RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 . 03
Urusan Wajib Pekerjaan Umum
ORGANISASI
: 1 . 03 . 01
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUB UNIT ORGANISASI
: 1 . 03 . 01 . 01
DINAS PEKERJAAN UMUM
Pengguna Anggaran
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULUT
19610725 198903 1 010
Ir. J. E. KENAP, MM
:
:
:
:
c. Jabatan
b. NIP
a. Nama
KODE
NAMA FORMULIR
RKA - SKPD
Ringkasan
Anggaran
Pendapatan,
Belanja
dan
Pembiayaan
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi
Anggaran
Belanja
Langsung
Menurut
Program
dan
Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Formulir
RKA SKPD
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran : 2014PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 450.000.000,00
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 450.000.000,00
4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 450.000.000,00
5 BELANJA 372.839.290.178,49
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 37.309.310.000,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 37.309.310.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 335.529.980.178,49
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 777.460.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.842.403.801,30
5 . 2 . 3 Belanja Modal 275.910.116.377,19
SURPLUS / (DEFISIT) (372.389.290.178,49)
MANADO, 05 Maret 2014
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULUT
Ir. J. E. KENAP, MM
Tahun Anggaran : 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) PENDAPATAN 4 450.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 . 1 450.000.000,00
4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 450.000.000,00
4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 450.000.000,00
4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 450.000.000,00
1.00 450.000.000 450.000.000,00 -Retribusi Pemakaian Daerah TA
NIP. 19610725 198903 1 010 MANADO, 05 Maret 2014
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULUT
Ir. J. E. KENAP, MM Keterangan :
- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan
TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005
1 SEKRETARIS BPKBMD
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001
2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002
3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001
4 KABAG TATA LAKSANA
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007
5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001
6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004
7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001
8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Tahun Anggaran : 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 37.309.310.000,00 0,00
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 37.309.310.000,00 0,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 37.309.310.000,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 24.131.900.000,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 19.153.140.000,00 0,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.00 TA 19.153.140.000 19.153.140.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 1.768.330.000,00 0,00
Tunjangan Keluarga
- Tunjangan Keluarga 1.00 TA 1.768.330.000 1.768.330.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 523.320.000,00 0,00
Tunjangan Jabatan Struktural
- Tunjangan Jabatan Struktural 1.00 TA 523.320.000 523.320.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 971.120.000,00 0,00
Tunjangan Umum
- Tunjangan Umum 1.00 TA 971.120.000 971.120.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 1.278.140.000,00 0,00
Tunjangan Beras
- Tunjangan Beras 1.00 TA 1.278.140.000 1.278.140.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 437.500.000,00 0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 TA 437.500.000 437.500.000,00
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji 1.00 TA 350.000 350.000,00 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 13.177.410.000,00 0,00
5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 13.177.410.000,00 0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
- Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.00 TA 13.177.410.000 13.177.410.000,00
NIP . 19610725 198903 1 010 MANADO, 05 Maret 2014
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROV.
SULUT
Ir. J. E. KENAP, MM
TIM ASISTENSI
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005
1 SEKRETARIS BPKBMD
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001
2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002
3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001
4 KABAG TATA LAKSANA
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007
5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001
6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004
7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001
8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Tahun Anggaran : 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 608.635.000,00 3.748.816.500,00 0,00 4.357.451.500,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 01
647.700.000,00 0,00
0,00 647.700.000,00 0,00
Dinas PU Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
1.03 . 1.03.1 . 01 . 01
296.280.000,00 0,00
202.080.000,00 94.200.000,00 0,00
Dinas PU Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan 1.03 . 1.03.1 . 01 . 02
1.981.495.900,00 0,00
288.000.000,00 1.693.495.900,00 0,00
Dinas PU Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang/Jasa 1.03 . 1.03.1 . 01 . 03
247.675.600,00 0,00
118.555.000,00 129.120.600,00 0,00
Dinas PU Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Kepegawaian 1.03 . 1.03.1 . 01 . 04
1.184.300.000,00 0,00
0,00 1.184.300.000,00 0,00
Dinas PU Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi 1.03 . 1.03.1 . 01 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 979.000.000,00 1.178.782.000,00 2.157.782.000,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 02 303.414.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00 78.414.000,00 Dinas PU Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.03 . 1.03.1 . 02 . 07
393.240.000,00 0,00
0,00 0,00 393.240.000,00
Dinas PU Pengadaan peralatan gedung kantor
1.03 . 1.03.1 . 02 . 09 7.128.000,00 0,00 0,00 0,00 7.128.000,00 Pengadaan mebeleur 1.03 . 1.03.1 . 02 . 10 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Dinas PU Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.03 . 1.03.1 . 02 . 22
604.000.000,00 0,00
0,00 604.000.000,00 0,00
Dinas PU Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 1.03 . 1.03.1 . 02 . 24
700.000.000,00 0,00
0,00 0,00 700.000.000,00
Dinas PU Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.03 . 1.03.1 . 02 . 42
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 299.722.500,00 0,00 299.722.500,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 05 184.310.000,00 0,00 0,00 184.310.000,00 0,00 Dinas PU Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.03 . 1.03.1 . 05 . 02
115.412.500,00 0,00
0,00 115.412.500,00 0,00
Dinas PU Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan 1.03 . 1.03.1 . 05 . 03
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
48.825.000,00 238.412.000,00 0,00 287.237.000,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 06
152.464.000,00 0,00
12.635.000,00 139.829.000,00 0,00
Dinas PU Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD 1.03 . 1.03.1 . 06 . 01
134.773.000,00 0,00
36.190.000,00 98.583.000,00 0,00
Dinas PU Penyusunan Laporan Bulanan SKPD
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
0,00 1.000.000.000,00 55.000.000.000,00 56.000.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 08
56.000.000.000,00 0,00
0,00 1.000.000.000,00 55.000.000.000,00 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah
1.03 . 1.03.1 . 08 . 03
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 30.000.000,00 27.182.989.000,00 130.516.478.000,00 157.729.467.000,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 18 2.095.000.000,00 0,00 30.000.000,00 150.000.000,00 1.915.000.000,00 Prov. Sulut
Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.03 . 1.03.1 . 18 . 01
150.000.000,00 0,00
0,00 0,00 150.000.000,00
Prov. Sulut Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
1.03 . 1.03.1 . 18 . 02 2.003.600.000,00 0,00 0,00 2.003.600.000,00 0,00 Dinas PU Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.03 . 1.03.1 . 18 . 03 217.829.000,00 0,00 0,00 217.829.000,00 0,00 Dinas PU Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03 . 1.03.1 . 18 . 06 899.100.000,00 0,00 0,00 899.100.000,00 0,00 Ruas Jalan Kotamobagu - Kaiya Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Kotamobagu -
Kaiya 1.03 . 1.03.1 . 18 . 07 158.050.000,00 0,00 0,00 158.050.000,00 0,00 Ruas Jalan AKD (Kotamobagu ) Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan AKD
(Kotamobagu) 1.03 . 1.03.1 . 18 . 08 220.050.000,00 0,00 0,00 220.050.000,00 0,00 Ruas Jalan Airmadidi - Kauditan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Airmadidi -
Kauditan 1.03 . 1.03.1 . 18 . 09 128.250.000,00 0,00 0,00 128.250.000,00 0,00 Ruas Jalan Kauditan - Kema Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Kauditan -
Kema 1.03 . 1.03.1 . 18 . 10 11.388.000.000,00 0,00 0,00 1.188.000.000,00 10.200.000.000,00 Ruas Jalan Tondano - Kawangkoan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Tondano -
Kawangkoan 1.03 . 1.03.1 . 18 . 11 570.000.000,00 0,00 0,00 570.000.000,00 0,00 Ruas Jalan Ulu - Ondong Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Ulu - Ondong
1.03 . 1.03.1 . 18 . 12 9.564.360.000,00 0,00 0,00 2.324.360.000,00 7.240.000.000,00 Ruas Jalan Tamako - Enemawira Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Tamako -
Enemawira 1.03 . 1.03.1 . 18 . 13 2.995.950.000,00 0,00 0,00 805.950.000,00 2.190.000.000,00 Ruas Jalan Sukur - Likupang Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Sukur -
Likupang 1.03 . 1.03.1 . 18 . 14 6.411.800.000,00 0,00 0,00 1.171.800.000,00 5.240.000.000,00 Ruas Jalan Ratahan - Amurang Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Ratahan -
Amurang 1.03 . 1.03.1 . 18 . 15 3.597.850.000,00 0,00 0,00 1.097.850.000,00 2.500.000.000,00 Ruas Jalan Modayag - Molobog Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Modayag -
Molobog 1.03 . 1.03.1 . 18 . 16 6.193.400.000,00 0,00 0,00 953.400.000,00 5.240.000.000,00 Ruas Jalan Kema - Kombi - Toliang Oki Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Kema - Kombi
- Toliang Oki 1.03 . 1.03.1 . 18 . 17 151.200.000,00 0,00 0,00 151.200.000,00 0,00 Ruas Jalan Silian - Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Silian -
Tombatu 1.03 . 1.03.1 . 18 . 18
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 Tombatu 3.008.950.000,00 0,00 0,00 508.950.000,00 2.500.000.000,00 Ruas Jalan Manado - Tongkaina - Wori Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Manado -
Tongkaina - Wori 1.03 . 1.03.1 . 18 . 19 6.587.500.000,00 0,00 0,00 1.687.500.000,00 4.900.000.000,00 Ruas Jalan Esang - Rainis Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Esang - Rainis
1.03 . 1.03.1 . 18 . 20 3.112.900.000,00 0,00 0,00 612.900.000,00 2.500.000.000,00 Ruas Jalan Tondano - Remboken - Kakas Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Tondano -
Remboken - Kakas 1.03 . 1.03.1 . 18 . 21 9.950.500.000,00 0,00 0,00 850.500.000,00 9.100.000.000,00 Ruas Jalan Tondano - Kembes - Manado Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Tondano -
Kembes - Manado 1.03 . 1.03.1 . 18 . 22 7.027.100.000,00 0,00 0,00 737.100.000,00 6.290.000.000,00 Ruas Jalan Langowan - Ratahan - Belang (Tababo) Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Langowan -
Ratahan - Belang (Tababo) 1.03 . 1.03.1 . 18 . 23 5.807.478.000,00 0,00 0,00 810.000.000,00 4.997.478.000,00 Ruas Jalan Sonder - Tincep - Maruasey Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Sonder -
Tincep - Maruasey 1.03 . 1.03.1 . 18 . 24 5.752.000.000,00 0,00 0,00 702.000.000,00 5.050.000.000,00 Ruas Jalan Tomohon - Tanawangko Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Tomohon -
Tanawangko 1.03 . 1.03.1 . 18 . 25 6.836.500.000,00 0,00 0,00 1.336.500.000,00 5.500.000.000,00 Ruas Jalan Tanawangko - Kumu - Popontolen Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Tanawangko -
Kumu - Popontolen 1.03 . 1.03.1 . 18 . 26 1.314.900.000,00 0,00 0,00 1.314.900.000,00 0,00 Ruas Jalan Pinogaluman - Doloduo Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Pinogaluman -
Doloduo 1.03 . 1.03.1 . 18 . 27 226.800.000,00 0,00 0,00 226.800.000,00 0,00 Ruas Jalan Pinogaluman - Labuan Uki Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Pinogaluman -
Labuan Uki 1.03 . 1.03.1 . 18 . 28 3.864.000.000,00 0,00 0,00 864.000.000,00 3.000.000.000,00 Ruas Jalan Wasian - Simbel - Wailang Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Wasian -
Simbel - Wailang 1.03 . 1.03.1 . 18 . 29 5.340.200.000,00 0,00 0,00 340.200.000,00 5.000.000.000,00 Ruas Jalan Mapanget - Molas (Manado) Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Mapanget -
Molas (Manado) 1.03 . 1.03.1 . 18 . 30
4.551.000.000,00 0,00
0,00 311.000.000,00 4.240.000.000,00 Ruas Jalan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Pierre 1.03 . 1.03.1 . 18 . 31
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 Pierre Tendean (Manado) Tendean (Manado) 5.164.600.000,00 0,00 0,00 264.600.000,00 4.900.000.000,00 Ruas Jalan Tatelu - Pinilih - Klabat Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Tatelu - Pinilih
- Klabat 1.03 . 1.03.1 . 18 . 32 283.500.000,00 0,00 0,00 283.500.000,00 0,00 Ruas Jalan Karondoran - Apela - Danowudu Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Karondoran -
Apela - Danowudu 1.03 . 1.03.1 . 18 . 33 4.417.500.000,00 0,00 0,00 1.417.500.000,00 3.000.000.000,00 Ruas Jalan Lingkar Pulau Lembeh Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Lingkar Pulau
Lembeh 1.03 . 1.03.1 . 18 . 34 9.547.600.000,00 0,00 0,00 1.047.600.000,00 8.500.000.000,00 Ruas Jalan Pontak - Kalait - Lobu Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Pontak - Kalait
- Lobu 1.03 . 1.03.1 . 18 . 35 10.726.500.000,00 0,00 0,00 726.500.000,00 10.000.000.000,00 Ruas Jalan Pontodon - Insil Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Pontodon -
Insil 1.03 . 1.03.1 . 18 . 36 7.667.500.000,00 0,00 0,00 877.500.000,00 6.790.000.000,00 Ruas Jalan Matali - Torosik Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Matali -
Torosik 1.03 . 1.03.1 . 18 . 37 2.798.000.000,00 0,00 0,00 224.000.000,00 2.574.000.000,00 Ruas Jalan Manado - Kombos - Sp3 Kairagi Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Manado -
Kombos - Sp3 Kairagi 1.03 . 1.03.1 . 18 . 38 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 Ruas Jalan Akses Kantor UPTD 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Akses
Perkantoran 1.03 . 1.03.1 . 18 . 39
5.500.000.000,00 0,00
0,00 0,00 5.500.000.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan pada Ruas Jalan Tamako-Enemawira
1.03 . 1.03.1 . 18 . 43
Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 20
75.000.000,00 0,00
0,00 75.000.000,00 0,00
Prov. Sulut Inspeksi kondisi jalan
1.03 . 1.03.1 . 20 . 01
50.000.000,00 0,00
0,00 50.000.000,00 0,00
Prov. Sulut Inspeksi kondisi jembatan
1.03 . 1.03.1 . 20 . 02
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
0,00 425.000.000,00 100.000.000,00 525.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 22
150.000.000,00 0,00
0,00 150.000.000,00 0,00
Prov. Sulut Penyusunan sistem informasi/data base jalan
1.03 . 1.03.1 . 22 . 01
150.000.000,00 0,00
0,00 150.000.000,00 0,00
Penyusunan sistem informasi/data base jembatan 1.03 . 1.03.1 . 22 . 02
125.000.000,00 0,00
0,00 125.000.000,00 0,00
Penyusunan Sistem Informasi / database harga satuan
1.03 . 1.03.1 . 22 . 03
100.000.000,00 0,00
0,00 0,00 100.000.000,00
Penyusunan dan Pelaporan Kegiatan 1.03 . 1.03.1 . 22 . 04
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 0,00 50.000.000,00 4.201.000.000,00 4.251.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 23 3.650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.650.000.000,00 Dinas PU Pengadaan alat-alat berat
1.03 . 1.03.1 . 23 . 04 601.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 551.000.000,00 Dinas PU Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan 1.03 . 1.03.1 . 23 . 09
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 60.000.000,00 11.821.893.000,00 16.644.584.000,00 28.526.477.000,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 24 340.000.000,00 0,00 0,00 0,00 340.000.000,00 Dinas PU Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
1.03 . 1.03.1 . 24 . 01
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Dinas PU Fasilitasi Pemilihan Petugas Pengairan
1.03 . 1.03.1 . 24 . 18
275.000.000,00 0,00
0,00 275.000.000,00 0,00
Dinas PU Penyusunan Kebijakan tentang Pengelolaan SDA
1.03 . 1.03.1 . 24 . 20
106.000.000,00 0,00
0,00 106.000.000,00 0,00
Dinas PU Penguatan Kelembagaan Pengelolaan SDA
1.03 . 1.03.1 . 24 . 21 2.667.341.000,00 0,00 0,00 517.341.000,00 2.150.000.000,00 jaringan irigasi Pusian Molong Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Pusian
Molong 1.03 . 1.03.1 . 24 . 22 2.833.191.000,00 0,00 0,00 883.191.000,00 1.950.000.000,00 jaringan irigasi Moayat Pawak Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Moayat
Pawak 1.03 . 1.03.1 . 24 . 23 1.672.727.000,00 0,00 0,00 548.506.000,00 1.124.221.000,00 jaringan irigasi Noongan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Noongan
1.03 . 1.03.1 . 24 . 24 715.986.000,00 0,00 0,00 515.986.000,00 200.000.000,00 jaringan irigasi Buko Tuntung Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Buko
Tuntung 1.03 . 1.03.1 . 24 . 25 4.401.223.000,00 0,00 0,00 408.399.000,00 3.992.824.000,00 jaringan irigasi Buyat Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Buyat
1.03 . 1.03.1 . 24 . 26 599.996.000,00 0,00 0,00 599.996.000,00 0,00 jaringan irigasi Tangaton, Tumubui, Pangi & Yuyag Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Tangaton,
Tumubui, Pangi & Yuyag 1.03 . 1.03.1 . 24 . 27 391.055.000,00 0,00 0,00 391.055.000,00 0,00 jaringan irigasi Katulidan Sinantakan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Katulidan
Sinantakan 1.03 . 1.03.1 . 24 . 28 2.294.547.000,00 0,00 0,00 821.403.000,00 1.473.144.000,00 jaringan irigasi Ayong Bolangat Maelang Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Ayong
Bolangat Maelang 1.03 . 1.03.1 . 24 . 29 491.596.000,00 0,00 0,00 491.596.000,00 0,00 jaringan irigasi Tombolikat Sita Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Tombolikat Sita 1.03 . 1.03.1 . 24 . 30
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 486.989.000,00 0,00 0,00 486.989.000,00 0,00 jaringan irigasi Lahendong Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Lahendong 1.03 . 1.03.1 . 24 . 31 1.838.547.000,00 0,00 0,00 488.547.000,00 1.350.000.000,00 jaringan irigasi Ranombolay Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Ranombolay 1.03 . 1.03.1 . 24 . 32 1.563.865.000,00 0,00 0,00 637.055.000,00 926.810.000,00 jaringan irigasi Talawaan Meras Atas Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Talawaan
Meras Atas 1.03 . 1.03.1 . 24 . 33 3.049.344.000,00 0,00 0,00 732.989.000,00 2.316.355.000,00 jaringan irigasi Ranoyapo Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Ranoyapo
1.03 . 1.03.1 . 24 . 34 1.549.070.000,00 0,00 0,00 727.840.000,00 821.230.000,00 jaringan irigasi Lolak Pinogaluman dan Monanow Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Lolak
Pinogaluman dan Monanow 1.03 . 1.03.1 . 24 . 35
200.000.000,00 0,00
0,00 200.000.000,00 0,00
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Lopaintana
1.03 . 1.03.1 . 24 . 43
200.000.000,00 0,00
0,00 200.000.000,00 0,00
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Roong Tondano Barat
1.03 . 1.03.1 . 24 . 44
200.000.000,00 0,00
0,00 200.000.000,00 0,00
Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Desa Laikit Kec. Tatelu
1.03 . 1.03.1 . 24 . 45
200.000.000,00 0,00
0,00 200.000.000,00 0,00
Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Kulur II Tabteng
1.03 . 1.03.1 . 24 . 47
200.000.000,00 0,00
0,00 200.000.000,00 0,00
Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batu Mahamu Lindongan I
1.03 . 1.03.1 . 24 . 48
200.000.000,00 0,00
0,00 200.000.000,00 0,00
Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Biwai Lindongan I
1.03 . 1.03.1 . 24 . 49
150.000.000,00 0,00
0,00 150.000.000,00 0,00
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Desa Mapanget
1.03 . 1.03.1 . 24 . 50
200.000.000,00 0,00
0,00 200.000.000,00 0,00
Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Desa Tariang Lama Kec. Kendahe
1.03 . 1.03.1 . 24 . 51
200.000.000,00 0,00
0,00 200.000.000,00 0,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Mapanget 1.03 . 1.03.1 . 24 . 54
200.000.000,00 0,00
0,00 200.000.000,00 0,00
Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Alugu Bongo Desa Bohabak III Kec. Bolangitang Timur Kab. Bolmut
1.03 . 1.03.1 . 24 . 57
600.000.000,00 0,00
0,00 600.000.000,00 0,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rerewokan
1.03 . 1.03.1 . 24 . 60
200.000.000,00 0,00
0,00 200.000.000,00 0,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sarang 1.03 . 1.03.1 . 24 . 61
200.000.000,00 0,00
0,00 200.000.000,00 0,00
Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batu Awang Siau
1.03 . 1.03.1 . 24 . 62
150.000.000,00 0,00
30.000.000,00 120.000.000,00 0,00
Perencanaan Keg. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
1.03 . 1.03.1 . 24 . 63
150.000.000,00 0,00
30.000.000,00 120.000.000,00 0,00
Perencanaan Keg. Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai
1.03 . 1.03.1 . 24 . 64
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
30.000.000,00 120.000.000,00 16.790.000.000,00 16.940.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 27
500.000.000,00 0,00
0,00 0,00 500.000.000,00
Dinas PU Pengembangan sistem distribusi air minum
1.03 . 1.03.1 . 27 . 06 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Ruas Jalan Tomohon - Tanawangko Drainase Tomohon - Tanawangko Seksi 1
1.03 . 1.03.1 . 27 . 17 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Ruas Jalan Tondano - Kembes - Manado Seksi 1 Drainase Tondano - Kembes - Manado Seksi 1
1.03 . 1.03.1 . 27 . 19 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Ruas Jalan Tondano - Kembes - Manado Seksi 2 Drainase Tondano - Kembes - Manado Seksi 2
1.03 . 1.03.1 . 27 . 20 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Ruas Jalan Tatelu - Pinilih - Klabat Drainase Tatelu - Pinilih - Klabat Seksi 1
1.03 . 1.03.1 . 27 . 21 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Ruas Jalan Ratahan - Amurang Drainase Ratahan - Amurang Seksi 1
1.03 . 1.03.1 . 27 . 22 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Ruas Jalan Langowan - Ratahan - Belang (Tababo) Se Drainase Langowan - Ratahan - Belang (Tababo)
Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 23 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Ruas Jalan Langowan - Ratahan - Belang (Tababo) Se Drainase Langowan - Ratahan - Belang (Tababo)
Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 24 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Ruas Jalan Mapanget - Molas (Manado) Drainase Mapanget - Molas (Manado)
1.03 . 1.03.1 . 27 . 25 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Ruas Jalan Manado - Kombos - Sp3 Kairagi Drainase Manado - Kombos - Sp3 Kairagi
1.03 . 1.03.1 . 27 . 26 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Ruas Jalan Tondano-Kaw angkoan Seksi 1 Drainase Tondano-Kawangkoan Seksi 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Ruas Jalan Tondano-Kaw angkoan Seksi 2 Drainase Tondano-Kawangkoan Seksi 2
1.03 . 1.03.1 . 27 . 28
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Pontodon Insil Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 30
150.000.000,00 0,00
0,00 0,00 150.000.000,00
Drainase Tomohon - Tanawangko Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 31
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Tomohon - Tanawangko Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 32
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Langowan - Ratahan - Belang (Tababo) Seksi 3
1.03 . 1.03.1 . 27 . 33
150.000.000,00 0,00
0,00 0,00 150.000.000,00
Drainase Ratahan - Amurang Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 36
150.000.000,00 0,00
0,00 0,00 150.000.000,00
Drainase Tondano - Remboken - Kakas 1.03 . 1.03.1 . 27 . 37
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Tatelu - Pinilih - Klabat Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 80
150.000.000,00 0,00
0,00 0,00 150.000.000,00
Drainase Pontodon Insil Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 81
150.000.000,00 0,00
0,00 0,00 150.000.000,00
Drainase Pontodon Insil Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 82
150.000.000,00 0,00
30.000.000,00 120.000.000,00 0,00
Perencanaan Keg. Drainase 1.03 . 1.03.1 . 27 . 83
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Tomohon - Tanawangko Seksi 4 1.03 . 1.03.1 . 27 . 84
1.000.000.000,00 0,00
0,00 0,00 1.000.000.000,00
Drainase Tamako - Enemawira Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 85
1.500.000.000,00 0,00
0,00 0,00 1.500.000.000,00
Drainase Tamako - Enemawira Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 86
1.250.000.000,00 0,00
0,00 0,00 1.250.000.000,00
Drainase Tamako - Enemawira Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 87
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Tatelu - Pinilih - Klabat Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 88
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Tatelu - Pinilih - Klabat Seksi 4 1.03 . 1.03.1 . 27 . 89
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Tatelu - Pinilih - Klabat Seksi 5 1.03 . 1.03.1 . 27 . 90
150.000.000,00 0,00
0,00 0,00 150.000.000,00
Drainase Ratahan - Amurang Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 91
150.000.000,00 0,00
0,00 0,00 150.000.000,00
Drainase Ratahan - Amurang Seksi 4 1.03 . 1.03.1 . 27 . 92
190.000.000,00 0,00
0,00 0,00 190.000.000,00
Drainase Ratahan - Amurang Seksi 5 1.03 . 1.03.1 . 27 . 93
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Tondano-Kawangkoan Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 94
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Pontodon Insil Seksi 4 1.03 . 1.03.1 . 27 . 95
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Pontodon Insil Seksi 5 1.03 . 1.03.1 . 27 . 96
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Pontodon Insil Seksi 6 1.03 . 1.03.1 . 27 . 97
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Pontodon Insil Seksi 7 1.03 . 1.03.1 . 27 . 98
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Tondano - Kembes - Manado Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 99
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Tondano - Kembes - Manado Seksi 4 1.03 . 1.03.1 . 27 . 100
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Tondano - Kembes - Manado Seksi 5 1.03 . 1.03.1 . 27 . 101
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Tanawangko-Kumu-Popontolen Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 102
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Tanawangko-Kumu-Popontolen Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 103
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Modayag-Molobog Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 104
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Modayag-Molobog Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 105
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Modayag-Molobog Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 106
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Modayag-Molobog Seksi 4 1.03 . 1.03.1 . 27 . 107
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Modayag-Molobog Seksi 5 1.03 . 1.03.1 . 27 . 108
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Modayag-Molobog Seksi 6 1.03 . 1.03.1 . 27 . 109
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Modayag-Molobog Seksi 7 1.03 . 1.03.1 . 27 . 110
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Kotamobagu-Kaiya Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 111
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Kotamobagu-Kaiya Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 112
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Kotamobagu-Kaiya Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 113
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Ulu-Ondong Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 114
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Ulu-Ondong Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 115
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Manado-Tongkaina-Wori Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 116
150.000.000,00 0,00
0,00 0,00 150.000.000,00
Drainase Manado-Tongkaina-Wori Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 117
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Esang-Rainis Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 118
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Esang-Rainis Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 119
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Sonder-Tincep-Maruasey Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 120
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Sonder-Tincep-Maruasey Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 121
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Sonder-Tincep-Maruasey Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 122
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Sonder-Tincep-Maruasey Seksi 4 1.03 . 1.03.1 . 27 . 123
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Sonder-Tincep-Maruasey Seksi 5 1.03 . 1.03.1 . 27 . 124
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Pontak-Kalait-Lobu Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 125
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Pontak-Kalait-Lobu Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 126
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Pontak-Kalait-Lobu Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 127
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Drainase Pontak-Kalait-Lobu Seksi 4 1.03 . 1.03.1 . 27 . 128
750.000.000,00 0,00
0,00 0,00 750.000.000,00
Drainase Tamako - Enemawira Seksi 4 1.03 . 1.03.1 . 27 . 129
500.000.000,00 0,00
0,00 0,00 500.000.000,00
Drainase Ulu - Ondong Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 130
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 29
100.000.000,00 0,00
0,00 0,00 100.000.000,00
Lampu Jalan Kantor Dinas PU 1.03 . 1.03.1 . 29 . 34
Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 30
150.000.000,00 0,00
0,00 150.000.000,00 0,00
Dinas PU Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.03 . 1.03.1 . 30 . 09
Program Pengendalian Ruang 0,00 965.500.000,00 0,00 965.500.000,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 32
965.500.000,00 0,00
0,00 965.500.000,00 0,00
Dinas PU Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang 1.03 . 1.03.1 . 32 . 01
Program Peningkatan Jalan & Jembatan 0,00 0,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 33
1.500.000.000,00 0,00
0,00 0,00 1.500.000.000,00
Ruas Jembatan pd Ruas Sonder-Tincep-Maruasey
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 Sonder-Tincep -Maruasey 3.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 Ruas Esang-Rainis Jembatan pd Ruas Esang-Rainis
1.03 . 1.03.1 . 33 . 04 2.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000.000,00 Ruas Tanawangko-Kumu-Popont olen Jembatan pd Ruas Tanawangko-Kumu-Popontolen
1.03 . 1.03.1 . 33 . 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN)
0,00 358.322.450,00 213.853.350,00 572.175.800,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 35
59.925.000,00 0,00
0,00 0,00 59.925.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 35 . 01
340.847.900,00 0,00
0,00 340.847.900,00 0,00
Pembangunan Gedung Kantor (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 35 . 02
126.566.900,00 0,00
0,00 0,00 126.566.900,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (LANJUTAN)
1.03 . 1.03.1 . 35 . 03
27.361.450,00 0,00
0,00 0,00 27.361.450,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah DInas (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 35 . 04
17.474.550,00 0,00
0,00 17.474.550,00 0,00
Rehabilitasi Balai Pertemuan (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 35 . 05
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (LANJUTAN)
0,00 0,00 5.019.210.670,19 5.019.210.670,19 0,00
1.03 . 1.03.1 . 36
5.019.210.670,19 0,00
0,00 0,00 5.019.210.670,19
Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 36 . 01
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan (LANJUTAN)
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 37
100.000.000,00 0,00
0,00 100.000.000,00 0,00
Inspeksi Kondisi Jalan (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 37 . 01
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (LANJUTAN)
0,00 432.054.965,85 615.827.918,00 1.047.882.883,85 0,00
1.03 . 1.03.1 . 38
19.964.300,00 0,00
0,00 0,00 19.964.300,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (LANJUTAN)
1.03 . 1.03.1 . 38 . 01
758.171.933,85 0,00
0,00 199.587.365,85 558.584.568,00
Pembangunan Daerah Irigasi (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 38 . 02
37.279.050,00 0,00
0,00 0,00 37.279.050,00
Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai (LANJUTAN)
1.03 . 1.03.1 . 38 . 03
9.987.600,00 0,00
0,00 9.987.600,00 0,00
Pembangunan Jaringan Suplesi Morout Atas (LANJUTAN)
1.03 . 1.03.1 . 38 . 04
222.480.000,00 0,00
0,00 222.480.000,00 0,00
Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi (LANJUTAN)
1.03 . 1.03.1 . 38 . 05
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah (LANJUTAN)
0,00 59.879.150,00 225.431.150,00 285.310.300,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 39
225.431.150,00 0,00
0,00 0,00 225.431.150,00
Pembangunan Drainase (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 39 . 01
59.879.150,00 0,00
0,00 59.879.150,00 0,00
Pembangunan Air Bersih (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 39 . 02
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
Program Pengendalian Banjir (LANJUTAN) 0,00 29.964.500,00 0,00 29.964.500,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 40
29.964.500,00 0,00
0,00 29.964.500,00 0,00
Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Perlindungan Pantai (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 40 . 01
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (LANJUTAN)
0,00 27.439.050,00 37.716.924.400,00 37.744.363.450,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 41 37.716.924.400,00 0,00 0,00 0,00 37.716.924.400,00 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 41 . 01 27.439.050,00 0,00 0,00 27.439.050,00 0,00
Pemasangan Lampu Jalan (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 41 . 02
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (LANJUTAN)
0,00 10.728.410.685,45 0,00 10.728.410.685,45 0,00
1.03 . 1.03.1 . 42
9.213.201.050,00 0,00
0,00 9.213.201.050,00 0,00
Revitalisasi Lingkungan Permukiman (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 42 . 01
1.515.209.635,45 0,00
0,00 1.515.209.635,45 0,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Akses Perkebunan (LANJUTAN)
1.03 . 1.03.1 . 42 . 02
Peningkatan Jalan dan Jembatan (LANJUTAN) 0,00 0,00 588.024.889,00 588.024.889,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 43
588.024.889,00 0,00
0,00 0,00 588.024.889,00
Peningkatan Jembatan (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 43 . 01
777.460.000,00 58.842.403.801,30 275.910.116.377,19 335.529.980.178,49 0,00
Jumlah
NIP . 19610725 198903 1 010 MANADO, 05 Maret 2014
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULUT