KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
7.343.334.000
1210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.198.334.000
1210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.098.875.000
1210.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat yang dikelola 12 Bulan 2.400.000 1210.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Jumlah kebutuhan langganan telepon, air dan istrik 12 bln 400.000.000
1210.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah orang yang mendapatkan honor penatausahaan SKPD, Bendahara Pengeluaran, Penerimaan dan Bendahara Barang dan Penyimpan Barang
12 bln 37.850.000
1210.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan dalam penggunaan jasa kebersihan dan perlatan kebersihan dan obat-obatan yang digunakan dalam satu tahun
12 bln 77.500.000
1210.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianaya alat tulis kantor kominfo 12 bulan 100.000.000 1210.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan buku agenda, kalender, map
berlogo, kliping, cetak baliho, cetak amplop dinas
6 bh 45.000.000
1210.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 7.500.000
1210.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaanberupa koran terbitan suara merdeka, radar, Wawasan, Kompas, Jawa Pos,Kedaulatan Rakyat
12 bulan 12.500.000
1210.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah minuman karyawan/ti Diskominfo, Batik TV, RKB 39180 oh 116.125.000 1210.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas luar daerah Jabar
dan
107 hari 300.000.000
1210.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
981.795.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
96
1 2 3 4 5
1210.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 gedung 78.000.000 1210.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor dan jasa pengemudi
6 jenis 106.795.000
1210.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dibeli dala satu tahun 6 macam 50.000.000
1210.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralata dan perlengkapan yang terpelihara 12 bulan 147.000.000
1210.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33.500.000
1210.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah dokumen renja dan LEPPK tersusun 2 dokumen 8.000.000
1210.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya RKA, LAkip dan PElaporan KEuangan SKPD 3 dokumen 8.000.000
1210.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah monitoring dalam 1 tahun 200 ok 10.000.000 1210.06.020 Penyusunan revisi renstra Terbitnya dokumen Renstra yang akurat sesuai SOTK baru 1 dokumen 7.500.000
1210.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
(PPPM)
37.300.000
1210.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga Kontrak yang terbayar 1 orang 24.300.000 1210.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif sewa dan dekorasi stand pameran inovasi 1 kali 13.000.000
1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
2.006.090.000
1210.15.002 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Jumlah menara telekomunikasi yang dimonitor 1 buku 51.900.000
1210.15.006 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
1 lembaga KIP yang terbangun dan 1 kali penyelenggaraan workshop KIP (Keterbukaan Informasi Publik)
6 aplikasi 56.000.000
1210.15.016 Pelayanan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Kebijakan Perencanaan Pusat dan Daerah (Operasional Mobil Pustika)
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
97
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1210.15.020 Identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa) Tersedianya Buku Dokumentasi inovasi / Event Strategis Kota PEkalongan
500 buku 50.000.000
1210.15.023 Pembinaan dan pengembangan kelembagaan komunikasi dan informasi masyarakat
2 kegiatan Sosialisasi dari Workshop Kelompok Informasi Masyarakat dan 20 lembaga KIM terbentu
20 lembaga 50.000.000
1210.15.025 Penyelenggaraan LPP Radio Kota Batik Jumlah SDM RKB dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
8 jam siaran setiap hari
453.790.000
1210.15.026 Penyelenggaraan LPP Batik TV 51 SDM Batik TV dalam pemberdayaan media audio visual dan 240 episode diproduksi oleh LPPL batik TV
1 lembaga 1.124.400.000
1210.15.027 Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik 1 kelembagaan KIP terbangun dan 1 kali penyelenggaraan workshop KIP (Keterbukaan Informasi Publik)
1 lembaga 100.000.000
1210.15.028 Pengelolaan Call Center 112 Layanan twitter pengaduan, sms lapor gubernur, pengaduan layanan publik nasional (p4n-lapor), dan pengaduan siaga bencana
12 bulan 75.000.000
1210.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
52.500.000
1210.16.001 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Jumlah kajian bidang informasi dan komunikasi 1 dokumen 52.500.000
1210.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
100.000.000
1210.17.001 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Jumlah penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan e-literacy masyarakat dan professionalisme sumber daya aparatur
264 kali 100.000.000
1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 286.000.000
1210.18.001 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Jumlah kunjungan layanan TIK keliling MCap selama 1 tahun, 1 kali sosialisasi/FGD/Layanan TIK, dan 24 kali layanan Pustika dalam 1 tahun
3 pekerjaan 85.000.000
1210.18.005 Penyebarluasan informasi terhadap layanan publik Prosentase bulan dilakukannya layanan updating informasi melalui website pekalongankota.go.id selama 12 bulan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
98
1 2 3 4 5
1210.18.007 Pengelolaan Konten dan Update Layanan Informasi Website / Subdomain SKPD (Untuk SEMUA SKPD)
Jumlah unit kerja/lembaga yang terfasilitasi SIM/Aplikasi/Desain website Sub Domain
6
Unit/Kerja/L Embaga
51.000.000
1210.18.009 Pengembangan Konten Kreatif Digital Berbasis Komunitas
Jumlah lomba Konten Kratif Digital / Animasi 1 kali 50.000.000
1210.18.012 Fasilitasi dewan TIK Terselenggaranya workshop / Sosialisasi / FGD / Pelatihan TIK 12 bulan 50.000.000
1210.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK 615.000.000
1210.19.001 Fasilitasi Lanjutan Migrasi Aplikasi/SIMKOTA Batik Keuangan Daerah berbasis FOSS
Terselenggaranya FGD / Workshop / Sosialsiasi SIM KEuda 3 kali 163.000.000
1210.19.006 Fasilitasi Pembangunan Pekalongan Smart City Terselenggaranya Sosialisasi FGD dan lomba pendukung smart creative city / Aplikasi Mobile Android)
1 kali 87.000.000
1210.19.007 Fasilitasi layanan SIM Rujukan Terpadu 13 Puskesmas terfasilitasi Sim Seruni dan Customisasi penambahan Fitur Input Data
13
puskesmas
205.000.000
1210.19.008 Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM Barang Daerah
Terselenggaranya FGD / Workshop / PElatihan dan pengembangan Impelemntasi SIM Barang Daerah
4 kali 50.000.000
1210.19.011 Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem infrastruktur spatial
1 Aplikasi tematik Modul Baru Aplikasi Spatial dan 1 kali FGD/Sosialisasi dalam mendukung aplikasi spatial
2 aplikasi 50.000.000
1210.19.020 Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM perencanaan pembangunan daerah
Terselenggaranya FGD / Workshop / pelatihan dan pengembangan implementasi SIM Perencanaan
1 tahun 60.000.000
1210.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1.987.274.000
1210.23.004 Fasilitasi perencanaan dan pengelolaan integrasi dan pertukaran Database SIM e-Goverment
Jurnal Sosialsasi/FGD/Workshop integrasi database e-Goverment 3 kali 50.000.000
1210.23.005 Pengembangan e-government pemerintah daerah Jumlah operator sistem dan tenaga layanan teknis troubleshooting hardware utnuk helpdesk SKPD/unit kerjanya
2 orang 289.200.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
99
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1210.23.007 Pengadaan sarana pengelolaan jaringan Terselenggaranya monitoring jaringan Batik.net Kota PEkalongan 12 Bulan 212.000.000 1210.23.008 Penyediaan informasi kedinasan Prosentase SKPD yang mendapat layanan penyediaan informasi
kedinasan berbasis surat online-office
60 Persen 27.000.000
1210.23.009 Pengembangan database indikator TIK Jumlah dokumen database indikator Sumber Daya Kominfo 1 Buku 35.000.000 1210.23.012 Fasilitasi penerapan legal software berbasis FOSS Prosentase SKPD yang terfasilitasi pendampingan penerapan Legal
Software berbasis FOSS
100 Persen 80.350.000
1210.23.021 Pengembangan sistem keamanan informasi jumlah peserta Sosialsiasi Keamanan Informasi 80 orang 84.000.000 1210.23.022 Fasilitasi pengembangan inovasi/Iptek Jumlah sosialisasi penyelenggaraan lomba inovasi kreatif (Festival
Film dan Fotografi)
1 Kali 45.000.000
1210.23.023 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi dan Informatika
Jumlah bulan pendampingan pemberdayaan masyarakat telecenter Rt/Rw
12 bulan 150.000.000
1210.23.027 Pemberdayaan dan Pembinaan Sumber Daya Informatika
MOnitoring dan pendataan warnet se Kota PEkalongan 3 kali 25.000.000
1210.23.028 Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan informasi jaringan TIK Sekolah
Terkoneksinya titik/node sekolah ke jaringan Batik.net berbasis Fiber Optic
2 titik 50.000.000
1214 STATISTIK 105.000.000
1214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
105.000.000
1214.15.002 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
Terfasilitasinya pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah sebagai referensi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
2 semester 105.000.000
1215 PERSANDIAN 40.000.000
1215.15 Program penyelenggaraan persandian untuk
pengamanan informasi pemerintahan
40.000.000
1215.15.001 Pengelolaan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi Jumlah bulan penyelenggaraan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi
12 bulan 40.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 7.343.334.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
100
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
7.499.740.000
1211 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 7.499.740.000
1211.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.197.570.000
1211.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah perangko dan materai 12 bulan 2.400.000 1211.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi 12 bulan 712.470.000 1211.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 38.800.000
1211.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor 12 bulan 25.000.000
1211.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang ceta-cetak blanko penyetoran dan pelaporan pendapatan serta buku cetak wajib retribusi pasar
12 bulan 10.000.000 1211.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Alat listrik 12 bulan 2.500.000
1211.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia 12 bulan 2.500.000 1211.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah penyediaan surat kabar/majalah dan buku bacaan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 2.500.000 1211.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 bulan 86.400.000 1211.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
aderah
1 Tahun 250.000.000 1211.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Administrasi Pengelolaan Pendapatan
jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan
12 bulan 65.000.000
1211.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3.320.000.000
1211.02.003 Pembangunan gedung kantor Pembangunan Gedung Metrologi 1 unit gedung
2.750.000.000 1211.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor dan jasa pengemudi
12 bulan 400.000.000 1211.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung
kantor
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
101
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1211.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
12 bulan 20.000.000
1211.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
28.500.000
1211.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah buku perencanaan dan evaluasi yang disusun 2 dokumen 8.000.000 1211.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan
Keuangan SKPD
RKA, LAKIP dan laporan keuangan SKPD 3 dokumen 8.000.000 1211.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlahnya pelaksanaan monev dalam rangka koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
12 bulan 5.000.000 1211.06.020 Penyusunan revisi renstra Rencana Strategis (Renstra) SKPD 1 dokumen 7.500.000
1211.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
(PPPM)
1.582.320.000
1211.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah orang penyediaan jasa tenaga kontrak 73 Orang 1.569.320.000 1211.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah produk unggulan Kota Pekalongan yang terfasilitasi
promosi kegiatan unggulan dan inovatif
2 Event 13.000.000
1211.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
938.850.000
1211.15.014 Fasilitasi Akses Permodalan Bagi UMKM dan Pedagang Kaki Lima
Jumlah UMKM dan Pedagang Kaki Lima yang akan mendapat fasilitasi akses permodalan Pameran Mikro Finance Expo
200 UMKM dan PK.5
60.000.000 1211.15.015 Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM Jumlah UMKM yang didata mengikuti pendampingan
pengembangan usaha
40 UMKM 73.500.000 1211.15.016 Penyelenggaraan pekan batik Jumlah UMKM yang mendapat stand 90 UMKM 805.350.000
1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
114.500.000
1211.16.021 Fasilitasi Workshop Motivasi Pengembangan Kewirausahaan dan Identifikasi Peluang Usaha
Jumlah UMKM yang didata untuk mengikuti workshop motivasi pengembangan kewirausahaan dan identifikasi peluang usaha
50 UMKM 50.000.000 1211.16.022 Fasilitasi Penyelenggaraan Curhat Bisnis Terlaksanya kegiatan Curhat Bisnis 200 UMKM 37.500.000 1211.16.024 Penguatan kelembagaan Telecenter sebagai pusat
layanan bisnis sentra / BDS (Business Development Centre)
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
102
1 2 3 4 5
1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi dan UMKM
318.000.000
1211.18.004 Sosialisasi perundang-undangan di bidang perkoperasian
Pengurus koperasi yang telah mengikuti sosialisasi peraturan di bidang perkoperasian
100 Koperasi
43.000.000 1211.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi
berprestasi
Jumlah Pengurus KSP / USP yang mendapatkan Pembinaan, Pengawasan pejabat koperasi
100 Koperasi
70.000.000 1211.18.020 Pelatihan teknis kelembagaan koperasi Jumlah pengurus KSP/USP yang mengikuti pelatihan
pembuatan Anggaran Rumah Tangga SOP, SOM dan Peraturan Khusus
40 Koperasi 25.000.000
1211.18.021 Penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi Jumlah KSP / USP yang mendapatkan tingkat penilaian kesehatan koperasi
100 Koperasi
45.000.000 1211.18.023 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD Jumlah Pengurus KSP / USP yang mengikuti pelatihan
manajemen
40 Koperasi 25.000.000 1211.18.024 Pembinaan dan Pendampingan Koperasi Pendampingan kepada koperasi tidak aktif, koperasi
bermasalah
94 koperasi 110.000.000
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 8.064.720.000
2006 PERDAGANGAN 8.064.720.000
2006.15 Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan
1.723.500.000
2006.15.001 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
Jumlah konsumen yang akan menjadi motivator konsumen cerdas dan mandiri
300 orang 59.000.000 2006.15.003 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Jumlah Kepokmas yang akan dipantau harga dan distribusinya
di pasar rakyat dan toko swalayan
22 komoditi 63.500.000 2006.15.010 Fasilitasi tera/tera ulang dan UTTP bagi pedagang
pasar
Jumlah wajib tera ulang yang akan mengikuti sosialisasi siadng tera ulang
200 orang 101.000.000 2006.15.013 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Standarisasi
Laboratorium Kemetrologian
Peralatan Kemetrologian 35 unit 1.500.000.000
2006.17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 100.000.000
2006.17.013 Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
103
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
2006.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
6.126.220.000
2006.18.002 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha Identifikasi pelaku usaha (UKM) yang mempunyai SIUP dan TDP
5000 UKM 86.000.000 2006.18.006 Peningkatan sistem dan jaringan informasi
perdagangan
Terpasangnya CCTV dan radio land di pasar sayun baru 1 lokasi 96.850.000 2006.18.009 Peningkatan Pelayanan Masyarakat Jumlah petugas lapangan yang mendapatkan stimulasi dan
pakaian kerja lapangan dan terlaksananya lelang pengadaan MCK pasar 11 pasar
11 pasar 134.000.000
2006.18.010 Pemeliharaan bangunan pasar-pasar se kota Terpeliharanya bangunan 11 (sebelas) pasar di Kota Pekalongan
11 Pasar 750.000.000 2006.18.020 Penguatan Pasar Dalam Negeri Melalui
Penyelenggaraan Promosi
Jumlah UKM yang akan mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah
30 UKM 253.760.000 2006.18.021 Fasilitasi pengembangan pasar Tersusunnya kajian pendirian BLUD Pasar Rakyat multi
komoditas 11 pasar
1 Kajian 200.000.000 2006.18.022 Penyusunan rencana pengembangan pasar tersusunnya kajian kelayakan bangunan Pasar Banjarsari 1 naskah
kajian
200.000.000 2006.18.024 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan pasar Terbayarnya honor petugas pengelola pasar sekota
pekalongan
79 orang 2.110.110.000 2006.18.025 Pengelolaan sistem informasi manajemen
perdagangan
Jumlah bulan dalam pelayanan dan fasilitasi akses informasi lewat teknologi
12 Bulan 25.000.000 2006.18.026 Pengelolaan persampahan di lingkungan pasar
tradisional
Terlaksananya pengadaan roda 3 (tiga) pengangkut sampah & TPS 3 (tiga) R di pasar grogolan
3 unit 111.000.000 2006.18.027 Sosialisasi Perundang-undangan dibidang
perdagangan
Jumlah stake holder yang bergerak di sektor perdagangan yang akan memperoleh sosialisasi
80 orang 22.500.000 2006.18.028 Penyelenggaraan batik night market Jumlah UMKM yang difasilitasi Pekalongan Batik Night Market 100 UMKM 200.000.000 2006.18.029 Pembangunan pasar (DAK) Jumlah pasar sekota pekalongan yang didata untuk dilakukan
revitalisasi (pasar kraton)
1 pasar 937.000.000 2006.18.030 Peningkatan sarana dan prasarana pasar Jumlah pasar ditingkatkan fungsi sarana dan prasarananya 6 pasar 1.000.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
104
1 2 3 4 5
2006.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan
asongan
115.000.000
2006.19.001 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
Tersosialisasinya kebijakan terhadap 280 orang pedagang kaki lima dan FGD penertiban 120 orang pedagang pasar tiban
400 PKL 115.000.000
30 URUSAN PENUNJANG 60.000.000
3002 KEUANGAN 60.000.000
3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah 60.000.000
3002.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Jumlah Pedagang Pasar tradisional dan PK 5 serta aparat kebersihan, keamanan dan petugas pungut pasar dan pk5 yang termotivasi dalam meningkatkan retribusi
120 org / kl 60.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 15.624.460.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
105