Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCIUrusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1 . 20 . 17 Kecamatan Depati Tujuh
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47.250.000,00 105.201.350,00 0,00 152.451.350,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 01
2.700.000,00 0,00
0,00 2.700.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 Tahun 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02
33.000.000,00 0,00
31.200.000,00 1.800.000,00 0,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 10 Orang
1.20 . 1.20.17 . 01 . 07
6.733.000,00 0,00
5.400.000,00 1.333.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08
16.313.550,00 0,00
0,00 16.313.550,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 19 Jenis
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10
3.280.000,00 0,00
0,00 3.280.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11
999.800,00 0,00
0,00 999.800,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6 Macam 1.20 . 1.20.17 . 01 . 12
1.800.000,00 0,00
0,00 1.800.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun 1.20 . 1.20.17 . 01 . 15
4.994.000,00 0,00
0,00 4.994.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.20 . 1.20.17 . 01 . 17
70.000.000,00 0,00
0,00 70.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun
1.20 . 1.20.17 . 01 . 18
12.631.000,00 0,00
10.650.000,00 1.981.000,00 0,00
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 1.20 . 1.20.17 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 24.985.000,00 68.800.000,00 93.785.000,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 02
68.800.000,00 0,00
0,00 0,00 68.800.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Tahun
1.20 . 1.20.17 . 02 . 09
6.500.000,00 0,00
0,00 6.500.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Unit
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22
15.800.000,00 0,00
0,00 15.800.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1 Unit 1.20 . 1.20.17 . 02 . 24
2.685.000,00 0,00
0,00 2.685.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20 Unit
1.20 . 1.20.17 . 02 . 28
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 03
7.700.000,00 0,00
0,00 7.700.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 22 Stel
1.20 . 1.20.17 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 05
25.000.000,00 0,00
0,00 25.000.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1 Tahun
1.20 . 1.20.17 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.700.000,00 4.595.000,00 0,00 16.295.000,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 06
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan 1 tahun
1.20 . 1.20.17 . 06 . 05
11.675.000,00 0,00
7.650.000,00 4.025.000,00 0,00
Penyusunan Program dan Pelaporan 1 Tahun
1.20 . 1.20.17 . 06 . 07
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa 80.800.000,00 151.159.275,00 0,00 231.959.275,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 31
13.750.000,00 0,00
4.050.000,00 9.700.000,00 0,00
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa (ADD) 1.20 . 1.20.17 . 31 . 01
9.050.000,00 0,00
4.500.000,00 4.550.000,00 0,00
Pembinaan dan pemberdayaan desa 20 Desa
1.20 . 1.20.17 . 31 . 02
11.675.000,00 0,00
4.050.000,00 7.625.000,00 0,00
Pelaksanaan musrenbang kecamatan 1 Kali
1.20 . 1.20.17 . 31 . 03
12.175.000,00 0,00
4.500.000,00 7.675.000,00 0,00
Pembinaan pemerintahan desa 20 Desa
1.20 . 1.20.17 . 31 . 04
21.200.000,00 0,00
10.500.000,00 10.700.000,00 0,00
Pembinaan dan lomba desa 20 Desa
1.20 . 1.20.17 . 31 . 05
21.634.000,00 0,00
5.150.000,00 16.484.000,00 0,00
Pembinaan dan pengembangan ekonomi desa 20 Desa
1.20 . 1.20.17 . 31 . 06
16.550.000,00 0,00
7.650.000,00 8.900.000,00 0,00
Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban 4 Kali
1.20 . 1.20.17 . 31 . 07
25.900.000,00 0,00
6.750.000,00 19.150.000,00 0,00
Peningkatan pelaksanaan PKK 1 Tahun
1.20 . 1.20.17 . 31 . 08
7.750.000,00 0,00
4.050.000,00 3.700.000,00 0,00
Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan 4 Kali
1.20 . 1.20.17 . 31 . 09
18.100.000,00 0,00
5.550.000,00 12.550.000,00 0,00
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan
3 Kali 1.20 . 1.20.17 . 31 . 10
34.350.000,00 0,00
12.300.000,00 22.050.000,00 0,00
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan budaya
5 Kali 1.20 . 1.20.17 . 31 . 11
35.290.275,00 0,00
8.650.000,00 26.640.275,00 0,00
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah 20 Desa
1.20 . 1.20.17 . 31 . 12
4.535.000,00 0,00
3.100.000,00 1.435.000,00 0,00
Kecamatan Depati Tujuh
Pelayanan administrasi terpadu (PATEN) 1 tahun
1.20 . 1.20.17 . 31 . 13
Program Pengentasan Kemiskinan 9.750.000,00 809.046.875,00 0,00 818.796.875,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 32
768.796.875,00 0,00
0,00 768.796.875,00 0,00
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan 60 Unit
1.20 . 1.20.17 . 32 . 01
50.000.000,00 0,00
9.750.000,00 40.250.000,00 0,00
Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan 5 Kali
1.20 . 1.20.17 . 32 . 02
Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Informasi
3.000.000,00 1.012.500,00 0,00 4.012.500,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 34
4.012.500,00 0,00
3.000.000,00 1.012.500,00 0,00
Operasional SMS Center dan UPIK Pemerintah Kabupaten Kerinci
1 Tahun 1.20 . 1.20.17 . 34 . 02
152.500.000,00 1.128.700.000,00 68.800.000,00 1.350.000.000,00 0,00
Jumlah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
Sungai Penuh, 18 February 2015 CAMAT DEPATI VII