Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAKUrusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1 . 20 . 13 Kecamatan Sengah Temila
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 13 . 01 Kecamatan Sengah Temila
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.000.000,00 133.361.000,00 0,00 145.361.000,00 0,00
1.20 . 1.20.13 . 01
900.000,00 0,00
0,00 900.000,00 0,00
kabupaten landak
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 %
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01
7.800.000,00 0,00
0,00 7.800.000,00 0,00
kabupaten landak Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
100 % 1.20 . 1.20.13 . 01 . 02
10.892.000,00 0,00
0,00 10.892.000,00 0,00
kabupaten landak Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08
5.348.000,00 0,00
0,00 5.348.000,00 0,00
kabupaten landak
Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 %
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10
4.312.000,00 0,00
0,00 4.312.000,00 0,00
kabupaten landak
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 %
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11
1.876.000,00 0,00
0,00 1.876.000,00 0,00
kabupaten landak Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
100 % 1.20 . 1.20.13 . 01 . 12
1.680.000,00 0,00
0,00 1.680.000,00 0,00
kabupaten landak Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
100 % 1.20 . 1.20.13 . 01 . 15
11.125.000,00 0,00
0,00 11.125.000,00 0,00
kabupaten landak
Penyediaan Makanan dan Minuman 100 %
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17
6.900.000,00 0,00
0,00 6.900.000,00 0,00
kabupaten landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
100 % 1.20 . 1.20.13 . 01 . 18
81.900.000,00 0,00
0,00 81.900.000,00 0,00
kabupaten landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
100 % 1.20 . 1.20.13 . 01 . 19
12.628.000,00 0,00
12.000.000,00 628.000,00 0,00
kabupaten landak Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
100 % 1.20 . 1.20.13 . 01 . 20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 20.056.000,00 39.100.000,00 59.156.000,00 0,00
1.20 . 1.20.13 . 02
7.500.000,00 0,00
0,00 0,00 7.500.000,00
kabupaten landak
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100 %
1.20 . 1.20.13 . 02 . 07
5.000.000,00 0,00
0,00 0,00 5.000.000,00
kabupaten landak
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100 %
1.20 . 1.20.13 . 02 . 09
16.600.000,00 0,00
0,00 0,00 16.600.000,00
kabupaten landak
Pengadaan Mebeleur 100 %
1.20 . 1.20.13 . 02 . 10
10.000.000,00 0,00
0,00 0,00 10.000.000,00
kabupaten landak
Pengadaan Komputer 100 %
1.20 . 1.20.13 . 02 . 11
3.056.000,00 0,00
0,00 3.056.000,00 0,00
kabupaten
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 100 %
1.20 . 1.20.13 . 02 . 26
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA
kabupaten landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
100 % 1.20 . 1.20.13 . 02 . 28
5.000.000,00 0,00
0,00 5.000.000,00 0,00
kabupaten landak
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 100 %
1.20 . 1.20.13 . 02 . 41
10.000.000,00 0,00
0,00 10.000.000,00 0,00
kabupaten landak
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 100 %
1.20 . 1.20.13 . 02 . 42
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 12.400.000,00 0,00 12.400.000,00 0,00
1.20 . 1.20.13 . 05
12.400.000,00 0,00
0,00 12.400.000,00 0,00
kabupaten landak Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
100 % 1.20 . 1.20.13 . 05 . 03
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.100.000,00 12.634.000,00 0,00 14.734.000,00 0,00
1.20 . 1.20.13 . 06
1.155.000,00 0,00
1.050.000,00 105.000,00 0,00
kabupaten landak
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 %
1.20 . 1.20.13 . 06 . 04
12.424.000,00 0,00
0,00 12.424.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 100 %
1.20 . 1.20.13 . 06 . 06
1.155.000,00 0,00
1.050.000,00 105.000,00 0,00
kabupaten landak
Penyusunan LAKIP 100 %
1.20 . 1.20.13 . 06 . 08
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
2.650.000,00 30.945.000,00 0,00 33.595.000,00 0,00
1.20 . 1.20.13 . 19
33.595.000,00 0,00
2.650.000,00 30.945.000,00 0,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1.20 . 1.20.13 . 19 . 04
Program peningkatan hubungan dengan organisasi masyarakat
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.13 . 32
6.000.000,00 0,00
0,00 6.000.000,00 0,00
kabupaten landak
Fasilitasi Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan 100 %
1.20 . 1.20.13 . 32 . 02
Program Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
0,00 25.420.000,00 0,00 25.420.000,00 0,00
1.20 . 1.20.13 . 48
25.420.000,00 0,00
0,00 25.420.000,00 0,00
Kabupaten Landak Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ)
100 % 1.20 . 1.20.13 . 48 . 02
16.750.000,00 240.816.000,00 39.100.000,00 296.666.000,00 0,00
Jumlah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
NIP . 19640603 199703 1 005 Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
URSUS, SH, MH