• Tidak ada hasil yang ditemukan

40 Badan Pemberdayaan Masyarakat

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "40 Badan Pemberdayaan Masyarakat"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA - SKPD 2.2

TAHUN ANGGARAN 2015

Organisasi

Urusan Pemerintahan

:

:

1.22. - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.22.01. - Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program

Kegiatan

(kuantitatif)

4 5

Jumlah

Belanja Pegawai

6

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

10

9=6+7+8

8

7

Tahun 2015

Tahun 2016

( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

01.

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

792.961.600,00

971.251.600,00

178.290.000,00

22.500.000,00

16.860.000,00

5.640.000,00

36 SST, 12 Bulan

Kota Tangerang

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

02.

18.150.000,00

18.150.000,00

10 ( Roda Empat ), 14 (

Roda Dua )

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

06.

71.764.400,00

71.764.400,00

18 Jenis, 3 orang

Penyediaan jasa kebersihan kantor

08.

118.814.000,00

97.454.000,00

21.360.000,00

33 Jenis

Penyediaan Alat Tulis Kantor

10.

78.032.150,00

56.672.150,00

21.360.000,00

9 barang cetakan dan 2

jenis penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

11.

3.319.650,00

3.319.650,00

10 jenis

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

12.

6.936.000,00

6.936.000,00

3 Jenis , 12 bulan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

15.

69.311.000,00

50.501.000,00

18.810.000,00

11888 galon, 748 dus,

473 makan, 473 snack

Penyediaan makanan dan minuman

17.

471.596.000,00

441.476.000,00

30.120.000,00

889 HOK

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

18.

81.044.400,00

44.400,00

81.000.000,00

2 orang

Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana

Teknis/Administrasi Perkantoran

19.

29.784.000,00

29.784.000,00

20 komputer/laptop, 6

mesin tik, 20 printer, 12

ac, 2 kulkas

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

47.

02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

344.100.000,00

190.533.850,00

534.633.850,00

190.533.850,00

190.533.850,00

29 Unit

Kota Tangerang

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

13.

344.100.000,00

344.100.000,00

10 ( kendaraan roda 4 ),

14 ( kendaraan roda 2 )

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

24.

05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

3.618.000,00

3.618.000,00

3.618.000,00

3.618.000,00

60 buku

Kota Tangerang

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur

Pemerintah Daerah

(2)

7

06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

33.979.500,00

630.079.500,00

596.100.000,00

20.276.500,00

376.500,00

19.900.000,00

1 jenis, 5 buku

Kota Tangerang

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

02.

20.276.500,00

376.500,00

19.900.000,00

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

03.

20.276.500,00

376.500,00

19.900.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

04.

18.988.900,00

588.900,00

18.400.000,00

1 Jenis

Penyusunan LAKIP

05.

55.654.500,00

1.204.500,00

54.450.000,00

4 Jenis, 16 buku

Penyusunan RKA dan DPA

06.

77.945.350,00

23.095.350,00

54.850.000,00

3 jenis, 10 buku

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

07.

39.817.400,00

1.517.400,00

38.300.000,00

2 Jenis

Penetapan Kinerja SKPD

09.

138.247.050,00

2.947.050,00

135.300.000,00

3 Jenis, 50 buku

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

12.

23.501.500,00

601.500,00

22.900.000,00

1 Jenis, 5 buku

Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD

18.

18.776.500,00

376.500,00

18.400.000,00

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

SKPD

21.

155.990.800,00

1.990.800,00

154.000.000,00

1 Jenis, 30 buku

Penyusunan, Pengolahan Data dan Pelaporan

BPMKB

27.

40.328.000,00

528.000,00

39.800.000,00

1 jenis, 10 buku

Laporan Realisasi Anggaran Triwulan

84.

15.

Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Desa

1.614.311.850,00

2.178.231.850,00

563.920.000,00

146.600.000,00

84.000.000,00

62.600.000,00

1. 200 orang

2. 150 orang x 4 Koramil

se-Kota Tangerang

Kota Tangerang

Penunjang Kegiatan TMMD Non Fisik dan Fisik

05.

110.248.000,00

73.448.000,00

36.800.000,00

104 orang

Pelatihan P3MK

08.

303.129.950,00

245.719.950,00

57.410.000,00

64 pelaku usaha ekonomi

keluarga se-Kota

Tangerang

Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat

11.

60.325.000,00

28.275.000,00

32.050.000,00

1. 78 orang

2. 26 buku

Penyusunan Buku Profil Kelurahan

14.

415.444.200,00

315.684.200,00

99.760.000,00

1. 1 kegiatan

2. 1 kegiatan

3. 12 bulan

Fasilitasi Pokjanal Posyandu

15.

226.057.000,00

199.557.000,00

26.500.000,00

3 alat TTG

Gelar Teknologi Tepat Guna

16.

162.327.100,00

96.777.100,00

65.550.000,00

1. terpilihnya juara 1, 2

dan 3 tingkat kecamatan :

13 kali

2. terpilihnya juara 1, 2

dan 3 tingkat kota : 1 kali

Perlombaan Kelurahan

18.

754.100.600,00

570.850.600,00

183.250.000,00

390 pelaku usaha

ekonomi masyarakat

Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (Sumber

Dana Bangub Provinsi Banten)

19.

16.

Program pengembangan lembaga ekonomi

pedesaan

73.167.550,00

84.267.550,00

(3)

7

84.267.550,00

73.167.550,00

11.100.000,00

65 orang pengurus dan

calon pengurus posyantek

dari 13 kecamatan

se-Kota Tangerang dan

13 orang unsur seksi

kesmas kecamatan

Kota Tangerang

Fasilitasi Kelembagaan Posyantek Kelurahan dan

Wartek

09.

( 1.11. ) - Pemberdayaan Perempuan

16.

Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

228.942.000,00

593.992.000,00

365.050.000,00

339.450.000,00

111.050.000,00

228.400.000,00

-198 guru SMP, SMA &

SMK Negeri & Swasta/

Aparatur (Satpol PP, Kec

& Kel)

- 104 UPT/ Pokja 1/4.

Kota Tangerang

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)

13.

254.542.000,00

117.892.000,00

136.650.000,00

- 26 org FAK dan 30

FAKT

- 35 skpd, 2 org FAKT

dan 13 skpd kecamatan

- 2 petugas untuk 104

kelurahan

- 117 FAK dan FAKT

-150 siswa sekolah

- 550 siswa dan guru

Kota Layak Anak (KLA)

14.

18.

Program Peningkatan Peran Serta dan

Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

1.348.494.500,00

1.723.494.500,00

375.000.000,00

166.380.000,00

78.930.000,00

87.450.000,00

13 Kec, 6 RSSIB, 6

PPTKP

3 KSI, 3 BKB , 3

Pengelola BKB, 6 RSSIB,

6 PPTKP

1 KSI, 1 BKB , 1

Pengelola BKB, 1 RSSIB,

1 PPTKP

Kota Tangerang

Pembinaan gerakan sayang ibu

07.

305.150.000,00

168.050.000,00

137.100.000,00

200 KK (20%)

Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga

Sehat Sejahtera ( P2WKSS )

08.

404.750.000,00

329.350.000,00

75.400.000,00

- 6 kegiatan

- 4 dokumen

Pembinaan Organisasi Perempuan Bagi Dharma

Wanita Persatuan Kota Tangerang

09.

847.214.500,00

772.164.500,00

75.050.000,00

6 Kegiatan

5 Dokumen

Pembinaan Organisasi Perempuan Bagi TP PKK

10.

( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

15.

Program Keluarga Berencana

286.800.000,00

865.475.918,00

1.152.275.918,00

220.085.800,00

93.785.800,00

126.300.000,00

125 akseptor

Kota Tangerang

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi

bagi Keluarga Miskin

01.

932.190.118,00

771.690.118,00

160.500.000,00

1.12 laporan

2. terpilihnya 7 kelompok

berprestasi

(4)

7

17.

Program pelayanan kontrasepsi

95.300.000,00

80.618.000,00

175.918.000,00

175.918.000,00

80.618.000,00

95.300.000,00

1. 125 Akseptor

2. 80 klinik kb

Kota Tangerang

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

02.

18.

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat

Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

588.263.000,00

898.423.000,00

310.160.000,00

769.451.000,00

515.491.000,00

253.960.000,00

- 6 Buku

- 130 Buku

Kota Tangerang

Peningkatan Tata Kelola Data Informasi Keluarga

Berbasis Teknologi dan Informasi

06.

128.972.000,00

72.772.000,00

56.200.000,00

200 Orang

Rakerda Program KB KS

07.

20.

Program pengembangan pusat pelayanan

informasi dan konseling KRR

125.865.950,00

264.265.950,00

138.400.000,00

264.265.950,00

125.865.950,00

138.400.000,00

1. 10 Sekolah

2. 33 Sekolah

3. 200 orang

Kota Tangerang

Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling

KKR

01.

21.

Program Peningkatan Penanggulangan

Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

225.500.000,00

334.100.000,00

108.600.000,00

334.100.000,00

225.500.000,00

108.600.000,00

13 kecamatan

Kota Tangerang

Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS

termasuk HIV/ AIDS

01.

23.

Program Penyiapan Tenaga Pendamping

Kelompok Bina Keluarga

472.637.000,00

640.437.000,00

167.800.000,00

559.637.000,00

411.137.000,00

148.500.000,00

1040 orang kader bkb,

bkr,bkl

Kota Tangerang

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina

keluarga di kecamatan

01.

80.800.000,00

61.500.000,00

19.300.000,00

40 kelopok

Pembinaan Kelompok UPPKS

02.

24.

Program Pengembangan Model Operasional

BKB-Posyandu-PADU

8.050.370.000,00

8.466.230.000,00

415.860.000,00

8.466.230.000,00

8.050.370.000,00

415.860.000,00

1070 posyandu

Kota Tangerang

Pembinaan Posyandu

10.

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

30.

Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

28.746.000,00

28.746.000,00

28.746.000,00

28.746.000,00

10 PLKB yang telah

ditetapkan dan

disesuaikan Jabatan

Fungsional

Kota Tangerang

Penilaian Angka Kredit dan Penetapan Jabatan

Fungsional Pegawai

60.

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika

18.

Program kerjasama informasi dan media

massa

52.000.000,00

53.710.000,00

1.710.000,00

53.710.000,00

52.000.000,00

1.710.000,00

16 edisi advetorial di

media massa

Kota Tangerang

Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,

Regional, dan Nasional

(5)

7

Jumlah

3.614.090.000,00

14.929.050.868,00

190.533.850,00

18.733.674.718,00

Tangerang, Nopember 2014

NIP. 196209101986031013

Ir. Mohamad Rakhmansyah, M.Si

Referensi

Dokumen terkait

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan