Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 07 Bagian Hukum dan HAM
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
297.400.000,00 741.584.500,00 0,00 1.038.984.500,00 0,00
8 Kegiatan 1.20 . 1.20.3 . 26
495.286.000,00 0,00
66.000.000,00 429.286.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 100 %
1.20 . 1.20.3 . 26 . 03
172.525.000,00 0,00
5.400.000,00 167.125.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Publikasi Peraturan
Perundang-Undangan
100 % 1.20 . 1.20.3 . 26 . 05
34.718.500,00 0,00
5.400.000,00 29.318.500,00 0,00
Kabupaten Landak
Evaluasi produk hukum daerah 100 %
1.20 . 1.20.3 . 26 . 07
41.854.000,00 0,00
5.400.000,00 36.454.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Katalog Produk Hukum Daerah 100 %
1.20 . 1.20.3 . 26 . 08
195.727.000,00 0,00
164.600.000,00 31.127.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pengkajian dan Penelaahan Keputusan Bupati 100 %
1.20 . 1.20.3 . 26 . 18
98.874.000,00 0,00
50.600.000,00 48.274.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Bupati 100 %
1.20 . 1.20.3 . 26 . 19
Program Pembinaan Hukum 17.750.000,00 153.707.000,00 0,00 171.457.000,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 46
57.483.000,00 0,00
10.800.000,00 46.683.000,00 0,00
Kabupaten Landak Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Penyelesaian
Permasalahan Peraturan Perundang-undangan
100 % 1.20 . 1.20.3 . 46 . 01
113.974.000,00 0,00
6.950.000,00 107.024.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 100 %
1.20 . 1.20.3 . 46 . 02
Program Pembentukan dan Penguatan Institusi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia
11.500.000,00 116.273.000,00 0,00 127.773.000,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 47
66.914.500,00 0,00
6.100.000,00 60.814.500,00 0,00
Kabupaten Landak Pembentukan Keluarga Sadar Hukum dan Lomba
Kadarkum
100 % 1.20 . 1.20.3 . 47 . 01
60.858.500,00 0,00
5.400.000,00 55.458.500,00 0,00
Kabupaten Landak
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 100 %
1.20 . 1.20.3 . 47 . 02
326.650.000,00 1.011.564.500,00 0,00 1.338.214.500,00 0,00
Jumlah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
NIP . 19560229 198411 1 001 Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
Drs. Ludis, M. Si