• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )"

Copied!
16
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 . 03

Urusan Wajib Pekerjaan Umum

ORGANISASI

: 1 . 03 . 01

DINAS PEKERJAAN UMUM

SUB UNIT ORGANISASI

: 1 . 03 . 01 . 01

DINAS PEKERJAAN UMUM

Pengguna Anggaran

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULUT

19610725 198903 1 010

Ir. J. E. KENAP, MM

:

:

:

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM

Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 450.000.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 450.000.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 450.000.000,00

5 BELANJA 372.839.290.178,49

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 37.309.310.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 37.309.310.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 335.529.980.178,49

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 777.460.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.842.403.801,30

5 . 2 . 3 Belanja Modal 275.910.116.377,19

SURPLUS / (DEFISIT) (372.389.290.178,49)

MANADO, 05 Maret 2014

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULUT

Ir. J. E. KENAP, MM

(3)

Tahun Anggaran : 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM

Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) PENDAPATAN 4 450.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 . 1 450.000.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 450.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 450.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 450.000.000,00

1.00 450.000.000 450.000.000,00 -Retribusi Pemakaian Daerah TA

NIP. 19610725 198903 1 010 MANADO, 05 Maret 2014

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULUT

Ir. J. E. KENAP, MM Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(4)

Tahun Anggaran : 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM

Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 37.309.310.000,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 37.309.310.000,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 37.309.310.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 24.131.900.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 19.153.140.000,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.00 TA 19.153.140.000 19.153.140.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 1.768.330.000,00 0,00

Tunjangan Keluarga

- Tunjangan Keluarga 1.00 TA 1.768.330.000 1.768.330.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 523.320.000,00 0,00

Tunjangan Jabatan Struktural

- Tunjangan Jabatan Struktural 1.00 TA 523.320.000 523.320.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 971.120.000,00 0,00

Tunjangan Umum

- Tunjangan Umum 1.00 TA 971.120.000 971.120.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 1.278.140.000,00 0,00

Tunjangan Beras

- Tunjangan Beras 1.00 TA 1.278.140.000 1.278.140.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 437.500.000,00 0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 TA 437.500.000 437.500.000,00

(5)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji 1.00 TA 350.000 350.000,00 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 13.177.410.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 13.177.410.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

- Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.00 TA 13.177.410.000 13.177.410.000,00

NIP . 19610725 198903 1 010 MANADO, 05 Maret 2014

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROV.

SULUT

Ir. J. E. KENAP, MM

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(6)

Tahun Anggaran : 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM

Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 608.635.000,00 3.748.816.500,00 0,00 4.357.451.500,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 01

647.700.000,00 0,00

0,00 647.700.000,00 0,00

Dinas PU Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

1.03 . 1.03.1 . 01 . 01

296.280.000,00 0,00

202.080.000,00 94.200.000,00 0,00

Dinas PU Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 1.03 . 1.03.1 . 01 . 02

1.981.495.900,00 0,00

288.000.000,00 1.693.495.900,00 0,00

Dinas PU Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang/Jasa 1.03 . 1.03.1 . 01 . 03

247.675.600,00 0,00

118.555.000,00 129.120.600,00 0,00

Dinas PU Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Kepegawaian 1.03 . 1.03.1 . 01 . 04

1.184.300.000,00 0,00

0,00 1.184.300.000,00 0,00

Dinas PU Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi 1.03 . 1.03.1 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 979.000.000,00 1.178.782.000,00 2.157.782.000,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 02 303.414.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00 78.414.000,00 Dinas PU Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.03 . 1.03.1 . 02 . 07

393.240.000,00 0,00

0,00 0,00 393.240.000,00

Dinas PU Pengadaan peralatan gedung kantor

1.03 . 1.03.1 . 02 . 09 7.128.000,00 0,00 0,00 0,00 7.128.000,00 Pengadaan mebeleur 1.03 . 1.03.1 . 02 . 10 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Dinas PU Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.03 . 1.03.1 . 02 . 22

604.000.000,00 0,00

0,00 604.000.000,00 0,00

Dinas PU Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1.03 . 1.03.1 . 02 . 24

700.000.000,00 0,00

0,00 0,00 700.000.000,00

Dinas PU Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.03 . 1.03.1 . 02 . 42

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 299.722.500,00 0,00 299.722.500,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 05 184.310.000,00 0,00 0,00 184.310.000,00 0,00 Dinas PU Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.03 . 1.03.1 . 05 . 02

115.412.500,00 0,00

0,00 115.412.500,00 0,00

Dinas PU Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan 1.03 . 1.03.1 . 05 . 03

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

48.825.000,00 238.412.000,00 0,00 287.237.000,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 06

152.464.000,00 0,00

12.635.000,00 139.829.000,00 0,00

Dinas PU Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD 1.03 . 1.03.1 . 06 . 01

134.773.000,00 0,00

36.190.000,00 98.583.000,00 0,00

Dinas PU Penyusunan Laporan Bulanan SKPD

(7)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

0,00 1.000.000.000,00 55.000.000.000,00 56.000.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 08

56.000.000.000,00 0,00

0,00 1.000.000.000,00 55.000.000.000,00 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

1.03 . 1.03.1 . 08 . 03

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 30.000.000,00 27.182.989.000,00 130.516.478.000,00 157.729.467.000,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 18 2.095.000.000,00 0,00 30.000.000,00 150.000.000,00 1.915.000.000,00 Prov. Sulut

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.03 . 1.03.1 . 18 . 01

150.000.000,00 0,00

0,00 0,00 150.000.000,00

Prov. Sulut Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

1.03 . 1.03.1 . 18 . 02 2.003.600.000,00 0,00 0,00 2.003.600.000,00 0,00 Dinas PU Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.03 . 1.03.1 . 18 . 03 217.829.000,00 0,00 0,00 217.829.000,00 0,00 Dinas PU Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.03 . 1.03.1 . 18 . 06 899.100.000,00 0,00 0,00 899.100.000,00 0,00 Ruas Jalan Kotamobagu - Kaiya Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Kotamobagu -

Kaiya 1.03 . 1.03.1 . 18 . 07 158.050.000,00 0,00 0,00 158.050.000,00 0,00 Ruas Jalan AKD (Kotamobagu ) Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan AKD

(Kotamobagu) 1.03 . 1.03.1 . 18 . 08 220.050.000,00 0,00 0,00 220.050.000,00 0,00 Ruas Jalan Airmadidi - Kauditan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Airmadidi -

Kauditan 1.03 . 1.03.1 . 18 . 09 128.250.000,00 0,00 0,00 128.250.000,00 0,00 Ruas Jalan Kauditan - Kema Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Kauditan -

Kema 1.03 . 1.03.1 . 18 . 10 11.388.000.000,00 0,00 0,00 1.188.000.000,00 10.200.000.000,00 Ruas Jalan Tondano - Kawangkoan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Tondano -

Kawangkoan 1.03 . 1.03.1 . 18 . 11 570.000.000,00 0,00 0,00 570.000.000,00 0,00 Ruas Jalan Ulu - Ondong Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Ulu - Ondong

1.03 . 1.03.1 . 18 . 12 9.564.360.000,00 0,00 0,00 2.324.360.000,00 7.240.000.000,00 Ruas Jalan Tamako - Enemawira Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Tamako -

Enemawira 1.03 . 1.03.1 . 18 . 13 2.995.950.000,00 0,00 0,00 805.950.000,00 2.190.000.000,00 Ruas Jalan Sukur - Likupang Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Sukur -

Likupang 1.03 . 1.03.1 . 18 . 14 6.411.800.000,00 0,00 0,00 1.171.800.000,00 5.240.000.000,00 Ruas Jalan Ratahan - Amurang Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Ratahan -

Amurang 1.03 . 1.03.1 . 18 . 15 3.597.850.000,00 0,00 0,00 1.097.850.000,00 2.500.000.000,00 Ruas Jalan Modayag - Molobog Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Modayag -

Molobog 1.03 . 1.03.1 . 18 . 16 6.193.400.000,00 0,00 0,00 953.400.000,00 5.240.000.000,00 Ruas Jalan Kema - Kombi - Toliang Oki Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Kema - Kombi

- Toliang Oki 1.03 . 1.03.1 . 18 . 17 151.200.000,00 0,00 0,00 151.200.000,00 0,00 Ruas Jalan Silian - Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Silian -

Tombatu 1.03 . 1.03.1 . 18 . 18

(8)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 Tombatu 3.008.950.000,00 0,00 0,00 508.950.000,00 2.500.000.000,00 Ruas Jalan Manado - Tongkaina - Wori Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Manado -

Tongkaina - Wori 1.03 . 1.03.1 . 18 . 19 6.587.500.000,00 0,00 0,00 1.687.500.000,00 4.900.000.000,00 Ruas Jalan Esang - Rainis Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Esang - Rainis

1.03 . 1.03.1 . 18 . 20 3.112.900.000,00 0,00 0,00 612.900.000,00 2.500.000.000,00 Ruas Jalan Tondano - Remboken - Kakas Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Tondano -

Remboken - Kakas 1.03 . 1.03.1 . 18 . 21 9.950.500.000,00 0,00 0,00 850.500.000,00 9.100.000.000,00 Ruas Jalan Tondano - Kembes - Manado Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Tondano -

Kembes - Manado 1.03 . 1.03.1 . 18 . 22 7.027.100.000,00 0,00 0,00 737.100.000,00 6.290.000.000,00 Ruas Jalan Langowan - Ratahan - Belang (Tababo) Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Langowan -

Ratahan - Belang (Tababo) 1.03 . 1.03.1 . 18 . 23 5.807.478.000,00 0,00 0,00 810.000.000,00 4.997.478.000,00 Ruas Jalan Sonder - Tincep - Maruasey Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Sonder -

Tincep - Maruasey 1.03 . 1.03.1 . 18 . 24 5.752.000.000,00 0,00 0,00 702.000.000,00 5.050.000.000,00 Ruas Jalan Tomohon - Tanawangko Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Tomohon -

Tanawangko 1.03 . 1.03.1 . 18 . 25 6.836.500.000,00 0,00 0,00 1.336.500.000,00 5.500.000.000,00 Ruas Jalan Tanawangko - Kumu - Popontolen Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Tanawangko -

Kumu - Popontolen 1.03 . 1.03.1 . 18 . 26 1.314.900.000,00 0,00 0,00 1.314.900.000,00 0,00 Ruas Jalan Pinogaluman - Doloduo Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Pinogaluman -

Doloduo 1.03 . 1.03.1 . 18 . 27 226.800.000,00 0,00 0,00 226.800.000,00 0,00 Ruas Jalan Pinogaluman - Labuan Uki Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Pinogaluman -

Labuan Uki 1.03 . 1.03.1 . 18 . 28 3.864.000.000,00 0,00 0,00 864.000.000,00 3.000.000.000,00 Ruas Jalan Wasian - Simbel - Wailang Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Wasian -

Simbel - Wailang 1.03 . 1.03.1 . 18 . 29 5.340.200.000,00 0,00 0,00 340.200.000,00 5.000.000.000,00 Ruas Jalan Mapanget - Molas (Manado) Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Mapanget -

Molas (Manado) 1.03 . 1.03.1 . 18 . 30

4.551.000.000,00 0,00

0,00 311.000.000,00 4.240.000.000,00 Ruas Jalan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Pierre 1.03 . 1.03.1 . 18 . 31

(9)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 Pierre Tendean (Manado) Tendean (Manado) 5.164.600.000,00 0,00 0,00 264.600.000,00 4.900.000.000,00 Ruas Jalan Tatelu - Pinilih - Klabat Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Tatelu - Pinilih

- Klabat 1.03 . 1.03.1 . 18 . 32 283.500.000,00 0,00 0,00 283.500.000,00 0,00 Ruas Jalan Karondoran - Apela - Danowudu Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Karondoran -

Apela - Danowudu 1.03 . 1.03.1 . 18 . 33 4.417.500.000,00 0,00 0,00 1.417.500.000,00 3.000.000.000,00 Ruas Jalan Lingkar Pulau Lembeh Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Lingkar Pulau

Lembeh 1.03 . 1.03.1 . 18 . 34 9.547.600.000,00 0,00 0,00 1.047.600.000,00 8.500.000.000,00 Ruas Jalan Pontak - Kalait - Lobu Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Pontak - Kalait

- Lobu 1.03 . 1.03.1 . 18 . 35 10.726.500.000,00 0,00 0,00 726.500.000,00 10.000.000.000,00 Ruas Jalan Pontodon - Insil Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Pontodon -

Insil 1.03 . 1.03.1 . 18 . 36 7.667.500.000,00 0,00 0,00 877.500.000,00 6.790.000.000,00 Ruas Jalan Matali - Torosik Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Matali -

Torosik 1.03 . 1.03.1 . 18 . 37 2.798.000.000,00 0,00 0,00 224.000.000,00 2.574.000.000,00 Ruas Jalan Manado - Kombos - Sp3 Kairagi Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Manado -

Kombos - Sp3 Kairagi 1.03 . 1.03.1 . 18 . 38 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 Ruas Jalan Akses Kantor UPTD 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Akses

Perkantoran 1.03 . 1.03.1 . 18 . 39

5.500.000.000,00 0,00

0,00 0,00 5.500.000.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan pada Ruas Jalan Tamako-Enemawira

1.03 . 1.03.1 . 18 . 43

Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 20

75.000.000,00 0,00

0,00 75.000.000,00 0,00

Prov. Sulut Inspeksi kondisi jalan

1.03 . 1.03.1 . 20 . 01

50.000.000,00 0,00

0,00 50.000.000,00 0,00

Prov. Sulut Inspeksi kondisi jembatan

1.03 . 1.03.1 . 20 . 02

Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

0,00 425.000.000,00 100.000.000,00 525.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 22

150.000.000,00 0,00

0,00 150.000.000,00 0,00

Prov. Sulut Penyusunan sistem informasi/data base jalan

1.03 . 1.03.1 . 22 . 01

150.000.000,00 0,00

0,00 150.000.000,00 0,00

Penyusunan sistem informasi/data base jembatan 1.03 . 1.03.1 . 22 . 02

125.000.000,00 0,00

0,00 125.000.000,00 0,00

Penyusunan Sistem Informasi / database harga satuan

1.03 . 1.03.1 . 22 . 03

100.000.000,00 0,00

0,00 0,00 100.000.000,00

Penyusunan dan Pelaporan Kegiatan 1.03 . 1.03.1 . 22 . 04

(10)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 0,00 50.000.000,00 4.201.000.000,00 4.251.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 23 3.650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.650.000.000,00 Dinas PU Pengadaan alat-alat berat

1.03 . 1.03.1 . 23 . 04 601.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 551.000.000,00 Dinas PU Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan 1.03 . 1.03.1 . 23 . 09

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 60.000.000,00 11.821.893.000,00 16.644.584.000,00 28.526.477.000,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 24 340.000.000,00 0,00 0,00 0,00 340.000.000,00 Dinas PU Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

1.03 . 1.03.1 . 24 . 01

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Dinas PU Fasilitasi Pemilihan Petugas Pengairan

1.03 . 1.03.1 . 24 . 18

275.000.000,00 0,00

0,00 275.000.000,00 0,00

Dinas PU Penyusunan Kebijakan tentang Pengelolaan SDA

1.03 . 1.03.1 . 24 . 20

106.000.000,00 0,00

0,00 106.000.000,00 0,00

Dinas PU Penguatan Kelembagaan Pengelolaan SDA

1.03 . 1.03.1 . 24 . 21 2.667.341.000,00 0,00 0,00 517.341.000,00 2.150.000.000,00 jaringan irigasi Pusian Molong Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Pusian

Molong 1.03 . 1.03.1 . 24 . 22 2.833.191.000,00 0,00 0,00 883.191.000,00 1.950.000.000,00 jaringan irigasi Moayat Pawak Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Moayat

Pawak 1.03 . 1.03.1 . 24 . 23 1.672.727.000,00 0,00 0,00 548.506.000,00 1.124.221.000,00 jaringan irigasi Noongan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Noongan

1.03 . 1.03.1 . 24 . 24 715.986.000,00 0,00 0,00 515.986.000,00 200.000.000,00 jaringan irigasi Buko Tuntung Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Buko

Tuntung 1.03 . 1.03.1 . 24 . 25 4.401.223.000,00 0,00 0,00 408.399.000,00 3.992.824.000,00 jaringan irigasi Buyat Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Buyat

1.03 . 1.03.1 . 24 . 26 599.996.000,00 0,00 0,00 599.996.000,00 0,00 jaringan irigasi Tangaton, Tumubui, Pangi & Yuyag Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Tangaton,

Tumubui, Pangi & Yuyag 1.03 . 1.03.1 . 24 . 27 391.055.000,00 0,00 0,00 391.055.000,00 0,00 jaringan irigasi Katulidan Sinantakan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Katulidan

Sinantakan 1.03 . 1.03.1 . 24 . 28 2.294.547.000,00 0,00 0,00 821.403.000,00 1.473.144.000,00 jaringan irigasi Ayong Bolangat Maelang Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Ayong

Bolangat Maelang 1.03 . 1.03.1 . 24 . 29 491.596.000,00 0,00 0,00 491.596.000,00 0,00 jaringan irigasi Tombolikat Sita Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Tombolikat Sita 1.03 . 1.03.1 . 24 . 30

(11)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 486.989.000,00 0,00 0,00 486.989.000,00 0,00 jaringan irigasi Lahendong Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Lahendong 1.03 . 1.03.1 . 24 . 31 1.838.547.000,00 0,00 0,00 488.547.000,00 1.350.000.000,00 jaringan irigasi Ranombolay Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Ranombolay 1.03 . 1.03.1 . 24 . 32 1.563.865.000,00 0,00 0,00 637.055.000,00 926.810.000,00 jaringan irigasi Talawaan Meras Atas Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Talawaan

Meras Atas 1.03 . 1.03.1 . 24 . 33 3.049.344.000,00 0,00 0,00 732.989.000,00 2.316.355.000,00 jaringan irigasi Ranoyapo Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Ranoyapo

1.03 . 1.03.1 . 24 . 34 1.549.070.000,00 0,00 0,00 727.840.000,00 821.230.000,00 jaringan irigasi Lolak Pinogaluman dan Monanow Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Lolak

Pinogaluman dan Monanow 1.03 . 1.03.1 . 24 . 35

200.000.000,00 0,00

0,00 200.000.000,00 0,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Lopaintana

1.03 . 1.03.1 . 24 . 43

200.000.000,00 0,00

0,00 200.000.000,00 0,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Roong Tondano Barat

1.03 . 1.03.1 . 24 . 44

200.000.000,00 0,00

0,00 200.000.000,00 0,00

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Desa Laikit Kec. Tatelu

1.03 . 1.03.1 . 24 . 45

200.000.000,00 0,00

0,00 200.000.000,00 0,00

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Kulur II Tabteng

1.03 . 1.03.1 . 24 . 47

200.000.000,00 0,00

0,00 200.000.000,00 0,00

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batu Mahamu Lindongan I

1.03 . 1.03.1 . 24 . 48

200.000.000,00 0,00

0,00 200.000.000,00 0,00

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Biwai Lindongan I

1.03 . 1.03.1 . 24 . 49

150.000.000,00 0,00

0,00 150.000.000,00 0,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Desa Mapanget

1.03 . 1.03.1 . 24 . 50

200.000.000,00 0,00

0,00 200.000.000,00 0,00

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Desa Tariang Lama Kec. Kendahe

1.03 . 1.03.1 . 24 . 51

200.000.000,00 0,00

0,00 200.000.000,00 0,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Mapanget 1.03 . 1.03.1 . 24 . 54

200.000.000,00 0,00

0,00 200.000.000,00 0,00

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Alugu Bongo Desa Bohabak III Kec. Bolangitang Timur Kab. Bolmut

1.03 . 1.03.1 . 24 . 57

600.000.000,00 0,00

0,00 600.000.000,00 0,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rerewokan

1.03 . 1.03.1 . 24 . 60

200.000.000,00 0,00

0,00 200.000.000,00 0,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sarang 1.03 . 1.03.1 . 24 . 61

200.000.000,00 0,00

0,00 200.000.000,00 0,00

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batu Awang Siau

1.03 . 1.03.1 . 24 . 62

150.000.000,00 0,00

30.000.000,00 120.000.000,00 0,00

Perencanaan Keg. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

1.03 . 1.03.1 . 24 . 63

150.000.000,00 0,00

30.000.000,00 120.000.000,00 0,00

Perencanaan Keg. Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai

1.03 . 1.03.1 . 24 . 64

(12)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

30.000.000,00 120.000.000,00 16.790.000.000,00 16.940.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 27

500.000.000,00 0,00

0,00 0,00 500.000.000,00

Dinas PU Pengembangan sistem distribusi air minum

1.03 . 1.03.1 . 27 . 06 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Ruas Jalan Tomohon - Tanawangko Drainase Tomohon - Tanawangko Seksi 1

1.03 . 1.03.1 . 27 . 17 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Ruas Jalan Tondano - Kembes - Manado Seksi 1 Drainase Tondano - Kembes - Manado Seksi 1

1.03 . 1.03.1 . 27 . 19 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Ruas Jalan Tondano - Kembes - Manado Seksi 2 Drainase Tondano - Kembes - Manado Seksi 2

1.03 . 1.03.1 . 27 . 20 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Ruas Jalan Tatelu - Pinilih - Klabat Drainase Tatelu - Pinilih - Klabat Seksi 1

1.03 . 1.03.1 . 27 . 21 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Ruas Jalan Ratahan - Amurang Drainase Ratahan - Amurang Seksi 1

1.03 . 1.03.1 . 27 . 22 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Ruas Jalan Langowan - Ratahan - Belang (Tababo) Se Drainase Langowan - Ratahan - Belang (Tababo)

Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 23 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Ruas Jalan Langowan - Ratahan - Belang (Tababo) Se Drainase Langowan - Ratahan - Belang (Tababo)

Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 24 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Ruas Jalan Mapanget - Molas (Manado) Drainase Mapanget - Molas (Manado)

1.03 . 1.03.1 . 27 . 25 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Ruas Jalan Manado - Kombos - Sp3 Kairagi Drainase Manado - Kombos - Sp3 Kairagi

1.03 . 1.03.1 . 27 . 26 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Ruas Jalan Tondano-Kaw angkoan Seksi 1 Drainase Tondano-Kawangkoan Seksi 1

(13)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Ruas Jalan Tondano-Kaw angkoan Seksi 2 Drainase Tondano-Kawangkoan Seksi 2

1.03 . 1.03.1 . 27 . 28

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Pontodon Insil Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 30

150.000.000,00 0,00

0,00 0,00 150.000.000,00

Drainase Tomohon - Tanawangko Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 31

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Tomohon - Tanawangko Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 32

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Langowan - Ratahan - Belang (Tababo) Seksi 3

1.03 . 1.03.1 . 27 . 33

150.000.000,00 0,00

0,00 0,00 150.000.000,00

Drainase Ratahan - Amurang Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 36

150.000.000,00 0,00

0,00 0,00 150.000.000,00

Drainase Tondano - Remboken - Kakas 1.03 . 1.03.1 . 27 . 37

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Tatelu - Pinilih - Klabat Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 80

150.000.000,00 0,00

0,00 0,00 150.000.000,00

Drainase Pontodon Insil Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 81

150.000.000,00 0,00

0,00 0,00 150.000.000,00

Drainase Pontodon Insil Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 82

150.000.000,00 0,00

30.000.000,00 120.000.000,00 0,00

Perencanaan Keg. Drainase 1.03 . 1.03.1 . 27 . 83

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Tomohon - Tanawangko Seksi 4 1.03 . 1.03.1 . 27 . 84

1.000.000.000,00 0,00

0,00 0,00 1.000.000.000,00

Drainase Tamako - Enemawira Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 85

1.500.000.000,00 0,00

0,00 0,00 1.500.000.000,00

Drainase Tamako - Enemawira Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 86

1.250.000.000,00 0,00

0,00 0,00 1.250.000.000,00

Drainase Tamako - Enemawira Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 87

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Tatelu - Pinilih - Klabat Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 88

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Tatelu - Pinilih - Klabat Seksi 4 1.03 . 1.03.1 . 27 . 89

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Tatelu - Pinilih - Klabat Seksi 5 1.03 . 1.03.1 . 27 . 90

150.000.000,00 0,00

0,00 0,00 150.000.000,00

Drainase Ratahan - Amurang Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 91

150.000.000,00 0,00

0,00 0,00 150.000.000,00

Drainase Ratahan - Amurang Seksi 4 1.03 . 1.03.1 . 27 . 92

190.000.000,00 0,00

0,00 0,00 190.000.000,00

Drainase Ratahan - Amurang Seksi 5 1.03 . 1.03.1 . 27 . 93

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Tondano-Kawangkoan Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 94

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Pontodon Insil Seksi 4 1.03 . 1.03.1 . 27 . 95

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Pontodon Insil Seksi 5 1.03 . 1.03.1 . 27 . 96

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Pontodon Insil Seksi 6 1.03 . 1.03.1 . 27 . 97

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Pontodon Insil Seksi 7 1.03 . 1.03.1 . 27 . 98

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Tondano - Kembes - Manado Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 99

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Tondano - Kembes - Manado Seksi 4 1.03 . 1.03.1 . 27 . 100

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Tondano - Kembes - Manado Seksi 5 1.03 . 1.03.1 . 27 . 101

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Tanawangko-Kumu-Popontolen Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 102

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Tanawangko-Kumu-Popontolen Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 103

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Modayag-Molobog Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 104

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Modayag-Molobog Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 105

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Modayag-Molobog Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 106

(14)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Modayag-Molobog Seksi 4 1.03 . 1.03.1 . 27 . 107

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Modayag-Molobog Seksi 5 1.03 . 1.03.1 . 27 . 108

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Modayag-Molobog Seksi 6 1.03 . 1.03.1 . 27 . 109

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Modayag-Molobog Seksi 7 1.03 . 1.03.1 . 27 . 110

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Kotamobagu-Kaiya Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 111

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Kotamobagu-Kaiya Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 112

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Kotamobagu-Kaiya Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 113

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Ulu-Ondong Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 114

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Ulu-Ondong Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 115

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Manado-Tongkaina-Wori Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 116

150.000.000,00 0,00

0,00 0,00 150.000.000,00

Drainase Manado-Tongkaina-Wori Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 117

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Esang-Rainis Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 118

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Esang-Rainis Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 119

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Sonder-Tincep-Maruasey Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 120

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Sonder-Tincep-Maruasey Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 121

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Sonder-Tincep-Maruasey Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 122

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Sonder-Tincep-Maruasey Seksi 4 1.03 . 1.03.1 . 27 . 123

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Sonder-Tincep-Maruasey Seksi 5 1.03 . 1.03.1 . 27 . 124

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Pontak-Kalait-Lobu Seksi 1 1.03 . 1.03.1 . 27 . 125

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Pontak-Kalait-Lobu Seksi 2 1.03 . 1.03.1 . 27 . 126

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Pontak-Kalait-Lobu Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 127

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Drainase Pontak-Kalait-Lobu Seksi 4 1.03 . 1.03.1 . 27 . 128

750.000.000,00 0,00

0,00 0,00 750.000.000,00

Drainase Tamako - Enemawira Seksi 4 1.03 . 1.03.1 . 27 . 129

500.000.000,00 0,00

0,00 0,00 500.000.000,00

Drainase Ulu - Ondong Seksi 3 1.03 . 1.03.1 . 27 . 130

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 29

100.000.000,00 0,00

0,00 0,00 100.000.000,00

Lampu Jalan Kantor Dinas PU 1.03 . 1.03.1 . 29 . 34

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 30

150.000.000,00 0,00

0,00 150.000.000,00 0,00

Dinas PU Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1.03 . 1.03.1 . 30 . 09

Program Pengendalian Ruang 0,00 965.500.000,00 0,00 965.500.000,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 32

965.500.000,00 0,00

0,00 965.500.000,00 0,00

Dinas PU Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan

Ruang 1.03 . 1.03.1 . 32 . 01

Program Peningkatan Jalan & Jembatan 0,00 0,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 33

1.500.000.000,00 0,00

0,00 0,00 1.500.000.000,00

Ruas Jembatan pd Ruas Sonder-Tincep-Maruasey

(15)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 Sonder-Tincep -Maruasey 3.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 Ruas Esang-Rainis Jembatan pd Ruas Esang-Rainis

1.03 . 1.03.1 . 33 . 04 2.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000.000,00 Ruas Tanawangko-Kumu-Popont olen Jembatan pd Ruas Tanawangko-Kumu-Popontolen

1.03 . 1.03.1 . 33 . 05

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN)

0,00 358.322.450,00 213.853.350,00 572.175.800,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 35

59.925.000,00 0,00

0,00 0,00 59.925.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 35 . 01

340.847.900,00 0,00

0,00 340.847.900,00 0,00

Pembangunan Gedung Kantor (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 35 . 02

126.566.900,00 0,00

0,00 0,00 126.566.900,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (LANJUTAN)

1.03 . 1.03.1 . 35 . 03

27.361.450,00 0,00

0,00 0,00 27.361.450,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah DInas (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 35 . 04

17.474.550,00 0,00

0,00 17.474.550,00 0,00

Rehabilitasi Balai Pertemuan (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 35 . 05

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (LANJUTAN)

0,00 0,00 5.019.210.670,19 5.019.210.670,19 0,00

1.03 . 1.03.1 . 36

5.019.210.670,19 0,00

0,00 0,00 5.019.210.670,19

Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 36 . 01

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan (LANJUTAN)

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 37

100.000.000,00 0,00

0,00 100.000.000,00 0,00

Inspeksi Kondisi Jalan (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 37 . 01

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (LANJUTAN)

0,00 432.054.965,85 615.827.918,00 1.047.882.883,85 0,00

1.03 . 1.03.1 . 38

19.964.300,00 0,00

0,00 0,00 19.964.300,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (LANJUTAN)

1.03 . 1.03.1 . 38 . 01

758.171.933,85 0,00

0,00 199.587.365,85 558.584.568,00

Pembangunan Daerah Irigasi (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 38 . 02

37.279.050,00 0,00

0,00 0,00 37.279.050,00

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai (LANJUTAN)

1.03 . 1.03.1 . 38 . 03

9.987.600,00 0,00

0,00 9.987.600,00 0,00

Pembangunan Jaringan Suplesi Morout Atas (LANJUTAN)

1.03 . 1.03.1 . 38 . 04

222.480.000,00 0,00

0,00 222.480.000,00 0,00

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi (LANJUTAN)

1.03 . 1.03.1 . 38 . 05

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah (LANJUTAN)

0,00 59.879.150,00 225.431.150,00 285.310.300,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 39

225.431.150,00 0,00

0,00 0,00 225.431.150,00

Pembangunan Drainase (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 39 . 01

59.879.150,00 0,00

0,00 59.879.150,00 0,00

Pembangunan Air Bersih (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 39 . 02

(16)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pengendalian Banjir (LANJUTAN) 0,00 29.964.500,00 0,00 29.964.500,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 40

29.964.500,00 0,00

0,00 29.964.500,00 0,00

Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Perlindungan Pantai (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 40 . 01

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (LANJUTAN)

0,00 27.439.050,00 37.716.924.400,00 37.744.363.450,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 41 37.716.924.400,00 0,00 0,00 0,00 37.716.924.400,00 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 41 . 01 27.439.050,00 0,00 0,00 27.439.050,00 0,00

Pemasangan Lampu Jalan (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 41 . 02

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (LANJUTAN)

0,00 10.728.410.685,45 0,00 10.728.410.685,45 0,00

1.03 . 1.03.1 . 42

9.213.201.050,00 0,00

0,00 9.213.201.050,00 0,00

Revitalisasi Lingkungan Permukiman (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 42 . 01

1.515.209.635,45 0,00

0,00 1.515.209.635,45 0,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Akses Perkebunan (LANJUTAN)

1.03 . 1.03.1 . 42 . 02

Peningkatan Jalan dan Jembatan (LANJUTAN) 0,00 0,00 588.024.889,00 588.024.889,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 43

588.024.889,00 0,00

0,00 0,00 588.024.889,00

Peningkatan Jembatan (LANJUTAN) 1.03 . 1.03.1 . 43 . 01

777.460.000,00 58.842.403.801,30 275.910.116.377,19 335.529.980.178,49 0,00

Jumlah

NIP . 19610725 198903 1 010 MANADO, 05 Maret 2014

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULUT

Referensi

Dokumen terkait

Cutlip, Center & Broom mengatakan ada empat peran Public Relations di organisasi yang mendeskripsikan sebagian besar praktik mereka, yakni: 13 sebagai teknisi

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa pada parturien dengan rentang waktu awal terjadinya ketuban pecah dini sampai bayi lahir > 6 jam, diketahui 92.9% melahirkan bayi

Menimbang : Bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan serta memastikan lulusan pendidikan sarjana teknologi pangan/hasil pertanian

Instrumen penelitian berupa lembar observasi, lembar penilaian guru, angket respon siswa, rubrik analisis dan uji coba LKS Spermatophyta serta rubrik penilaian LKS

Kenaikan ekspor Mei 2017 terhadap April 2017 terjadi pada empat golongan barang utama yaitu olahan dari buah-buahan/sayuran naik sebesar 18,79 persen; kopi,

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang perbandingan hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Proses pengelolaan data projects, pihak Top Level menentukan projects baru yang telah disepakati oleh pihak luar, untuk kemudian di informasikan kepada anggota

Merupakan sarana untuk belajar kelompok tentang kesehatan bagi ibu hamil, dalam bentuk tatap muka yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan