Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCIUrusan Pemerintahan : 1 . 11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Organisasi : 1 . 11 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Perempuan dan KB
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 93.570.000,00 399.514.525,00 1.985.000,00 495.069.525,00 0,00
1.11 . 1.11.1 . 01
1.600.000,00 0,00
0,00 1.600.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 320 Surat
1.11 . 1.11.1 . 01 . 01
36.200.000,00 0,00
0,00 36.200.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Rekening 1.11 . 1.11.1 . 01 . 02
66.618.000,00 0,00
62.580.000,00 4.038.000,00 0,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan
1.11 . 1.11.1 . 01 . 07
13.587.000,00 0,00
9.600.000,00 3.987.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan
1.11 . 1.11.1 . 01 . 08
34.000.000,00 0,00
0,00 34.000.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 25 Macam
1.11 . 1.11.1 . 01 . 10
65.802.925,00 0,00
0,00 65.802.925,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5 Macam
1.11 . 1.11.1 . 01 . 11
7.000.000,00 0,00
0,00 7.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10 kantor 1.11 . 1.11.1 . 01 . 12
6.000.000,00 0,00
0,00 4.015.000,00 1.985.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4 Macam 1.11 . 1.11.1 . 01 . 15
22.103.000,00 0,00
0,00 22.103.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 806 Om
Rapat/ 100 Om Tamu 1.11 . 1.11.1 . 01 . 17
200.000.000,00 0,00
0,00 200.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan
1.11 . 1.11.1 . 01 . 18
10.290.000,00 0,00
4.890.000,00 5.400.000,00 0,00
Penetapan dan Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional dan Ekspos Hasil Pengawasan/ Pemeriksaan
2 kali 1.11 . 1.11.1 . 01 . 19
31.868.600,00 0,00
16.500.000,00 15.368.600,00 0,00
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset 100 %
1.11 . 1.11.1 . 01 . 20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.400.000,00 96.000.000,00 260.715.000,00 362.115.000,00 0,00
1.11 . 1.11.1 . 02
260.715.000,00 0,00
0,00 0,00 260.715.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor dan Mesin Absensi
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Unit
1.11 . 1.11.1 . 02 . 22
92.400.000,00 0,00
5.400.000,00 87.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 5 Unit
1.11 . 1.11.1 . 02 . 23
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 33.300.000,00 0,00 33.300.000,00 0,00
1.11 . 1.11.1 . 03
33.300.000,00 0,00
0,00 33.300.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 74 Stell
1.11 . 1.11.1 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 116.953.000,00 0,00 116.953.000,00 0,00
1.11 . 1.11.1 . 05
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
Pendidikan dan pelatihan formal 8 orang
1.11 . 1.11.1 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
19.200.000,00 47.649.875,00 0,00 66.849.875,00 0,00
1.11 . 1.11.1 . 06
34.999.875,00 0,00
10.500.000,00 24.499.875,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7 Jenis Laporan 1.11 . 1.11.1 . 06 . 01
31.850.000,00 0,00
8.700.000,00 23.150.000,00 0,00
Penyusunan Program dan Pelaporan 100 %
1.11 . 1.11.1 . 06 . 07
Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender, Kualitas, Perlindungan Perempuan dan Anak
274.250.000,00 1.662.599.066,00 28.723.850,00 1.965.572.916,00 0,00
1.11 . 1.11.1 . 16
37.907.916,00 0,00
4.650.000,00 33.257.916,00 0,00
BPMPDPP dan KB Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait Dengan
Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
1 kali 1.11 . 1.11.1 . 16 . 01
61.250.000,00 0,00
9.100.000,00 52.150.000,00 0,00
Kegiatan Koordinasi Kecamatan sayang Ibu ( GSI ) dan Kelompok Perempuan Peduli LBS
16 kecamatan 1.11 . 1.11.1 . 16 . 02
38.400.000,00 0,00
4.200.000,00 34.200.000,00 0,00
Sosialisasi PKDRT dan P2TP2A serta Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
1 kali 1.11 . 1.11.1 . 16 . 03
51.450.000,00 0,00
5.400.000,00 46.050.000,00 0,00
Penyulih Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera
2 kelompok 1.11 . 1.11.1 . 16 . 04
196.000.000,00 0,00
48.700.000,00 147.300.000,00 0,00
Peningkatan dan Optimalisasi Peranan GOW dalam Pembangunan
1 Tahun 1.11 . 1.11.1 . 16 . 05
1.100.000.000,00 0,00
110.050.000,00 961.226.150,00 28.723.850,00 Peningkatan dan Optimalisasi Peranan PKK dalam
Pembangunan
1 Tahun 1.11 . 1.11.1 . 16 . 06
200.000.000,00 0,00
64.350.000,00 135.650.000,00 0,00
Peningkatan dan Optimalisasi Peranan DWP dalam Pembangunan
12 bulan 1.11 . 1.11.1 . 16 . 07
47.080.000,00 0,00
8.000.000,00 39.080.000,00 0,00
Pemberdayaan Kabupaten/ Kota Layak Anak ( KLA ) 1 kali
1.11 . 1.11.1 . 16 . 08
233.485.000,00 0,00
19.800.000,00 213.685.000,00 0,00
Pembinaan dan Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera ( P2W-KSS )
12 bulan 1.11 . 1.11.1 . 16 . 09
Program Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera
223.800.000,00 507.504.500,00 1.441.995.100,00 2.173.299.600,00 0,00
1.11 . 1.11.1 . 20
49.200.000,00 0,00
20.275.000,00 28.925.000,00 0,00
Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu-Padu
3 Lomba 1.11 . 1.11.1 . 20 . 01
206.554.000,00 0,00
79.250.000,00 127.304.000,00 0,00
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
16 Kecamatan 1.11 . 1.11.1 . 20 . 02
1.460.195.100,00 0,00
18.200.000,00 0,00 1.441.995.100,00
Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling ( DAK ) 14 macam
1.11 . 1.11.1 . 20 . 03
81.300.000,00 0,00
4.650.000,00 76.650.000,00 0,00
Pengolahan Data dan Informasi Program KB, Orientasi Kader Pendata dan OPS Pendataan
2 angkatan 1.11 . 1.11.1 . 20 . 04
29.300.000,00 0,00
0,00 29.300.000,00 0,00
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi MKJP Miskin 1 kali
1.11 . 1.11.1 . 20 . 05
15.468.500,00 0,00
2.325.000,00 13.143.500,00 0,00
Advokasi dan KIE Melalui Moment Pramuka 1 kali
1.11 . 1.11.1 . 20 . 06
331.282.000,00 0,00
99.100.000,00 232.182.000,00 0,00
Faselitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB/ Orientasi Kelompok KB Toga dan TOMA
16 Kecamatan 1.11 . 1.11.1 . 20 . 07
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
Program Pemgembangan Lembaga Ekonomi dan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
256.300.000,00 803.420.425,00 13.685.000,00 1.073.405.425,00 0,00
1.11 . 1.11.1 . 21
59.600.000,00 0,00
10.000.000,00 49.600.000,00 0,00
Penyelenggaraan Desiminasi, Informasi bagi Masyarakat Desa
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
1 kali 1.11 . 1.11.1 . 21 . 02
535.766.025,00 0,00
209.450.000,00 312.631.025,00 13.685.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan ( PMPN-MP )
246 Desa dan kelurahan 1.11 . 1.11.1 . 21 . 03
137.385.000,00 0,00
18.900.000,00 118.485.000,00 0,00
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
16 kelompok 1.11 . 1.11.1 . 21 . 05
92.619.400,00 0,00
4.000.000,00 88.619.400,00 0,00
Pembinaan dan Pengelolaan RASKIN 16 Kecamatan
1.11 . 1.11.1 . 21 . 06
175.875.000,00 0,00
9.825.000,00 166.050.000,00 0,00
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1 Kegiatan
1.11 . 1.11.1 . 21 . 07
Program Peningkatan, Pembinaan, Faselitasi Keuangan Desa dan Peningkatan Kapasitas
167.850.000,00 635.289.000,00 0,00 803.139.000,00 0,00
1.11 . 1.11.1 . 22
149.353.000,00 0,00
47.900.000,00 101.453.000,00 0,00
Pembinaan Desa/ Kelurahan dan Lomba Desa 16 Desa/
Kecamatan 1.11 . 1.11.1 . 22 . 01
283.222.000,00 0,00
16.200.000,00 267.022.000,00 0,00
Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan
12 Angkatan/ 525 Peserta 1.11 . 1.11.1 . 22 . 02
86.040.000,00 0,00
38.250.000,00 47.790.000,00 0,00
Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat
30 Kasus 1.11 . 1.11.1 . 22 . 03
52.750.000,00 0,00
13.500.000,00 39.250.000,00 0,00
Pembinaan dan Penataan Aset Desa 50 kali
1.11 . 1.11.1 . 22 . 04
93.500.000,00 0,00
32.500.000,00 61.000.000,00 0,00
Evaluasi Rancangan Perdes Tentang APB-Desa 285 Desa
1.11 . 1.11.1 . 22 . 05
85.024.000,00 0,00
6.000.000,00 79.024.000,00 0,00
Pemantapan penyelenggaraan pendataan profil desa 4 kali
1.11 . 1.11.1 . 22 . 06
53.250.000,00 0,00
13.500.000,00 39.750.000,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pemerintahan desa, kelembagaan desa dan pemerintahan desa
285 Desa 1.11 . 1.11.1 . 22 . 07
Program Peningkatan Penataan Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Desa
89.550.000,00 353.953.783,00 0,00 443.503.783,00 0,00
1.11 . 1.11.1 . 23
156.315.783,00 0,00
38.600.000,00 117.715.783,00 0,00
Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
1 Perbup 1.11 . 1.11.1 . 23 . 01
124.550.000,00 0,00
18.150.000,00 106.400.000,00 0,00
Kajian dan Pembentukan Peraturan Daerah Yang Mengacu Kepada Peraturan Perundang-undangan yang Baru/ Lebih Tinggi
1 Perda 1.11 . 1.11.1 . 23 . 02
162.638.000,00 0,00
32.800.000,00 129.838.000,00 0,00
Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa
3 Peraturan 1.11 . 1.11.1 . 23 . 03
1.129.920.000,00 4.656.184.174,00 1.747.103.950,00 7.533.208.124,00 0,00 Jumlah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
NIP . 19630405 199301 1 001 Sungai Penuh, 18 February 2015 Ka. Badan Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Perempuan & KB
H. ADLI, SH, MM