I II III IV 1 Peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di Kecamatan Jumlah kegiatan peningkatan koordinasi administrasi PMD 10 10 0 0 0 10 100 2 Peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di Kecamatan Jumlah kegiatan peningkatan pembinaan administrasi PMD 20 10 0 0 10 20 100 3 Peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di Kecamatan Jumlah kegiatan peningkatan fasilitasi administrasi PMD 3 3 0 0 0 3 100 4 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan Jumlah kegiatan pemantauan 19 0 0 0 19 19 100 5 Fasilitasi 10 program PKK tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan fasilitasi PKK 19 19 0 0 0 19 100 6 Penyusunan profil Desa/kelurahan/kecamat an
Jumlah dokumen profil 19 0 19 0 0 19 100
7 Penyelenggaraan
Sambang Warga Jumlah kegiatan 1000 1000 0 0 0 1000 100
I II III IV 1 Peningkatan Koordinasi Adm. Pemberdayaan Masy. Desa/Kel. Di Kecamatan 12.000.000 APBD II 11.999.400 0 0 11.999.400 - 100,00 2 Peningkatan Pembinaan Adm. Pemberdayaan Masy. Desa/Kel. Di Kecamatan 11.900.000 APBD II 0 2.249.800 0 9.650.000 11.899.800 100,00 3 Peningkatan Fasilitasi Adm. Pemberdayaan Masy. Desa/Kel. Di Kecamatan 15.000.000 APBD II 0 10.499.500 4.499.500 14.999.000 99,99 4 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan 20.500.000 APBD II 0 0 0 20.500.000 20.500.000 100,00 5 Fasilitasi 10 Program PKK
tingkat Kecamatan 30.000.000 APBD II 0 0 4.200.000 25.800.000 30.000.000 100,00 6 Penyusunan Profil Desa /
Kelurahan/Kecamatan 3.000.000 APBD II 0 0 2.937.000 2.937.000 - 97,90 7 Penyelenggaraan
Sambang Warga 205.120.000 APBD II 195.219.500 4.500.000 0 199.719.500 - 97,37
I II III IV
1
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jumlah kegiatan koordinasi adm. Ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan 11 0 1 7 3 11 100 2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jumlah kegiatan pembianaan adm. Ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan 7 0 0 7 0 7 100 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020
KASI TRANTIBUM KEC WEDI
No KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
No KEGIATAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN
KEUANGAN TAHUN 2020 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA KECAMATAN WEDI ESELON IV
TRIWULAN I, II DAN III KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 KASI PPM KEC WEDI
No KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN
KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
3
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jumlah kegiatan fasilitasi adm. Ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan 3 0 1 1 1 3 100 I II III IV 1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
30.000.000 APBD II - 6.670.000 9.990.000 13.340.000 30.000.000 100
2
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
2.700.000 APBD II - - - 2.699.500 2.699.500 100
3
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan 103.730.000 APBD II - - 8.925.000 91.853.800 100.778.800 97 I II III IV 1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jumlah Kegiatan Koordinasi Adm. Tata Pemerintahan Kecamatan 10 10 0 0 0 10 100 2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jumlah Kegiatan Pembinaan Adm. Tata Pemerintahan Kecamatan 10 0 10 0 0 10 100 3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jumlah Kegiatan Fasilitasi Adm. Tata Pemerintahan Kecamatan 10 0 0 0 10 10 100 4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan Intensifikasi PBB 2 0 0 2 0 2 100 I II III IV 1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan 5.800.000 APBD II - - - 5.800.000 5.800.000 100 2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan 4.500.000 APBD II - - 3.400.000 3.400.000 - 76 3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan 4.500.000 APBD II - - - 4.499.900 4.499.900 100 4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 3.700.000 APBD II - - 3.699.500 3.699.500 100 I II III IV
1 Penyediaan jasa surat
menyurat Jumlah surat terkirim 275 48 140 55 32 275 100
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Jumlah dan jenis
rekening 3 3 0 0 0 3 100
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah tenaga
kebersihan 1 1 0 0 0 1 100
4 Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah jenis alat tulis
kantor 35 14 21 0 0 35 100
5
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah jenis cetak dan
penggandaan 1 1 0 0 - 1 100
TINGKAT REALISASI KEUANGAN TAHUN
2020
KASUBAG PK KEC WEDI
No KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
No KEGIATAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN
KEUANGAN TAHUN 2020
TINGKAT REALISASI KEUANGAN TAHUN
2020
KASI TAPEM KEC WEDI
No KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
No KEGIATAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN
KEUANGAN TAHUN 2020
8
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah jenis surat
kabar 3 3 0 0 0 3 100
9 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah rapat
koordinasi 225 0 75 50 100 225 100
10 Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah Kabupaten Klaten
5 1 4 0 0 5 100
11
Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah Kabupaten Klaten 150 4 36 72 38 150 100 12 Penyediaan jasa pengamanan kantor Jumlah tenaga keamanan penjaga kantor 2 2 0 0 0 2 100 13
Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran 1 1 0 0 0 1 100 14 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Jumlah rumah dinas
yang dipelihara 1 0 0 1 0 1 100
15
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor
terpelihara 1 0 0 1 0 1 100 16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Jumlah kendaraan dinas 9 9 0 0 0 9 100 17 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan
kantor yang dipelihara 5 0 0 1 4 5 100
I II III IV
1 Penyediaan jasa surat
menyurat 1.000.000 APBD II 175.000 - 825.000 - 1.000.000 100,0
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
21.600.000 APBD II 2.763.398 5.163.427 3.744.774 4.010.842 15.682.441 72,6
3 Penyediaan jasa
kebersihan kantor 14.900.000 APBD II 1.069.760 5.998.040 3.209.280 4.279.040 14.556.120 97,7 4 Penyediaan alat tulis
kantor 7.700.000 APBD II 325.000 3.000.000 1.720.000 2.653.900 7.698.900 100,0 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.300.000 APBD II 396.000 735.000 1.326.000 843.000 3.300.000 100,0 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3.100.000
APBD II 750.000 750.000 750.000 750.000 3.000.000 96,8
9 Penyediaan makanan dan
minuman 7.200.000 APBD II - - 4.000.000 3.200.000 7.200.000 100,0 10 Rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 5.000.000 APBD II - 3.450.000 - - 3.450.000 69,0
11
Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
20.000.000 APBD II 500.000 4.000.000 6.000.000 9.500.000 20.000.000 100,0
12 Penyediaan jasa
pengamanan kantor 28.000.000 APBD II 2.189.520 9.816.080 6.568.560 8.758.080 27.332.240 97,6
13
Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran 13.800.000 APBD II 1.069.760 4.909.940 3.209.280 4.279.040 13.468.020 97,6 14 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 10.000.000 APBD II - - - 9.977.700 9.977.700 99,8 15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000 APBD II - - - 14.984.400 14.984.400 99,9 16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 10.200.000 APBD II - - 1.931.500 6.028.500 7.960.000 78,0 17 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.000.000 APBD II - - 4.035.000 4.035.000 - 80,7 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020
No KEGIATAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN
KEUANGAN TAHUN 2020
I II III IV 1 Penyediaan jasa surat
menyurat Jumlah surat terkirim 275 48 140 55 32 275 100
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Jumlah dan jenis
rekening 3 3 0 0 0 3 100
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah tenaga
kebersihan 1 1 0 0 0 1 100
4 Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah jenis alat tulis
kantor 35 14 21 0 0 35 100
5
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah jenis cetak dan
penggandaan 1 1 0 0 - 1 100
8
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah jenis surat
kabar 3 3 0 0 0 3 100
9 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah rapat
koordinasi 225 0 75 50 100 225 100
10 Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah Kabupaten Klaten
5 1 4 0 0 5 100
11
Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah Kabupaten Klaten 150 4 36 72 38 150 100 12 Penyediaan jasa pengamanan kantor Jumlah tenaga keamanan penjaga kantor 2 2 0 0 0 2 100 13
Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran 1 1 0 0 0 1 100 14 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Jumlah rumah dinas
yang dipelihara 1 0 0 1 0 1 100
15
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor
terpelihara 1 0 0 1 0 1 100 16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Jumlah kendaraan dinas 9 9 0 9 0 18 200 17 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan
kantor yang dipelihara 5 0 0 1 4 5 100
I II III IV
1 Penyediaan jasa surat
menyurat 1.000.000 APBD II 175.000 - 825.000 - 1.000.000 100,0
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
21.600.000 APBD II 2.763.398 5.163.427 3.744.774 4.010.842 15.682.441 72,6
3 Penyediaan jasa
kebersihan kantor 14.900.000 APBD II 1.069.760 5.998.040 3.209.280 4.279.040 14.556.120 97,7 4 Penyediaan alat tulis
kantor 7.700.000 APBD II 325.000 3.000.000 1.720.000 2.653.900 7.698.900 100,0 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.300.000 APBD II 396.000 735.000 1.326.000 843.000 3.300.000 100,0 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3.100.000
APBD II 750.000 750.000 750.000 750.000 3.000.000 96,8
9 Penyediaan makanan dan
minuman 7.200.000 APBD II - - 4.000.000 3.200.000 7.200.000 100,0 10 Rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 5.000.000 APBD II - 3.450.000 - - 3.450.000 69,0
11
Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
20.000.000 APBD II 500.000 4.000.000 6.000.000 9.500.000 20.000.000 100,0
12 Penyediaan jasa
pengamanan kantor 28.000.000 APBD II 2.189.520 9.816.080 6.568.560 8.758.080 27.332.240 97,6
13
Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran
13.800.000 APBD II 1.069.760 4.909.940 3.209.280 4.279.040 13.468.020 97,6 KASUBAG UMPEG KEC WEDI
No KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN
KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020
No KEGIATAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN
KEUANGAN TAHUN 2020
14 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 10.000.000 APBD II - - - 9.977.700 9.977.700 99,8 15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000 APBD II - - - 14.984.400 14.984.400 99,9 16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 10.200.000 APBD II - - 1.931.500 6.028.500 7.960.000 78,0 17 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.000.000 APBD II - - - 4.035.000 4.035.000 80,7