• Tidak ada hasil yang ditemukan

RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 30

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 30"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

Tahun Anggaran : 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1 . 20 . 17 Kecamatan Depati Tujuh

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47.250.000,00 105.201.350,00 0,00 152.451.350,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 01

2.700.000,00 0,00

0,00 2.700.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 Tahun 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02

33.000.000,00 0,00

31.200.000,00 1.800.000,00 0,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 10 Orang

1.20 . 1.20.17 . 01 . 07

6.733.000,00 0,00

5.400.000,00 1.333.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun

1.20 . 1.20.17 . 01 . 08

16.313.550,00 0,00

0,00 16.313.550,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 19 Jenis

1.20 . 1.20.17 . 01 . 10

3.280.000,00 0,00

0,00 3.280.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun

1.20 . 1.20.17 . 01 . 11

999.800,00 0,00

0,00 999.800,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6 Macam 1.20 . 1.20.17 . 01 . 12

1.800.000,00 0,00

0,00 1.800.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Tahun 1.20 . 1.20.17 . 01 . 15

4.994.000,00 0,00

0,00 4.994.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.20 . 1.20.17 . 01 . 17

70.000.000,00 0,00

0,00 70.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun

1.20 . 1.20.17 . 01 . 18

12.631.000,00 0,00

10.650.000,00 1.981.000,00 0,00

Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 1.20 . 1.20.17 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00 24.985.000,00 68.800.000,00 93.785.000,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 02

68.800.000,00 0,00

0,00 0,00 68.800.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Tahun

1.20 . 1.20.17 . 02 . 09

6.500.000,00 0,00

0,00 6.500.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Unit

1.20 . 1.20.17 . 02 . 22

15.800.000,00 0,00

0,00 15.800.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 Unit 1.20 . 1.20.17 . 02 . 24

2.685.000,00 0,00

0,00 2.685.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20 Unit

1.20 . 1.20.17 . 02 . 28

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 03

7.700.000,00 0,00

0,00 7.700.000,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 22 Stel

1.20 . 1.20.17 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 05

25.000.000,00 0,00

0,00 25.000.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1 Tahun

1.20 . 1.20.17 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

11.700.000,00 4.595.000,00 0,00 16.295.000,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 06

(2)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan 1 tahun

1.20 . 1.20.17 . 06 . 05

11.675.000,00 0,00

7.650.000,00 4.025.000,00 0,00

Penyusunan Program dan Pelaporan 1 Tahun

1.20 . 1.20.17 . 06 . 07

Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa 80.800.000,00 151.159.275,00 0,00 231.959.275,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 31

13.750.000,00 0,00

4.050.000,00 9.700.000,00 0,00

Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa (ADD) 1.20 . 1.20.17 . 31 . 01

9.050.000,00 0,00

4.500.000,00 4.550.000,00 0,00

Pembinaan dan pemberdayaan desa 20 Desa

1.20 . 1.20.17 . 31 . 02

11.675.000,00 0,00

4.050.000,00 7.625.000,00 0,00

Pelaksanaan musrenbang kecamatan 1 Kali

1.20 . 1.20.17 . 31 . 03

12.175.000,00 0,00

4.500.000,00 7.675.000,00 0,00

Pembinaan pemerintahan desa 20 Desa

1.20 . 1.20.17 . 31 . 04

21.200.000,00 0,00

10.500.000,00 10.700.000,00 0,00

Pembinaan dan lomba desa 20 Desa

1.20 . 1.20.17 . 31 . 05

21.634.000,00 0,00

5.150.000,00 16.484.000,00 0,00

Pembinaan dan pengembangan ekonomi desa 20 Desa

1.20 . 1.20.17 . 31 . 06

16.550.000,00 0,00

7.650.000,00 8.900.000,00 0,00

Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban 4 Kali

1.20 . 1.20.17 . 31 . 07

25.900.000,00 0,00

6.750.000,00 19.150.000,00 0,00

Peningkatan pelaksanaan PKK 1 Tahun

1.20 . 1.20.17 . 31 . 08

7.750.000,00 0,00

4.050.000,00 3.700.000,00 0,00

Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan 4 Kali

1.20 . 1.20.17 . 31 . 09

18.100.000,00 0,00

5.550.000,00 12.550.000,00 0,00

Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan

3 Kali 1.20 . 1.20.17 . 31 . 10

34.350.000,00 0,00

12.300.000,00 22.050.000,00 0,00

Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan budaya

5 Kali 1.20 . 1.20.17 . 31 . 11

35.290.275,00 0,00

8.650.000,00 26.640.275,00 0,00

Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah 20 Desa

1.20 . 1.20.17 . 31 . 12

4.535.000,00 0,00

3.100.000,00 1.435.000,00 0,00

Kecamatan Depati Tujuh

Pelayanan administrasi terpadu (PATEN) 1 tahun

1.20 . 1.20.17 . 31 . 13

Program Pengentasan Kemiskinan 9.750.000,00 809.046.875,00 0,00 818.796.875,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 32

768.796.875,00 0,00

0,00 768.796.875,00 0,00

Upaya percepatan pengentasan kemiskinan 60 Unit

1.20 . 1.20.17 . 32 . 01

50.000.000,00 0,00

9.750.000,00 40.250.000,00 0,00

Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan 5 Kali

1.20 . 1.20.17 . 32 . 02

Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Informasi

3.000.000,00 1.012.500,00 0,00 4.012.500,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 34

4.012.500,00 0,00

3.000.000,00 1.012.500,00 0,00

Operasional SMS Center dan UPIK Pemerintah Kabupaten Kerinci

1 Tahun 1.20 . 1.20.17 . 34 . 02

152.500.000,00 1.128.700.000,00 68.800.000,00 1.350.000.000,00 0,00

Jumlah

(3)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

Sungai Penuh, 18 February 2015 CAMAT DEPATI VII

Referensi

Dokumen terkait

20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi :

20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian. Organisasi

20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian. Organisasi

20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian. Organisasi

20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian. Organisasi

20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian. Organisasi

20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi :

20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian. Organisasi