• Tidak ada hasil yang ditemukan

LRA Dishubkominfo 3e9eb3416f4a7ebad743387302156159

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "LRA Dishubkominfo 3e9eb3416f4a7ebad743387302156159"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1 . 07 Perhubungan

Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 DI NAS PERHUBUNGAN, KOMUNI KASI DAN I NFORMATI KA Sub Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 . 01 DI NAS PERHUBUNGAN, KOMUNI KASI DAN I NFORMATI KA

KODE

REKENI NG URAI AN

1 2

DASAR HUKUM

7 JUMLAH ( Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALI SASI

BERTAMBAH / ( BERKURANG)

( Rp) ( % )

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 575.535.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 00 . 00 . 4 1.160.249.245,00 584.714.245,00 201,59

PENDAPATAN ASLI DAERAH 575.535.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.160.249.245,00 584.714.245,00 201,59

1.07 . 1.07.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 575.535.000,00 1.160.249.245,00 584.714.245,00 201,59 Perda No. 12 Tahun 2011 Perda No. 13 Tahun 2011

BELANJA 7.430.163.100,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 00 . 00 . 5 6.885.382.637,00 (544.780.463,00) 92,67

BELANJA TI DAK LANGSUNG 4.104.249.100,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.048.557.804,00 (55.691.296,00) 98,64

1.07 . 1.07.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.104.249.100,00 4.048.557.804,00 (55.691.296,00) 98,64

BELANJA LANGSUNG 3.325.914.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 2.836.824.833,00 (489.089.167,00) 85,29

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 687.927.500,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 521.060.233,00 (166.867.267,00) 75,74

2.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 01 2.216.000,00 (284.000,00) 88,64

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.216.000,00 (284.000,00) 88,64 202.200.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 02 97.870.421,00 (104.329.579,00) 48,40

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202.200.000,00 97.870.421,00 (104.329.579,00) 48,40 9.000.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 06 5.777.500,00 (3.222.500,00) 64,19

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 5.777.500,00 (3.222.500,00) 64,19 10.000.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 07 9.976.800,00 (23.200,00) 99,77

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.155.000,00 7.143.000,00 (12.000,00) 99,83

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.845.000,00 2.833.800,00 (11.200,00) 99,61 5.000.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 08 4.986.900,00 (13.100,00) 99,74

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.986.900,00 (13.100,00) 99,74 35.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 10 34.855.500,00 (144.500,00) 99,59

(2)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.855.500,00 (144.500,00) 99,59

49.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 11 43.204.800,00 (5.795.200,00) 88,17

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00 43.204.800,00 (5.795.200,00) 88,17 5.000.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 12 4.999.500,00 (500,00) 99,99

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.999.500,00 (500,00) 99,99

6.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 15 5.570.000,00 (430.000,00) 92,83

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.570.000,00 (430.000,00) 92,83 10.500.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 17 4.942.300,00 (5.557.700,00) 47,07

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 4.942.300,00 (5.557.700,00) 47,07 161.000.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 18 131.446.512,00 (29.553.488,00) 81,64

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.000.000,00 131.446.512,00 (29.553.488,00) 81,64 192.727.500,00

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik perkantoran

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 19 175.214.000,00 (17.513.500,00) 90,91

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.376.000,00 103.214.000,00 (1.162.000,00) 98,89 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.351.500,00 72.000.000,00 (16.351.500,00) 81,49

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

398.273.500,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 374.307.991,00 (23.965.509,00) 93,98

32.600.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/ operasional

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 05 31.502.425,00 (1.097.575,00) 96,63

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.600.000,00 31.502.425,00 (1.097.575,00) 96,63

27.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 07 22.800.000,00 (4.200.000,00) 84,44

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.000.000,00 22.800.000,00 (4.200.000,00) 84,44

6.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 09 3.997.500,00 (2.002.500,00) 66,63

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00 3.997.500,00 (2.002.500,00) 66,63

7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 22 6.992.000,00 (8.000,00) 99,89

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.992.000,00 (8.000,00) 99,89 119.673.500,00

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 24 107.207.966,00 (12.465.534,00) 89,58

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.673.500,00 107.207.966,00 (12.465.534,00) 89,58 3.000.000,00

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 28 2.997.100,00 (2.900,00) 99,90

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.997.100,00 (2.900,00) 99,90 203.000.000,00

Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 42 198.811.000,00 (4.189.000,00) 97,94

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 203.000.000,00 198.811.000,00 (4.189.000,00) 97,94

Program peningkatan disiplin aparatur 25.000.000,00

(3)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

25.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.07 . 1.07.01 . 01 . 03 . 02 23.868.425,00 (1.131.575,00) 95,47

1.07 . 1.07.01 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.868.425,00 (1.131.575,00) 95,47 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

15.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 05 7.170.000,00 (7.830.000,00) 47,80

15.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.07 . 1.07.01 . 01 . 05 . 01 7.170.000,00 (7.830.000,00) 47,80

1.07 . 1.07.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 7.170.000,00 (7.830.000,00) 47,80 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

7.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 6.959.800,00 (40.200,00) 99,43

7.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 01 6.959.800,00 (40.200,00) 99,43

1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.110.000,00 4.082.000,00 (28.000,00) 99,32

1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.890.000,00 2.877.800,00 (12.200,00) 99,58 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

50.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 19.964.000,00 (30.036.000,00) 39,93

30.000.000,00 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas

perhubungan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 01 0,00 (30.000.000,00) 0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.700.000,00 0,00 (29.700.000,00) 0,00

20.000.000,00 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 07 19.964.000,00 (36.000,00) 99,82

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.270.000,00 4.249.000,00 (21.000,00) 99,51

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.730.000,00 15.715.000,00 (15.000,00) 99,90 Program Pengembangan Komunikasi, I nformasi dan

Media Massa

221.000.000,00

1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 194.681.675,00 (26.318.325,00) 88,09

68.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi

dan I nformasi

1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 02 60.637.600,00 (7.362.400,00) 89,17

1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 40.637.600,00 (7.362.400,00) 84,66

1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00

76.000.000,00 Pembinaan dan pengelolaan media informasi

1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 08 68.984.200,00 (7.015.800,00) 90,77

1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.109.000,00 4.075.000,00 (34.000,00) 99,17

1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.891.000,00 64.909.200,00 (6.981.800,00) 90,29 77.000.000,00

Pengelolaan I CT Training Center

1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 11 65.059.875,00 (11.940.125,00) 84,49

1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.398.000,00 (2.000,00) 99,92

1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.751.000,00 52.821.875,00 (11.929.125,00) 81,58

1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.849.000,00 9.840.000,00 (9.000,00) 99,91

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

120.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 119.200.000,00 (800.000,00) 99,33

(4)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

30.000.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/ pelabuhan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 04 29.200.000,00 (800.000,00) 97,33

1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.200.000,00 (800.000,00) 97,33 90.000.000,00

Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas dan traffic light

1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 05 90.000.000,00 0,00 100,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00

Pogram peningkatan pelayanan angkutan 369.340.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 266.724.730,00 (102.615.270,00) 72,22

160.840.000,00 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum

dijalan raya

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 05 145.710.000,00 (15.130.000,00) 90,59

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 118.050.000,00 113.194.000,00 (4.856.000,00) 95,89 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.790.000,00 32.516.000,00 (10.274.000,00) 75,99

78.000.000,00 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa

angkutan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 12 38.446.650,00 (39.553.350,00) 49,29

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 11.206.000,00 (794.000,00) 93,38

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 27.240.650,00 (38.759.350,00) 41,27 20.000.000,00

Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 14 11.517.200,00 (8.482.800,00) 57,59

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 11.517.200,00 (8.482.800,00) 57,59 15.000.000,00

Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum teladan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 15 4.012.200,00 (10.987.800,00) 26,75

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00 0,00 (3.450.000,00) 0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.550.000,00 4.012.200,00 (7.537.800,00) 34,74 47.000.000,00

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 16 42.009.380,00 (4.990.620,00) 89,38

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.750.000,00 21.225.000,00 (1.525.000,00) 93,30

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.250.000,00 20.784.380,00 (3.465.620,00) 85,71 25.000.000,00

Penertiban tertib lalu lintas dan angkutan kota

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 18 5.040.000,00 (19.960.000,00) 20,16

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 5.040.000,00 (19.960.000,00) 20,16 23.500.000,00

Pelaksanaan Penilaian Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan (Penilaian WTN)

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 22 19.989.300,00 (3.510.700,00) 85,06

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.457.000,00 2.184.000,00 (273.000,00) 88,89

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.043.000,00 17.805.300,00 (3.237.700,00) 84,61 Program kerjasama informasi dengan mas media 291.472.000,00

1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 247.299.579,00 (44.172.421,00) 84,85

181.236.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah

1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 02 149.249.779,00 (31.986.221,00) 82,35

1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.260.000,00 68.702.500,00 (15.557.500,00) 81,54

1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.976.000,00 47.752.279,00 (15.223.721,00) 75,83

(5)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

110.236.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi

masyarakat

1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 03 98.049.800,00 (12.186.200,00) 88,95

1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.225.000,00 13.371.500,00 (5.853.500,00) 69,55

1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.011.000,00 84.678.300,00 (6.332.700,00) 93,04 Program pembangunan sarana dan prasarana

perhubungan

0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00

0,00 Pembangunan Gardu TPR

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 04 0,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 845.901.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 761.756.800,00 (84.144.200,00) 90,05

239.420.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 01 235.170.800,00 (4.249.200,00) 98,23

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.210.000,00 5.309.800,00 (1.900.200,00) 73,64

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 230.260.000,00 229.861.000,00 (399.000,00) 99,83

501.670.000,00 Pengadaan marka jalan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 02 422.496.000,00 (79.174.000,00) 84,22

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 499.045.000,00 419.871.000,00 (79.174.000,00) 84,13 104.811.000,00

Pengadaan peralatan dan perlengkapan lalu lintas

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 04 104.090.000,00 (721.000,00) 99,31

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.637.000,00 4.590.000,00 (47.000,00) 98,99

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.174.000,00 99.500.000,00 (674.000,00) 99,33

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

295.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 293.831.600,00 (1.168.400,00) 99,60

150.000.000,00 Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 01 149.382.600,00 (617.400,00) 99,59

1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 149.550.000,00 148.932.600,00 (617.400,00) 99,59

145.000.000,00 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 02 144.449.000,00 (551.000,00) 99,62

1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 144.449.000,00 (551.000,00) 99,62 SURPLUS / ( DEFI SI T) (6.854.628.100,00) (5.725.133.392,00) 1.129.494.708,00 83,52

(6)

Referensi

Dokumen terkait

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN. TAHUN

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN. TAHUN

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN.. TAHUN

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN.. TAHUN

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN. TAHUN

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN.. TAHUN

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN. TAHUN

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN.. TAHUN