• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA KECAMATAN WEDI ESELON IV TRIWULAN I, II DAN III KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I II III IV

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA KECAMATAN WEDI ESELON IV TRIWULAN I, II DAN III KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I II III IV"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

I II III IV 1 Peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di Kecamatan Jumlah kegiatan peningkatan koordinasi administrasi PMD 10 10 0 0 0 10 100 2 Peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di Kecamatan Jumlah kegiatan peningkatan pembinaan administrasi PMD 20 10 0 0 10 20 100 3 Peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di Kecamatan Jumlah kegiatan peningkatan fasilitasi administrasi PMD 3 3 0 0 0 3 100 4 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan Jumlah kegiatan pemantauan 19 0 0 0 19 19 100 5 Fasilitasi 10 program PKK tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan fasilitasi PKK 19 19 0 0 0 19 100 6 Penyusunan profil Desa/kelurahan/kecamat an

Jumlah dokumen profil 19 0 19 0 0 19 100

7 Penyelenggaraan

Sambang Warga Jumlah kegiatan 1000 1000 0 0 0 1000 100

I II III IV 1 Peningkatan Koordinasi Adm. Pemberdayaan Masy. Desa/Kel. Di Kecamatan 12.000.000 APBD II 11.999.400 0 0 11.999.400 - 100,00 2 Peningkatan Pembinaan Adm. Pemberdayaan Masy. Desa/Kel. Di Kecamatan 11.900.000 APBD II 0 2.249.800 0 9.650.000 11.899.800 100,00 3 Peningkatan Fasilitasi Adm. Pemberdayaan Masy. Desa/Kel. Di Kecamatan 15.000.000 APBD II 0 10.499.500 4.499.500 14.999.000 99,99 4 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan 20.500.000 APBD II 0 0 0 20.500.000 20.500.000 100,00 5 Fasilitasi 10 Program PKK

tingkat Kecamatan 30.000.000 APBD II 0 0 4.200.000 25.800.000 30.000.000 100,00 6 Penyusunan Profil Desa /

Kelurahan/Kecamatan 3.000.000 APBD II 0 0 2.937.000 2.937.000 - 97,90 7 Penyelenggaraan

Sambang Warga 205.120.000 APBD II 195.219.500 4.500.000 0 199.719.500 - 97,37

I II III IV

1

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jumlah kegiatan koordinasi adm. Ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan 11 0 1 7 3 11 100 2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jumlah kegiatan pembianaan adm. Ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan 7 0 0 7 0 7 100 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020

KASI TRANTIBUM KEC WEDI

No KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

No KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

KEUANGAN TAHUN 2020 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA KECAMATAN WEDI ESELON IV

TRIWULAN I, II DAN III KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 KASI PPM KEC WEDI

No KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

(2)

3

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jumlah kegiatan fasilitasi adm. Ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan 3 0 1 1 1 3 100 I II III IV 1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

30.000.000 APBD II - 6.670.000 9.990.000 13.340.000 30.000.000 100

2

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

2.700.000 APBD II - - - 2.699.500 2.699.500 100

3

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan 103.730.000 APBD II - - 8.925.000 91.853.800 100.778.800 97 I II III IV 1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jumlah Kegiatan Koordinasi Adm. Tata Pemerintahan Kecamatan 10 10 0 0 0 10 100 2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jumlah Kegiatan Pembinaan Adm. Tata Pemerintahan Kecamatan 10 0 10 0 0 10 100 3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jumlah Kegiatan Fasilitasi Adm. Tata Pemerintahan Kecamatan 10 0 0 0 10 10 100 4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan Intensifikasi PBB 2 0 0 2 0 2 100 I II III IV 1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan 5.800.000 APBD II - - - 5.800.000 5.800.000 100 2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan 4.500.000 APBD II - - 3.400.000 3.400.000 - 76 3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan 4.500.000 APBD II - - - 4.499.900 4.499.900 100 4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 3.700.000 APBD II - - 3.699.500 3.699.500 100 I II III IV

1 Penyediaan jasa surat

menyurat Jumlah surat terkirim 275 48 140 55 32 275 100

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Jumlah dan jenis

rekening 3 3 0 0 0 3 100

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah tenaga

kebersihan 1 1 0 0 0 1 100

4 Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah jenis alat tulis

kantor 35 14 21 0 0 35 100

5

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah jenis cetak dan

penggandaan 1 1 0 0 - 1 100

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TAHUN

2020

KASUBAG PK KEC WEDI

No KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

No KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

KEUANGAN TAHUN 2020

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TAHUN

2020

KASI TAPEM KEC WEDI

No KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

No KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

KEUANGAN TAHUN 2020

(3)

8

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

jumlah jenis surat

kabar 3 3 0 0 0 3 100

9 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah rapat

koordinasi 225 0 75 50 100 225 100

10 Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah Kabupaten Klaten

5 1 4 0 0 5 100

11

Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah Kabupaten Klaten 150 4 36 72 38 150 100 12 Penyediaan jasa pengamanan kantor Jumlah tenaga keamanan penjaga kantor 2 2 0 0 0 2 100 13

Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran 1 1 0 0 0 1 100 14 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Jumlah rumah dinas

yang dipelihara 1 0 0 1 0 1 100

15

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor

terpelihara 1 0 0 1 0 1 100 16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Jumlah kendaraan dinas 9 9 0 0 0 9 100 17 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan

kantor yang dipelihara 5 0 0 1 4 5 100

I II III IV

1 Penyediaan jasa surat

menyurat 1.000.000 APBD II 175.000 - 825.000 - 1.000.000 100,0

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

21.600.000 APBD II 2.763.398 5.163.427 3.744.774 4.010.842 15.682.441 72,6

3 Penyediaan jasa

kebersihan kantor 14.900.000 APBD II 1.069.760 5.998.040 3.209.280 4.279.040 14.556.120 97,7 4 Penyediaan alat tulis

kantor 7.700.000 APBD II 325.000 3.000.000 1.720.000 2.653.900 7.698.900 100,0 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.300.000 APBD II 396.000 735.000 1.326.000 843.000 3.300.000 100,0 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3.100.000

APBD II 750.000 750.000 750.000 750.000 3.000.000 96,8

9 Penyediaan makanan dan

minuman 7.200.000 APBD II - - 4.000.000 3.200.000 7.200.000 100,0 10 Rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah 5.000.000 APBD II - 3.450.000 - - 3.450.000 69,0

11

Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

20.000.000 APBD II 500.000 4.000.000 6.000.000 9.500.000 20.000.000 100,0

12 Penyediaan jasa

pengamanan kantor 28.000.000 APBD II 2.189.520 9.816.080 6.568.560 8.758.080 27.332.240 97,6

13

Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran 13.800.000 APBD II 1.069.760 4.909.940 3.209.280 4.279.040 13.468.020 97,6 14 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 10.000.000 APBD II - - - 9.977.700 9.977.700 99,8 15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000 APBD II - - - 14.984.400 14.984.400 99,9 16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 10.200.000 APBD II - - 1.931.500 6.028.500 7.960.000 78,0 17 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.000.000 APBD II - - 4.035.000 4.035.000 - 80,7 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020

No KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

KEUANGAN TAHUN 2020

(4)

I II III IV 1 Penyediaan jasa surat

menyurat Jumlah surat terkirim 275 48 140 55 32 275 100

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Jumlah dan jenis

rekening 3 3 0 0 0 3 100

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah tenaga

kebersihan 1 1 0 0 0 1 100

4 Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah jenis alat tulis

kantor 35 14 21 0 0 35 100

5

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah jenis cetak dan

penggandaan 1 1 0 0 - 1 100

8

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

jumlah jenis surat

kabar 3 3 0 0 0 3 100

9 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah rapat

koordinasi 225 0 75 50 100 225 100

10 Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah Kabupaten Klaten

5 1 4 0 0 5 100

11

Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah Kabupaten Klaten 150 4 36 72 38 150 100 12 Penyediaan jasa pengamanan kantor Jumlah tenaga keamanan penjaga kantor 2 2 0 0 0 2 100 13

Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran 1 1 0 0 0 1 100 14 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Jumlah rumah dinas

yang dipelihara 1 0 0 1 0 1 100

15

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor

terpelihara 1 0 0 1 0 1 100 16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Jumlah kendaraan dinas 9 9 0 9 0 18 200 17 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan

kantor yang dipelihara 5 0 0 1 4 5 100

I II III IV

1 Penyediaan jasa surat

menyurat 1.000.000 APBD II 175.000 - 825.000 - 1.000.000 100,0

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

21.600.000 APBD II 2.763.398 5.163.427 3.744.774 4.010.842 15.682.441 72,6

3 Penyediaan jasa

kebersihan kantor 14.900.000 APBD II 1.069.760 5.998.040 3.209.280 4.279.040 14.556.120 97,7 4 Penyediaan alat tulis

kantor 7.700.000 APBD II 325.000 3.000.000 1.720.000 2.653.900 7.698.900 100,0 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.300.000 APBD II 396.000 735.000 1.326.000 843.000 3.300.000 100,0 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3.100.000

APBD II 750.000 750.000 750.000 750.000 3.000.000 96,8

9 Penyediaan makanan dan

minuman 7.200.000 APBD II - - 4.000.000 3.200.000 7.200.000 100,0 10 Rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah 5.000.000 APBD II - 3.450.000 - - 3.450.000 69,0

11

Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

20.000.000 APBD II 500.000 4.000.000 6.000.000 9.500.000 20.000.000 100,0

12 Penyediaan jasa

pengamanan kantor 28.000.000 APBD II 2.189.520 9.816.080 6.568.560 8.758.080 27.332.240 97,6

13

Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran

13.800.000 APBD II 1.069.760 4.909.940 3.209.280 4.279.040 13.468.020 97,6 KASUBAG UMPEG KEC WEDI

No KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020

No KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

KEUANGAN TAHUN 2020

(5)

14 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 10.000.000 APBD II - - - 9.977.700 9.977.700 99,8 15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000 APBD II - - - 14.984.400 14.984.400 99,9 16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 10.200.000 APBD II - - 1.931.500 6.028.500 7.960.000 78,0 17 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.000.000 APBD II - - - 4.035.000 4.035.000 80,7

Referensi

Dokumen terkait

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV DINAS PERHUBUNGAN TRIWULAN IV KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019.. 1 KASUBAG

Persentase Layanan Pengaduan tentang Bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada poros jalan utama kecamatan. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN

Selain itu, belum optimalnya dinamika kelompok tani sehingga upaya pemecahan berbagai permasalahan para anggota belum tercapai dan masih rendahnya tingkat inovasi maupun

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH TRIWULAN III KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020.. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN.. REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 PENGUKURAN KINERJA ESELON IV BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH.. TRIWULAN III KABUPATEN KLATEN

- OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN. Jumlah

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN.. REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA