Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan : 1 . 11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Organisasi : 1 . 11 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Perempuan dan KB
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
123.771.000,00 123.771.000,00 123.771.000,00 123.756.525,00 495.069.525,00 1.11 . 1.11.01 . 01
1.600.000,00 BPMPD PP
dan KB
Penyediaan jasa surat menyurat 320 Surat 3 399.000,00 399.000,00 399.000,00 403.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 01
36.200.000,00 BPMPD PP
dan KB Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
9.051.000,00 9.051.000,00 9.051.000,00 9.047.000,00
3 3 Rekening/12
bulan 1.11 . 1.11.01 . 01 . 02
66.618.000,00 BPMPD PP
dan KB
Penyediaan jasa administrasi keuangan 13 orang 3 16.653.000,00 16.653.000,00 16.653.000,00 16.659.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 07
13.587.000,00 BPMPD PP
dan KB
Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 orang 3 3.396.000,00 3.396.000,00 3.396.000,00 3.399.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 08
34.000.000,00 BPMPD PP
dan KB
Penyediaan alat tulis kantor 25 Macam 3 8.499.000,00 8.499.000,00 8.499.000,00 8.503.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 10
65.802.925,00 BPMPD PP
dan KB Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
16.452.000,00 16.452.000,00 16.452.000,00 16.446.925,00
3 5 Macam 1.11 . 1.11.01 . 01 . 11
7.000.000,00 BPMPD PP
dan KB Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.749.000,00 1.749.000,00 1.749.000,00 1.753.000,00
3 8 Jenis
1.11 . 1.11.01 . 01 . 12
6.000.000,00 BPMPD PP
dan KB Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
3 4 Macam 1.11 . 1.11.01 . 01 . 15
22.103.000,00 BPMPD PP
dan KB
Penyediaan makanan dan minuman 806 Orang / 12 3 5.526.000,00 5.526.000,00 5.526.000,00 5.525.000,00
bulan 1.11 . 1.11.01 . 01 . 17
200.000.000,00 BPMPD PP
dan KB Kab. Kerinci Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
50.001.000,00 50.001.000,00 50.001.000,00 49.997.000,00
3 12 bulan / 45 kali 1.11 . 1.11.01 . 01 . 18
10.290.000,00 BPMPD PP
dan KB Penetapan dan Penilaian Angka Kredit
Tenaga Fungsional dan Ekspos Hasil Pengawasan/ Pemeriksaan
2.574.000,00 2.574.000,00 2.574.000,00 2.568.000,00
3 2 kali
1.11 . 1.11.01 . 01 . 19
31.868.600,00 BPMPD PP
dan KB Peningkatan administrasi ketatausahaan dan
asset
7.971.000,00 7.971.000,00 7.971.000,00 7.955.600,00
3 12 bulan
1.11 . 1.11.01 . 01 . 20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
286.065.000,00 25.350.000,00 25.350.000,00 25.350.000,00 362.115.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02
260.715.000,00 BPMPD PP
dan KB Pengadaan peralatan gedung kantor dan
Mesin Absensi
260.715.000,00 0,00 0,00 0,00
3 11 Unit/ Macam 1.11 . 1.11.01 . 02 . 09
9.000.000,00 BPMPD PP
dan KB
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Unit 3 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 22
92.400.000,00 BPMPD PP
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 5 Unit 3 23.100.000,00 23.100.000,00 23.100.000,00 23.100.000,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
dan KB
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 33.300.000,00 0,00 0,00 33.300.000,00
1.11 . 1.11.01 . 03
33.300.000,00 BPMPD PP
dan KB Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 33.300.000,00 0,00 0,00
3 74 Stell
1.11 . 1.11.01 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
29.238.000,00 29.238.000,00 29.238.000,00 29.239.000,00 116.953.000,00
1.11 . 1.11.01 . 05
116.953.000,00 BPMPD PP
dan KB
Pendidikan dan pelatihan formal 8 orang 3 29.238.000,00 29.238.000,00 29.238.000,00 29.239.000,00
1.11 . 1.11.01 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.710.000,00 16.710.000,00 16.710.000,00 16.719.875,00 66.849.875,00
1.11 . 1.11.01 . 06
34.999.875,00 BPMPD PP
dan KB Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
8.748.000,00 8.748.000,00 8.748.000,00 8.755.875,00
3 3 macam laporan 1.11 . 1.11.01 . 06 . 01
31.850.000,00 BPMPD PP
dan KB
Penyusunan Program dan Pelaporan 7 dokumen 3 7.962.000,00 7.962.000,00 7.962.000,00 7.964.000,00
1.11 . 1.11.01 . 06 . 07
Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender, Kualitas, Perlindungan Perempuan dan Anak
442.795.269,00 793.888.103,00 453.883.544,00 275.006.000,00 1.965.572.916,00 1.11 . 1.11.01 . 16
37.907.916,00 BPMPDPP
dan KB Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait Dengan
Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
18.953.708,00 18.954.208,00 0,00 0,00
3 1 kali
1.11 . 1.11.01 . 16 . 01
61.250.000,00 BPMPD PP
dan KB Kab. Kerinci Kegiatan Koordinasi Kecamatan sayang Ibu (
GSI ) dan Kelompok Perempuan Peduli LBS
13.027.833,00 25.945.666,00 22.276.501,00 0,00
3 16 kecamatan 1.11 . 1.11.01 . 16 . 02
38.400.000,00 BPMPD PP
dan KB Kab. Kerinci Sosialisasi PKDRT dan P2TP2A serta
Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
0,00 26.890.000,00 11.510.000,00 0,00
3 1 kali
1.11 . 1.11.01 . 16 . 03
51.450.000,00 BPMPD PP
dan KB Kab. Kerinci Penyulih Bagi Ibu Rumah Tangga dalam
Membangun Keluarga Sejahtera
10.944.332,00 21.340.332,00 19.165.336,00 0,00
3 2 kelompok 1.11 . 1.11.01 . 16 . 04
196.000.000,00 Kabupaten
Kerinci Peningkatan dan Optimalisasi Peranan GOW
dalam Pembangunan
41.487.732,00 117.187.233,00 37.325.035,00 0,00
3 1 Tahun/ 5 Keg/
350 Org 1.11 . 1.11.01 . 16 . 05
1.100.000.000,00 Kabupaten
Kerinci Peningkatan dan Optimalisasi Peranan PKK
dalam Pembangunan
274.998.000,00 274.998.000,00 274.998.000,00 275.006.000,00 3
1 Tahun/ 8 Keg/ 480 Org 1.11 . 1.11.01 . 16 . 06
200.000.000,00 Kabupaten
Kerinci Peningkatan dan Optimalisasi Peranan DWP
dalam Pembangunan
49.835.333,00 95.104.333,00 55.060.334,00 0,00
3 12 bulan dan 270
Org/ 2 Kelompok 1.11 . 1.11.01 . 16 . 07
47.080.000,00 Kelompok
PAUD Dalam Kabupaten
Kerinci Pemberdayaan Kabupaten/ Kota Layak Anak
( KLA )
0,00 47.080.000,00 0,00 0,00
3 1 kali
1.11 . 1.11.01 . 16 . 08
233.485.000,00 BPMPD PP
dan KB Kab. Kerinci Pembinaan dan Peningkatan Peran Wanita
Menuju Keluarga Sehat Sejahtera ( P2W-KSS )
33.548.331,00 166.388.331,00 33.548.338,00 0,00
3 12 bulan
1.11 . 1.11.01 . 16 . 09
Program Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera
1.018.242.950,00 1.036.323.482,00 67.104.832,00 51.628.336,00 2.173.299.600,00 1.11 . 1.11.01 . 20
49.200.000,00 BPMPD PP
dan KB Kab. Kerinci Pengkajian Pengembangan Model
Operasional BKB Posyandu-Padu
49.200.000,00 0,00 0,00 0,00
3 3 Lomba
1.11 . 1.11.01 . 20 . 01
206.554.000,00 Kecamatan
dalam Kab. Kerinci Penyediaan Pelayanan KB dan Alat
Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
47.703.000,00 63.453.000,00 47.703.000,00 47.695.000,00
3 16 Kecamatan 1.11 . 1.11.01 . 20 . 02
1.460.195.100,00 Kecamatan
dalam Kab. Kerinci Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling
( DAK )
730.099.450,00 730.095.650,00 0,00 0,00
4 14 macam 1.11 . 1.11.01 . 20 . 03
81.300.000,00 Desa Dalam
Kab. Kerinci Pengolahan Data dan Informasi Program KB,
Orientasi Kader Pendata dan OPS Pendataan
40.650.000,00 40.650.000,00 0,00 0,00
3 2 angkatan 1.11 . 1.11.01 . 20 . 04
29.300.000,00 Kecamatan
dalam Kab. Kerinci Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi MKJP
Miskin
0,00 21.433.332,00 3.933.332,00 3.933.336,00
3 1 kali
1.11 . 1.11.01 . 20 . 05
15.468.500,00 Kelompok
Remaja
Advokasi dan KIE Melalui Moment Pramuka 1 kali 3 0,00 0,00 15.468.500,00 0,00
1.11 . 1.11.01 . 20 . 06
331.282.000,00 Kecamatan
dalam Kab. Kerinci Faselitasi Pembentukan Kelompok
Masyarakat Peduli KB/ Orientasi Kelompok KB Toga dan TOMA
150.590.500,00 180.691.500,00 0,00 0,00
3 16 Kecamatan 1.11 . 1.11.01 . 20 . 07
Program Pemgembangan Lembaga Ekonomi dan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
146.106.000,00 371.673.812,00 409.540.813,00 146.084.800,00 1.073.405.425,00 1.11 . 1.11.01 . 21
59.600.000,00 Desa/
Kelurahan dalam Kab.
Kerinci Penyelenggaraan Desiminasi, Informasi bagi
Masyarakat Desa
9.051.000,00 17.251.000,00 24.251.000,00 9.047.000,00
3 287 Desa/
Kelurahan 1.11 . 1.11.01 . 21 . 01
72.160.000,00 BPMPD PP
dan KB Kab. Kerinci Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga
2.004.000,00 47.346.000,00 20.809.000,00 2.001.000,00
3 1 kali
1.11 . 1.11.01 . 21 . 02
535.766.025,00 BPMPD PP
dan KB Kab. Kerinci Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan ( PMPN-MP )
64.344.000,00 197.414.812,00 209.673.813,00 64.333.400,00 3
246 Desa dan kelurahan 1.11 . 1.11.01 . 21 . 03
137.385.000,00 BPMPD PP
dan KB Kab. Kerinci Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pembangunan Desa
34.347.000,00 34.347.000,00 34.347.000,00 34.344.000,00
3 16 kelompok 1.11 . 1.11.01 . 21 . 05
92.619.400,00 BPMPD PP
dan KB Kab. Kerinci
Pembinaan dan Pengelolaan RASKIN 16 Kecamatan 3 14.796.000,00 48.221.000,00 14.796.000,00 14.806.400,00
1.11 . 1.11.01 . 21 . 06
175.875.000,00 BPMPD PP
dan KB Kab. Kerinci
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1 Kegiatan 3 21.564.000,00 27.094.000,00 105.664.000,00 21.553.000,00
1.11 . 1.11.01 . 21 . 07
Program Peningkatan, Pembinaan, Faselitasi Keuangan Desa dan Peningkatan Kapasitas
245.370.999,00 321.455.998,00 138.400.001,00 97.912.002,00 803.139.000,00 1.11 . 1.11.01 . 22
149.353.000,00 BPMPD PP
dan KB Kab. Kerinci Pembinaan Desa/ Kelurahan dan Lomba
Desa
21.207.000,00 77.470.333,00 25.330.333,00 25.345.334,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
283.222.000,00 BPMPD PP
dan KB Kab. Kerinci Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan
Kelembagaan
130.390.000,00 130.390.000,00 11.214.000,00 11.228.000,00 3
12 Angkatan/ 525 Peserta 1.11 . 1.11.01 . 22 . 02
86.040.000,00 BPMPD PP
dan KB Kab. Kerinci Pembentukan Unit Khusus Penanganan
Pengaduan Masyarakat
19.968.000,00 22.024.666,00 22.024.666,00 22.022.668,00
3 30 Kasus 1.11 . 1.11.01 . 22 . 03
52.750.000,00 BPMPD PP
dan KB Kab. Kerinci
Pembinaan dan Penataan Aset Desa 50 kali 3 14.444.000,00 14.444.000,00 14.444.000,00 9.418.000,00
1.11 . 1.11.01 . 22 . 04
93.500.000,00 BPMPD PP
dan KB Kab. Kerinci Evaluasi Rancangan Perdes Tentang
APB-Desa
21.614.000,00 27.639.000,00 27.639.000,00 16.608.000,00
3 285 Desa 1.11 . 1.11.01 . 22 . 05
85.024.000,00 BPMPD PP
dan KB Kab. Kerinci Pemantapan penyelenggaraan pendataan
profil desa
24.427.999,00 36.167.999,00 24.428.002,00 0,00
3 4 kali
1.11 . 1.11.01 . 22 . 06
53.250.000,00 Seluruh Desa
Dalam Kab. Kerinci Monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan pemerintahan desa, kelembagaan desa dan pemerintahan desa
13.320.000,00 13.320.000,00 13.320.000,00 13.290.000,00
3 285 Desa 1.11 . 1.11.01 . 22 . 07
Program Peningkatan Penataan Kebijakan Peraturan
Perundang-undangan Desa
140.934.666,00 221.629.782,00 50.756.001,00 30.183.334,00 443.503.783,00
1.11 . 1.11.01 . 23
156.315.783,00 BPMPD PP
dan KB Kab. Kerinci Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa
106.443.000,00 33.816.783,00 8.031.000,00 8.025.000,00
3 1 Perbup
1.11 . 1.11.01 . 23 . 01
124.550.000,00 BPMPD PP
dan KB Kab. Kerinci Kajian dan Pembentukan Peraturan Daerah
Yang Mengacu Kepada Peraturan Perundang-undangan yang Baru/ Lebih Tinggi
25.131.666,00 75.131.666,00 22.431.668,00 1.855.000,00
3 1 Perda
1.11 . 1.11.01 . 23 . 02
162.638.000,00 BPMPD PP
dan KB Kab. Kerinci Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan Daerah
Tentang Desa
9.360.000,00 112.681.333,00 20.293.333,00 20.303.334,00 3
794 peserta 1.11 . 1.11.01 . 23 . 03
2.449.233.884,00 2.973.340.177,00 1.314.754.191,00 795.879.872,00 7.533.208.124,00 JUMLAH
Sungai Penuh, 2 January 2015
H. JARIZAL HATMI, SE Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590903 199602 1 001 Mengesahkan,
H. ADLI, SH, MM
NIP. 19630405 199301 1 001
DI TELITI OLEH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Adha Baiquni K, ST, MSE 19761201 200212 1 003 Anggota
2 Ir. Syaiful US 19590913 199103 1 003 Anggota
3 Eddy, SE 19680810 199901 1 001 Anggota