• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )"

Copied!
16
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 . 03

Urusan Wajib Pekerjaan Umum

ORGANISASI

: 1 . 03 . 01

DINAS PEKERJAAN UMUM

SUB UNIT ORGANISASI

: 1 . 03 . 01 . 01

DINAS PEKERJAAN UMUM

Pengguna Anggaran

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULUT

19610725 198903 1 010

Ir. J. E. KENAP, MM

:

:

:

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM

Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 450.000.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 450.000.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 450.000.000,00

5 BELANJA 372.839.290.178,49

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 37.309.310.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 37.309.310.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 335.529.980.178,49

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 777.460.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.842.403.801,30

5 . 2 . 3 Belanja Modal 275.910.116.377,19

SURPLUS / (DEFISIT) (372.389.290.178,49)

MANADO, 05 Maret 2014

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULUT

Ir. J. E. KENAP, MM

(3)

Tahun Anggaran : 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM

Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) PENDAPATAN 4 450.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 . 1 450.000.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 450.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 450.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 450.000.000,00

1.00 450.000.000 450.000.000,00 -Retribusi Pemakaian Daerah TA

NIP. 19610725 198903 1 010 MANADO, 05 Maret 2014

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULUT

Ir. J. E. KENAP, MM Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(4)

Tahun Anggaran : 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM

Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 37.309.310.000,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 37.309.310.000,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 37.309.310.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 24.131.900.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 19.153.140.000,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.00 TA 19.153.140.000 19.153.140.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 1.768.330.000,00 0,00

Tunjangan Keluarga

- Tunjangan Keluarga 1.00 TA 1.768.330.000 1.768.330.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 523.320.000,00 0,00

Tunjangan Jabatan Struktural

- Tunjangan Jabatan Struktural 1.00 TA 523.320.000 523.320.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 971.120.000,00 0,00

Tunjangan Umum

- Tunjangan Umum 1.00 TA 971.120.000 971.120.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 1.278.140.000,00 0,00

Tunjangan Beras

- Tunjangan Beras 1.00 TA 1.278.140.000 1.278.140.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 437.500.000,00 0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 TA 437.500.000 437.500.000,00

(5)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji 1.00 TA 350.000 350.000,00 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 13.177.410.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 13.177.410.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

- Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.00 TA 13.177.410.000 13.177.410.000,00

NIP . 19610725 198903 1 010 MANADO, 05 Maret 2014

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROV.

SULUT

Ir. J. E. KENAP, MM

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(6)

Tahun Anggaran : 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM

Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 608.635.000,00 3.748.816.500,00 0,00 4.357.451.500,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 01

647.700.000,00 0,00

0,00 647.700.000,00 0,00

Dinas PU Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

1.03 . 1.03.1 . 01 . 01

296.280.000,00 0,00

202.080.000,00 94.200.000,00 0,00

Dinas PU Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 1.03 . 1.03.1 . 01 . 02

1.981.495.900,00 0,00

288.000.000,00 1.693.495.900,00 0,00

Dinas PU Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang/Jasa 1.03 . 1.03.1 . 01 . 03

247.675.600,00 0,00

118.555.000,00 129.120.600,00 0,00

Dinas PU Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Kepegawaian 1.03 . 1.03.1 . 01 . 04

1.184.300.000,00 0,00

0,00 1.184.300.000,00 0,00

Dinas PU Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi 1.03 . 1.03.1 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 979.000.000,00 1.178.782.000,00 2.157.782.000,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 02 303.414.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00 78.414.000,00 Dinas PU Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.03 . 1.03.1 . 02 . 07

393.240.000,00 0,00

0,00 0,00 393.240.000,00

Dinas PU Pengadaan peralatan gedung kantor

1.03 . 1.03.1 . 02 . 09 7.128.000,00 0,00 0,00 0,00 7.128.000,00 Pengadaan mebeleur 1.03 . 1.03.1 . 02 . 10 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Dinas PU Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.03 . 1.03.1 . 02 . 22

604.000.000,00 0,00

0,00 604.000.000,00 0,00

Dinas PU Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1.03 . 1.03.1 . 02 . 24

700.000.000,00 0,00

0,00 0,00 700.000.000,00

Dinas PU Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.03 . 1.03.1 . 02 . 42

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 299.722.500,00 0,00 299.722.500,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 05 184.310.000,00 0,00 0,00 184.310.000,00 0,00 Dinas PU Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.03 . 1.03.1 . 05 . 02

115.412.500,00 0,00

0,00 115.412.500,00 0,00

Dinas PU Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan 1.03 . 1.03.1 . 05 . 03

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

48.825.000,00 238.412.000,00 0,00 287.237.000,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 06

152.464.000,00 0,00

12.635.000,00 139.829.000,00 0,00

Dinas PU Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD 1.03 . 1.03.1 . 06 . 01

134.773.000,00 0,00

36.190.000,00 98.583.000,00 0,00

Dinas PU Penyusunan Laporan Bulanan SKPD

(7)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

0,00 1.000.000.000,00 55.000.000.000,00 56.000.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 08

56.000.000.000,00 0,00

0,00 1.000.000.000,00 55.000.000.000,00 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

1.03 . 1.03.1 . 08 . 03

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 30.000.000,00 27.182.989.000,00 130.516.478.000,00 157.729.467.000,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 18 2.095.000.000,00 0,00 30.000.000,00 150.000.000,00 1.915.000.000,00 Prov. Sulut

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.03 . 1.03.1 . 18 . 01

150.000.000,00 0,00

0,00 0,00 150.000.000,00

Prov. Sulut Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

1.03 . 1.03.1 . 18 . 02 2.003.600.000,00 0,00 0,00 2.003.600.000,00 0,00 Dinas PU Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.03 . 1.03.1 . 18 . 03 217.829.000,00 0,00 0,00 217.829.000,00 0,00 Dinas PU Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.03 . 1.03.1 . 18 . 06 899.100.000,00 0,00 0,00 899.100.000,00 0,00 Ruas Jalan Kotamobagu - Kaiya Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Kotamobagu -

Kaiya 1.03 . 1.03.1 . 18 . 07 158.050.000,00 0,00 0,00 158.050.000,00 0,00 Ruas Jalan AKD (Kotamobagu ) Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan AKD

(Kotamobagu) 1.03 . 1.03.1 . 18 . 08 220.050.000,00 0,00 0,00 220.050.000,00 0,00 Ruas Jalan Airmadidi - Kauditan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Airmadidi -

Kauditan 1.03 . 1.03.1 . 18 . 09 128.250.000,00 0,00 0,00 128.250.000,00 0,00 Ruas Jalan Kauditan - Kema Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Kauditan -

Kema 1.03 . 1.03.1 . 18 . 10 11.388.000.000,00 0,00 0,00 1.188.000.000,00 10.200.000.000,00 Ruas Jalan Tondano - Kawangkoan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Tondano -

Kawangkoan 1.03 . 1.03.1 . 18 . 11 570.000.000,00 0,00 0,00 570.000.000,00 0,00 Ruas Jalan Ulu - Ondong Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Ulu - Ondong

1.03 . 1.03.1 . 18 . 12 9.564.360.000,00 0,00 0,00 2.324.360.000,00 7.240.000.000,00 Ruas Jalan Tamako - Enemawira Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Tamako -

Enemawira 1.03 . 1.03.1 . 18 . 13 2.995.950.000,00 0,00 0,00 805.950.000,00 2.190.000.000,00 Ruas Jalan Sukur - Likupang Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Sukur -

Likupang 1.03 . 1.03.1 . 18 . 14 6.411.800.000,00 0,00 0,00 1.171.800.000,00 5.240.000.000,00 Ruas Jalan Ratahan - Amurang Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Ratahan -

Amurang 1.03 . 1.03.1 . 18 . 15 3.597.850.000,00 0,00 0,00 1.097.850.000,00 2.500.000.000,00 Ruas Jalan Modayag - Molobog Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Modayag -

Molobog 1.03 . 1.03.1 . 18 . 16 6.193.400.000,00 0,00 0,00 953.400.000,00 5.240.000.000,00 Ruas Jalan Kema - Kombi - Toliang Oki Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Kema - Kombi

- Toliang Oki 1.03 . 1.03.1 . 18 . 17 151.200.000,00 0,00 0,00 151.200.000,00 0,00 Ruas Jalan Silian - Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Silian -

Tombatu 1.03 . 1.03.1 . 18 . 18

(8)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 Tombatu 3.008.950.000,00 0,00 0,00 508.950.000,00 2.500.000.000,00 Ruas Jalan Manado - Tongkaina - Wori Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Manado -

Tongkaina - Wori 1.03 . 1.03.1 . 18 . 19 6.587.500.000,00 0,00 0,00 1.687.500.000,00 4.900.000.000,00 Ruas Jalan Esang - Rainis Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Esang - Rainis

1.03 . 1.03.1 . 18 . 20 3.112.900.000,00 0,00 0,00 612.900.000,00 2.500.000.000,00 Ruas Jalan Tondano - Remboken - Kakas Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Tondano -

Remboken - Kakas 1.03 . 1.03.1 . 18 . 21 9.950.500.000,00 0,00 0,00 850.500.000,00 9.100.000.000,00 Ruas Jalan Tondano - Kembes - Manado Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Tondano -

Kembes - Manado 1.03 . 1.03.1 . 18 . 22 7.027.100.000,00 0,00 0,00 737.100.000,00 6.290.000.000,00 Ruas Jalan Langowan - Ratahan - Belang (Tababo) Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Langowan -

Ratahan - Belang (Tababo) 1.03 . 1.03.1 . 18 . 23 5.807.478.000,00 0,00 0,00 810.000.000,00 4.997.478.000,00 Ruas Jalan Sonder - Tincep - Maruasey Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Sonder -

Tincep - Maruasey 1.03 . 1.03.1 . 18 . 24 5.752.000.000,00 0,00 0,00 702.000.000,00 5.050.000.000,00 Ruas Jalan Tomohon - Tanawangko Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Tomohon -

Tanawangko 1.03 . 1.03.1 . 18 . 25 6.836.500.000,00 0,00 0,00 1.336.500.000,00 5.500.000.000,00 Ruas Jalan Tanawangko - Kumu - Popontolen Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Tanawangko -

Kumu - Popontolen 1.03 . 1.03.1 . 18 . 26 1.314.900.000,00 0,00 0,00 1.314.900.000,00 0,00 Ruas Jalan Pinogaluman - Doloduo Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Pinogaluman -

Doloduo 1.03 . 1.03.1 . 18 . 27 226.800.000,00 0,00 0,00 226.800.000,00 0,00 Ruas Jalan Pinogaluman - Labuan Uki Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Pinogaluman -

Labuan Uki 1.03 . 1.03.1 . 18 . 28 3.864.000.000,00 0,00 0,00 864.000.000,00 3.000.000.000,00 Ruas Jalan Wasian - Simbel - Wailang Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Wasian -

Simbel - Wailang 1.03 . 1.03.1 . 18 . 29 5.340.200.000,00 0,00 0,00 340.200.000,00 5.000.000.000,00 Ruas Jalan Mapanget - Molas (Manado) Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Mapanget -

Molas (Manado) 1.03 . 1.03.1 . 18 . 30

4.551.000.000,00 0,00

0,00 311.000.000,00 4.240.000.000,00 Ruas Jalan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Pierre 1.03 . 1.03.1 . 18 . 31

(9)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 Pierre Tendean (Manado) Tendean (Manado) 5.164.600.000,00 0,00 0,00 264.600.000,00 4.900.000.000,00 Ruas Jalan Tatelu - Pinilih - Klabat Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Tatelu - Pinilih

- Klabat 1.03 . 1.03.1 . 18 . 32 283.500.000,00 0,00 0,00 283.500.000,00 0,00 Ruas Jalan Karondoran - Apela - Danowudu Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Karondoran -

Apela - Danowudu 1.03 . 1.03.1 . 18 . 33 4.417.500.000,00 0,00 0,00 1.417.500.000,00 3.000.000.000,00 Ruas Jalan Lingkar Pulau Lembeh Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Lingkar Pulau

Lembeh 1.03 . 1.03.1 . 18 . 34 9.547.600.000,00 0,00 0,00 1.047.600.000,00 8.500.000.000,00 Ruas Jalan Pontak - Kalait - Lobu Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Pontak - Kalait

- Lobu 1.03 . 1.03.1 . 18 . 35 10.726.500.000,00 0,00 0,00 726.500.000,00 10.000.000.000,00 Ruas Jalan Pontodon - Insil Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Pontodon -

Insil 1.03 . 1.03.1 . 18 . 36 7.667.500.000,00 0,00 0,00 877.500.000,00 6.790.000.000,00 Ruas Jalan Matali - Torosik Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Matali -

Torosik 1.03 . 1.03.1 . 18 . 37 2.798.000.000,00 0,00 0,00 224.000.000,00 2.574.000.000,00 Ruas Jalan Manado - Kombos - Sp3 Kairagi Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Manado -

Kombos - Sp3 Kairagi 1.03 . 1.03.1 . 18 . 38 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 Ruas Jalan Akses Kantor UPTD 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Akses

Perkantoran 1.03 . 1.03.1 . 18 . 39

5.500.000.000,00 0,00

0,00 0,00 5.500.000.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan pada Ruas Jalan Tamako-Enemawira

1.03 . 1.03.1 . 18 . 43

Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 20

75.000.000,00 0,00

0,00 75.000.000,00 0,00

Prov. Sulut Inspeksi kondisi jalan

1.03 . 1.03.1 . 20 . 01

50.000.000,00 0,00

0,00 50.000.000,00 0,00

Prov. Sulut Inspeksi kondisi jembatan

1.03 . 1.03.1 . 20 . 02

Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

0,00 425.000.000,00 100.000.000,00 525.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 22

150.000.000,00 0,00

0,00 150.000.000,00 0,00

Prov. Sulut Penyusunan sistem informasi/data base jalan

1.03 . 1.03.1 . 22 . 01

150.000.000,00 0,00

0,00 150.000.000,00 0,00

Penyusunan sistem informasi/data base jembatan 1.03 . 1.03.1 . 22 . 02

125.000.000,00 0,00

0,00 125.000.000,00 0,00

Penyusunan Sistem Informasi / database harga satuan

1.03 . 1.03.1 . 22 . 03

100.000.000,00 0,00

0,00 0,00 100.000.000,00

Penyusunan dan Pelaporan Kegiatan 1.03 . 1.03.1 . 22 . 04

(10)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 0,00 50.000.000,00 4.201.000.000,00 4.251.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 23 3.650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.650.000.000,00 Dinas PU Pengadaan alat-alat berat

1.03 . 1.03.1 . 23 . 04 601.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 551.000.000,00 Dinas PU Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan 1.03 . 1.03.1 . 23 . 09

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 60.000.000,00 11.821.893.000,00 16.644.584.000,00 28.526.477.000,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 24 340.000.000,00 0,00 0,00 0,00 340.000.000,00 Dinas PU Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

1.03 . 1.03.1 . 24 . 01

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Dinas PU Fasilitasi Pemilihan Petugas Pengairan

1.03 . 1.03.1 . 24 . 18

275.000.000,00 0,00

0,00 275.000.000,00 0,00

Dinas PU Penyusunan Kebijakan tentang Pengelolaan SDA

1.03 . 1.03.1 . 24 . 20

106.000.000,00 0,00

0,00 106.000.000,00 0,00

Dinas PU Penguatan Kelembagaan Pengelolaan SDA

1.03 . 1.03.1 . 24 . 21 2.667.341.000,00 0,00 0,00 517.341.000,00 2.150.000.000,00 jaringan irigasi Pusian Molong Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Pusian

Molong 1.03 . 1.03.1 . 24 . 22 2.833.191.000,00 0,00 0,00 883.191.000,00 1.950.000.000,00 jaringan irigasi Moayat Pawak Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Moayat

Pawak 1.03 . 1.03.1 . 24 . 23 1.672.727.000,00 0,00 0,00 548.506.000,00 1.124.221.000,00 jaringan irigasi Noongan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Noongan

1.03 . 1.03.1 . 24 . 24 715.986.000,00 0,00 0,00 515.986.000,00 200.000.000,00 jaringan irigasi Buko Tuntung Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Buko

Tuntung 1.03 . 1.03.1 . 24 . 25 4.401.223.000,00 0,00 0,00 408.399.000,00 3.992.824.000,00 jaringan irigasi Buyat Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Buyat

1.03 . 1.03.1 . 24 . 26 599.996.000,00 0,00 0,00 599.996.000,00 0,00 jaringan irigasi Tangaton, Tumubui, Pangi & Yuyag Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Tangaton,

Tumubui, Pangi & Yuyag 1.03 . 1.03.1 . 24 . 27 391.055.000,00 0,00 0,00 391.055.000,00 0,00 jaringan irigasi Katulidan Sinantakan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Katulidan

Sinantakan 1.03 . 1.03.1 . 24 . 28 2.294.547.000,00 0,00 0,00 821.403.000,00 1.473.144.000,00 jaringan irigasi Ayong Bolangat Maelang Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Ayong

Bolangat Maelang 1.03 . 1.03.1 . 24 . 29 491.596.000,00 0,00 0,00 491.596.000,00 0,00 jaringan irigasi Tombolikat Sita Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Tombolikat Sita 1.03 . 1.03.1 . 24 . 30

(11)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 486.989.000,00 0,00 0,00 486.989.000,00 0,00 jaringan irigasi Lahendong Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Lahendong 1.03 . 1.03.1 . 24 . 31 1.838.547.000,00 0,00 0,00 488.547.000,00 1.350.000.000,00 jaringan irigasi Ranombolay Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Ranombolay 1.03 . 1.03.1 . 24 . 32 1.563.865.000,00 0,00 0,00 637.055.000,00 926.810.000,00 jaringan irigasi Talawaan Meras Atas Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Talawaan

Meras Atas 1.03 . 1.03.1 . 24 . 33 3.049.344.000,00 0,00 0,00 732.989.000,00 2.316.355.000,00 jaringan irigasi Ranoyapo Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Ranoyapo

1.03 . 1.03.1 . 24 . 34 1.549.070.000,00 0,00 0,00 727.840.000,00 821.230.000,00 jaringan irigasi Lolak Pinogaluman dan Monanow Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Lolak

Pinogaluman dan Monanow 1.03 . 1.03.1 . 24 . 35

200.000.000,00 0,00

0,00 200.000.000,00 0,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Lopaintana

1.03 . 1.03.1 . 24 . 43

200.000.000,00 0,00

0,00 200.000.000,00 0,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Roong Tondano Barat

1.03 . 1.03.1 . 24 . 44

200.000.000,00 0,00

0,00 200.000.000,00 0,00

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Desa Laikit Kec. Tatelu

1.03 . 1.03.1 . 24 . 45

200.000.000,00 0,00

0,00 200.000.000,00 0,00

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Kulur II Tabteng

1.03 . 1.03.1 . 24 . 47

200.000.000,00 0,00

0,00 200.000.000,00 0,00

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batu Mahamu Lindongan I

1.03 . 1.03.1 . 24 . 48

200.000.000,00 0,00

0,00 200.000.000,00 0,00

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Biwai Lindongan I

1.03 . 1.03.1 . 24 . 49

150.000.000,00 0,00

0,00 150.000.000,00 0,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Desa Mapanget

1.03 . 1.03.1 . 24 . 50

200.000.000,00 0,00

0,00 200.000.000,00 0,00

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Desa Tariang Lama Kec. Kendahe

1.03 . 1.03.1 . 24 . 51

200.000.000,00 0,00

0,00 200.000.000,00 0,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Mapanget 1.03 . 1.03.1 . 24 . 54

200.000.000,00 0,00

0,00 200.000.000,00 0,00

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Alugu Bongo Desa Bohabak III Kec. Bolangitang Timur Kab. Bolmut

1.03 . 1.03.1 . 24 . 57

600.000.000,00 0,00

0,00 600.000.000,00 0,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rerewokan

1.03 . 1.03.1 . 24 . 60

200.000.000,00 0,00

0,00 200.000.000,00 0,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sarang 1.03 . 1.03.1 . 24 . 61

200.000.000,00 0,00

0,00 200.000.000,00 0,00

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batu Awang Siau

1.03 . 1.03.1 . 24 . 62

150.000.000,00 0,00

30.000.000,00 120.000.000,00 0,00

Perencanaan Keg. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

1.03 . 1.03.1 . 24 . 63

150.000.000,00 0,00

30.000.000,00 120.000.000,00 0,00

Perencanaan Keg. Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai

1.03 . 1.03.1 . 24 . 64

(12)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

30.000.000,00 120.000.000,00 16.790.000.000,00 16.940.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 27

500.000.000,00 0,00

0,00 0,00 500.000.000,00

Dinas PU Pengembangan sistem distribusi air minum

1.03 . 1.03.1 . 27 . 06 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Ruas Jalan Tomohon - Tanawangko Drainase Tomohon - Tanawangko Seksi 1

1.03 . 1.03.1 . 27 . 17 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Ruas Jalan Tondano - Kembes - Manado Seksi 1 Drainase Tondano - Kembes - Manado Seksi 1

1.03 . 1.03.1 . 27 . 19 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Ruas Jalan Tondano - Kembes - Manado Seksi 2 Drainase Tondano - Kembes - Manado Seksi 2

1.03 . 1.03.1 . 27 . 20 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Ruas Jalan Tatelu - Pinilih - Klabat Drainase Tatelu - Pinilih - Klabat Seksi 1

1.03 . 1.03.1 . 27 . 21 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Ruas Jalan Ratahan - Amurang Drainase Ratahan - Amurang Seksi 1

1.03 . 1.03.1 . 27 . 22 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Ruas Jalan Langowan - Ratahan - Belang (Tababo) Se Drainase Langowan - Ratahan - Belang (Tababo)

Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 23 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Ruas Jalan Langowan - Ratahan - Belang (Tababo) Se Drainase Langowan - Ratahan - Belang (Tababo)

Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 24 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Ruas Jalan Mapanget - Molas (Manado) Drainase Mapanget - Molas (Manado)

1.03 . 1.03.1 . 27 . 25 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Ruas Jalan Manado - Kombos - Sp3 Kairagi Drainase Manado - Kombos - Sp3 Kairagi

1.03 . 1.03.1 . 27 . 26 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Ruas Jalan Tondano-Kaw angkoan Seksi 1 Drainase Tondano-Kawangkoan Seksi 1

(13)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Ruas Jalan Tondano-Kaw angkoan Seksi 2 Drainase Tondano-Kawangkoan Seksi 2

1.03 . 1.03.1 . 27 . 28

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Pontodon Insil Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 30

150.000.000,00 0,00

0,00 0,00 150.000.000,00

Drainase Tomohon - Tanawangko Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 31

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Tomohon - Tanawangko Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 32

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Langowan - Ratahan - Belang (Tababo) Seksi 3

1.03 . 1.03.1 . 27 . 33

150.000.000,00 0,00

0,00 0,00 150.000.000,00

Drainase Ratahan - Amurang Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 36

150.000.000,00 0,00

0,00 0,00 150.000.000,00

Drainase Tondano - Remboken - Kakas 1.03 . 1.03.1 . 27 . 37

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Tatelu - Pinilih - Klabat Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 80

150.000.000,00 0,00

0,00 0,00 150.000.000,00

Drainase Pontodon Insil Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 81

150.000.000,00 0,00

0,00 0,00 150.000.000,00

Drainase Pontodon Insil Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 82

150.000.000,00 0,00

30.000.000,00 120.000.000,00 0,00

Perencanaan Keg. Drainase 1.03 . 1.03.1 . 27 . 83

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Tomohon - Tanawangko Seksi 4 1.03 . 1.03.1 . 27 . 84

1.000.000.000,00 0,00

0,00 0,00 1.000.000.000,00

Drainase Tamako - Enemawira Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 85

1.500.000.000,00 0,00

0,00 0,00 1.500.000.000,00

Drainase Tamako - Enemawira Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 86

1.250.000.000,00 0,00

0,00 0,00 1.250.000.000,00

Drainase Tamako - Enemawira Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 87

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Tatelu - Pinilih - Klabat Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 88

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Tatelu - Pinilih - Klabat Seksi 4 1.03 . 1.03.1 . 27 . 89

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Tatelu - Pinilih - Klabat Seksi 5 1.03 . 1.03.1 . 27 . 90

150.000.000,00 0,00

0,00 0,00 150.000.000,00

Drainase Ratahan - Amurang Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 91

150.000.000,00 0,00

0,00 0,00 150.000.000,00

Drainase Ratahan - Amurang Seksi 4 1.03 . 1.03.1 . 27 . 92

190.000.000,00 0,00

0,00 0,00 190.000.000,00

Drainase Ratahan - Amurang Seksi 5 1.03 . 1.03.1 . 27 . 93

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Tondano-Kawangkoan Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 94

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Pontodon Insil Seksi 4 1.03 . 1.03.1 . 27 . 95

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Pontodon Insil Seksi 5 1.03 . 1.03.1 . 27 . 96

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Pontodon Insil Seksi 6 1.03 . 1.03.1 . 27 . 97

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Pontodon Insil Seksi 7 1.03 . 1.03.1 . 27 . 98

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Tondano - Kembes - Manado Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 99

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Tondano - Kembes - Manado Seksi 4 1.03 . 1.03.1 . 27 . 100

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Tondano - Kembes - Manado Seksi 5 1.03 . 1.03.1 . 27 . 101

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Tanawangko-Kumu-Popontolen Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 102

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Tanawangko-Kumu-Popontolen Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 103

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Modayag-Molobog Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 104

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Modayag-Molobog Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 105

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Modayag-Molobog Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 106

(14)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Modayag-Molobog Seksi 4 1.03 . 1.03.1 . 27 . 107

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Modayag-Molobog Seksi 5 1.03 . 1.03.1 . 27 . 108

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Modayag-Molobog Seksi 6 1.03 . 1.03.1 . 27 . 109

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Modayag-Molobog Seksi 7 1.03 . 1.03.1 . 27 . 110

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Kotamobagu-Kaiya Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 111

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Kotamobagu-Kaiya Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 112

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Kotamobagu-Kaiya Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 113

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Ulu-Ondong Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 114

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Ulu-Ondong Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 115

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Manado-Tongkaina-Wori Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 116

150.000.000,00 0,00

0,00 0,00 150.000.000,00

Drainase Manado-Tongkaina-Wori Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 117

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Esang-Rainis Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 118

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Esang-Rainis Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 119

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Sonder-Tincep-Maruasey Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 120

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Sonder-Tincep-Maruasey Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 121

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Sonder-Tincep-Maruasey Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 122

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Sonder-Tincep-Maruasey Seksi 4 1.03 . 1.03.1 . 27 . 123

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Sonder-Tincep-Maruasey Seksi 5 1.03 . 1.03.1 . 27 . 124

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Pontak-Kalait-Lobu Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 125

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Pontak-Kalait-Lobu Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 126

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Pontak-Kalait-Lobu Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 127

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Pontak-Kalait-Lobu Seksi 4 1.03 . 1.03.1 . 27 . 128

750.000.000,00 0,00

0,00 0,00 750.000.000,00

Drainase Tamako - Enemawira Seksi 4 1.03 . 1.03.1 . 27 . 129

500.000.000,00 0,00

0,00 0,00 500.000.000,00

Drainase Ulu - Ondong Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 130

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 29

100.000.000,00 0,00

0,00 0,00 100.000.000,00

Lampu Jalan Kantor Dinas PU 1.03 . 1.03.1 . 29 . 34

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 30

150.000.000,00 0,00

0,00 150.000.000,00 0,00

Dinas PU Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1.03 . 1.03.1 . 30 . 09

Program Pengendalian Ruang 0,00 965.500.000,00 0,00 965.500.000,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 32

965.500.000,00 0,00

0,00 965.500.000,00 0,00

Dinas PU Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan

Ruang 1.03 . 1.03.1 . 32 . 01

Program Peningkatan Jalan & Jembatan 0,00 0,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 33

1.500.000.000,00 0,00

0,00 0,00 1.500.000.000,00

Ruas Jembatan pd Ruas Sonder-Tincep-Maruasey

(15)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 Sonder-Tincep -Maruasey 3.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 Ruas Esang-Rainis Jembatan pd Ruas Esang-Rainis

1.03 . 1.03.1 . 33 . 04 2.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000.000,00 Ruas Tanawangko-Kumu-Popont olen Jembatan pd Ruas Tanawangko-Kumu-Popontolen

1.03 . 1.03.1 . 33 . 05

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN)

0,00 358.322.450,00 213.853.350,00 572.175.800,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 35

59.925.000,00 0,00

0,00 0,00 59.925.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 35 . 01

340.847.900,00 0,00

0,00 340.847.900,00 0,00

Pembangunan Gedung Kantor (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 35 . 02

126.566.900,00 0,00

0,00 0,00 126.566.900,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (LANJUTAN)

1.03 . 1.03.1 . 35 . 03

27.361.450,00 0,00

0,00 0,00 27.361.450,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah DInas (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 35 . 04

17.474.550,00 0,00

0,00 17.474.550,00 0,00

Rehabilitasi Balai Pertemuan (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 35 . 05

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (LANJUTAN)

0,00 0,00 5.019.210.670,19 5.019.210.670,19 0,00

1.03 . 1.03.1 . 36

5.019.210.670,19 0,00

0,00 0,00 5.019.210.670,19

Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 36 . 01

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan (LANJUTAN)

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 37

100.000.000,00 0,00

0,00 100.000.000,00 0,00

Inspeksi Kondisi Jalan (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 37 . 01

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (LANJUTAN)

0,00 432.054.965,85 615.827.918,00 1.047.882.883,85 0,00

1.03 . 1.03.1 . 38

19.964.300,00 0,00

0,00 0,00 19.964.300,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (LANJUTAN)

1.03 . 1.03.1 . 38 . 01

758.171.933,85 0,00

0,00 199.587.365,85 558.584.568,00

Pembangunan Daerah Irigasi (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 38 . 02

37.279.050,00 0,00

0,00 0,00 37.279.050,00

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai (LANJUTAN)

1.03 . 1.03.1 . 38 . 03

9.987.600,00 0,00

0,00 9.987.600,00 0,00

Pembangunan Jaringan Suplesi Morout Atas (LANJUTAN)

1.03 . 1.03.1 . 38 . 04

222.480.000,00 0,00

0,00 222.480.000,00 0,00

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi (LANJUTAN)

1.03 . 1.03.1 . 38 . 05

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah (LANJUTAN)

0,00 59.879.150,00 225.431.150,00 285.310.300,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 39

225.431.150,00 0,00

0,00 0,00 225.431.150,00

Pembangunan Drainase (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 39 . 01

59.879.150,00 0,00

0,00 59.879.150,00 0,00

Pembangunan Air Bersih (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 39 . 02

(16)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pengendalian Banjir (LANJUTAN) 0,00 29.964.500,00 0,00 29.964.500,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 40

29.964.500,00 0,00

0,00 29.964.500,00 0,00

Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Perlindungan Pantai (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 40 . 01

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (LANJUTAN)

0,00 27.439.050,00 37.716.924.400,00 37.744.363.450,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 41 37.716.924.400,00 0,00 0,00 0,00 37.716.924.400,00 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 41 . 01 27.439.050,00 0,00 0,00 27.439.050,00 0,00

Pemasangan Lampu Jalan (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 41 . 02

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (LANJUTAN)

0,00 10.728.410.685,45 0,00 10.728.410.685,45 0,00

1.03 . 1.03.1 . 42

9.213.201.050,00 0,00

0,00 9.213.201.050,00 0,00

Revitalisasi Lingkungan Permukiman (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 42 . 01

1.515.209.635,45 0,00

0,00 1.515.209.635,45 0,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Akses Perkebunan (LANJUTAN)

1.03 . 1.03.1 . 42 . 02

Peningkatan Jalan dan Jembatan (LANJUTAN) 0,00 0,00 588.024.889,00 588.024.889,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 43

588.024.889,00 0,00

0,00 0,00 588.024.889,00

Peningkatan Jembatan (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 43 . 01

777.460.000,00 58.842.403.801,30 275.910.116.377,19 335.529.980.178,49 0,00

Jumlah

NIP . 19610725 198903 1 010 MANADO, 05 Maret 2014

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULUT

Referensi

Dokumen terkait

RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. RKA - SKPD 3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. RKA - SKPD 3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. RKA - SKPD 3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. RKA - SKPD 3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.. RKA - SKPD 3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.. RKA - SKPD 3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.. RKA - SKPD 3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. RKA - SKPD 3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah