• Tidak ada hasil yang ditemukan

Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota 4. PU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota 4. PU"

Copied!
9
0
0

Teks penuh

(1)

4

8

11

2

1

No.

Indikator Kinerja

10

Urusan Pemerintah Daerah / Program /

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Dana Indikatif 2015

Capaian Program

Prioritas

Tolok ukur

Target

3

Keluaran Kegiatan

5

6

Target

Tolok ukur

7

Hasil Kegiatan

Tolok ukur

Target

9

1.03. PEKERJAAN UMUM 106.470.528.300,00

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 1.03.1.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.532.015.000,00 100%

02. PU

Penyediaan jasa surat menyurat

1.03.1.03.01.01.01. Tersedianya benda pos dan jasa

pengiriman surat

Lancarnya administrasi surat menyurat

100 % 2.400.000,00

12 bulan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.03.1.03.01.01.02. Terlaksananya pembayaran

rekening listrik, telepon dan air

Lancarnya pelayanan komunikasi, listrik dan air

100 % 91.800.000,00

12 bulan

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.03.1.03.01.01.06. Terlaksananya pembayaran

surat-surat kendaraan dinas/operasional

Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan

100 % 17.500.000,00

37 unit

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.03.1.03.01.01.07. Tersedianya kelengkapan jasa

pengelolaan administrasi keuangan dinas

Optimalnya pelayanan administrasi keuangan dinas

100 % 153.780.000,00

12 bulan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.03.1.03.01.01.08. Tersedianya peralatan dan bahan

kebersihan dinas

Terciptanya kebersihan, kerapian dan kenyamanan kantor

100 % 2.723.000,00

12 bulan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.03.1.03.01.01.10. Tersedianya kebutuhan ATK dinas Lancarnya pelaksanaan kerja

dan administrasi dinas

100 % 42.226.000,00

12 bulan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.03.1.03.01.01.11. Terlaksananya fotocopy, cetak dan

jilid dokumen dinas

Lancarnya pelaksanaan kerja dan administrasi dinas

100 % 39.589.000,00

12 bulan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.03.1.03.01.01.12. Terlaksananya pengadaan

komponen listrik dan penerangan dinas

Berfungsinya secara baik penerangan kantor

100 % 13.341.000,00

12 bulan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.03.1.03.01.01.13. Terlaksananya pengadaan peralatan

dan perlengkapan dinas

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dinas

100 % 143.065.000,00

12 bulan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.03.1.03.01.01.15. Tersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan dinas

Terpenuhinya kebutuhan informasi dan perudang-undangan

6 media 13.908.000,00

(2)

4

8

11

2

1

3

5

6

7

9

10

Penyediaan makanan dan minuman

1.03.1.03.01.01.17. Terlaksananya pengadaan makan

dan minum untuk kebutuhan dinas

Terpenuhinya kebutuhan terhadap makan dan minum dinas

100 % 50.031.000,00

12 bulan

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.03.1.03.01.01.18. Terlaksananya koordinasi dan

konsultansi ke luar daerah

Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dalam konsultansi pelaksanaan kegiatan

100 % 348.312.000,00

12 bulan

Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran

1.03.1.03.01.01.19. Terlaksananya pembayaran gaji

PTT

Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas

100 % 613.340.000,00

12 bulan

Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan kelancaran kerja/operasional aparatur 1.03.1.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

22.542.217.200,00 100 %

07. PU

Pembangunan gedung kantor

1.03.1.03.01.02.03. Terlaksananya pembangunan

lanjutan gedung kantor balai kota dan RSUD Adnan WD yang representatif

tersedianya gedung kantor balai kota dan RSUD Adnan WD yang representatif

2 paket 21.697.100.000,00 2 paket

Pengadaan mebeleur

1.03.1.03.01.02.10. Terlaksananya pengadaan

mebeleur dinas

Tersedianya mebeleur dinas 85% 25.200.000,00 1 paket

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.03.1.03.01.02.22. Terlaksananya pemeliharaan rutin

gedung dinas PU

Meningkatnya kualitas gedung kantor dinas PU

90% 42.776.000,00

1 Paket

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.03.1.03.01.02.24. Terlaksananya pemeliharaan rutin

kendaraan dinas/ operasional PU

Meningkatnya kualitas kendaraan dinas/ operasional PU

90% 373.629.600,00

37 Unit

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.03.1.03.01.02.28. Terlaksananya pemeliharaan

peralatan gedung kantor dinas PU

Meningkatnya kualitas peralatan gedung kantor dinas PU

90% 11.600.000,00

93 Unit

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.03.1.03.01.02.29. Terlaksananya pemeliharaan

mebeleur dinas PU

Meningkatnya kualitas mebeleur dinas PU

0% 3.050.000,00

15 Unit

Perencanaan Pengadaan Tanah

1.03.1.03.01.02.49 Terlaksananya perencanaan

pembebasan tanah untuk pembangunan gedung kantor pemerintah di Kota Payakumbuh

Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor pemerintah di Kota Payakumbuh

2 paket 266.042.000,00

2 Paket

Persiapan Pengadaan Tanah

1.03.1.03.01.02.50. Terlaksananya persiapan

pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor pemerintah di Kota Payakumbuh

Tersedianya Data - Data Persiapan Pengadaan Tanah untuk pembangunan gedung kantor pemerintah di Kota Payakumbuh

100% 122.819.600,00

(3)

4

8

11

2

1

3

5

6

7

9

10

Meningkatnya disiplin dan wibawa aparatur

1.03.1.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. 100 % 51.275.000,00 PU

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.03.1.03.01.03.02. Terlaksananya pengadaan pakaian

dinas pegawai beserta kelengkapannya

Terpenuhinya kebutuhan pegawai akan pakaian dinas

100% 51.275.000,00

105 Set

Meningkatnya kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur 1.03.1.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

23.000.000,00 100 %

02. PU

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1.03.1.03.01.05.03. Terlaksananya bimbingan teknis

perundang-undangan bagi pegawai dinas PU

Meningkatnya kemampuan dan pemahaman pegawai terhadap undung-undang

0% 23.000.000,00

25 orang

Meningkatnya kualitas & kuantitas jaringan jalan & jembatan

1.03.1.03.01.15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 07. 75 % 17.839.344.500,00 PU

Perencanaan pembangunan jalan

1.03.1.03.01.15.01. Terlaksananya perencanaan teknis

pembangunan jalan dan trotoar fisik 2015

Tersedianya dokumen perencanaan teknis pembangunan jalan dan trotoar fisik 2015

100% 145.300.000,00

1 Paket

Pembangunan jalan

1.03.1.03.01.15.03. Terlaksananya pembangunan jalan

tembus Bunian - Tarok, Jalan Ibnu Sina - Balai Baru (tembus ke Tarok dan Sudirman), Jalan alternatif Bunian - Koto Baru, pembukaan jalan Air Tabik - Sikabu, pembangunan trotoar jalan M. Yamin, lanjutan pembangunan trotoar dan drainase jalan Tan Malaka.

Meningkatnya kelancaran, pelayanan, keamanan dan kenyamanan pemakai jalan

100% 7.258.004.300,00

13,1 Km

Perencanaan pembangunan jembatan

1.03.1.03.01.15.04. Terlaksananya perencanaan teknis

pembangunan jembatan fisik 2015

Tersedianya dokumen perencanaan teknis pembangunan jembatan fisik 2015

1 Dokumen 77.414.900,00

1 Paket

Pembangunan Jembatan

1.03.1.03.01.15.05. Terlaksananya pembangunan

jembatan si api-api ke Payonibung

Bertambahnya jumlah jembatan di Kota

Payakumbuh dengan kondisi baik

100% 1.900.000.000,00

1 unit

Perencanaan Pengadaan Tanah

1.03.1.03.01.15.08. Terlaksananya perencanaan

pembebasan tanah untuk pelebaran dan pembangunan jalan di Kota Payakumbuh

Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pelebaran atau pembangunan jalan di Kota Payakumbuh

100% 60.691.900,00

(4)

4

8

11

2

1

3

5

6

7

9

10

Persiapan Pengadaan Tanah

1.03.1.03.01.15.09. Terlaksananya persiapan

pengadaan tanah untuk pelebaran atau pembangunan jalan di Kota Payakumbuh

Tersedianya Data - Data Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pelebaran dan Peningkatan Jalan

100% 637.933.400,00

7 Paket

Pelaksanaan Pengadaan Tanah

1.03.1.03.01.15.10. Terlaksananya Pembebasan Tanah

untuk Pelebaran dan Peningkatan Jalan

Tersedianya Lahan/Tanah untuk Pelebaran dan Peningkatan Jalan

100% 6.700.000.000,00

2 Paket

Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

1.03.1.03.01.15.11. Terlaksananya Penyerahan Hasil

Pengadaan Tanah

Tersedianya Dokumen Sertifikasi Pengadaan Tanah

100% 60.000.000,00

2 Paket

Perencanaan Pengadaan Tanah Pinggir Batang Agam

1.03.1.03.01.15.13. terlaksananya perencanaan

pembebasan lahan pinggir batang agam

tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah

100% 25.000.000,00

100 m

Persiapan Pengadaan Tanah Pinggir Batang Agam

1.03.1.03.01.15.14. terlaksananya perencanaan

pembebasan lahan pinggir batang agam

tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah

100% 75.000.000,00

100 m

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pinggir Batang Agam

1.03.1.03.01.15.15. terlaksananya pembebasan lahan

pinggir batang agam

tersedianya dokumen pengadaan tanah pinggir batang agam

100% 860.000.000,00

100 m

Penyerahan hasil Pengadaan Tanah Pinggir Batang Agam

1.03.1.03.01.15.16. terlaksananya perencanaan

pembebasan lahan pinggir batang agam

tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah

100% 40.000.000,00

100m

Meningkatnya kualitas & kuantitas saluran drainase/gorong-gorong 1.03.1.03.01.16. Program Pembangunan Saluran Drainase/

Gorong-gorong

4.306.874.400,00 100 %

07. PU

Perencanaan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

1.03.1.03.01.16.01. Terlaksananya perencanaan teknis

pembangunan saluran drainase/gorong-gorong fisik 2015

Tersedianya dokumen perencanaan teknis pembangunan saluran drainase/gorong-gorong fisik 2015

2 dokumen 79.270.000,00

2 Paket

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.03.1.03.01.16.03. Terlaksananya pembangunan

saluran drainase/gorong-gorong

Terbangunannya saluran drainase/gorong-gorong permanen

70% 4.227.604.400,00

7950 M

Meningkatnya kualitas jaringan jalan, jembatan dan PJU 1.03.1.03.01.18. Program rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

30.400.323.600,00 100 %

07. PU

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.03.1.03.01.18.03. Terlaksananya Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan dan Trotoar di Kota Payakumbuh

Mempertahankan Kondisi dan Meningkatnya Kualitas Jalan di Kota Payakumbuh

80% 5.987.147.000,00

(5)

4

8

11

2

1

3

5

6

7

9

10

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

1.03.1.03.01.18.04. Terlaksananya rehab/ pemeliharaan

jembatan di Kota Payakumbuh

Mempertahankan Kondisi dan Meningkatnya Kualitas Jembatan di Kota Payakumbuh

10,42% 137.566.600,00

5 Unit

Peningkatan jalan

1.03.1.03.01.18.06. Terlaksananya Peningkatan Jalan

DAU (Jl. Punai, Jl. ke Kantor Lurah PAkan Sinayan, Jl. Perumahan Palans Griya, Jl. menuju SMK Kosgoro, Jl. Batalyon Ranah, Jl. Depan Mesjid Padang tinggi, Jl, Matahari, Jl. Bakuang, Jl. Seroja, Cor BAhun jalan Padang Tinggi, lanjutan pengeransan jalan Padang Somuk, cor bahu jalan Bengkulu, cor bahu jalan dari gerbang menuju kantor KAN Koto nan IV dan mesjid gadang, peningkatan Jl. Melur, peningkatan Jl. Sudirman, dan DAK

Bertambahnya Jalan dengan Kondisi Baik

90% 23.458.610.000,00

3000 M

Jaringan listrik dan penerangan jalan umum

1.03.1.03.01.18.07. Tersedianya Jaringan Listrik,

Perbaikan/ Pemeliharaan dan Pemasangan Lampu PJU Baru

Bertambahnya dan Tetap Berfungsinya Jaringan Listrik, Lampu Jalan dan Kualitas Lampu Jalan

8,38% 817.000.000,00

397 titik

Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan kelancaran arus barang/jasa dan orang

1.03.1.03.01.20. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

379.430.200,00 202,45 km

07. PU

Inspeksi Kondisi Jalan

1.03.1.03.01.20.01. Terlaksanannya inspeksi kondisi

jalan di Kota Payakumbuh

Diketahuinya seluruh kondsi jalan kota untuk program pemeliharaan jalan

100% 379.430.200,00

202,45 km

Meningkatnya kualitas dan kuantitas alat-alat berat kebinamargaan Kota Payakumbuh 1.03.1.03.01.23. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

1.535.000.000,00 3 unit

07. PU

Pengadaan alat-alat berat

1.03.1.03.01.23.04. Terlaksananya Pengadaan Alat -

Alat Berat Kebinamargaan

Tersedianya Peralatan Kebinamargaan

100% 1.500.000.000,00

1 Unit

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

1.03.1.03.01.23.10. Terlaksananya pemeliharaan alat

berat

Terpeliharanya peralatan alat berat

92,31% 35.000.000,00

(6)

4

8

11

2

1

3

5

6

7

9

10

Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan bangunan pengairan lainnya 1.03.1.03.01.24. Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringa Pengairan Lainnya

16.191.029.400,00 40 %

07. PU

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

1.03.1.03.01.24.01. Terlaksananya perencanaan

penataan dan pengamanan DAS

Tersedianya dokumen perencanaan penataan dan pengamanan DAS

1 Dokumen 145.679.500,00 1 Paket

Perencanaan normalisasi saluran sungai

1.03.1.03.01.24.05. Terlaksananya perencanaan teknis

normalisasi saluran sungai fisik 2015

Tersedianya dokumen perencanaan teknis normalisasi saluran sungai fisik 2015

1 dokumen 456.079.500,00 1 Paket

Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

1.03.1.03.01.24.09. Terlaksananya normalisasi saluran

sungai Batang Pulau, Tembok Jua, Batang Sikali Payakumbuh Timur, Batang Pulau, Batang Sikali Payakumbuh Selatan

Normalnya kembali saluran sungai di Kota Payakumbuh

40% 4.785.500.000,00

5 ruas

Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi

1.03.1.03.01.24.10. Terlaksananya rehab dan

pemelliharaan jaringan irigasi Kecamatan Payakumbuh Barat 4 DI, Payakumbuh timur 3 DI, Kecmatan Latina 3 DI, Kecamatan Payakumbuh Selatan 6 DI, Kecamatan Payakumbuh Utara 3 DI serta DAK 9 DI

Meningkatnya kualitas jaringan irigasi dengan kondisi baik di Kota Payakumbuh

77% 8.862.519.500,00

7500 m

Rehabilitasi/Pemeliharaan pintu air

1.03.1.03.01.24.13. Terlaksananya rehab dan

pemelliharaan pintu air irigasi di Kota Payakumbuh

Meningkatnya pelayanan pintu air irigasi dengan kondisi baik di Kota Payakumbuh

77% 119.819.500,00

1 Paket

Rehabilitasi/Pemeliharaan normalisasi saluran sungai

1.03.1.03.01.24.14. Terlaksananya rehab/pemeliharaan

normalisasi saluran sungai

Lancarnya aliran air sungai 65% 765.426.000,00 7 DAS

Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun

1.03.1.03.01.24.15. Terlaksananya rehab/ pemeliharaan

jaringan irigasi yang telah dibangun

Meningkatnya optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

80% 647.876.500,00

25 DI

Rehabilitasi/Pemeliharaan petani pemakai air

1.03.1.03.01.24.16. Terlaksananya pembinaan petani

pemakai air Kota Payakumbuh

Meningkatnya kemampuan petani pemakai air kota payakumbuh

75% 110.372.000,00

60 Kelompok

Persiapan Pengadaan Tanah

1.03.1.03.01.24.20. Terlaksananya persiapan

penggantian tanaman pembangunan normalisasi sungai

Tersedianya data-data persiapan penggantian tanaman pembangunan normalisasi sungai

100% 47.756.900,00

(7)

4

8

11

2

1

3

5

6

7

9

10

Pelaksanaan Pengadaan Tanah

1.03.1.03.01.24.21. Terlaksananya penggantian untuk

pembangunan normalisasi saluran sungai

Tersedianya lahan untuk normalisasi sungai

100% 250.000.000,00

1 paket

Meningkatnya kualitas pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan SDA lainnya 1.03.1.03.01.26. Program pengembangan, pengelolaan dan

konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

8.104.003.800,00 100 %

07. PU

Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

1.03.1.03.01.26.01. Terlaksananya perencanaan teknis

dan pelaksanaan fisik pembangunan/rehab bendung

Meningkatanya ketersediaan air irigasi pada bendung yang di bangun/di rehab

60 % 1.659.198.000,00

2 unit

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya

1.03.1.03.01.26.05. Terlaksananya sosialisasi

peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dan sumber air lainnya

Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dan SDA lainnya

60 % 56.982.000,00

40 %

Perencanaan Pengadaan Tanah

1.03.1.03.01.26.08. Terlaksananya perencanaan

pembebasan tanah untuk pembangunan embung

Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan embung

100 % 147.421.900,00

1 paket

Persiapan Pengadaan Tanah

1.03.1.03.01.26.09. Terlaksananya persiapan

pengadaan tanah untuk pelebaran atau pembangunan embung di Kota Payakumbuh

Tersedianya Data - Data Persiapan Pengadaan Tanah untuk pembangunan embung

100 % 150.401.900,00

1 paket

Pelaksanaan Pengadaan tanah

1.03.1.03.01.26.10. Terlaksananya Pembebasan Tanah

untuk pembangunan embung

Tersedianya Lahan/Tanah untuk pembangunan embung

100 % 6.000.000.000,00

2 paket

Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

1.03.1.03.01.26.11. Terlaksananya penyerahan hasil

pengadaan tanah

Tersedianya Dokumen Sertifikasi Pengadaan Tanah

100 % 90.000.000,00

1 paket

Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum & air limbah

1.03.1.03.01.27. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

2.856.061.600,00 100 %

07. PU

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

1.03.1.03.01.27.02. Terlaksananya pembangunan

prasarana dan sarana sanitasi di Kota Payakumbuh

Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana sanitasi di kawasan permukiman masyarakat

80 % 2.228.271.600,00

5 unit

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

1.03.1.03.01.27.08. Terlaksananya rehab dan

pemeliharaan (OP) saluran drainase dan sarana air limbah lainnya

Lancarnya aliran air pada saluran drainase

100 % 627.790.000,00

15000 m

Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum & air limbah

(8)

4

8

11

2

1

3

5

6

7

9

10

Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

1.03.1.03.01.28.03. Terlaksananya rehab/ pemeliharaan

sungai Batang Pulau, Sei Tembok Jua, Sei Batang Sikali

Meningkatnya kelancaran aliran sungai

60 % 236.626.000,00

3 DAS

Meningkatnya kualitas perencanaan infrastruktur wilayah strategis dan cepat tumbuh di Kota Payakumbuh 1.03.1.03.01.29. Program pengembangan wilayah strategis

dan cepat tumbuh

249.752.600,00 100 %

07. PU

Perencanaan pengembangan infrastruktur

1.03.1.03.01.29.01. Terlaksananya survey awal

kegiatan TA 2015

Terkoordinasikannya penyusunan program dan kegiatan dinas PU TA 2015

3 bidang 187.680.000,00

3 dokumen

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.03.1.03.01.29.03. Terlaksananya kegiatan monitoring

dan evaluasi seluruh kegiatan di dinas PU TA 2014

Meingkatnya pengendalian pelaksanaan dari semua kegiatan di lingkungan Dinas PU serta tersedianya laporan monitoring dan evaluasi Dinas PU setiap bulan

100 % 62.072.600,00

12 bulan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur lingkungan permukiman masyarakat di Kota Payakumbuh 1.03.1.03.01.30. Program pembangunan infrastruktur

perdesaaan

223.575.000,00 100 %

07. PU

Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

1.03.1.03.01.30.01. Terlaksananya program PNPM

P2KP di Kota Payakumbuh

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kota Payakumbuh

84 % 91.999.000,00

76 kelurahan

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan

1.03.1.03.01.30.06. Tersedianya sarana dan prasarana

air bersih dan sanitasi perdesaan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana air bersih

100% 131.576.000,00

1 paket

1.04. PERUMAHAN 12.721.400,00

Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat

1.04.1.03.01.15. Program Pengembangan Perumahan 07. 40 % 12.721.400,00 PU

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

1.04.1.03.01.15.06. Terlaksananya peningkatan kualitas

rumah

Meningkatnya kualitas hidup MBR

65 % 12.721.400,00

1 paket

1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.293.723.265,00

Terlaksanya Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1.06.1.03.01.18. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

1.293.723.265,00 60%

07. PU

Penyusunan Survey Investigasi Design (SID) Kawasan Kubu Gadang

1.06.1.03.01.18.05. terlaksananya penyusunan SID

Kawasan Kubu Gadang

tersedianya dokumen SID Kawasan Kubu Gadang

100% 732.863.265,00

(9)

4

8

11

2

1

3

5

6

7

9

10

Perencanaan Pembangunan Islamic Centre

1.06.1.03.01.18.06. Terlaksananya Penyusunan

Perencanaan Pembangunan Islamic Centre

tersedianay dokumen peencanaan Pembangunan Islamic Centre

1 dokumen 560.860.000,00 1 paket

1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

14.253.500,00

meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

1.20.1.03.01.59. Program Optimalisasi Pelayanan Publik 02. 100 % 14.253.500,00 PU

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1.20.1.03.01.59.31. tersedianya IKM Dinas Pekerjaan

Umum

meningkatnya penyesuaian kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat

100% 14.253.500,00

100%

TOTAL

107.791.226.465,00

PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014

19601214 199003 1 003

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Referensi

Dokumen terkait

Berapa fitness tertinggi yang didapat dari hasil penelitian algoritma genetika dalam optimasi penjadwalan untuk distribusi roti berdasarkan waktu

Makna yang dimunculkan bersifat negosiatif, dalam arti pemaknaan informan terhadap tayangan Boyband dan Girlband Indonesia tidak berbeda secara keseluruhan dengan

Kesenian kuda lumping harus dipertahankan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan karena merupakan warisan budaya nasional yang sarat dengan makna yang luhur.. Kata

Kajian pustaka pada penelitian ini adalah membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang berjudul ‘ Pemanfaatan Analytical Hierarchy Process(AHP) sebagai

20 Karena pada metode Tsukamoto operasi himpunan yang digunakan adalah konjungsi (AND) , maka nilai keanggotaan anteseden dari aturan fuzzy [R1] adalah irisan dari

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mengenai parameter-parameter yang berkaitan dengan penentuan kerentanan potensi banjir di Kecamatan

Dalam sistem optimasi rute antar jemput laundry menggunakan Algoritma genetika jumlah populasi yang optimal adalah sebanyak 80 populasi dengan rata-rata nilai

The Hillsborough County School District has about 191,000 students, many of which belong to the Tampa schools (the county seat).. These