Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 10 Kecamatan Ngabang
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 10 . 01 Kecamatan Ngabang
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.600.000,00 190.319.200,00 0,00 199.919.200,00 0,00 1.20 . 1.20.10 . 01
1.118.000,00 0,00
0,00 1.118.000,00 0,00
Kab. Landak
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Tahun
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01
19.800.000,00 0,00
0,00 19.800.000,00 0,00
Kab. Landak Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08
6.068.000,00 0,00
0,00 6.068.000,00 0,00
Kab. Landak
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Tahun
1.20 . 1.20.10 . 01 . 10
22.040.000,00 0,00
0,00 22.040.000,00 0,00
Kab. Landak
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Tahun
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11
2.740.000,00 0,00
0,00 2.740.000,00 0,00
Kab. Landak Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Tahun
1.20 . 1.20.10 . 01 . 16
25.660.000,00 0,00
0,00 25.660.000,00 0,00
Kab. Landak
Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Tahun
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17
64.048.000,00 0,00
0,00 64.048.000,00 0,00
Kab. Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1 Tahun 1.20 . 1.20.10 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2 Unit
1.20 . 1.20.10 . 02 . 07
15.000.000,00 0,00
0,00 0,00 15.000.000,00
Kab. Landak
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2 Unit
1.20 . 1.20.10 . 02 . 09
29.294.000,00 0,00
0,00 0,00 29.294.000,00
Kab. Landak
Pengadaan Mebeleur 17 Unit
1.20 . 1.20.10 . 02 . 10
2.800.000,00 0,00
0,00 2.800.000,00 0,00
Kab. Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 1 Tahun
1.20 . 1.20.10 . 02 . 30
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.10 . 06
1.000.000,00 0,00
0,00 1.000.000,00 0,00
Kab. Landak
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 90 %
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan 2.650.000,00 35.445.000,00 0,00 38.095.000,00 0,00 1.20 . 1.20.10 . 19
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1.20 . 1.20.10 . 19 . 04
Program peningkatan hubungan dengan organisasi masyarakat
Fasilitasi Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan 1 Tahun
1.20 . 1.20.10 . 32 . 02
Program Peningkatan Partisipasi dan Pembangunan Masyarakat Desa
8.750.000,00 7.650.000,00 0,00 16.400.000,00 0,00
1.20 . 1.20.10 . 37
16.400.000,00 0,00
8.750.000,00 7.650.000,00 0,00
Kab. Landak Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat
Kecamatan
1 Tahun 1.20 . 1.20.10 . 37 . 02
Program Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Nasional Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Pemerintah Daerah
1 Tahun 1.20 . 1.20.10 . 45 . 09
21.000.000,00 260.214.200,00 45.794.000,00 327.008.200,00 0,00
Jumlah
NIP . 19670706 199503 1 003 Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
YOSEF, SE