RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KODE
NAMA FORMULIR
RKA - SKPD
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Formulir
RKA SKPD
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran : 2014
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
4 PENDAPATAN 4.827.742.559.331,00
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.762.952.227.000,00
4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 1.400.000.000.000,00
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 137.909.349.792,00
4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 19.157.551.445,00
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 205.885.325.763,00
4 . 2 DANA PERIMBANGAN 2.011.270.787.000,00
4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 275.979.986.000,00
4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.671.683.661.000,00
4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 63.607.140.000,00
4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.053.519.545.331,00
4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 15.000.000.000,00
4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 621.470.220.331,00
4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 417.049.325.000,00
4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00
5 BELANJA 5.255.142.559.331,00
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.550.674.779.140,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.145.793.214.140,00
5 . 1 . 3 Belanja Subsidi 98.000.000.000,00
5 . 1 . 4 Belanja Hibah 195.020.565.000,00
5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 100.546.000.000,00
5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 815.000.000,00
5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 10.500.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.704.467.780.191,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 283.000.925.806,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.025.994.081.404,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.395.472.772.981,00
SURPLUS / (DEFISIT) (427.400.000.000,00)
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 427.400.000.000,00
6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 427.400.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 427.400.000.000,00