RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 07 Perhubungan
Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 DI NAS PERHUBUNGAN, KOMUNI KASI DAN I NFORMATI KA Sub Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 . 01 DI NAS PERHUBUNGAN, KOMUNI KASI DAN I NFORMATI KA
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 575.535.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 00 . 00 . 4 1.160.249.245,00 584.714.245,00 201,59
PENDAPATAN ASLI DAERAH 575.535.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.160.249.245,00 584.714.245,00 201,59
1.07 . 1.07.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 575.535.000,00 1.160.249.245,00 584.714.245,00 201,59 Perda No. 12 Tahun 2011 Perda No. 13 Tahun 2011
BELANJA 7.430.163.100,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 00 . 00 . 5 6.885.382.637,00 (544.780.463,00) 92,67
BELANJA TI DAK LANGSUNG 4.104.249.100,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.048.557.804,00 (55.691.296,00) 98,64
1.07 . 1.07.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.104.249.100,00 4.048.557.804,00 (55.691.296,00) 98,64
BELANJA LANGSUNG 3.325.914.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 2.836.824.833,00 (489.089.167,00) 85,29
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 687.927.500,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 521.060.233,00 (166.867.267,00) 75,74
2.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 01 2.216.000,00 (284.000,00) 88,64
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.216.000,00 (284.000,00) 88,64 202.200.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 02 97.870.421,00 (104.329.579,00) 48,40
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202.200.000,00 97.870.421,00 (104.329.579,00) 48,40 9.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 06 5.777.500,00 (3.222.500,00) 64,19
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 5.777.500,00 (3.222.500,00) 64,19 10.000.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 07 9.976.800,00 (23.200,00) 99,77
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.155.000,00 7.143.000,00 (12.000,00) 99,83
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.845.000,00 2.833.800,00 (11.200,00) 99,61 5.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 08 4.986.900,00 (13.100,00) 99,74
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.986.900,00 (13.100,00) 99,74 35.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 10 34.855.500,00 (144.500,00) 99,59
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.855.500,00 (144.500,00) 99,59
49.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 11 43.204.800,00 (5.795.200,00) 88,17
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00 43.204.800,00 (5.795.200,00) 88,17 5.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 12 4.999.500,00 (500,00) 99,99
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.999.500,00 (500,00) 99,99
6.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 15 5.570.000,00 (430.000,00) 92,83
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.570.000,00 (430.000,00) 92,83 10.500.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 17 4.942.300,00 (5.557.700,00) 47,07
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 4.942.300,00 (5.557.700,00) 47,07 161.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 18 131.446.512,00 (29.553.488,00) 81,64
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.000.000,00 131.446.512,00 (29.553.488,00) 81,64 192.727.500,00
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik perkantoran
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 19 175.214.000,00 (17.513.500,00) 90,91
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.376.000,00 103.214.000,00 (1.162.000,00) 98,89 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.351.500,00 72.000.000,00 (16.351.500,00) 81,49
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
398.273.500,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 374.307.991,00 (23.965.509,00) 93,98
32.600.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/ operasional
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 05 31.502.425,00 (1.097.575,00) 96,63
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.600.000,00 31.502.425,00 (1.097.575,00) 96,63
27.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 07 22.800.000,00 (4.200.000,00) 84,44
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.000.000,00 22.800.000,00 (4.200.000,00) 84,44
6.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 09 3.997.500,00 (2.002.500,00) 66,63
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00 3.997.500,00 (2.002.500,00) 66,63
7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 22 6.992.000,00 (8.000,00) 99,89
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.992.000,00 (8.000,00) 99,89 119.673.500,00
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 24 107.207.966,00 (12.465.534,00) 89,58
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.673.500,00 107.207.966,00 (12.465.534,00) 89,58 3.000.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 28 2.997.100,00 (2.900,00) 99,90
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.997.100,00 (2.900,00) 99,90 203.000.000,00
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 42 198.811.000,00 (4.189.000,00) 97,94
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 203.000.000,00 198.811.000,00 (4.189.000,00) 97,94
Program peningkatan disiplin aparatur 25.000.000,00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
25.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.07 . 1.07.01 . 01 . 03 . 02 23.868.425,00 (1.131.575,00) 95,47
1.07 . 1.07.01 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.868.425,00 (1.131.575,00) 95,47 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
15.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 05 7.170.000,00 (7.830.000,00) 47,80
15.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.07 . 1.07.01 . 01 . 05 . 01 7.170.000,00 (7.830.000,00) 47,80
1.07 . 1.07.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 7.170.000,00 (7.830.000,00) 47,80 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 6.959.800,00 (40.200,00) 99,43
7.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 01 6.959.800,00 (40.200,00) 99,43
1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.110.000,00 4.082.000,00 (28.000,00) 99,32
1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.890.000,00 2.877.800,00 (12.200,00) 99,58 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
50.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 19.964.000,00 (30.036.000,00) 39,93
30.000.000,00 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 01 0,00 (30.000.000,00) 0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.700.000,00 0,00 (29.700.000,00) 0,00
20.000.000,00 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 07 19.964.000,00 (36.000,00) 99,82
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.270.000,00 4.249.000,00 (21.000,00) 99,51
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.730.000,00 15.715.000,00 (15.000,00) 99,90 Program Pengembangan Komunikasi, I nformasi dan
Media Massa
221.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 194.681.675,00 (26.318.325,00) 88,09
68.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi
dan I nformasi
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 02 60.637.600,00 (7.362.400,00) 89,17
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 40.637.600,00 (7.362.400,00) 84,66
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
76.000.000,00 Pembinaan dan pengelolaan media informasi
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 08 68.984.200,00 (7.015.800,00) 90,77
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.109.000,00 4.075.000,00 (34.000,00) 99,17
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.891.000,00 64.909.200,00 (6.981.800,00) 90,29 77.000.000,00
Pengelolaan I CT Training Center
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 11 65.059.875,00 (11.940.125,00) 84,49
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.398.000,00 (2.000,00) 99,92
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.751.000,00 52.821.875,00 (11.929.125,00) 81,58
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.849.000,00 9.840.000,00 (9.000,00) 99,91
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
120.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 119.200.000,00 (800.000,00) 99,33
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
30.000.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/ pelabuhan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 04 29.200.000,00 (800.000,00) 97,33
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.200.000,00 (800.000,00) 97,33 90.000.000,00
Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas dan traffic light
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 05 90.000.000,00 0,00 100,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00
Pogram peningkatan pelayanan angkutan 369.340.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 266.724.730,00 (102.615.270,00) 72,22
160.840.000,00 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum
dijalan raya
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 05 145.710.000,00 (15.130.000,00) 90,59
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 118.050.000,00 113.194.000,00 (4.856.000,00) 95,89 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.790.000,00 32.516.000,00 (10.274.000,00) 75,99
78.000.000,00 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa
angkutan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 12 38.446.650,00 (39.553.350,00) 49,29
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 11.206.000,00 (794.000,00) 93,38
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 27.240.650,00 (38.759.350,00) 41,27 20.000.000,00
Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 14 11.517.200,00 (8.482.800,00) 57,59
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 11.517.200,00 (8.482.800,00) 57,59 15.000.000,00
Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum teladan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 15 4.012.200,00 (10.987.800,00) 26,75
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00 0,00 (3.450.000,00) 0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.550.000,00 4.012.200,00 (7.537.800,00) 34,74 47.000.000,00
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 16 42.009.380,00 (4.990.620,00) 89,38
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.750.000,00 21.225.000,00 (1.525.000,00) 93,30
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.250.000,00 20.784.380,00 (3.465.620,00) 85,71 25.000.000,00
Penertiban tertib lalu lintas dan angkutan kota
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 18 5.040.000,00 (19.960.000,00) 20,16
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 5.040.000,00 (19.960.000,00) 20,16 23.500.000,00
Pelaksanaan Penilaian Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan (Penilaian WTN)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 22 19.989.300,00 (3.510.700,00) 85,06
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.457.000,00 2.184.000,00 (273.000,00) 88,89
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.043.000,00 17.805.300,00 (3.237.700,00) 84,61 Program kerjasama informasi dengan mas media 291.472.000,00
1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 247.299.579,00 (44.172.421,00) 84,85
181.236.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah
1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 02 149.249.779,00 (31.986.221,00) 82,35
1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.260.000,00 68.702.500,00 (15.557.500,00) 81,54
1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.976.000,00 47.752.279,00 (15.223.721,00) 75,83
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
110.236.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi
masyarakat
1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 03 98.049.800,00 (12.186.200,00) 88,95
1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.225.000,00 13.371.500,00 (5.853.500,00) 69,55
1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.011.000,00 84.678.300,00 (6.332.700,00) 93,04 Program pembangunan sarana dan prasarana
perhubungan
0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00
0,00 Pembangunan Gardu TPR
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 04 0,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 845.901.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 761.756.800,00 (84.144.200,00) 90,05
239.420.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 01 235.170.800,00 (4.249.200,00) 98,23
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.210.000,00 5.309.800,00 (1.900.200,00) 73,64
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 230.260.000,00 229.861.000,00 (399.000,00) 99,83
501.670.000,00 Pengadaan marka jalan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 02 422.496.000,00 (79.174.000,00) 84,22
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 499.045.000,00 419.871.000,00 (79.174.000,00) 84,13 104.811.000,00
Pengadaan peralatan dan perlengkapan lalu lintas
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 04 104.090.000,00 (721.000,00) 99,31
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.637.000,00 4.590.000,00 (47.000,00) 98,99
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.174.000,00 99.500.000,00 (674.000,00) 99,33
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
295.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 293.831.600,00 (1.168.400,00) 99,60
150.000.000,00 Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 01 149.382.600,00 (617.400,00) 99,59
1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 149.550.000,00 148.932.600,00 (617.400,00) 99,59
145.000.000,00 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 02 144.449.000,00 (551.000,00) 99,62
1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 144.449.000,00 (551.000,00) 99,62 SURPLUS / ( DEFI SI T) (6.854.628.100,00) (5.725.133.392,00) 1.129.494.708,00 83,52