rawan pangan bagi nelayan 21250 Kg 225.000.000 1203.15.003 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai
pangan
Survey Sampel Data Konsumsi Pangan Rumah Tangga pada 10 KK per Kelurahan se Kota Pekalongan (270 data) dan Tersusunnya 1 Dokumen Laporan Neraca Bahan Makanan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
81
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1203.15.004 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
Tersusunnya Laporan Neraca Bahan Makanan 1 dokumen 21.200.000 1203.15.011 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok Terselenggaranya Pemantauan dan analisis harga pangan
pokok masyarakat
12 bulan 14.000.000 1203.15.022 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Terlaksanaya kegiatan sosialisasi standar mutu dan keamanan
pangan, rakor SKPT dan Sidak Keamanan Pangan
4 Laporan 91.300.000 1203.15.023 Koordinasi kebijakan perberasan Terselenggaranya rakor Dewan Ketahanan Pangan tingkat
Kota Pekalongan
2 kegiatan 40.000.000 1203.15.036 Pengembangan Pangan Lokal Terfasilitasinya peralatan pengolahan pangan lokal bagi KWT
dan terselenggaranya LCB berbasis sumber daya lokal lokal
2 kegiatan 196.000.000
1203.15.037 Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Terselenggaranya revitalisasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi
12 bulan 63.500.000
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.213.500.000
2003 PERTANIAN 1.213.500.000
2003.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 25.000.000
2003.15.003 Peningkatan kemampuan lembaga petani Terfasilitasinya peningkatan kemampuan lembaga kelompok tani
5 kelompok tani
25.000.000
2003.16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
37.500.000
2003.16.007 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
Keikutsertaan kota Pekalongan di pekan promosi pertanian tk nasional PENAS dan Soropadan Agro expo 2017
3 kali 37.500.000
2003.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
25.000.000
2003.17.004 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Terlaksananya pelatihan pola tanam terpadu bagi petani 100 orang 25.000.000
2003.18 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
641.000.000
2003.18.010 Peningkatan sarana dan prasarana pembenihan holtikultura
Terfasilitsainya demplot pengembangan tanaman hortikultura 4 kelompok tani
50.000.000 2003.18.011 Peningkatan sarana jaringan irigasi (DAK) Terehabnya saluran irigasi tersier 1425 meter 301.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
82
1 2 3 4 5
2003.18.014 Peningkatan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman
Terselenggaranya pelatihan pembuatan pestisida hayati dan Terselenggaranya gerakan petani pembasmian OPT
725 orang 40.000.000 2003.18.018 Pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida terfasilitasinya penyusunan RDKK dan pelatihan pembuatan
pupuk organik
7 kali kegiatan
30.000.000 2003.18.021 Pengembangan kebun bibit Terlaksananya pengelolaan demplot pembenihan tanaman
padi dan hortikultura di kebun bibit Kertoharjo
2 demplot 100.000.000 2003.18.028 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil
pertanian
Terlaksananya kegiatan pelatihan olahan pangan bagi para pengolah bahan pangan
1 kegiatan 25.000.000 2003.18.029 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan
Pangan
Terlaksanaya sosialisasi Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan serta Lomba KRPL tingkat Kota
2 kegiatan 95.000.000
2003.19 Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan
55.000.000
2003.19.003 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
terlaksananya 576 kegiatan pembinaan petani dan tersusunnya 5 dokumen program penyuluhan pertanian
2 pekerjaan 55.000.000
2003.20 Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit ternak
125.000.000
2003.20.002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
tervaksinnya 200 ekor hewan dan terobatinya 5000 ekor hewan
5200 ekor 75.000.000 2003.20.007 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang
Disebabkan oleh Ternak
terlaksananya pemantauan kesehatan produk asal hewan 12 kali kegiatan
30.000.000 2003.20.009 Pencegahan dan monitoring zoonosis terlaksananya sosialisasi bahaya penyakit zoonosis kepada
masyarakat
50 orang 20.000.000
2003.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 100.000.000
2003.21.007 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam mengolah pakan ternak
60 orang 25.000.000 2003.21.008 Pengembangan agribisnis peternakan tersedianya demplot budidaya ternak yang menerapkan GFP 2 demplot 40.000.000 2003.21.017 Monitoring, evaluasi teknis dan kelembagaan
kelompok ternak
terlaksananya pembinaan kelembagaan kelompok ternak 2 kali kegiatan
20.000.000 2003.21.020 Pengelolaan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) terlaksananya IB untuk sapi
250 kali kegiatan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
83
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
2003.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
105.000.000
2003.22.005 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
terlaksanya pameran produk hasil peternakan unggulan daerah
1 kali kegiatan
50.000.000 2003.22.008 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil
produksi peternakan masyarakat
terfasilitasinya informasi pasar produk peternakan 12 bulan 20.000.000 2003.22.016 Penyuluhan teknis pengolahan hasil produksi
peternakan
terlaksananya pelatihan pengolahan hasil peternakan bagi wanita
60 orang 35.000.000
2003.24 Program Peningkatan Prasarana Produksi
Peternakan
100.000.000
2003.24.005 Pengadaan sarana dan Prasarana Klinik Hewan dan lab.Kesmavet
ketersedianya peralatan klinik hewan 2 unit 35.000.000 2003.24.008 Fasilitasi operasional RPH terfasilitasinya operasional RPH 12 bulan 65.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.703.100.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
84
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
15.230.389.000
1205 LINGKUNGAN HIDUP 15.230.389.000
1205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 509.585.000
1205.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai 6000 100 lbr 2.400.000
1205.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bulan 120.000.000 1205.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 50.000.000 1205.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakan 53 jenis 25.000.000 1205.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 jenis 15.000.000 1205.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli 156 bh 7.500.000 1205.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 10.000.000 1205.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 11 buku 2.500.000 1205.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makan minum pegawai kantor BLH
sebanyak 80 orang dan ekstra fooding tukang petugas kebersihan sebanyak 271 orang
12 bulan 175.185.000
1205.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah 1 tahun 100.000.000 1205.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Administrasi Pengelolaan Pendapatan
jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan
12 bulan 2.000.000
1205.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.785.000.000
1205.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara 2 unit 43.000.000 1205.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 119 kendaraan dinas/operasional dipelihara/diperbaiki, 326502 liter
BBM digunakan untuk operasional kendaraan, 32 unit KIR kendaraan operasional masing-masing dua kali dalam 1 tahun, dan 57 unit perpanjangan STNK kendaraan operasional
119 unit 2.400.000.000
1205.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah PC, Laptop, Proyektor, dan printer yang terpelihara 31 unit 10.000.000 1205.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehab pintu gerbang dan atap gedung LH 2 unit 252.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
85
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1205.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pengadaan 2 unit Laptop, 14 unit komputer, scanner, dan hard disk eketernal, serta 30 unit Kursi dan Meja Rapat
2 unit 60.000.000 1205.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan
gedung kantor
terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 100 persen 20.000.000
1205.03 Program peningkatan disiplin aparatur 60.000.000
1205.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan jumlah pakaian kerja dan mantel terbeli 300 orang 60.000.000
1205.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
36.000.000
1205.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah dokumen yang disusun (Renja dan LEPP-SKPD) 2 dokumen 8.000.000 1205.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan
Keuangan SKPD
Jumlah dokumen yang tersusun(RKA,LAKIP, dan laporan-laporan keuangan SKPD)
3 dokumen 8.000.000 1205.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terbayarnya bantuan transport caraka dan bantuan transport
monitoring dan evaluasi program
1 tahun 12.500.000 1205.06.020 Penyusunan revisi renstra Tersusunnya dokumen revisi renstra guna pedoman pelaksanaan
kegiatan SKPD selama 5 tahun
1 dok 7.500.000
1205.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 2.725.404.000
1205.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak yang terbayar upah dan terbayar asuransi kesehatan/ketenagakerjaannya (BPJS)nya
158 orang 2.712.404.000 1205.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Memamerkan hasil inovasi pengolahan air limbah mini & Carnival
Kostum Batik
1 kali 13.000.000
1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
6.420.500.000
1205.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Pengadaan 2 unit armada pengangkut sampah, 10 unit container sampah, 10 unit kendaraan roda 3 pengangkut sampah, dan 10 unit mesin pencacah sampah yang dibeli dan diserahkan ke masyarakat
32 unit 1.724.500.000
1205.15.010 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Terlaksananya 4 kali sosialisasi langsung kemasyarakat tentang pengelolaan sampah yang dilaksnakan, 724 kali sosialisasi pengelolaan radio, dan 420 kali sosialisasi pengelolaan sampah melalui televisi
4 kali 55.000.000
1205.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
tersedianya sarpras bank sampah kota berupa 200 unit timbangan, mesin pengolah sampah, filling kabinet, dll
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
86
1 2 3 4 5
1205.15.014 Peningkatan Kebersihan Kota Peningkatan kebersihan kota dan pembuatan media informasi lingkungan
43 orang 680.000.000 1205.15.021 Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah Pembelian 1945 m3 tanah urug, Penutupan 1 zona sampah TPA,
Pembuatan 6 Unit Landasan Kontainer TPS Jenggot, Tirto, Setono, A Yani dan Pododugih, dan Perbaikan 6 unit TPS 3R Kertoharjo, Kandang Panjang, Banyurip, Tirto, dan Kramat Sari
2500 m3 505.500.000
1205.15.032 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan Jumlah peralatan kebersihan yang dibeli 3630 bh 116.000.000 1205.15.035 Koordinasi dan pembinaan TPS 3R Jumlah TPS 3R yang dibina 12 bulan 1.069.500.000 1205.15.037 Pembangunan sarana prasarana TPA pembangunan 100 m jalan beton, 100 meter pagar, 1 gapura dan 1
dokumen masterplan
1 lokasi 2.000.000.000
1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
577.900.000
1205.16.003 Pemantauan kualitas lingkungan Penyusunan 20 buku, Pemantauan 4 titik cerobong asap, dan Monitoring dan pengawasan kualitas air sungai
20 buku 22.900.000 1205.16.006 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Tersosialisasinya industri penghasil limbah b3 100 % 35.000.000 1205.16.009 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Pendampingan terhadap perusahaan untuk program Proper Kota 1 proper 15.000.000 1205.16.010 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih Terlaksananya penandatanganan Superkasih oleh pelaku usaha
industri
100 pengusaha
100.000.000 1205.16.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengendalian lingkungan hidup
Fasilitasi terhadap aksi kelompok peduli lingkungan 12 bulan 70.000.000 1205.16.018 Pembuatan DE IPAL Tersedianya detail enginnering pembangunan IPAL 12 bulan 35.000.000 1205.16.020 Pengelolaan laboratorium lingkungan Terselenggaranya data hasil pengujian air 12 bulan 145.000.000 1205.16.039 Koordinasi penertiban pencemaran dan pengrusakan
lingkungan
Terlaksananya penegakan hukum lingkungan 12 bulan 10.000.000 1205.16.040 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tersusunnya buku KLHS RTRW kota pekalongan 1 dokumen 100.000.000 1205.16.041 Penerapan pengembangan manajemen pengelolaan
limbah yang mengacu pada dokumen lingkungan
Pengawasan dan pembinaan kepada 30 usaha/kegiatan, fasilitasi monev pengajuan dokumen lingkungan pada 20 usaha / kegiatan dan fasilitasi pembahasan
30
pengusaha
45.000.000
1205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam
84.000.000
1205.17.001 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
87
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1205.17.008 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA persentase peningkatan luas kawasan konservasi sumber daya alam (persentase luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah
45 % 10.000.000
1205.17.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
12 bulan 44.000.000 1205.17.017 Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Perkotaan Terlaksananya peringatan hari besar lingkungan hidup 1 tahun 20.000.000
1205.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
173.000.000
1205.19.001 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
Terselenggaranya pembinaan dan penilaian terhadap sekolah Adiwiyata Kota Pekalongan
12 bulan 36.000.000 1205.19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan Penyusunan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), SLHD,
Laporan SPM dan Profil Adipura
4 dokumen 45.000.000 1205.19.004 Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan
daerah
Terealisasinya iklan layanan masyarakat lewat media elektronik 1 tahun 10.000.000 1205.19.006 Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi
Lingkungan dan Jaringan
Pembuatan 1 unit Website, 2 orang tenaga tenaga pengelola dan pemelihara SIL dan jaringan yang dibayar
12 bulan 60.000.000 1205.19.007 Pendampingan PAKLIM (Program Advis Kebijakan
Perubahan Iklim)
Terlaksananya kinerja Tim Perubahan Iklim dan pendampingan kampung iklim
12 bulan 22.000.000
1205.20 Program peningkatan pengendalian polusi 1.399.000.000
1205.20.004 Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi
Terbangunnya IPAL Komunal Banyurip beserta sarana prasarana pendukung
1 unit 945.000.000 1205.20.011 Pengelolaan IPAL Kauman Berjalannya operasional pengelolaan IPAL Kauman didalam
mengelola air limbah
12 bulan 85.000.000 1205.20.012 Pengelolaan IPAL Jenggot Berjalannya operasional pengelolaan IPAL Jenggot didalam
mengelola air limbah
1 tahun 57.000.000 1205.20.017 Penambahan jaringan IPAL komunal Terbangunnya jaringan saluran air limbah dari industri kecil ke IPAL 1 pekerjaan 312.000.000
1205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 460.000.000
1205.24.021 Pemeliharaan dan Perawatan Hutan Kota 5 lokasi areal hutan kota yang dipelihara dan dirawat 5 lokasi 460.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 15.230.389.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
88
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.813.800.000
1206 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN