• Tidak ada hasil yang ditemukan

RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 9

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 9"

Copied!
4
0
0

Teks penuh

(1)

Tahun Anggaran : 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

Urusan Pemerintahan : 1 . 11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Organisasi : 1 . 11 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Perempuan dan KB

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 93.570.000,00 399.514.525,00 1.985.000,00 495.069.525,00 0,00

1.11 . 1.11.1 . 01

1.600.000,00 0,00

0,00 1.600.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 320 Surat

1.11 . 1.11.1 . 01 . 01

36.200.000,00 0,00

0,00 36.200.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 Rekening 1.11 . 1.11.1 . 01 . 02

66.618.000,00 0,00

62.580.000,00 4.038.000,00 0,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

1.11 . 1.11.1 . 01 . 07

13.587.000,00 0,00

9.600.000,00 3.987.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

1.11 . 1.11.1 . 01 . 08

34.000.000,00 0,00

0,00 34.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 25 Macam

1.11 . 1.11.1 . 01 . 10

65.802.925,00 0,00

0,00 65.802.925,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5 Macam

1.11 . 1.11.1 . 01 . 11

7.000.000,00 0,00

0,00 7.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

10 kantor 1.11 . 1.11.1 . 01 . 12

6.000.000,00 0,00

0,00 4.015.000,00 1.985.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4 Macam 1.11 . 1.11.1 . 01 . 15

22.103.000,00 0,00

0,00 22.103.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 806 Om

Rapat/ 100 Om Tamu 1.11 . 1.11.1 . 01 . 17

200.000.000,00 0,00

0,00 200.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan

1.11 . 1.11.1 . 01 . 18

10.290.000,00 0,00

4.890.000,00 5.400.000,00 0,00

Penetapan dan Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional dan Ekspos Hasil Pengawasan/ Pemeriksaan

2 kali 1.11 . 1.11.1 . 01 . 19

31.868.600,00 0,00

16.500.000,00 15.368.600,00 0,00

Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset 100 %

1.11 . 1.11.1 . 01 . 20

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5.400.000,00 96.000.000,00 260.715.000,00 362.115.000,00 0,00

1.11 . 1.11.1 . 02

260.715.000,00 0,00

0,00 0,00 260.715.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor dan Mesin Absensi

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Unit

1.11 . 1.11.1 . 02 . 22

92.400.000,00 0,00

5.400.000,00 87.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 5 Unit

1.11 . 1.11.1 . 02 . 23

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 33.300.000,00 0,00 33.300.000,00 0,00

1.11 . 1.11.1 . 03

33.300.000,00 0,00

0,00 33.300.000,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 74 Stell

1.11 . 1.11.1 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 116.953.000,00 0,00 116.953.000,00 0,00

1.11 . 1.11.1 . 05

(2)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

Pendidikan dan pelatihan formal 8 orang

1.11 . 1.11.1 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

19.200.000,00 47.649.875,00 0,00 66.849.875,00 0,00

1.11 . 1.11.1 . 06

34.999.875,00 0,00

10.500.000,00 24.499.875,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7 Jenis Laporan 1.11 . 1.11.1 . 06 . 01

31.850.000,00 0,00

8.700.000,00 23.150.000,00 0,00

Penyusunan Program dan Pelaporan 100 %

1.11 . 1.11.1 . 06 . 07

Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender, Kualitas, Perlindungan Perempuan dan Anak

274.250.000,00 1.662.599.066,00 28.723.850,00 1.965.572.916,00 0,00

1.11 . 1.11.1 . 16

37.907.916,00 0,00

4.650.000,00 33.257.916,00 0,00

BPMPDPP dan KB Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait Dengan

Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak

1 kali 1.11 . 1.11.1 . 16 . 01

61.250.000,00 0,00

9.100.000,00 52.150.000,00 0,00

Kegiatan Koordinasi Kecamatan sayang Ibu ( GSI ) dan Kelompok Perempuan Peduli LBS

16 kecamatan 1.11 . 1.11.1 . 16 . 02

38.400.000,00 0,00

4.200.000,00 34.200.000,00 0,00

Sosialisasi PKDRT dan P2TP2A serta Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

1 kali 1.11 . 1.11.1 . 16 . 03

51.450.000,00 0,00

5.400.000,00 46.050.000,00 0,00

Penyulih Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera

2 kelompok 1.11 . 1.11.1 . 16 . 04

196.000.000,00 0,00

48.700.000,00 147.300.000,00 0,00

Peningkatan dan Optimalisasi Peranan GOW dalam Pembangunan

1 Tahun 1.11 . 1.11.1 . 16 . 05

1.100.000.000,00 0,00

110.050.000,00 961.226.150,00 28.723.850,00 Peningkatan dan Optimalisasi Peranan PKK dalam

Pembangunan

1 Tahun 1.11 . 1.11.1 . 16 . 06

200.000.000,00 0,00

64.350.000,00 135.650.000,00 0,00

Peningkatan dan Optimalisasi Peranan DWP dalam Pembangunan

12 bulan 1.11 . 1.11.1 . 16 . 07

47.080.000,00 0,00

8.000.000,00 39.080.000,00 0,00

Pemberdayaan Kabupaten/ Kota Layak Anak ( KLA ) 1 kali

1.11 . 1.11.1 . 16 . 08

233.485.000,00 0,00

19.800.000,00 213.685.000,00 0,00

Pembinaan dan Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera ( P2W-KSS )

12 bulan 1.11 . 1.11.1 . 16 . 09

Program Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera

223.800.000,00 507.504.500,00 1.441.995.100,00 2.173.299.600,00 0,00

1.11 . 1.11.1 . 20

49.200.000,00 0,00

20.275.000,00 28.925.000,00 0,00

Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu-Padu

3 Lomba 1.11 . 1.11.1 . 20 . 01

206.554.000,00 0,00

79.250.000,00 127.304.000,00 0,00

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

16 Kecamatan 1.11 . 1.11.1 . 20 . 02

1.460.195.100,00 0,00

18.200.000,00 0,00 1.441.995.100,00

Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling ( DAK ) 14 macam

1.11 . 1.11.1 . 20 . 03

81.300.000,00 0,00

4.650.000,00 76.650.000,00 0,00

Pengolahan Data dan Informasi Program KB, Orientasi Kader Pendata dan OPS Pendataan

2 angkatan 1.11 . 1.11.1 . 20 . 04

29.300.000,00 0,00

0,00 29.300.000,00 0,00

Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi MKJP Miskin 1 kali

1.11 . 1.11.1 . 20 . 05

15.468.500,00 0,00

2.325.000,00 13.143.500,00 0,00

Advokasi dan KIE Melalui Moment Pramuka 1 kali

1.11 . 1.11.1 . 20 . 06

331.282.000,00 0,00

99.100.000,00 232.182.000,00 0,00

Faselitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB/ Orientasi Kelompok KB Toga dan TOMA

16 Kecamatan 1.11 . 1.11.1 . 20 . 07

(3)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

Program Pemgembangan Lembaga Ekonomi dan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

256.300.000,00 803.420.425,00 13.685.000,00 1.073.405.425,00 0,00

1.11 . 1.11.1 . 21

59.600.000,00 0,00

10.000.000,00 49.600.000,00 0,00

Penyelenggaraan Desiminasi, Informasi bagi Masyarakat Desa

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

1 kali 1.11 . 1.11.1 . 21 . 02

535.766.025,00 0,00

209.450.000,00 312.631.025,00 13.685.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan ( PMPN-MP )

246 Desa dan kelurahan 1.11 . 1.11.1 . 21 . 03

137.385.000,00 0,00

18.900.000,00 118.485.000,00 0,00

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

16 kelompok 1.11 . 1.11.1 . 21 . 05

92.619.400,00 0,00

4.000.000,00 88.619.400,00 0,00

Pembinaan dan Pengelolaan RASKIN 16 Kecamatan

1.11 . 1.11.1 . 21 . 06

175.875.000,00 0,00

9.825.000,00 166.050.000,00 0,00

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1 Kegiatan

1.11 . 1.11.1 . 21 . 07

Program Peningkatan, Pembinaan, Faselitasi Keuangan Desa dan Peningkatan Kapasitas

167.850.000,00 635.289.000,00 0,00 803.139.000,00 0,00

1.11 . 1.11.1 . 22

149.353.000,00 0,00

47.900.000,00 101.453.000,00 0,00

Pembinaan Desa/ Kelurahan dan Lomba Desa 16 Desa/

Kecamatan 1.11 . 1.11.1 . 22 . 01

283.222.000,00 0,00

16.200.000,00 267.022.000,00 0,00

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan

12 Angkatan/ 525 Peserta 1.11 . 1.11.1 . 22 . 02

86.040.000,00 0,00

38.250.000,00 47.790.000,00 0,00

Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

30 Kasus 1.11 . 1.11.1 . 22 . 03

52.750.000,00 0,00

13.500.000,00 39.250.000,00 0,00

Pembinaan dan Penataan Aset Desa 50 kali

1.11 . 1.11.1 . 22 . 04

93.500.000,00 0,00

32.500.000,00 61.000.000,00 0,00

Evaluasi Rancangan Perdes Tentang APB-Desa 285 Desa

1.11 . 1.11.1 . 22 . 05

85.024.000,00 0,00

6.000.000,00 79.024.000,00 0,00

Pemantapan penyelenggaraan pendataan profil desa 4 kali

1.11 . 1.11.1 . 22 . 06

53.250.000,00 0,00

13.500.000,00 39.750.000,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pemerintahan desa, kelembagaan desa dan pemerintahan desa

285 Desa 1.11 . 1.11.1 . 22 . 07

Program Peningkatan Penataan Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Desa

89.550.000,00 353.953.783,00 0,00 443.503.783,00 0,00

1.11 . 1.11.1 . 23

156.315.783,00 0,00

38.600.000,00 117.715.783,00 0,00

Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

1 Perbup 1.11 . 1.11.1 . 23 . 01

124.550.000,00 0,00

18.150.000,00 106.400.000,00 0,00

Kajian dan Pembentukan Peraturan Daerah Yang Mengacu Kepada Peraturan Perundang-undangan yang Baru/ Lebih Tinggi

1 Perda 1.11 . 1.11.1 . 23 . 02

162.638.000,00 0,00

32.800.000,00 129.838.000,00 0,00

Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa

3 Peraturan 1.11 . 1.11.1 . 23 . 03

1.129.920.000,00 4.656.184.174,00 1.747.103.950,00 7.533.208.124,00 0,00 Jumlah

(4)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

NIP . 19630405 199301 1 001 Sungai Penuh, 18 February 2015 Ka. Badan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Perempuan & KB

H. ADLI, SH, MM

Referensi

Dokumen terkait

Turi merupakan golongan leguminosa yang disukai ternak dan bunganya disukai masyarakat sebagai bahan lalaban. Turi tahan terhadap pemotongan berulang-ulang. Produksinya dapat

Kecepatan  dan posisi partikel yang bergerak dapat ditentukan melalui tiga cara, yaitu diturunkan dari fungsi posisi, kecepatan sesaat sebagai turunan fungsi posisi, dan

7.2 Kondisi untuk penyimpanan yang aman, termasuk ketidakcocokan Bahan atau campuran tidak cocok... Gunakan ventilasi lokal

Pada saat observasi awal (pretest), pencapaian hasil belajar siswa pada kelas eksperimen adalah 53,62dan pada kelas kontrol adalah 54,80, jadi skor hasil belajar

Independent Sample J-Jest untuk rnelihat perbedaan kedua kelornpok penelitian pada variabel uang saku, pengeluaran pangan, jarak ternpat tinggal dari warung

Perbedaan lainnya adalah dari penelitian yang dilakukan oleh Dalimunthe (2012) itu didapat hasil bahwa Adjusted R Square sebesar 54,5% yang artinya 54,5% variasi

Halim (2012:232) menyatakan bahwaProduk Bersama (Joint Products) yaitu beberapa produk yang dihasilkan dari suatu rangkaian atau seri proses produksi secara

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang diambil dari Buku Rencana Pengaturan Kelestarian Hasil (RPKH) KP Pinus KPH Sukabumi jangka perusahaan 2004 – 2010, Buku Evaluasi