4
8
11
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
1.03. PEKERJAAN UMUM 106.470.528.300,00
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 1.03.1.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.532.015.000,00 100%
02. PU
Penyediaan jasa surat menyurat
1.03.1.03.01.01.01. Tersedianya benda pos dan jasa
pengiriman surat
Lancarnya administrasi surat menyurat
100 % 2.400.000,00
12 bulan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.03.1.03.01.01.02. Terlaksananya pembayaran
rekening listrik, telepon dan air
Lancarnya pelayanan komunikasi, listrik dan air
100 % 91.800.000,00
12 bulan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.03.1.03.01.01.06. Terlaksananya pembayaran
surat-surat kendaraan dinas/operasional
Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
100 % 17.500.000,00
37 unit
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.03.1.03.01.01.07. Tersedianya kelengkapan jasa
pengelolaan administrasi keuangan dinas
Optimalnya pelayanan administrasi keuangan dinas
100 % 153.780.000,00
12 bulan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.03.1.03.01.01.08. Tersedianya peralatan dan bahan
kebersihan dinas
Terciptanya kebersihan, kerapian dan kenyamanan kantor
100 % 2.723.000,00
12 bulan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.03.1.03.01.01.10. Tersedianya kebutuhan ATK dinas Lancarnya pelaksanaan kerja
dan administrasi dinas
100 % 42.226.000,00
12 bulan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.03.1.03.01.01.11. Terlaksananya fotocopy, cetak dan
jilid dokumen dinas
Lancarnya pelaksanaan kerja dan administrasi dinas
100 % 39.589.000,00
12 bulan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.03.1.03.01.01.12. Terlaksananya pengadaan
komponen listrik dan penerangan dinas
Berfungsinya secara baik penerangan kantor
100 % 13.341.000,00
12 bulan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.03.1.03.01.01.13. Terlaksananya pengadaan peralatan
dan perlengkapan dinas
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dinas
100 % 143.065.000,00
12 bulan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.03.1.03.01.01.15. Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan dinas
Terpenuhinya kebutuhan informasi dan perudang-undangan
6 media 13.908.000,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Penyediaan makanan dan minuman
1.03.1.03.01.01.17. Terlaksananya pengadaan makan
dan minum untuk kebutuhan dinas
Terpenuhinya kebutuhan terhadap makan dan minum dinas
100 % 50.031.000,00
12 bulan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.03.1.03.01.01.18. Terlaksananya koordinasi dan
konsultansi ke luar daerah
Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dalam konsultansi pelaksanaan kegiatan
100 % 348.312.000,00
12 bulan
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
1.03.1.03.01.01.19. Terlaksananya pembayaran gaji
PTT
Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas
100 % 613.340.000,00
12 bulan
Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan kelancaran kerja/operasional aparatur 1.03.1.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
22.542.217.200,00 100 %
07. PU
Pembangunan gedung kantor
1.03.1.03.01.02.03. Terlaksananya pembangunan
lanjutan gedung kantor balai kota dan RSUD Adnan WD yang representatif
tersedianya gedung kantor balai kota dan RSUD Adnan WD yang representatif
2 paket 21.697.100.000,00 2 paket
Pengadaan mebeleur
1.03.1.03.01.02.10. Terlaksananya pengadaan
mebeleur dinas
Tersedianya mebeleur dinas 85% 25.200.000,00 1 paket
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.03.1.03.01.02.22. Terlaksananya pemeliharaan rutin
gedung dinas PU
Meningkatnya kualitas gedung kantor dinas PU
90% 42.776.000,00
1 Paket
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.03.1.03.01.02.24. Terlaksananya pemeliharaan rutin
kendaraan dinas/ operasional PU
Meningkatnya kualitas kendaraan dinas/ operasional PU
90% 373.629.600,00
37 Unit
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.03.1.03.01.02.28. Terlaksananya pemeliharaan
peralatan gedung kantor dinas PU
Meningkatnya kualitas peralatan gedung kantor dinas PU
90% 11.600.000,00
93 Unit
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.03.1.03.01.02.29. Terlaksananya pemeliharaan
mebeleur dinas PU
Meningkatnya kualitas mebeleur dinas PU
0% 3.050.000,00
15 Unit
Perencanaan Pengadaan Tanah
1.03.1.03.01.02.49 Terlaksananya perencanaan
pembebasan tanah untuk pembangunan gedung kantor pemerintah di Kota Payakumbuh
Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor pemerintah di Kota Payakumbuh
2 paket 266.042.000,00
2 Paket
Persiapan Pengadaan Tanah
1.03.1.03.01.02.50. Terlaksananya persiapan
pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor pemerintah di Kota Payakumbuh
Tersedianya Data - Data Persiapan Pengadaan Tanah untuk pembangunan gedung kantor pemerintah di Kota Payakumbuh
100% 122.819.600,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Meningkatnya disiplin dan wibawa aparatur
1.03.1.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. 100 % 51.275.000,00 PU
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.03.1.03.01.03.02. Terlaksananya pengadaan pakaian
dinas pegawai beserta kelengkapannya
Terpenuhinya kebutuhan pegawai akan pakaian dinas
100% 51.275.000,00
105 Set
Meningkatnya kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur 1.03.1.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
23.000.000,00 100 %
02. PU
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.03.1.03.01.05.03. Terlaksananya bimbingan teknis
perundang-undangan bagi pegawai dinas PU
Meningkatnya kemampuan dan pemahaman pegawai terhadap undung-undang
0% 23.000.000,00
25 orang
Meningkatnya kualitas & kuantitas jaringan jalan & jembatan
1.03.1.03.01.15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 07. 75 % 17.839.344.500,00 PU
Perencanaan pembangunan jalan
1.03.1.03.01.15.01. Terlaksananya perencanaan teknis
pembangunan jalan dan trotoar fisik 2015
Tersedianya dokumen perencanaan teknis pembangunan jalan dan trotoar fisik 2015
100% 145.300.000,00
1 Paket
Pembangunan jalan
1.03.1.03.01.15.03. Terlaksananya pembangunan jalan
tembus Bunian - Tarok, Jalan Ibnu Sina - Balai Baru (tembus ke Tarok dan Sudirman), Jalan alternatif Bunian - Koto Baru, pembukaan jalan Air Tabik - Sikabu, pembangunan trotoar jalan M. Yamin, lanjutan pembangunan trotoar dan drainase jalan Tan Malaka.
Meningkatnya kelancaran, pelayanan, keamanan dan kenyamanan pemakai jalan
100% 7.258.004.300,00
13,1 Km
Perencanaan pembangunan jembatan
1.03.1.03.01.15.04. Terlaksananya perencanaan teknis
pembangunan jembatan fisik 2015
Tersedianya dokumen perencanaan teknis pembangunan jembatan fisik 2015
1 Dokumen 77.414.900,00
1 Paket
Pembangunan Jembatan
1.03.1.03.01.15.05. Terlaksananya pembangunan
jembatan si api-api ke Payonibung
Bertambahnya jumlah jembatan di Kota
Payakumbuh dengan kondisi baik
100% 1.900.000.000,00
1 unit
Perencanaan Pengadaan Tanah
1.03.1.03.01.15.08. Terlaksananya perencanaan
pembebasan tanah untuk pelebaran dan pembangunan jalan di Kota Payakumbuh
Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pelebaran atau pembangunan jalan di Kota Payakumbuh
100% 60.691.900,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Persiapan Pengadaan Tanah
1.03.1.03.01.15.09. Terlaksananya persiapan
pengadaan tanah untuk pelebaran atau pembangunan jalan di Kota Payakumbuh
Tersedianya Data - Data Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pelebaran dan Peningkatan Jalan
100% 637.933.400,00
7 Paket
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
1.03.1.03.01.15.10. Terlaksananya Pembebasan Tanah
untuk Pelebaran dan Peningkatan Jalan
Tersedianya Lahan/Tanah untuk Pelebaran dan Peningkatan Jalan
100% 6.700.000.000,00
2 Paket
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
1.03.1.03.01.15.11. Terlaksananya Penyerahan Hasil
Pengadaan Tanah
Tersedianya Dokumen Sertifikasi Pengadaan Tanah
100% 60.000.000,00
2 Paket
Perencanaan Pengadaan Tanah Pinggir Batang Agam
1.03.1.03.01.15.13. terlaksananya perencanaan
pembebasan lahan pinggir batang agam
tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah
100% 25.000.000,00
100 m
Persiapan Pengadaan Tanah Pinggir Batang Agam
1.03.1.03.01.15.14. terlaksananya perencanaan
pembebasan lahan pinggir batang agam
tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah
100% 75.000.000,00
100 m
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pinggir Batang Agam
1.03.1.03.01.15.15. terlaksananya pembebasan lahan
pinggir batang agam
tersedianya dokumen pengadaan tanah pinggir batang agam
100% 860.000.000,00
100 m
Penyerahan hasil Pengadaan Tanah Pinggir Batang Agam
1.03.1.03.01.15.16. terlaksananya perencanaan
pembebasan lahan pinggir batang agam
tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah
100% 40.000.000,00
100m
Meningkatnya kualitas & kuantitas saluran drainase/gorong-gorong 1.03.1.03.01.16. Program Pembangunan Saluran Drainase/
Gorong-gorong
4.306.874.400,00 100 %
07. PU
Perencanaan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
1.03.1.03.01.16.01. Terlaksananya perencanaan teknis
pembangunan saluran drainase/gorong-gorong fisik 2015
Tersedianya dokumen perencanaan teknis pembangunan saluran drainase/gorong-gorong fisik 2015
2 dokumen 79.270.000,00
2 Paket
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03.1.03.01.16.03. Terlaksananya pembangunan
saluran drainase/gorong-gorong
Terbangunannya saluran drainase/gorong-gorong permanen
70% 4.227.604.400,00
7950 M
Meningkatnya kualitas jaringan jalan, jembatan dan PJU 1.03.1.03.01.18. Program rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
30.400.323.600,00 100 %
07. PU
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.03.1.03.01.18.03. Terlaksananya Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan Trotoar di Kota Payakumbuh
Mempertahankan Kondisi dan Meningkatnya Kualitas Jalan di Kota Payakumbuh
80% 5.987.147.000,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
1.03.1.03.01.18.04. Terlaksananya rehab/ pemeliharaan
jembatan di Kota Payakumbuh
Mempertahankan Kondisi dan Meningkatnya Kualitas Jembatan di Kota Payakumbuh
10,42% 137.566.600,00
5 Unit
Peningkatan jalan
1.03.1.03.01.18.06. Terlaksananya Peningkatan Jalan
DAU (Jl. Punai, Jl. ke Kantor Lurah PAkan Sinayan, Jl. Perumahan Palans Griya, Jl. menuju SMK Kosgoro, Jl. Batalyon Ranah, Jl. Depan Mesjid Padang tinggi, Jl, Matahari, Jl. Bakuang, Jl. Seroja, Cor BAhun jalan Padang Tinggi, lanjutan pengeransan jalan Padang Somuk, cor bahu jalan Bengkulu, cor bahu jalan dari gerbang menuju kantor KAN Koto nan IV dan mesjid gadang, peningkatan Jl. Melur, peningkatan Jl. Sudirman, dan DAK
Bertambahnya Jalan dengan Kondisi Baik
90% 23.458.610.000,00
3000 M
Jaringan listrik dan penerangan jalan umum
1.03.1.03.01.18.07. Tersedianya Jaringan Listrik,
Perbaikan/ Pemeliharaan dan Pemasangan Lampu PJU Baru
Bertambahnya dan Tetap Berfungsinya Jaringan Listrik, Lampu Jalan dan Kualitas Lampu Jalan
8,38% 817.000.000,00
397 titik
Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan kelancaran arus barang/jasa dan orang
1.03.1.03.01.20. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
379.430.200,00 202,45 km
07. PU
Inspeksi Kondisi Jalan
1.03.1.03.01.20.01. Terlaksanannya inspeksi kondisi
jalan di Kota Payakumbuh
Diketahuinya seluruh kondsi jalan kota untuk program pemeliharaan jalan
100% 379.430.200,00
202,45 km
Meningkatnya kualitas dan kuantitas alat-alat berat kebinamargaan Kota Payakumbuh 1.03.1.03.01.23. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
1.535.000.000,00 3 unit
07. PU
Pengadaan alat-alat berat
1.03.1.03.01.23.04. Terlaksananya Pengadaan Alat -
Alat Berat Kebinamargaan
Tersedianya Peralatan Kebinamargaan
100% 1.500.000.000,00
1 Unit
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
1.03.1.03.01.23.10. Terlaksananya pemeliharaan alat
berat
Terpeliharanya peralatan alat berat
92,31% 35.000.000,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan bangunan pengairan lainnya 1.03.1.03.01.24. Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringa Pengairan Lainnya
16.191.029.400,00 40 %
07. PU
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
1.03.1.03.01.24.01. Terlaksananya perencanaan
penataan dan pengamanan DAS
Tersedianya dokumen perencanaan penataan dan pengamanan DAS
1 Dokumen 145.679.500,00 1 Paket
Perencanaan normalisasi saluran sungai
1.03.1.03.01.24.05. Terlaksananya perencanaan teknis
normalisasi saluran sungai fisik 2015
Tersedianya dokumen perencanaan teknis normalisasi saluran sungai fisik 2015
1 dokumen 456.079.500,00 1 Paket
Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
1.03.1.03.01.24.09. Terlaksananya normalisasi saluran
sungai Batang Pulau, Tembok Jua, Batang Sikali Payakumbuh Timur, Batang Pulau, Batang Sikali Payakumbuh Selatan
Normalnya kembali saluran sungai di Kota Payakumbuh
40% 4.785.500.000,00
5 ruas
Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi
1.03.1.03.01.24.10. Terlaksananya rehab dan
pemelliharaan jaringan irigasi Kecamatan Payakumbuh Barat 4 DI, Payakumbuh timur 3 DI, Kecmatan Latina 3 DI, Kecamatan Payakumbuh Selatan 6 DI, Kecamatan Payakumbuh Utara 3 DI serta DAK 9 DI
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi dengan kondisi baik di Kota Payakumbuh
77% 8.862.519.500,00
7500 m
Rehabilitasi/Pemeliharaan pintu air
1.03.1.03.01.24.13. Terlaksananya rehab dan
pemelliharaan pintu air irigasi di Kota Payakumbuh
Meningkatnya pelayanan pintu air irigasi dengan kondisi baik di Kota Payakumbuh
77% 119.819.500,00
1 Paket
Rehabilitasi/Pemeliharaan normalisasi saluran sungai
1.03.1.03.01.24.14. Terlaksananya rehab/pemeliharaan
normalisasi saluran sungai
Lancarnya aliran air sungai 65% 765.426.000,00 7 DAS
Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun
1.03.1.03.01.24.15. Terlaksananya rehab/ pemeliharaan
jaringan irigasi yang telah dibangun
Meningkatnya optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
80% 647.876.500,00
25 DI
Rehabilitasi/Pemeliharaan petani pemakai air
1.03.1.03.01.24.16. Terlaksananya pembinaan petani
pemakai air Kota Payakumbuh
Meningkatnya kemampuan petani pemakai air kota payakumbuh
75% 110.372.000,00
60 Kelompok
Persiapan Pengadaan Tanah
1.03.1.03.01.24.20. Terlaksananya persiapan
penggantian tanaman pembangunan normalisasi sungai
Tersedianya data-data persiapan penggantian tanaman pembangunan normalisasi sungai
100% 47.756.900,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
1.03.1.03.01.24.21. Terlaksananya penggantian untuk
pembangunan normalisasi saluran sungai
Tersedianya lahan untuk normalisasi sungai
100% 250.000.000,00
1 paket
Meningkatnya kualitas pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan SDA lainnya 1.03.1.03.01.26. Program pengembangan, pengelolaan dan
konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
8.104.003.800,00 100 %
07. PU
Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
1.03.1.03.01.26.01. Terlaksananya perencanaan teknis
dan pelaksanaan fisik pembangunan/rehab bendung
Meningkatanya ketersediaan air irigasi pada bendung yang di bangun/di rehab
60 % 1.659.198.000,00
2 unit
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya
1.03.1.03.01.26.05. Terlaksananya sosialisasi
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dan sumber air lainnya
Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dan SDA lainnya
60 % 56.982.000,00
40 %
Perencanaan Pengadaan Tanah
1.03.1.03.01.26.08. Terlaksananya perencanaan
pembebasan tanah untuk pembangunan embung
Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan embung
100 % 147.421.900,00
1 paket
Persiapan Pengadaan Tanah
1.03.1.03.01.26.09. Terlaksananya persiapan
pengadaan tanah untuk pelebaran atau pembangunan embung di Kota Payakumbuh
Tersedianya Data - Data Persiapan Pengadaan Tanah untuk pembangunan embung
100 % 150.401.900,00
1 paket
Pelaksanaan Pengadaan tanah
1.03.1.03.01.26.10. Terlaksananya Pembebasan Tanah
untuk pembangunan embung
Tersedianya Lahan/Tanah untuk pembangunan embung
100 % 6.000.000.000,00
2 paket
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
1.03.1.03.01.26.11. Terlaksananya penyerahan hasil
pengadaan tanah
Tersedianya Dokumen Sertifikasi Pengadaan Tanah
100 % 90.000.000,00
1 paket
Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum & air limbah
1.03.1.03.01.27. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
2.856.061.600,00 100 %
07. PU
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
1.03.1.03.01.27.02. Terlaksananya pembangunan
prasarana dan sarana sanitasi di Kota Payakumbuh
Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana sanitasi di kawasan permukiman masyarakat
80 % 2.228.271.600,00
5 unit
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah
1.03.1.03.01.27.08. Terlaksananya rehab dan
pemeliharaan (OP) saluran drainase dan sarana air limbah lainnya
Lancarnya aliran air pada saluran drainase
100 % 627.790.000,00
15000 m
Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum & air limbah
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
1.03.1.03.01.28.03. Terlaksananya rehab/ pemeliharaan
sungai Batang Pulau, Sei Tembok Jua, Sei Batang Sikali
Meningkatnya kelancaran aliran sungai
60 % 236.626.000,00
3 DAS
Meningkatnya kualitas perencanaan infrastruktur wilayah strategis dan cepat tumbuh di Kota Payakumbuh 1.03.1.03.01.29. Program pengembangan wilayah strategis
dan cepat tumbuh
249.752.600,00 100 %
07. PU
Perencanaan pengembangan infrastruktur
1.03.1.03.01.29.01. Terlaksananya survey awal
kegiatan TA 2015
Terkoordinasikannya penyusunan program dan kegiatan dinas PU TA 2015
3 bidang 187.680.000,00
3 dokumen
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.1.03.01.29.03. Terlaksananya kegiatan monitoring
dan evaluasi seluruh kegiatan di dinas PU TA 2014
Meingkatnya pengendalian pelaksanaan dari semua kegiatan di lingkungan Dinas PU serta tersedianya laporan monitoring dan evaluasi Dinas PU setiap bulan
100 % 62.072.600,00
12 bulan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur lingkungan permukiman masyarakat di Kota Payakumbuh 1.03.1.03.01.30. Program pembangunan infrastruktur
perdesaaan
223.575.000,00 100 %
07. PU
Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
1.03.1.03.01.30.01. Terlaksananya program PNPM
P2KP di Kota Payakumbuh
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kota Payakumbuh
84 % 91.999.000,00
76 kelurahan
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
1.03.1.03.01.30.06. Tersedianya sarana dan prasarana
air bersih dan sanitasi perdesaan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana air bersih
100% 131.576.000,00
1 paket
1.04. PERUMAHAN 12.721.400,00
Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat
1.04.1.03.01.15. Program Pengembangan Perumahan 07. 40 % 12.721.400,00 PU
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
1.04.1.03.01.15.06. Terlaksananya peningkatan kualitas
rumah
Meningkatnya kualitas hidup MBR
65 % 12.721.400,00
1 paket
1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.293.723.265,00
Terlaksanya Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1.06.1.03.01.18. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
1.293.723.265,00 60%
07. PU
Penyusunan Survey Investigasi Design (SID) Kawasan Kubu Gadang
1.06.1.03.01.18.05. terlaksananya penyusunan SID
Kawasan Kubu Gadang
tersedianya dokumen SID Kawasan Kubu Gadang
100% 732.863.265,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Perencanaan Pembangunan Islamic Centre
1.06.1.03.01.18.06. Terlaksananya Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Islamic Centre
tersedianay dokumen peencanaan Pembangunan Islamic Centre
1 dokumen 560.860.000,00 1 paket
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
14.253.500,00
meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
1.20.1.03.01.59. Program Optimalisasi Pelayanan Publik 02. 100 % 14.253.500,00 PU
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
1.20.1.03.01.59.31. tersedianya IKM Dinas Pekerjaan
Umum
meningkatnya penyesuaian kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat
100% 14.253.500,00
100%